Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6



Podobne dokumenty
Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Mierniki rzeczowe. ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań) ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem. w tym VAT*** w tym VAT***

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2012 roku.

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY ZARZĄDU W ROKU 2016.

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK CZEŚĆ I

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) ,07

Projekt Planu pracy i planu finansowego na rok Działanie Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD ,00 0, ,00

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Prowadzenie bieżących spraw Partnerstwa

Uwagi obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów

Adresaci działania/ grupa docelowa

PROW_431/3/z 1 z 10. XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V VII i VIII ETAPU

1.2 Rodzaj LGD Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON. 2.3 Pełniona funkcja. 3.2 Powiat 3.3 Gmina. 3.6 Miejscowość.

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0, ,00

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LESNYM SZLAKIEM W ROKU 2016

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,48

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. Ilość / liczba , ,00.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość /

OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

Sprawozdanie z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO za 2010 rok

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

, ,00 102,92 II.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

OGŁOSZONE NABORY: WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OBSZARU DO PROMOCJI POPRZEZ WYDARZENIA KULTURALNE

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień rok.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności Bielsk (24)

projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją Cena zadania

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Projektu. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym.

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie I

PROW Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe za 2011 rok Członkowie Stowarzyszenia Sektor Pubilczny

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Projekt zmian kryteriów lokalnych do konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Regulamin Organizacyjny Nasielskiego Ośrodka Kultury

Transkrypt:

/ I Wynagrodzen pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 86 9,07 46 3,46 40 60,6. Wynagrodzen Dyrektora biura LGD msiąc 6 59,76 6 37 558,56 8 779,8 8 779,8. Wynagrodzen pracownika ds. organizacyjno - administracyjnych i wdrażania LSR msiąc 57,98 6 5 67,88 7 583,94 7 583,94.3 Wynagrodzen pracownika biura LGD na umowę zlecen msiąc 87, 6 3 73,3 6 86,66 6 86,66.4 Inne koszty związane z wynagrodzenm pracowników LGD - badania lekarsk osoba 0 40 40.5 Wynagrodzen członków Rady konkurs 5 40 5 40 5 40.6 Podróże służbowe pracowników LGD kwartał 56,66 4 53,3 56,66 56,66.7 Podróże członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją kwartał 379,07 758,4 379,07 379,07.8 Podróże członków Rady w związku z pełnioną funkcją konkurs 98,99 98,99 98,99.9 Pobyt członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją (członkow Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej LGD) na szkoleniach i spotkaniach dotyczących różnych aspektów wdrażania LSR, reprezentowania LGD na targach, wystawach i imprezach wyjazdowych kwartał 30 60 30 30 PROW_43/3/z z 7

/ ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0.0 Inne koszty związane z wynagrodzenm pracowników LGD - świadczenia urlopowe osoba 093,93 87,86 87,86. Inne koszty związane z wynagrodzen pracowników LGD - nagrody wg opisu 3 00 3 00 3 00 Wynagrodzenia za wykonan umowy o dzło, umowy zlecenia lub za świadczen usług 3 394,40 6 8,0 6 57,0. Usługi pocztowe kwartał 6 3 6 6. Usługi księgowe msiąc 6 6 7 3 36 3 36.3 Usługi telekomunikacyjne msiąc 87,0 634,40 87,0 87,0.4 Hosting i utrzyman domeny usługa 5 5 5.5 Serwis urządzeń biurowych i komputerowych kwartał 7 44 7 7.6 Prowadzen rachunku bankowego kwartał 4.7 Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe kwartał 6 6 6.8 Usługi prawnicze kwartał 39 78 39 39.9 3 Opłata za dokonan przelewów przelew 4,50 Koszty funkcjonowania biura LGD 40 89 945,00 945,00 9 897,00 4 956,00 4 94,00 3. Koszt najmu pomszczeń biurowych msiąc 66 6 3 96 98 98 3. Koszt utrzymania pomszczeń biurowych kwartał 03,00 4 06,00 03,00 03,00 PROW_43/3/z z 7

/ ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 3.3 Ubezpczen biura rok 3.4 Zakup materiałów biurowych kwartał 84 68 84 84 3.5 Zakup pczątki do ostemplowania faktur sztuka 0 3.6 Wywóz odpadów komunalnych usługa 5,00 3 95,00 05,00 9 4 4. 4. II.A II.B Zakup, konserwacja i naprawa wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego Zakup podstawek chłodzących pod laptopy Naprawa wyposażenia urządzeń i sprzętu biurowego Razem koszty bżące 84 358,9 303 966,6 Badania nad obszarem objętym LSR Razem koszty badań 5 00 Informowan o obszarze działania LGD oraz o LSR kwartał 36 8 8 sztuka 0 8 36 09 943,47 58 089,66 5 853,8 870 448,83 Aktualizacja LSR 0 00 4 80 8 8 5 00 5 0. Wynagrodzen osoby za wykonan prac związanych z aktualizacją LSR 0 00 4 80 usługa 5 0 Działania informacyjne o obszarze LGD, realizacji LSR oraz działalności LGD 58 6 0 379,97 0 74 4 6 6 37 40,03. Prowadzen i aktualizacja strony internetowej 6 0 5 40 msiąc 30 6 80 90 90 9 00. Ogłoszenia i artykuły prasowe 7 50 usługa 75 0 7 50 3 00 4 50.3 Doradztwo w zakres przygotowania wniosków o przyznan pomocy 34 56 4 979,97 godzina 6 4 44 7 7 8 40,03 3 Folder promocyjny "Dawnych stacyjek czar" 0 00 0 00 0 00 PROW_43/3/z 3 z 7

/ ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 3. Przygotowan materiałów 3 50 umowa 3 50 3 50 3 50 3. Druk i składan folderu promocyjnego 6 50 sztuka,60 500 6 50 6 50 4 Folder promocyjny "Kościoły i kaplice na obszarze Doliny Wełny" 80 80 80 4. Przygotowan materiałów 4 00 umowa 4 00 4 00 4 00 4. Druk i składan folderu promocyjnego 7 80 sztuka 3, 500 7 80 7 80 5 Druk ulotki informacyjnej 00 00 00 5. Druk ulotki informacyjnej 00 sztuka,00 000 00 00 Razem koszty działań informacyjnych 0 00 50 076,59 34 54 6 6 7 9 35 383,4 II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR Udział pracowników i organów LGD w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne 00 zł zł 00 00 00. Udział pracowników i organów LGD w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne 00 kwartał 00 00 00 00 Razem koszty szkoleń kadr LGD 6 005,38 4,00 00 00 00 89,35 II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym Spływ kajakowy z Doliną Wełny 3 75,00 3 75,00 3 75,00. Wynagrodzen komandora spływu 0 umowa 0 0 0. Wynajem kajaków 75 sztuka 5 35 75 75.3 Wynajem toalety 6,00 usługa 6,00 6,00 6,00.4 Ubezpczen uczestników 8 polisa 8 8 8 PROW_43/3/z 4 z 7

/.5 ponsionych / Wyżywn uczestników 6 osoba 8,00 70 planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 6 6.6 Nagrody dla uczestników konkursów 30 konkurs 0 3 30 30 Zakup materiałów promocyjnych 5 3,0 5 3,0 7 359,84 7 753,8. Gadżety reklamowe 7 359,84 zestaw 7 359,84 7 359,84 7 359,84. Stand reklamowy 65,00 sztuka 65,00 65,00 65,00.3 Zakup flagi reklamowej przenośnej 36 sztuka 68 36 36.4 Kalendarz ścnny planszowy 5 535,00 sztuka 8,45 300 5 535,00 5 535,00.5 Kalendarz listkowy 03 43,8 komplet 43,8 43,8 43,8 3 Bsiada z "Doliną Wełny" 5 0 5 0 5 0 3. Wynajem sprzętu nagłaśniającego oraz oprawa muzyczna wydarzenia 00 umowa 00 00 00 3. Wyżywn uczestników 40 osoba 6,00 50 40 40 3.3 konkursów 30 konkurs 0 3 30 30 3.4 Wynajem ochrony 50 usługa 50 50 50 4 Współorganizacja wydarzenia kulturalnego " XXXIV Targi Michałowsk 0" w gmin Mścisko 4 30 4 30 4 30 4. Wynajem sceny 4 00 umowa 4 00 4 00 4 00 4. konkursu 30 konkurs 30 30 30 PROW_43/3/z 5 z 7

/ ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 5 Współorganizacja wydarzenia kulturalnego "VII Gala produktów regionalnych" w gmin Skoki 50 50 50 5. Wynajem sprzętu nagłaśniającego 50 umowa 50 50 50 6 Cykl spotkań aktywizujących w sołectwach gminy Rogoźno 6 00 6 00 6 00 6. Wyżywn uczestników 4 80 spotkan 80 6 4 80 4 80 6. konkursów 0 zestaw 0 6 0 0 7 "Ginące zawody" - cykl warsztatów garncarskich w gmin Gołańcz 4 00 4 00 4 00 7. Wynagrodzen instruktora warsztatów garncarskich 4 00 umowa 4 00 4 00 4 00 8 Festyn "Pczonego zmniaka" 6 00 6 00 6 00 8. Wyżywn uczestników 3 0 osoba 6,00 00 3 0 3 0 8. Najem sprzętu nagłaśniającego wraz z oprawą muzyczną wydarzenia 80 umowa 80 80 80 8.3 konkursów 60 konkurs 0 6 60 60 8.4 Druk plakatów informacyjnych 40 sztuka 8,00 50 40 40 9 9. Konkurs fotograficzny "Zabytki i urokliwe mjsca w Dolin Wełny" konkursu 3 0 3 0 3 0 3 0 zestaw 3 0 3 0 3 0 0 Rajd Pszy "Szlakm Bunkrów" 8,8 8,8 8,8 0. Wynagrodzen przewodnika 4 umowa 4 4 4 PROW_43/3/z 6 z 7

/ 0. 0.3 ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 Wyżywn uczestników 5 osoba 4,00 60 5 5 Ubezpczen uczestników 6,8 polisa 6,8 6,8 6,8 Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 80 54 803,45 5 887,84 30 6,84 76,00 7 93,53 II.E Szkolenia lokalnych liderów Wyjazd studyjny dla lokalnych liderów 4 835,00 4 835,00 4 835,00. Transport 3 4 usługa 3 4 3 4 3 4. Pobyt 385,00 wg opisu 385,00 385,00 385,00.3 Ubezpczen uczestników podróży polisa Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 5 00 4 835,00 4 835,00 65,00 Razem koszty kwalifikowalne operacji 663 64,9 40 960,65 Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych 3 kolumna n jest wypełniania w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym mjsce i termin realizacji Wągrowc mjscowość 0-0 - 0 3 4 06,3 06 3,50 07 884,8 040 80,5 podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika PROW_43/3/z 7 z 7