NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach



Podobne dokumenty
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

P/08/175 LWR /2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

LBY /08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, Łódź 7 tel (fax) skr. poczt. 243

5. Źródła i sposoby finansowania

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

. Wiceprzewodniczący

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

LWA /2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

LKA /2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE. z dnia 3 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

Informacja o wynikach kontroli

Prezydent Miasta Gliwice

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

LGD /2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa Garwolin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 3

Opis przedmiotu zamówienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, Słupsk REGON

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) , , Fax (0-12)

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta SkarŜysko-Kamienna

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr z dnia 29 marca 2011 roku

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia r.)

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Poznań, Poznań, PS.Pi /11/11. Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze Wapno ZALECENIA POKONTROLNE

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

Transkrypt:

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 21 września 2010 r. LKA-4101-07-03/2010/P/10/109 Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta śywca WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w śywcu 2 w zakresie prawidłowości utrzymania i uŝytkowania obiektów budowlanych w latach 2007-2010 (I półrocze) W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 28 lipca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. I. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia: 1. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, zawierającej m.in. informacje o połoŝeniu nieruchomości, jej zabudowie i sposobie zagospodarowania. Ewidencja ta jednak nie zawierała danych o stanie technicznym obiektów, np. wynikających z przeprowadzanych kontroli okresowych, co mogło niekorzystnie rzutować na prawidłowość planowania i wykonywania prac remontowo-modernizacyjnych w obiektach i w konsekwencji prowadzić do pogorszenia ich stanu technicznego (nie posiadano bowiem innych zbiorów informacji o stanie technicznym obiektów). 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK, 2 Zwanym dalej Urzędem ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice tel.: 32 605 64 28, fax: 32 605 64 30, e-mail: LKA@nik.gov.pl

Według ewidencji, w latach 2007-2010 (I półrocze) z 81 do 84 wzrosła ilość budynków stanowiących gminny zasób, w tym mieszkalnych z 35 do 36. Na koniec czerwca 2010 r. Urząd bezpośrednio administrował 14 % budynków, a pozostałymi podmioty komunalne oraz osoby fizyczne i prawne, na podstawie podpisanych z nimi umów: o zarządzanie, administrowanie, uŝyczenia i dzierŝawy oraz na podstawie decyzji Burmistrza o ustanowieniu trwałego zarządu. 2. Uchwalenie (w 2002 r. i w 2008 r.) wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, wymaganych art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Stwierdzono, Ŝe w uchwalonym na lata 2008-2012 Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy śywiec 4 nie było, wymaganej przepisami art. 21 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, prognozy dotyczącej stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, a z kolei ujętą w nim prognozą dotyczącą wielkości tego zasobu przedstawiono bez jej rozbicia na poszczególne lata obowiązywania programu. Uwzględniając ustawowy wymóg ujęcia tych informacji w programie, NIK nie podziela stanowiska Pana Burmistrza, Ŝe było to działanie zamierzone, podyktowane doświadczeniem z realizacji poprzedniego programu, mające na celu urealnienie moŝliwości wykonania załoŝeń nowego programu. 3. Podejmowanie działań w celu ograniczenia zuŝycia energii i wody w obiektach gminnego zasobu, obejmujących m.in.: wykonywanie robót termomodernizacyjnych, zakładanie instalacji solarnych, wymianę całości lub części: stolarki okiennej, drzwiowej, liczników wody i prądu, instalacji elektrycznych i wodnych. W 2005 r. w Gminie opracowano i wprowadzono Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta śywca, w którym przewidywano np. refundację mieszkańcom części kosztów wymiany nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów węglowych) lub zakupu i montaŝu instalacji solarnych. 4. Dotrzymywanie przez Urząd procedur zawiadamiania organu administracji architektoniczno budowlanej o przystępowaniu do robót remontowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 5, a takŝe o zmianie sposobu uŝytkowania obiektu budowlanego, stosownie do art. 71 ust. 2 ww. ustawy. 3 Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm. 4 zwanego dalej Programem 5 Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zwanej dalej ustawą Prawo budowlane. 2

