UCHWAŁA NR IX/6/1 RADY GMINY NAREWKA z dnia 21 września r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.94 poz.64 poz. 1318 z 2014r poz.379 poz.1072) oraz art. 211 art. 212 art. 23 art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.88 poz.938 poz.1646 z 2014r poz.379 poz.911 poz. 1146 poz. 1626 poz.1877 z r poz.238 poz.32 poz.1117 poz.1130) uchwala się co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr. 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) dochody ogółem : 22 170 39102 zł w tym: - dochody bieżące : 1 402 91702 zł - dochody majątkowe: 6 767 47400 zł 2) wydatki ogółem : 22 482 4902 zł w tym: - bieżące : 13 610 00002 zł - majątkowe: 8 872 4900 zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Marcin Niedźwiedź Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Zmiany w planie dochodów : Dzia ł Rozdzia ł Rodzaj zadania: własne Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszeni e Zwiększeni e Plan po zmianach (+6+7) 1 2 3 4 6 7 8 bieżące 720 Informatyka 1 047 8100-8 20700 000 1 039 37400 7209 Pozostała działalność 1 047 8100-8 20700 000 1 039 37400 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust.1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20 892 76300-8 20700 000 884 600 78 Różne rozliczenia 3 90 4000 000 12 00000 3 602 4000 Część oświatowa subwencji 7801 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 730 91300 000 12 00000 2 742 91300 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 730 91300 000 12 00000 2 742 91300 razem bieżące: 14 14 87900-8 20700 12 00000 14 149 67200 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 082 7800-8 20700 000 1 074 100 środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 992 0000-40 00000 000 1 42 0000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 12 0000-40 00000 000 972 0000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1 312 0000-40 00000 000 772 0000 600 Transport i łączność 1 066 4000-7 00000 000 1 09 4000 60016 Drogi publiczne gminne 1 066 4000-7 00000 000 1 09 4000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 161 00000-7 00000 000 14 00000 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1
i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 26 1600-8 31600 000 17 84000 6309 Pozostała działalność 26 1600-8 31600 000 17 84000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 26 1600-8 31600 000 17 84000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 804 67100-146483600 000 2 339 8300 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 804 67100-146483600 000 2 339 8300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3 104 67100-146483600 000 1 639 8300 720 Informatyka 1 46 34600 000 8 20700 1 4 300 7209 Pozostała działalność 1 46 34600 000 8 20700 1 4 300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1 326 100 000 8 20700 1 334 7800 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 27700-8 76800 000 72 0900 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 33 00000-8 76800 000 24 23200 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin) powiatów (związków powiatów) 33 00000-8 76800 000 24 23200 samorządów województw pozyskane z innych źródeł razem majątkowe: 8 18 40000-202892000 8 20700 6 497 68700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa 6 70 9000-202192000 8 20700 4 737 23700 w art. ust. 1 pkt 2 i 3 razem własne: 22 664 27900-203712700 20 20700 20 647 3900 Razem zlecone: 1 23 2402 000 000 1 23 2402 Razem: Porozumienia z JST 269 78700 000 000 269 78700 Ogółem: 24 187 31102-203712700 20 20700 22 170 39102 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w tym: 1. Dochody bieżące: 8 103 4900-203012700 8 20700 6 081 700-8 20700 zł zmniejsza się plan środków z UE przeznaczonych na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" (dział 720) Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2
- 12 000 00 zł zwiększa się plan subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.470.211.1.4g z dnia 7 lipca r z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukacje włączającą (dział 78) 2. Dochody majątkowe: - 40 00000 zmniejsza się plan środków PROW na realizację zadania Budowa kanalizacji Tarnopol Mostki (dział 010) - 7 00000 zł zmniejsza się plan dotacji z Województwa na budowę drogi rolniczej w Eliaszukach (dział 600) - 8 31600 zł zmniejsza się plan środków z PROW na realizację zadania Budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce (dział 630) - 1 10 00000 zł zmniejsza się plan środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka (dział 700) - 314 83600 zł zmniejsza się plan środków z PROW na realizację zadania Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " (dział 700) - 8 20700 zł zwiększa się plan środków UE na realizację zadania - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa realizowanego w ramach RPO (dział 720) - 8 76800 zł zmniejsza się plan środków z PROW na realizacje zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym (dział 921). Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Zmiany w planie wydatków : Dział Rozdzia ł Rodzaj: własne Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 938 88200-620 00000 1 318 88200 01010 600 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 900 00000-620 00000 1 280 00000 10 00000 60 00000 210 00000 1 312 0000-40 00000 772 0000 437 0000-140 00000 297 0000 600 Transport i łączność 2 40 33900 70 00000 3 020 33900 60016 Drogi publiczne gminne 2 402 83900 70 00000 2 972 83900 600 2 30 90000 70 00000 2 87 90000 630 Turystyka 261 68700 1 68400 263 37100 6309 Pozostała działalność 261 68700 1 68400 263 37100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 90900 10 00000 38 90900 26 1600-8 31600 17 84000 700 Gospodarka mieszkaniowa 039 7300-2 134 83600 2 904 91700 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 804 7300-2 134 83600 2 669 91700 3 104 67100-1 464 83600 1 639 8300 1 2 8200-670 00000 8 8200 801 Oświata i wychowanie 3 730 41800 32 00000 3 762 41800 80104 Przedszkola 30 00000 20 00000 0 00000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 00000 20 00000 0 00000 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1
900 921 8010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 126 12700 12 00000 138 12700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 11 00000 11 6000 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20000 1 00000 1 20000 1 387 31400 73 00000 1 460 31400 9009 Pozostała działalność 786 92000 73 00000 89 92000 92109 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 22 3200 60 00000 28 3200 42 46900 10 00000 2 46900 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 36000 3 00000 9 36000 2480 600 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 110 08600 61 23200 1 171 31800 770 00000 61 23200 831 23200 4 00000 60 00000 60 00000 10 00000 10 00000 160 00000 33 00000-8 76800 24 23200 Razem własne: 22 926 38300-2 016 92000 20 909 46300 Razem zlecone: 1 23 2402 000 1 23 2402 Razem: Porozumienia z JST 319 78700 000 319 78700 Ogółem: 24 499 4102-2 016 92000 22 482 4902 W planie wydatków budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany: Rodzaj zadania : własne Rolnictwo i łowiectwo dział 010 - o 60 00000 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka - o 680 000 zł zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania Budowa kanalizacji Tarnopol Mostki (środki UE 40 tys. i środki krajowe 140 tys.) Transport i łączność - dział 600 - o 42 00000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Bernacki Most - Podlewkowie - o 980 00000 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2
- o 1 00000 zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie projektu przebudowy drogi rolniczej Łuka Słobódka. Turystyka - dział 630 - o 10 00000 zł zwiększa się plan wydatków bieżących Stanicy Kajakowej i Bazy Turystycznej w Narewce - o 8 31600 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na budowę siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Gospodarka mieszkaniowa dział 700 - o 1 870 00000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka ( środki UE - 1 10 00000 zł i środki krajowe 720 00000 zł) - o 264 83600 zł zmniejsza się plan realizacji zadania "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " (o 314 83600 zł zmniejsza się plan wydatków finansowanych z UE i o 0 00000 zł zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków krajowych) - Oświata i wychowanie - dział 801 Zwiększa się plan wydatków bieżących o 32 00000 zł w tym: - 20 00000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w przedszkolach w innych gminach - 12 00000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 - o 73 00000 zł zwiększa się plan wydatków bieżących na płace i składki ZUS pracowników interwencyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 - o 60 00000 zł zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce z przeznaczeniem na przygotowanie imprez kulturalnych i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Tarnopolu Michnówce i Mikłaszewie - o 10 00000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce - o 8 76800 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na przebudowę świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym przy współfinansowaniu ze środków PROW. Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Zadania inwestycyjne w r. Lp dział rodział 1 010 01010 2 010 01010 600 okres realiza cji - 2017 3 010 01010 600 4 600 60016 600 600 60016 600 2013 2016 6 600 60016 600 Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Budowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie "Rozbudowa drogi gminnej Nr 107127B-ulica Cicha remont ulicy szkolnej oraz odwodnienie ulicy szkolnej i Cichej w Siemianówce" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Łączne koszty finansowe Planowa ne wydatki rok budżeto wy dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożycz ki środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienio ne w art. ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizac yjna realizując a program 1 107 97 1 070 000 97 00 0 200 000 772 00 3 200 000 10 000 10 000 60 000 60 000 60 000 427 32 18 000 0 142 000 43 000 1 147 400 8 000 8 000 0 1 410 900 1 410 900 0 94 40 816 40 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1
