UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 528.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. 4. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 2.456.755,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 151.730,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2.080.485,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych"; 3) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 2016 r. ; 4) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych"; 3) Nr 7 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. ; 4) Nr 8 pt. Dotacje podmiotowe w 2016 r.. 3. Dotychczasowa treść 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 132.700, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7".
5. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 777.000,- zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 8". 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Edyta Pawłowska Id: RTOZW-XNSCG-ZQTVM-GYGOI-DQXXI. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 528.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 528.000,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.000,00 Dochody bieżące 1.000,00 0830 Wpływy z usług 1.000,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.000,00 Dochody bieżące 13.000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 13.000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 750 Administracja publiczna 4.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000,00 Dochody bieżące 4.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510.000,00 90002 Gospodarka odpadami 500.000,00 Dochody bieżące 500.000,00 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500.000,00 odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 Dochody bieżące 10.000,00 0690 Wpływy z rożnych opłat 10.000,00 1
Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.456.755,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 2.456.755,00 zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500.000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500.000,00 Dochody bieżące 500.000,00 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500.000,00 odrębnych ustaw Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.956.755,00 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu 1.956.755,00 Dochody majątkowe 1.956.755,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 651.950,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1.304.805,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1
Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 151.730,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 151.730,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 01022 monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 5.000,00 pochodzenia zwierzęcego Wydatki bieżące 5.000,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 W tym Na realizację zadań statutowych 5.000,00 Dz. 600 Transport i łączność 17.500,00 60016 Drogi publiczne gminne 17.500,00 Wydatki majątkowe 17.500,00 Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.500,00 W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17.500,00 Dz. 710 Działalność usługowa 15.000,00 71035 Cmentarze 15.000,00 Wydatki bieżące 15.000,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 W tym Na realizację zadań statutowych 15.00,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.400,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3.400,00 Wydatki bieżące 3.400,00 Z tego Dotacje na zadania bieżące 3.400,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 43.830,00 85202 Domy pomocy społecznej 30.000,00 Wydatki bieżące 30.000,00
Z tego Wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 W tym Na realizację zadań statutowych 30.000,00 85204 Rodziny zastępcze 2.500,00 Wydatki bieżące 2.500,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 2.500,00 W tym Na realizację zadań statutowych 2.500,00 85206 Wspieranie rodziny 3.830,00 Wydatki bieżące 3.830,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 3.830,00 W tym Na realizację zadań statutowych 3.830,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.500,00 Wydatki bieżące 7.500,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 7.500,00 W tym Na realizację zadań statutowych 7.500,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000,00 Wydatki bieżące 30.000,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 W tym Na realizację zadań statutowych 30.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury 25.000,00 Wydatki bieżące 25.000,00 Z tego Dotacje na zadania bieżące 25.000,00 92116 Biblioteki 12.000,00 Wydatki bieżące 12.000,00 Z tego Dotacje na zadania bieżące 12.000,00 Id: RTOZW-XNSCG-ZQTVM-GYGOI-DQXXI. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.080.485,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 2.080.485,00 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego 40.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 Wydatki bieżące 40.000,00 Z tego Obsługa długi JST 40.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 43.830,00 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.500,00 Wydatki bieżące 1.500,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 85206 Wspieranie rodziny 15.230,00 Wydatki bieżące 15.230,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 15.230,00 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.230,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 3.200,00 Wydatki bieżące 3.200,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 3.200,00 W tym Na realizację zadań statutowych 3.200,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.500,00 Wydatki bieżące 7.500,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.900,00 Wydatki bieżące 7.900,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 7.900,00 W tym Na realizację zadań statutowych 900 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000,00 85228 Usługi opiekuńcze 8.500,00 Wydatki bieżące 8.500,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.500,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.996.655,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1.996.655,00 Wydatki majątkowe 1.996.655,00 Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.996.655,00 W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.996.655,00 Id: RTOZW-XNSCG-ZQTVM-GYGOI-DQXXI. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 Instalacja wiaty przystankowej w Jagiennej Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst 6 000 6 000 6 000 kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 5 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Instalacja wiaty przystankowej 2 600 60016 4 500 4 500 4 500 w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej 3 600 60016 4 500 4 500 4 500 0 0 Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej 4 600 60016 do gruntów rolnych w obrębie Lubnów 260 000 260 000 260 000 0 156 000 0 Urząd Gminy Pokój i w Obrębie Domaradzka Kuźnia Modernizacja drogi gminnej 101619 O 5 600 60016 270 000 270 000 270 000 Domaradz Fałkowice" 6 600 60016 Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokój dokumentacja 17 500 17 500 17 500 Razem dział 600 562 500 562 500 562 500 0 Dokumentacja techniczna dotycząca 7 700 70004 modernizacji budynków z zasobu 16 000 16 000 16 000 komunalnego Razem dział 710 16 000 16 000 16 000 0 0 0 X 8 710 71004 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój 15 000 15 000 15 000 Razem dział 710 15 000 15 000 15 000 0 0 0 X Dokumentacja techniczno 9 754 75412 budowlana dotycząca modernizacji budynku 15 000 15 000 15 000 remizy OSP w Pokoju Razem dział 754 15 000 15 000 15 000 0 0 0 X 10 900 90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I 4 473 946 158 000 158 000 Instalacja urządzenia pomiarowego 11 900 90001 12 000 12 000 12 000 na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów 12 900 90001 w kapitale zakładowym spółki 100 000 100 000 100 000 Urząd Gminy Pokój EKOWOD sp. z o.o 120 000 dotacja Wojewódzki 13 900 90008 Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony 400 000 400 000 0 280 000 - dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek 278 695 dotacja 680 000 przyrodniczych Wojewódzki Regionalny 14 900 90008 w ramach projektu pod nazwą 3 134 000 934 445 15 650 0 Fundusz Ochrony Program Urząd Gminy Pokój "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji technicznej 15 900 90015 rozbudowy oświetlenia drogowego 40 000 40 000 40 000 na terenie Gminy Pokój Razem dział 900 8 159 946 1 644 445 325 650 180 000 398 695 680 000 X Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 16 921 92109 10 000 10 000 10 000 w Pokoju dokumentacja Razem dział 921 10 000 10 000 10 000 0 0 0 X Ogółem 8 778 446 2 262 945 944 150 180 000 398 695 680 000 X
Załącznik nr 6 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania Pożyczki wydatki razem na Pożyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe** prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 8 578 752 3 379 258 5 199 494 8 578 752 3 379 258 1 280 712 0 2 098 546 5 342 490 0 0 0 5 342 490 1.1 1.2 1.3. Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 5.1. 900,90008 3 134 000 1 802 050 1 331 950 3 134 000 1 802 050 0 0 1 802 050 1 331 950 0 0 0 1 331 950 z tego 2016 r. 934 450 254 450 680 000 934 450 254 450 0 0 254 450 680 000 0 0 0 680 000 2017 r. 2 199 550 1 547 600 651 950 2 199 550 1 547 600 - - 1 547 600 651 950 - - ### 651 950 2018 r. 2019 r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: Priorytet: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 900,90001 4 473 946 1 416 712 3 057 234 4 473 946 1 416 712 1 280 712 0 136 000 3 057 234 0 0 0 3 057 234 z tego 2016 r. 80 000 80 000 0 80 000 80 000 0 0 80 000 0 0 0 0 0 2017 r. 134 000 134 000 134 000 134 000 134 000 2018 r. 2019 r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE:STRATEGIE NISKO EMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH NAZWA PROEJKTU: REALIZACJA Priorytet: STRATEGII NISKOEMISYCJNYCH NA OBSZARZE GMINY POKÓJ PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJCOWOŚCI POKÓJ Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 311 600,60016 970 806 160 496 810 310 970 806 160 496 0 0 160 496 953 306 0 0 0 953 306 z tego 2016 r. 17 500 17 500 0 17 500 17 500 0 0 17 500 0 0 0 0 0 2017 r. 476 653 71 498 405 155 476 653 71 498 71 498 476 653 476 653 2018 r. 476 653 71 498 405 155 476 653 71 498 71 498 476 653 476 653 2019 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: 6 196 903 371 945 5 824 957 6 196 903 371 945 0 0 371 945 5 824 957 0 0 0 5 824 957 2.1. 2.2. 2.3. kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu środki z budżetu krajowego UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (10+11+12) Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz Priorytet: wsparcie pieczy zastępczej Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 852, 85295 621 000 93 150 527 850 621 000 93 150 0 0 93 150 527 850 0 0 0 527 850 z tego 2016 r. 207 000 31 050 175 950 207 000 31 050 0 0 31 050 175 950 0 0 0 175 950 2017 r. 2018 r. 2019 r.*** 414 000 62 100,00 351 900 414 000 62 100 62 100 351 900 351 900 Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji Priorytet: w Powiecie Namysłowskim Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 801.80195 1 832 567 91 628 1 740 938 1 832 567 91 628 0 0 91 628 1 740 938 0 0 0 1 740 938 z tego 2016 r. 5 300 5 300 0 5 300 5 300 0 0 5 300 0 0 0 0 0 2017 r. 2 100 2 100-2 100 2 100 2 100 - - 2018 r. 2019 r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 801.80195 3 743 336 187 167 3 556 169 3 743 336 187 167 0 0 187 167 3 556 169 0 0 0 3 556 169 z tego 2016 r. 34 892 34 892 0 34 892 34 892 0 0 34 892 0 0 0 0 0 2017 r. 18 515 18 515-18 515 18 515 18 515 - - 2018 r. 12 845 12 845 2019 r.*** Ogółem 14 775 655 3 751 203 11 024 451 14 775 655 3 751 203 1 280 712 0 2 470 491 11 167 447 0 0 0 11 167 447 Pożyczki i kredyty
Załącznik nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące 127 400 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 127 400 1. 750 75075 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 5 000 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 18 400 4. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 40 000 5. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 5 000 6. 926 92605 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 000 Na zadania bieżące Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. 801 80195 Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Ogółem 5 300 zł 5 300 5 300 132 700
Załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju 2. 921 92116 Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem 545 000 232 000 777 000