PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 2014 ROK URZAD MIEJSKI

Podobne dokumenty
Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA 2013 ROK

Realizacja Wydatków Budzetowych

DZIAL ROZDZIAL Nazwadzialu, rozdzialu, Kwota zl

01095 Pozostala dzialanosc

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Ogólem 3 000, , , ,00 500, , , , , , ,

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

::2:414,631 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU MIEJSKIEGO NA 2014 ROK REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY. na rodzen

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

80104 Przedszkola Stolówki szkolne i przedszkolne O O

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok Dział Rozdział

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 31 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

-swiadczenia spoleczne

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU- WYDATKI

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU-

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2017 rok Dział Rozdział

Plan Finansowy na 2018 rok - Urząd Miasta Ciechanów

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Wydatki budżetu na 2018 rok

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Transkrypt:

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 2014 ROK URZAD MIEJSKI DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 01008 Melioracje wodne 40 000 40 000 01030 Izbv rolnicze 18000 sokosci 2% 18 000 01095 Pozostala dzialalnosc 3000 2000 1000 ~;~:UH:::::~18:0()O.-,-... 02095 Pozostala dzialalnosc 18 000 konanie analiz i ekscertvz 2000 16 000 60004 30 000 30 000 60014 1 1 60016 120 000 2000 10 500 48 500 9000 --

DZIAL IROZDZIAL I INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 60017 Drogi wewnetrzne 366 000 1000 37 000 18 000 310 000 2 60 000 60095 Pozostala dzialalnosc 10 000 4210 Zaku materialów i osazenia 4300 Zakup uslug pozostalych (utrzymanie zimowe dróq) / s'o$poparkadwis$zkan'owa"/:,"".,,",....................... o o o 0'0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 695 152 160 000 33 000 12 400 10 000 380 000 86 152 13 600 70095 Pozostala dzialalnosc 84 000 2650 IDotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego 84 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000 4170 W na rodzenia bezosobowe 4210 Zaku materialów i osazenia 4300 Zakup uslug pozostalych 30 000 4550 55 450 75011 Urzedy wojewódzkie 'econe' 58 331 8000 331

DZIALROZDZIAL Nazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 000 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych/diety radnych/ 109 500 4210 Zakup materialów i wyposazenia/prenumerata czasopism, 11 500 4270 Zakup uslug remontowych 1000 4300 Zakup uslug pozostalych /odlatvtelefoniczne, szkolenia, 1 000 serwis komputera/ 4430 Rózne oplaty i skladki 3000 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 320 300 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 15 000 4010 WvnaQrodzenia osobowe pracowników 1 410000 4040 Dodatkowe wynaqrodzenieroczne 103 000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 260 000 4120 Skladki na Fundusz Pracy 37 000 4140 Wplaty na PFRON 33 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe(umowaecenie) 10 000 4210 Zakup materialów i wyposazenia 152 700 4260 Zakup energii 34 500 4270 Zakup uslug remontowych 46 000 4280 Zakup uslug zdrowotnych 6500 4300 Zakup uslug pozostalych 101 300 4350 Zakup usluqdostepu do sieci Internet 8000 4360 Oplaty z Mulu zakupu usluqtelekomunikacvinvch telefonii 5500 komórkowej 4370 Oplaty z tytulu zakupu usluqtelekomunikacvinvch telefonii 10 000 stacionarnei 4410 Podróze sluzbowe kraiowe 21 000 4420 Podróze sluzbowe zaqraniczne 7000 4430 Rózne oplaty i skladki 16 300 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych 31 500 4700 Szkolenia pracowników niebedacvch conkami korpusu sluzby 12 000 cvwilnei 75075 Promocja jednostek samorzadu tervtorialnego 20 000 4210 Zakup materialów i wyposazenia 2000 4300 Zakup usluqpozostalych 17 000 4380 Zakup uslug obejmuiacvch tlumaczenia 1000 75095 Pozostala dzialalnosc 130800 4210 Zakup materialów i wyposazenia (promocja, kontakty zagraniczne) 14 000 4300 Zakup uslug pozostalych (przetarqi,kontakty zaqraniczne) 30 000 4350 Zakup uslug dostedudo sieci Internet 4000 4430 Rózne oplaty i skladkilkraina Sw.Annv, CZysty Rgeion) 48 000 - - - ---