7 600 60016 600-2017 8 600 60016 600 9 600 60016 600 10 600 60016 600 11 600 60016 600 12 630 6309-2017 - 2017-2017 13 630 6309 14 700 7000 1 700 7000 16 700 7009 600 17 720 7209 6067 6069 2011-2014 - 2016 Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt przebudowa drogi rolniczej Słobódka - projekt PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka PROW"Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" 1 000 000 0 000 0 000 1 030 000 1 030 000 830 000 200 000 1 000 000 0 000 0 000 1 000 000 0 000 0 000 300 000 1 000 1 000 0 000 41 684 23 844 17 840 269 787 269 787 269 787 3 17 30 1 96 311 430 93 0 1 34 718 272 037 260 106 14 989 0 10 117 100 000 3 000 3 000 148 128 10 002 1 71 89 21 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2
18 720 7209 6067 6069 19 81 819 6060 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3 1 46 302 1 46 302 219 79 1 24 07 4 000 4 000 4 000 20 900 9009 6060 Zakup przyczepy asenizacyjnej 144 171 144 171 144 171 21 921 92109 22 921 92109 600 23 921 92109 600 24 921 92109 600 2 921 9219-2018 - 2018-2018 2012 PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym 66 232 66 232 42 000 24 232 Budowa świetlicy wiejskiej 400 000 0 000 0 000 w Eliaszukach Budowa świetlicy wiejskiej 400 000 100 000 100 000 w Nowym Masiewie Budowa świetlicy wiejskiej 400 000 10 000 10 000 w Nowej Łuce Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru 737 876 10 000 101 723 48 277 (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r) Ogółem 19 68 690 8 822 49 2 499 71 736 40 1 479 24 4 107 229 0 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w r. I. Wydatki majątkowe : L p. Dzi ał Rozd z. ** okres realizac ji Program priorytet nazwa projektu Łączne koszty finansowe Planowane wydatki r dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 0101 1 010 PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki 1 107 97 1 070 000 97 00 0 200 000 772 00 0 6309 PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej 2 630 41 684 41 684 23 844 17 840 w Narewce 3 630 4 700 700 6 720 6309 7000 7000 7209 6067 6069 2011-2014 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka PROW"Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy " RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" 269 787 269 787 269 787 3 17 30 1 96 311 430 93 0 1 34 718 272 037 260 106 14 989 0 10 117 148 128 10 002 1 71 89 21 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1
7 720 8 921 9 921 7209 9210 9 9219 6067 6069 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie " 1 46 302 1 46 302 219 79 1 24 07 PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym 66 232 66 232 42 000 24 232 2012- Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r) 737 876 10 000 101 723 48 277 Razem wydatki majątkowe: 7 631 207 398 260 866 400 0 419 79 4 112 06 II. Wydatki bieżące : 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 720 2 720 3 921 7209 7209 9219 4217 4219 4707 4709 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" 8 40 8 40 1 282 7 28 POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu 1 094 04 1 032 116 14 818 877 298 cyfrowemu w Gminie " Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013-"Od Jana do Iwana - transgraniczne 109 471 39 086 3 909 3 177 imprezy kulturalne" Razem wydatki bieżące: 1 212 1 1 079 742 191 0 14 818 919 733 Ogółem : 8 843 722 6 478 002 871 91 0 74 613 031 798 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Dotacje L p Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce - 60 00000 2 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce - 11 00000 3 Województwo Podlaskie 0 00000 razem : 0 00000 76 00000 0 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L p 1 2 Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 00000 80 00000 razem : 110 00000 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/6/1 Rady Gminy z dnia 21 września r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek na r. Dzi ał rozdzi ał Nazwa Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie 12 60000 12 60000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 60000 12 60000 0830 Wpływy z usług 12 60000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0000 4220 Zakup środków żywności 116 0000 4260 Zakup energii 2 20000 4270 Zakup usług remontowych 60000 4300 Zakup usług pozostałych 80000 Id: DEFDDA96-32E-4EC9-BECB-1A613B28142D. Podpisany Strona 1