DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Podobne dokumenty
DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

PROGNOZA DOCHODÓW Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu na 2011 rok

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909, ,83 104,98% Pozostała dzialalność 32909, ,83 104,98%

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Dochody budżetowe na 2011 rok.

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Dochody budżetu na 2017 rok

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetu na 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

Dochody budżetu na 2018 rok

Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Załącznik nr 1 Dochody

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r. w złotych. Własne. Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Plan dochodów na 2018 rok

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Transkrypt:

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 39.813,00 zł Wykonanie: 21.673,09 tj. 54,44 % 1. Wpływy z użytkowania pastwisk (spaśne,)- plan: 878,00 zł, wykonanie 0 zł Inkasowaniem należności z tytułu wypasu bydła zajmują się sołtysi w okresie jesiennym tj. po okresie sezonowym. 2. Wpływy ze sprzedaży drzew. Plan: 3.208,00 zł, Wykonanie: 6.796,28 zł 3. Dotacja celowa na zadanie zlecone celem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan: 14.727,00 zł Wykonanie: 14.726,81 zł 4. Dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolniczego w Kępiu Zaleszańskim. Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0 zł 5. Czynsze z obwodów łowieckich Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 0 zł Dzierżawcy obwodów łowieckich wpłacają czynsz roczny na rzecz Starostwa Powiatowego. Następnie Starosta przekazuje Gminie przypadającą jej kwotę. W I półroczu Starostwa nie przekazały nam należności za dzierżawę obwodów łowieckich. 6. Wpłata raty z przysądzonej nawiązki przez Sąd na rzecz Gminy Zaleszany z tytułu poniesionej straty. Wykonanie: 150,00 zł Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie: 1.132,74 zł 1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie: 119,14 zł 1

2. Wpłata za ustanowienie służebności drogowej Wykonanie: 245,00 zł 3. Odszkodowanie za zniszczony przystanek w Agatówce. Wykonanie: 768,60 zł Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan: 172.586,00 zł Wykonanie: 276.977,86 tj. 160,49 % 1. Dochody z tytułu zarządu i użytkowania gruntów Plan: 5.300,00 zł, Wykonanie: 31.657,47 zł W użytkowaniu wieczystym 9 osób fizycznych i 6 osób prawnych pozostaje 8,24 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczyści corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 20.127,10 zł. Z opłatą zalega trzech użytkowników wieczystych. Celem wyegzekwowania należności od powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia. Dla należności za lata wcześniejsze Gmina posiada prawo sadowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże należności. 2. Czynsze z tytułu najmu lokali w budynkach komunalnych oraz dzierżaw nieruchomości gruntowych. Plan: 53.000,00 zł Wykonanie: 23.751,29 zł a) wpłaty za jednorazowy wynajem sali + stoły - 1.838,76 zł b) czynsze mieszkaniowe 2.366,35 zł c) lokale użytkowe 15.532,90 zł c) dzierżawy nieruchomości gruntowych 4.013,28 zł Zaległości za nieterminowe uiszczanie należności za dzierżawę wynoszą 2.141,30 zł. Z zapłatą czynszu zalega sześciu dzierżawców. Dzierżawcom zalegającym z płatnością czynszu wysłano upomnienia. Zaległości za czynsze z najmu wynoszą 9.264,08 zł. Wszystkim dłużnikom na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. 2

