SPRA WOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA OSWIA TOWA IM. KS. ST. KONARSKIEGO UL.AKACJOW A 5 31-466 KRAKÓW r Za okres od-i stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami) FUNDACJA OŚWIATOWA im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Akacjowa 5,31-466 Kraków tel.lfax 12 I 411 07 95 NIP 945 18 98 195 REGON 357117369
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI OŚWIATOWEJ IM. KS. ST. KONARSKIEGO UL.AKACJOWA 5, 31-466 KRAKÓW Fundacja pod nazwą" Fundacja Oświatowa im. ks. St. Konarskiego" z siedzibą w Krakowie, ul. Akacjowa 5, powołana została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Cicio z Kancelarii Notarialnej w Dobczycach, dnia 21 grudnia 1998 L, repertorium A.Nr 7443/98, Regon nr 357117369, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000007646, NIP: 945-189-81-95 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru fundacji. Nadrzędnym celem Fundacji jest spełnianie chrześcijańskich ideałów edukacyjno - pedagogicznych zawartych w Konstytucjach i Regułach Zakonu Szkół Pobożnych. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ~.... Sprawozdanie fmansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacja zatrudnia: 1 osobę (w wymiarze pełnym etatu ) Ust. 1 Omówienie stosowanych metod wyceny. Środki trwałe do bilansu wycenione zostały wg. Wartości księgowej tj. wartości początkowej pomni ejszonej o dotychczasowe umorzenia. Ewidencja wartościowa prowadzona jest na kontach wg grup rodzajowych środków trwałych. Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w postaci kart środków trwałych. Odpisy amortyzacji środków trwałych ustalone są wg stawek wynikających z obowiązujących przepisów. Należności i zobowiązania wprowadzone zostały do ksiąg w wartościach nominalnych wynikających z dokumentów. 2
Tst. _ Dane uzupełniające aktywa i pasywa. Pkt. 1 Maj ątek trwały 1. Środki trwałe brutto wynoszą 0,00 zł 2. Wyposażenie wynosi 0.00 zł Amortyzacja 1. Amortyzacja jednorazowa wyposażenia 0,00 zł Pkt.2 Majątek obrotowy w kwocie 61371,23 zł to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 57 332,79 zł, w kasie 2715,66 zł, rozliczenia międzyokresowe 32,22 zł oraz należności 1290,56 zł. Pkt. 3 W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła zysk na działalności w wysokości 49445,48 zł.... PktA Przychody osiągnięte przez Fundację w roku 2012 wynoszą 219655,18 zł, tj: 1. Wpłata 1% podatku - 42 767,39 zł 2. Dotacja ze źródeł publicznych - 100797,00 zł (Współpraca młodzieży polskiej szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego mo,d~l;.t aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym" Umowa Nr. 5171D/J/2011) 3. Darowizny od osób fizycznych - 28 165,00 zł ( w tym na Fundusz stypendialny - 5140,00 zł) 4. Darowizny od osób prawnych i organizacji kościelnych - 44 708,82 zł 5. Dotacje rzeczowe - 2 154,22 zł 6. Przychody z działalności nie dla zysku - 1060,0~,y 7. Przychody finansowe - 2,75 zł ' Pkt. 5 Koszty realizacji zadań statutowych dla zysku 1060,00 zł Kosztyadministracyjne: 1. amortyzacj a 2. materiały biurowe 3. opłaty wynoszą - 142211,90 zł, w tym koszty działalności nie 0,00 zł 1766,61 zł 92,00 zł 3
usługi obce ( księgowe, bankowe itp) koszty wynagrodzeń i składek ZUS 6. pozostałe koszty (koszty kampanii 1%) 10748,23 zł 14924,87 zł 455,10 zł Koszty finansowe -odsetki bankowe - 10,99 zł Pkt. 6 Na koniec roku 2012 Fundacja posiada zobowiązania wysokości 3732,37 zł, na co składa się: 1. zobowiązanie wobec ZUS w wysokości - 1607,78 zł 2. zobowiązanie z tyto dostaw i usług - 2 122,59 zł 3. zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego -CIT -8-2,00 zł Pkt. 7 Na koniec roku 2012 Fundacja posiada należności wysokości 1292,56 zł, na co składa się: 1. należności z Urzędu Skarbowego - 372,88 zł 2. przedpłaty - 889,55 zł 3. nadpłacone wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę 30,13 zł Pkt. 8 Na koniec roku 2012 Fundacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 32,22 zł (domeny internetowe) Kraków, dnia 20.03.2013r. PREZES FundacjiOświatowejim. ks.stanisławakonarskiego WICEPREZES Dyrektor Biura FundacjiOświatowej im. ks.stanisławakonarskiego --------------------o~~;p-------------------- 1~~:;;;;=----------------- (imię i nazwisko - podpis) CZŁONEK ZARZĄDU (imię i nazwisko - podpis) "',rl~cji(;"wiatcwe(sfil. '. Sta i awakonarslaego ~~ /),/ "'S 10J1j"{ ~ " ---------------------------JTnu-sz Podwika ------------------ ------------------------- ---------------------------------- (imię i nazwisko - podpis) (imię i nazwisko - podpis) ska Dorota Brze (imię i nazwisko - podpis) FUNDACJA OŚWIATOWA im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Akacjowa 5,31-466 Kraków tel./fax 12/411 0795 ~!IP945 18 98 195 REGON357117369 4