5. Ujęcie w 2 umowach, podpisanych na lata 2007-2010 z śywieckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi 100 % zasób mieszkaniowy Gminy postanowień dotyczących realizacji obowiązków ich utrzymania i uŝytkowania, w tym wynikających z art. 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 6 oraz zabezpieczających interesy właściciela obiektu, w przypadku niewłaściwego wypełniania obowiązków przez zarządcę budynku. W umowach tych Gmina zastrzegła sobie prawo kontrolowania zgodności realizacji zadań z postanowieniami umów oraz decyzyjność w zakresie kosztów i terminów wykonywania remontów. II. Jednocześnie NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła następujące nieprawidłowości i uchybienia: 1. Niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych przez część zarządców i administratorów 10 obiektów gminnych poddanych oględzinom (5 budynków mieszkalnych i 5 uŝyteczności publicznej). Wyniki oględzin, przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli zarządców i StraŜy PoŜarnej, wykazały m.in.: w 7 obiektach były sprawne środki ochrony przeciwpoŝarowej (gaśnice oraz hydranty wewnętrzne), które spełniały wymagania dotyczące ich przeglądów technicznych i konserwacji. W 2 obiektach (Urzędu i Szkoły Podstawowej nr 5) Ŝaden z zainstalowanych hydrantów wewnętrznych nie spełniał wymagań dotyczących wydajności oraz ciśnienia dynamicznego, określonych w przepisach 22 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 7, które weszło w Ŝycie 30 czerwca 2010 r. W Przedszkolu nr 8 nie było zainstalowanych hydrantów wewnętrznych, co Dyrektorka tłumaczyła brakiem wiedzy o potrzebie ich posiadania. Ponadto w 2 budynkach 8 na strychu oraz w piwnicy składowano łatwopalne materiały, co stanowiło naruszenie 4 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia oraz stwarzało zagroŝenie bezpieczeństwa dla Ŝycia i zdrowia 6 Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. 7 Dz. U Nr 10 poz. 719, zwane dalej rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.. Poprzednio 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U Nr 80 poz. 563). 8 W piwnicy budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 44 znajdowała się butla gazowa, a na strychu Przedszkola nr 8 nagromadzono duŝe ilości kartonów z ksiąŝkami i dokumentami, elementów mebli i innych. 3

ludzkiego. W 3 budynkach mieszkalnych stwierdzono uszkodzone i niesprawne przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu, co tłumaczono ich dewastacją, zły stan techniczny obiektów Przedszkola nr 8 (3 budynki w tym 2 gospodarcze) i Przedszkola nr 9, m.in. ich elewacji zewnętrznych, pokrycia dachów i obróbek blacharskich, orynnowania, stolarki okiennej i drzwiowej. W Przedszkolu nr 8, z powodu skorodowania konstrukcji stalowej, wyłączono z uŝytku balkon na piętrze (brak było równieŝ trwałego zabezpieczenia wejścia na ten balkon), a w Przedszkolu nr 9, z powodu złego stanu, dwa tarasy zewnętrzne. Stan ten, notowany od kilku lat, dyrektorzy tych jednostek tłumaczyli brakiem środków finansowych na remonty, o które wnioskowano do Urzędu. I tak, Przedszkole nr 8 w 2008 r. otrzymało jedynie 20.966,0 zł na remont i doposaŝenie kuchni w celu realizacji, wydanej w 2007 r., decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w śywcu. Z kolei w Przedszkolu nr 9, z powodu braku środków, dotychczas nie zrealizowano decyzji z 22 października 2004 r. wspomnianego wyŝej organu, dotyczącej poprawy stanu technicznego całej stolarki okiennej i tarasów. W ocenie NIK, nieprzeprowadzenie w trybie pilnym remontów tych obiektów spowoduje zwiększenie, juŝ występujących, zagroŝeń dla bezpieczeństwa ludzi, środowiska i konstrukcji tych budynków. Stan techniczny pozostałych 8 budynków nie stwarzał zagroŝeń dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji obiektów. W związku z powyŝszymi ustaleniami, w Przedszkolu nr 8 kontrolujący, w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, poinformował Pana Burmistrza o istniejących w obiekcie zagroŝeniach dla Ŝycia i zdrowia. W wyniku podjętych działań ze strychu usunięto materiały łatwopalne oraz zabezpieczono dostęp do balkonu i teren pod nim, - w Przedszkolu nr 11 (w latach 2007-2009) oraz w budynku mieszkalnym na oś. Kabaty 59 (w 2007 r.) nie przeprowadzono, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, corocznych kontroli stanu technicznego obiektów. Z kolei w Przedszkolu nr 8, w okresie objętym kontrolą, nie przeprowadzono, wymaganej art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ww. ustawy, kontroli przewodów kominowych. Ponadto, we wszystkich 5 budynkach mieszkalnych, w latach 2007 2009, kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzono z naruszeniem postanowień 4 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków 4