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Plan: 114.286,00 zł Wykonanie: 221.062,00 zł Dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego w I półroczu 2008 roku wyniosły 218.679,00 zł. W formie przetargu sprzedano 1,4739 ha gruntów mienia komunalnego za co pozyskano kwotę 206.735,00 zł. W trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 0,0838 ha za kwotę 11.944,00 zł. W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco: Kępie Zaleszańskie 0,2476 ha 33.445,00 zł Majdan Zbydniowski 0,1388 ha 17.270,00 zł Obojna 0,0270 ha 2.690,00 zł Pilchów 0,4532 ha 95.450,00 zł Skowierzyn- 0,45 ha 6.700,00 zł Turbia 0,2143 ha 57.460,00 zł Zaleszany 0,0268 ha 5.664,00 zł Razem 218.679,00 zł W I półroczu 2008 roku dokonano zamiany gruntu w wyniku której z zasobu gminnego ubyła nieruchomość o powierzchni 0,0139 ha a pozyskano działkę o pow. 0,0031 ha na poszerzenie drogi wewnętrznej w Zaleszanach. Z zamiany pozyskano kwotę 2.383,00 zł jako różnicę wartości zamiennych nieruchomości. 4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności 507,10 zł Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 82.558,00 zł Wykonanie: 45.795,75 zł tj. 55,47 % 1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Plan: 81.158,00 zł Wykonanie: 43.680,00 zł - utrzymanie pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. 2. Należności gminy za wpłaty dochodów z opłaty za dowody osobiste. Plan: 1.400,00 zł Wykonanie: 717,00 zł 3. Wpływy z różnych dochodów - premia za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 1.108,55 zł 4. odsetki od nieterminowych wpłat 287,20 zł 5. 5 % wpływu za udostępnienie danych osobowych 3,00 zł 3

Dział: URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA. Plan: 1.562,00 zł Wykonanie: 812,00 zł tj. 51,98 % 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (aktualizacja spisów wyborców). Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 4.902,80 zł tj. 163,43 % 1. Wpłata sprzedany samochód Żuk OSP Turbia 680,00 zł 2. Odszkodowanie Remiza Kotowa Wola 1.222,80 zł 3. Pomoc finansowa z Urzędu Miasta Stalowa Wola na zakup werbli dla Orkiestry Dętej w Zbydniowie 3.000,00 zł Dział: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan: 4.968.360,00 zł Wykonanie: 2.456.093,27 zł tj. 49,43 % z czego: 1. Osoby prawne Plan: 864.000,00 zł Wykonanie: 420.337,51 zł tj. 48,65 % a) podatek od czynności cywilnoprawnych Plan: 500,00 zł Wykonanie: 389,74 zł b) podatek od nieruchomości Plan: 836.000,00 zł Wykonanie: 396.964,83 zł tj. 47,48 % Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 403.322,64 zł. Kwota największych zaległości tj. 402.585,15 zł dotyczy trzech jednostek, które są w likwidacji lub upadłości, wyegzekwowanie ich jest mało prawdopodobne pomimo zabezpieczenia należności hipoteką przymusową. Tak jak w przypadku osób fizycznych 4

należności, które nie zostały wpłacone w terminie, są egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej. c) podatek rolny Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 9.571,94 zł tj. 106,35 % Zaległości: 2.975,06 zł. Należności w tym podatku często wpływają z dużym opóźnieniem. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. d) podatek leśny Plan: 15.500.00 zł Wykonanie: 7.905,20 zł tj. 51,00 % e) podatek od środków transportowych Plan: 3.000,00 Wykonanie: 5.418,00 zł tj. 180,60 % Zaległości w kwocie 1.967,50 zł w tym podatku zostały uregulowane w następnym kwartale. f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wykonanie: 87,80 zł 2. Osoby fizyczne Plan: 939.200,00 zł Wykonanie: 527.609,48 zł tj. 56,18 % a) podatek od czynności cywilnoprawnych Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 48.809,98 zł b) podatek od nieruchomości Plan: 210.000,00 zł Wykonanie: 117.810,96 zł tj. 56,10 % Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56.480,03 zł. Przyczyną powstawania zaległości w tym podatku jest trudna sytuacja podatników związana ze wzrostem kosztów utrzymania, a także brakiem pracy. Część podatników nie reguluje należności lub reguluje z dużym opóźnieniem. Na zaległości zostały wysłane upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze jeżeli zaległość nie została uregulowana. Część zaległości jest na pozycjach nieściągalnych. W następnym kwartale została wyegzekwowana kwota 15.889,67 zł. c) podatek rolny 5