FUNDACJA OSWIATOWA im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków tel./fax 12 I 411 07 95 NIP 945-18-98-195 REGON 357117369 (Nazwa jednostki) BILANS na dzień 31 grudnia 2012 roku (Num r stolyolyctny) PozyeJ a Wyszczególnienie Bilans sporządzony zgodnie z zalącznikiem nr l do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. (poz. 1539) Stan na początek roku Stan na koniec roku Pozy cle Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku 1 2 3 4 1 2 3 4 AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Fundusze własne 8195,38 57640,86 I. WartoścI niematerialne iprawne 0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 1000,00 1000,00 II. Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 w tym w budowie: 0,00 0,00 III. Wynik finansowy z lat ubieglych -23682,16 7195,38 III. Naleiności dlugoterminowe 0,00 0,00 IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 30877,54 49445,48 IV. Inwestycje dlugoterminowe ( aktywa finasowe) 0,00 0,00 1 Nadwyika przychodów nad kosztami (+) 30877,54 49445,48 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyika kosztów nad przychodami (-) 0,00 0.00 B. Aktywa obrotowe 17938,55 61 373,23 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9743,17 3732,37 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 0,00 1292,56 I. Zobowiązania dlugoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ( aktywa finansowe) 17924,41 60048,45 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 9743,17 3732,37 l Środki pieniętne 17924,41 60048,45 2 Pozostale aktywa finansowe 0,00 0,00 l Kredyty i pątyczki 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14,14 32,22 2 Inne zobowiązania 9743,17 3732,37 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA AKTYWÓW 17938,55 61373,23 SUMA PASYWÓW 17938,55 61373,23 Krakow 20.03.2013r. Miejscowość i data spor.ządzenia ~ Nazwisk ~ Dorota Brzeska t!iijt~~por.ządzającej IZeska WICEPREZES Dyrektor Biura Fund c'i Oświątll!W1i~m.~1i'i1iIwa Konarskiego az"'(i~ o I ~ier a e~ Kat zvna e e cm PREZES Fundacji Oświatowej im.. Stanisława Konarskiego o. Edward Kryściak SP
.. FUNDACJA OŚWIATOWA im.ks.st.konarskjego ULAKACJOWA 5 31-466 KRAKÓW FUNDACJA OŚWiATO\',,'A. im. ks. Stanisla':Ja Kona'sk'ego ul. Akacjowa 5 '...!56 Kri -: tell ax 2-11 - 95 NIP &45- E-~- 35 Rc~~ ::-. o:: RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT) ""'- Wyszczególnienie Kwotv za rok: 2011 2012 1 2 4 4 A. Przychody z działalności statutowej 260347,47 219652,43 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. III. Odpisy z zysku Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje 260347,47 219652,43 B. Koszty realizacji zadań statutowych 183456,46 142211,90 C. Wynik finansowy statutowe i (A-B) na działalności 76891,01 77 44Q,53 D. Koszty ogólnoadministracyjne 44 950,49 27986,81 1 amortyzacja 0,00 0,00 2 zużycie materiałów ienergii 4722,22 1 766,61 3 usługi obce 10442,53 10748,23 4 podatki i opłaty 139,20 92,00 5 wynagrodzenia 25766,00 12418,96 6 ubezpieczenia społeczne iinne świadczenia 3765,90 2505,91 7 podróże służbowe 0,00 0,00 8 koszty reprezentacji ireklamy 0,00 0,00 9 pozostałe koszty 114,64 455,10 E. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty ( nie wymienione wpoz. B, D i H) 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 1,41 2,75 H. Koszty finansowe 1064,39 10,99, I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C-D+E-F+G-H) 30877,54 49445,48 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne (+) II. Stary nadzwyczajne (-) K. Wynik finansowy ogółem (+ J) 30877,54 49445,48 I. Niedobor zwiększający koszty następnego roku II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku 0,00 0,00 3087~54 49445,48 t-'kt:li Krakow 20.03.2013r. (miejsce i dala sporządzenia) ~ O'łJl~ Dorola Brzeska \ ~ -------------------------- - ---- ------ (imię, nazwisko i podp oby sporządząj~j) Brz 85 Dorota _._----~:.~g.~~~.~.~!..~.':~~~. (imię i nazwisko - pcwrllseprezes Dyrektor Biura Fun ji światowej im.~s.,stanisława Konarskiego... J.W~_.._.::=. (imię i nazwiskd<s ~ Peterman CZŁONEK ZARZĄDU.!~~~~~!i.g}~i~~Q~~L!.'!l:_~St~~J:~Q _kiegl (imię i nazwisko - podpis) /Yll,;~. Janusz PQ,{lwlka