DZIAlI ROZDZIAl I INazwadzialu, rozdzialu, Kwota.",75. 1 """"""...:~:...... 111~::IIIII~iillllll:lllll: 75101 Q~EPY:NAqtEl;lNxqfJ:PR$ANP.W:Ww2Y:::::T::::':::::::::::: p'a~$.mqwej.;::kqntrp4~:~:q.~h.rqny:prawa;:q~:........ S Ḋ. 0. Ẇ.. 0. ṙ........'... Aj :.., NI.:..,.,W,A"',',:",:,:,:,:,:,.::':':':',,,':'":::,::,:,::«',".::;:,:,,::,:,:,::(::,',',,,.. Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa (econe) 25 000 1 100 200 7000 1500 '".......... 1.. 07. 4 :::::1 iiililiiiii:: 1074 910 150 14............. 75212 Pozostale wydatki obronne (econe) 1000 500 500 ::::.. ~.~~~<I))~~~~~m~m~I~IW~~~m~~III~li~~lilll:II::~ilillli1IIIIIIIil:III:::::::.::,::... ~m~i~~~ 75405 75412 Komendy powiatowe Policji 3000 IWplatv jednostek na panstwowy fundusz celowv Ochotnicze straze pozarne 160 000 540 16 000 30 000-22 000 17 000 6500 11 500 460 1600 19 400 30 000

DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, 75421 I IZarzadzanie kryzysowe Kwota 3300 800 100 1 500 900...15Z! '!.!..., 'TlbS,$t(JGAbLO(;O.pUs.uGZNeso!!.'..'T!.! :.,T.,., "!.!.1$Q.OOO 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek iednostek samorzadu tervtorialnego 811010dsetki od samorzadowych papierów wartosciowych, lub zaciagnietych przezjednostke samorzadu terytorialnego kredytów i pozyczek 190 000 190 000........ :1:-:-:. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 65 000 4810 IRezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa na realizacie zadan z zakresu zarzadzania krvzysoweqo....... 25 000 40 000 ::1:.1$0.000 80101 Szkoly podstawowe 1 7 6057 W datki inwes c one ednostekbudzeto ch 6059 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne zr6d/a energii 1 300 000 4.... 85153 Zwalczanie narkomanii 17 500 4170 W na rodzenia bezosobowe umowa ecenie, umowa o dzielo) 4210 Zaku materialówi osazenia 4300 ZakupusluQpozostalych 9000 1500 7000 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 62 500 e z, analiz i opinii 500 40 500 6000 11 000 1600 200 900 1800 - - - - --

DZIAL IROZDZIAL I INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota... HiPOOP 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 I$wiadczenia spoleczne 90001 90002 Gospodarka sciekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami 41 000 23 000 8000 10 000 1 660 000 100-000 60 000 1 2 2 90003 90004 90015 90095 OCzyszczanie miast i wsi 4300 IZakup uslug pozostalych - utrzymanie czystosci w miescie i gminie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zaku materialów i osazenia 4300 Zakup usluqpozostalych Oswietlenie ulic, placów i dróa ~ZakuP 4270 Zakup energii uslug remontowych Pozostala dzialalnosc 40 000 40 000 55 000 280 000 170 000 11O000 563 800 3500 1800-26 500 2000 340000 180000

DZIAL IROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 92109 Domv i osrodki kulturv, swietlice i klub 6 6 92116 Biblioteki 112 000 112 000.... 92601 Obiekty sdortowe 2 600 000 1 530 000 1 070 000 92605 Zadania w zakresie kultu 130 000 130 000............................................................. ::1:::::1H7:1$:1$r

PLAN FINANSOWY NA 2014 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 75212 Pozostale wydatki obronne (econe) 4300 Zaku uslu ozostal ch 4700 Szkolenia pracowników niebedacych conkami korpusu sluzby cvwilnei 1000 500 500... : R~~~~ 75405 Komendv powiatowe Policji 3000 IWplaty iednostek na panstwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straze pozarne 160 000 540 16 000 30 000-22 000 17 000 6500 11 500 460 1600 19 400 30 000 75421 Zarzadzanie kryzysowe 3300 800 100 1 500 900 90095 Pozostala dzialalnosc 4300 IZakup usluq pozostalych 1800 1 800 --

DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 1\926 KULrURAFIZYCZNA.:.... 92605 Zadania w zakresie kultu 130 000 130 000 --- -- ----

' PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 2014 ROK SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSLUGI RADY DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota........ ' ): ~:~:~:: : :. 0.:. -- - -~_._~ 1. 2.. S.0 '.,... O 75022 Rad 126 000 109 500 14 500 1 000 1000 '.0. 85153 Zwalczanie narkomanii 17 500 9000 2000 6500 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 62 500 500-40 500 6500 10 000 1600 200 900 2300...... BURMIST

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2014 REFERAT FINANSOWO -BUDZETOWY DZIAL IROZDZIAL I INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 01030 IzbV rolnicze 18 000 2850 IWplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywów z podatku rolneao 18 000 70005 Gospodarka ~runtami i nieruchomosciami 380 000 4480 IPodatek od nieruchomosci 380 000. 75095 Pozostala dzialalnosc 34 800 25 000 1 100 200 7000 1500... 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 8110 IOdsetki od samorzadowych papierów wartosciowych I lub zaciagnietych przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytów i pozyczek 190 000 190 000 75818 Rezerwy o~ólne i celowe 65 000.... 4810 IRezerwy - rezerwa ogólna_ - rezerwa na realizacie zadan z zakresu zarzadzania krvzysoweao 65 000-25 000-40 000

--- DZIAL IROZDZIAL I INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 92109 Domv i osrodki kulturv, swietlice i klub 6 6 92116 Biblioteki 112 000 112 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2014 ROK REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY SRODOWISKA ROLNICTWA I DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 01008 Melioracje wodne 40 000 4300 IZakup uslug pozostalych 40 000 01095 Pozostala dzialalnosc 3000... 2000 1000 02095 Pozostala dzialalnosc 18 000 konanie analiz i eks ert z 2000 16 000 ~Q$PQPARKA::MIE$ZKAN.Q.WA.:.:..... 3.. 9.. 52 1) $...1.. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 315152 160 000 33 000 12 400 10 000 86 152 13 600 70095 Pozostala dzialalnosc 84 000 2650lDotacja przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego 84 000.....:.:.:.:...:...:...:1.. 20.00 Ọ... 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 20 000 2000 17 000 1000

DZIAL IROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota....................,..... >:so()()o. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 ISwiadczenia sdoleczne 90001 90002 QO$.PP.QA~JAA;:KPMijN.A4NA:~:P.qHRQNA:$.RQPQw.$KAr7m:::::::::::::1 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 2650lDotacia Drzedmiotowaz budzetu dla samorzadoweao zakladu 23 000 23 000 100 000 100 000 90003 OCzyszczanie miast i wsi 40 000 40 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i aminach 55 000 4210 Zaku 4300 Zaku 90095 Pozostala dzialalnosc 33 500-26 500 2000 Ṙ.. o. Ȧ... Ż.. ė...... Ṁ... ~...; :. :~ ~: :::.. ;. ;. ;. ;. :-: -:..... ----

PLAN FINANSOWY NA 2014 REFERAT INWESTYCJI, SPRAW KOMUNALNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 6300 IDotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 60016 Drogi publiczne gminne 120 000 2000 10 500-48 500 9000 60017 Drogi wewnetrzne 366 000 1 000 37 000 18 000 310 000 20 60000 60095 Pozostala dzialalnosc 10 000 4210 Zaku materialów i osazenia 4300 Zakup uslug pozostalych (utrzymanie zimowe dróg).. HSo:oOo. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000 4170 W na rodzenia bezosobowe 4210 Zaku materialów i osazenia 4300 Zakup uslug pozostalych 30 000 4550 55 450 - - - ---

DZIALIROZDZIALI INazwa dzialu, rozdzialu, Kwota.. 80101 Szkoly podstawowe 1 70 6057 W datki inwes c.ne.ednostek budzeto ch 6059 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne zrodla energii 1 300 000 4 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 18 000 ~ZakuP uslug remontowych _ 4300 ZakuD usluq Dozostalych(utrzymanie kanalizacii burzowych) 8000 10 000 90002 Gospodarka odpadami 1 560 000 60 000 1 2 2 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 280 000 170 000 11O000 90095 Pozostala dzialalnosc 528 500 3500 340 000 180 000..... 92601 Obiekty sportowe 2 600 000 6057 W datki inwest c.ne.ednostek budzeto ch, ozostale 6059 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych, wspólfinansowanie.. Modernizacja boiska sportowego w Ujeidzie wraz z rozbudowa infrastruktury towarzyszacej 1 530 000 1 070 000