Plan: 460.000,00 zł Wykonanie: 293.723,18 zł tj. 63,85 % Zaległości: 131.243,82 zł. Powody powstawania zaległości są takie same jak w przypadku podatku od nieruchomości. Wysłano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Kwota wyegzekwowanych zaległości w następnym kwartale wynosi 18.419,95 zł d) podatek leśny Plan: 700,00 zł Wykonanie: 538,00 zł tj. 76,86 % Zaległości: 282,60 zł e) podatek od środków transportowych Plan: 140.000,00 zł Wykonanie: 57.987,89 zł tj. 41,42 % Zaległości: 52.188,08 zł. Na bieżąco są wysyłane upomnienia, a następnie sporządzane tytuły wykonawcze. Kwota wyegzekwowanych zaległości w następnym kwartale wynosi 11.484,15 zł. f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 5.585,87 zł g) podatek od spadków i darowizn Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 1.652,60 zł tj. 16,53 % h) wpływy z opłaty targowej Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 1.500,000 zł tj. 60,00 % i) wpływy z różnych opłat Wykonanie: 1,00 zł 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a) wpływy z opłaty skarbowej Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 22.294,00 zł b) opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu 6

Plan: 102.763,00 zł Wykonanie: 77.452,17 zł c) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan: 5.350,00 zł Wykonanie: 4.400,00 zł d) opłata eksploatacyjna Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 1.673,70 zł 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. a) podatek dochodowy od osób fizycznych Plan: 3.002.747,00 zł Wykonanie: 1.395.420,00 zł b) podatek dochodowy od osób prawnych Plan: 22.000,00 zł Wykonanie: 5.529,65 zł 5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. a) wpływy z karty podatkowej Plan: 1.300,00 zł Wykonanie: 1.331,76 zł b) odsetki w kwocie 45,00 zł Dział: ROŻNE ROZLICZENIA Plan: 9.606.983,00 zł Wykonanie: 5.552.887,92 zł tj. 57,80 % 1. Subwencja oświatowa Plan: 6.273.135,00 zł Wykonanie: 3.860.392,00 zł tj. 61,54% 2. Subwencja podstawowa. Plan: 3.315.848,00 zł Wykonanie: 1.657.926,00 zł tj. 50,00 % 3. Odsetki z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym. Plan: 18.000,00 zł Wykonanie: 34.569,92 zł tj. 192,06 % 7

Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan: 91.549,00 zł Wykonanie: 67.366,66 zł tj. 73,59 % 1. Czynsze mieszkaniowe nauczycieli. Plan: 619,00 zł Wykonanie: 297,00 zł 2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli tzw. czesne Plan: 35.000,00 zł Wykonanie: 21.250,00 zł 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin ( z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego) Plan: 55.930,00 zł Wykonanie: 41.949,00 zł 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym. Wykonanie: 3.870,66 zł Dział: POMOC SPOŁECZNA Plan: 3.602.800,00 zł Wykonanie: 1.823.279,29 zł tj. 50,61 % 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Plan: 3.261.200,00 zł Wykonanie: 1.623.800,00 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.551.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.600,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.000,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.200,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan: 328.100,00 zł Wykonanie: 187.900,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62.000,00 zł - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 81.000,00 zł - posiłek dla potrzebujących 44.900,00 zł. 8

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych zaliczka alimentacyjna. Plan: 0 Wykonanie: 738,17 zł 4. Dochody własne wynosiły 10.841,12 zł a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 8.306,67 zł b) odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: 2.534,45 zł Dział: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: 67.568,00 zł Wykonanie: 67.568,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa na stypendia dla uczniów. Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan: 5.000,00 Wykonanie: 6.147,14 zł - dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych 1.147,14 zł - pomoc finansowa z Miasta Stalowa Wola na opłacenie usługi wynajęcia sceny plenerowej na imprezę kulturalną w Majdanie Zbydniowskim 5.000,00 zł Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan: 29.850,00 zł Wykonanie: 15.000,00 zł tj. 50,25 % 1. Dotacja otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych uczniów 15.000,00 zł. OGÓŁEM: PLAN: 18.671.629,00 zł WYKONANIE: 10.339.636,52 zł 9