mieszkalnych 9, tj. poza okresem wiosennym, a w sporządzonych z tych kontroli protokołach nie ujęto wszystkich wymaganych elementów, m.in. określenia rozmiarów zuŝycia lub uszkodzenia elementów budynku oraz zakresu niezrealizowanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych, w ksiąŝkach 4 obiektów budowlanych 10 nie było wpisów dotyczących przeprowadzonych remontów i modernizacji, a w ksiąŝkach 9 obiektów nie było wpisów o dokonywaniu kontroli przewodów kominowych, co stanowiło naruszenie przepisów 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŝki obiektu budowlanego 11. Natomiast w ksiązkach 4 obiektów nie było wpisów o wykonaniu wydanych zaleceń po przeprowadzonych kontrolach okresowych, nieprzystosowanie 4 z 5 poddanych oględzinom obiektów uŝyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nieprzystosowanie tych obiektów (szkoła i 3 przedszkola) tłumaczono kierowaniem osób niepełnosprawnych do innych obiektów na terenie gminy. NIK nie podziela tego stanowiska, gdyŝ przedmiotowe rozwiązanie ograniczało moŝliwości korzystania osób niepełnosprawnych z budynków uŝyteczności publicznej. 2. Niedostateczny nadzór nad realizacją przez zarządców i administratorów zadań w zakresie utrzymania i uŝytkowania obiektów stanowiących gminny zasób. Stwierdzono, Ŝe Burmistrz, przekazując innym osobom prawnym i fizycznym zarządzanie obiektami w latach 2007-2010 (I półrocze), nie przeprowadzał kontroli wykonywania przez nie obowiązków, mimo posiadania w tym zakresie uprawnień. NIK, przyjmując do wiadomości wyjaśnienia Pana Burmistrza, iŝ obowiązki, np. dotyczące wykonywania określonych w art. 62 ustawy Prawo budowlane okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, naleŝą z mocy tych przepisów do zarządców nieruchomości, zwraca uwagę, Ŝe przedmiotowe regulacje nie zwalniają organów Gminy z obowiązku prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym i nadzoru właścicielskiego nad tym mieniem. 3. Niezaspakajanie, w latach 2007-2009, potrzeb remontowych obiektów gminnych wynikających m.in. z okresowych kontroli ich stanu technicznego oraz nierealizowanie 9 Dz. U Nr 74, poz. 836 ze zm. 10 KsiąŜki przedszkola nr 8 i nr 9 oraz budynków mieszkalnych na oś. Kabaty 56 i 57. 11 Dz. U Nr 120 poz. 1134 5

ustalanych na te lata planów remontów. Zakładane na ww. lata malejące wydatki na remonty i modernizacje (odpowiednio 6.771,0 tys. zł, 4.626,3 tys. zł i 2.795,7 tys. zł) stanowiły odpowiednio 73,8 %, 60,5 % i 53,9 % zgłaszanych potrzeb. Planów tych nie wykonywano. M.in. w latach 2007-2009, z powodu przede wszystkim braku środków finansowych, z zaplanowanych remontów budynków nie zrealizowano odpowiednio 5 (11,4 %), 13 (36,1 %) i 6 (15,0 %). Jakkolwiek Pan Burmistrz w wyjaśnieniach stwierdził, Ŝe wydatkowane środki finansowe pozwalały na utrzymanie prawidłowego stanu obiektów budowlanych, to w świetle ustaleń kontroli NIK - w szczególności, mając na uwadze ustalenia dotyczące stanu technicznego obiektów w Przedszkolach nr 8 i nr 9 - stanowisko to nie znajdowało w pełni potwierdzenia w stanie faktycznym. Ponadto NIK zwraca uwagę, Ŝe niezaspokajanie potrzeb remontowych i ponad dwukrotne zmniejszenie w latach 2007-2010 nakładów na remonty budynków miało miejsce w sytuacji, gdy w uchwalonym w 2008 r. wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stan techniczny 39 % tego zasobu oceniono jako zły. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Zwiększenie nadzoru nad podmiotami zarządzającymi obiektami budowlanymi, stanowiącymi skład gminnego zasobu nieruchomości. 2. Podjęcie działań w celu doprowadzenia uchwalonego na lata 2008 2012 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy śywiec do zgodności z obowiązującymi wymogami. 3. Podjęcie działań w celu poprawy stanu technicznego obiektów Przedszkoli nr 8 i nr 9. 4. Zapewnienie we wszystkich poddanych oględzinom obiektach prawidłowego stanu technicznego środków ochrony przeciwpoŝarowej. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 20 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 6

Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 7