UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 czerwiec 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w 1 ustala się; a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.003.137,82 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 501.674,85 zł - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 501.462,97 zł a) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.017.286,24 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zmniejszeniu kwotę 1.017.286,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.357.628,97 zł z tego: - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 767.672,53 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 589.956,44 zł d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 1.371.777,39 zł z tego - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 502.477,39 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 869.30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 1
3 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.204.641,46 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych : - zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym w wysokości - 548.125,36 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości - 5.656.516,10 zł. 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 wynosi: 1. Dochody budżetu gminy 33.679.151,78 zł w tym: - dochody bieżące 32.708.655,75 zł - dochody majątkowe 970.496,03 zł 2. Wydatki budżetu gminy 39.883.793,24 zł w tym: - wydatki bieżące 32.111.242,28 zł - wydatki majątkowe 7.772.550,96 zł 3 Przychody 6.204.641,46 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. 2
DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2018 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 630 Turystyka 125 914,85 125 914,85 125 914,85 125 914,85 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 125 914,85 125 914,85 125 914,85 125 914,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 125 914,85 125 914,85 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 13 232 350,02-645 286,24 3 20 12 590 263,78 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 5 580 00-284 00 5 296 00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 400 00-284 00 5 116 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 2 481 00-300 00 2 181 00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0320 Wpływy z podatku rolnego 900 00-300 00 600 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 170 00 3 20 173 20 Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 20 3 20 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 991 350,02-61 286,24 4 930 063,78 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 981 350,02-61 286,24 4 920 063,78 852 Pomoc społeczna 591 528,00 516,00 592 044,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 128,00 516,00 1 644,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 1 128,00 516,00 1 644,00 ustawami 855 Rodzina 9 035 924,00-372 00 372 044,00 9 035 968,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 775 10-372 00 5 403 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 5 771 00-372 00 5 399 00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85503 Karta Dużej Rodziny 44,00 44,00 Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami bieżące 44,00 44,00 85504 Wspieranie rodziny 372 00 372 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 372 00 372 00 ustawami bieżące razem: 33 224 267,14-1 017 286,24 501 674,85 32 708 655,75 8 930,55 125 914,85 134 845,40 majątkowe Plan po zmianach (5+6+7) 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 469 033,06 970 496,03 249 033,06 750 496,03 8 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 33 693 300,20-1 017 286,24 1 003 137,82 33 679 151,78 257 963,61 627 377,82 885 341,43 Strona 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 506 558,57 3 30 509 858,57 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 30 3 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 Własne 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 70 2 70 Własne 2 70 2 70 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 Własne 20 20 600 Transport i łączność 3 026 991,03-396 30 2 630 691,03 60016 Drogi publiczne gminne 303 00-2 00 301 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00-2 00 6 00 Własne 8 00-2 00 6 00 60017 Drogi wewnętrzne 2 438 991,03-394 30 2 044 691,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 898,84 2 00 18 898,84 Własne 16 898,84 2 00 18 898,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 00-396 30 1 903 70 Własne 2 300 00-396 30 1 903 70 60095 Pozostała działalność 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 15 00 18 00 Własne 3 00 15 00 18 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00-15 00 Własne 15 00-15 00 630 Turystyka 712 905,80 355 591,58 1 068 497,38 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 712 905,80 355 591,58 1 068 497,38 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 069,19 82 069,19 Własne 82 069,19 82 069,19 Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 482,81 14 482,81 Własne 14 482,81 14 482,81 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 444,16 17 444,16 Własne 17 444,16 17 444,16 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 078,38 3 078,38 Własne 3 078,38 3 078,38 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 499,31 2 499,31 Własne 2 499,31 2 499,31 4129 Składki na Fundusz Pracy 441,06 441,06 Własne 441,06 441,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 4 00 Własne 2 00 2 00 4 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 301,90 15 301,90 Własne 15 301,90 15 301,90 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,34 2 700,34 Własne 2 700,34 2 700,34 4307 Zakup usług pozostałych 7 717,31 7 717,31 Własne 7 717,31 7 717,31 4309 Zakup usług pozostałych 1 361,88 1 361,88 Własne 1 361,88 1 361,88 4427 Podróże służbowe zagraniczne 882,98 882,98 Własne 882,98 882,98 4429 Podróże służbowe zagraniczne 155,82 155,82 Własne 155,82 155,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 905,80-384 50 325 405,80 Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Własne 709 905,80-384 50 ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - -460.00 Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i 421/1-2.00 Wykup gruntów po byłym torowisku pod Ścieszkę rowerową - 73.50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Własne 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 493,47 88 493,47 Własne 88 493,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 222 746,01-73 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 00-73 50 44 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 50-73 50 Własne 73 50-73 50 750 Administracja publiczna 3 906 396,63 3 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48 50 3 00 51 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 3 00 8 00 Własne 5 00 3 00 801 Oświata i wychowanie 11 217 728,63 80101 Szkoły podstawowe 6 677 228,78 18 225,48 6 695 454,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230 197,62-5 627,58 224 570,04 Własne 230 197,62-5 627,58 4260 Zakup energii 228 00 15 00 243 00 Własne 228 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00-10 00 50 00 Własne 60 00-10 00 4300 Zakup usług pozostałych 124 475,20 30 00 154 475,20 Własne 124 475,20 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 487,57-11 146,94 156 340,63 Własne 167 487,57-11 146,94 Po zmianie 325 405,80 88 493,47 149 246,01 3 909 396,63 8 00 11 217 728,63 224 570,04 243 00 50 00 154 475,20 156 340,63 Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 80104 Przedszkola 674 160,31 674 160,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 977,67 20 00 103 977,67 Własne 83 977,67 20 00 103 977,67 4220 Zakup środków żywności 26 00-10 00 16 00 Własne 26 00-10 00 16 00 4260 Zakup energii 22 00-10 00 12 00 Własne 22 00-10 00 12 00 80110 Gimnazja 1 244 634,57 1 146,94 1 245 781,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 875 347,28-19 393,35 855 953,93 Własne 875 347,28-19 393,35 855 953,93 4270 Zakup usług remontowych 55 00-30 00 25 00 Własne 55 00-30 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 20 00 37 00 Własne 17 00 20 00 37 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 00 30 540,29 50 540,29 Własne 20 00 30 540,29 50 540,29 80113 Dowożenie uczniów do szkół 335 176,93-20 939,52 314 237,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 072,29-6 309,52 66 762,77 Własne 73 072,29-6 309,52 66 762,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 00-10 00 28 00 Własne 38 00-10 00 28 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 37 37 Własne 37 37 4300 Zakup usług pozostałych 182 554,00-5 00 177 554,00 Własne 182 554,00-5 00 177 554,00 Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 513 373,20 10 513 473,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 Własne 10 10 80195 Pozostała działalność 136 450,25 1 467,10 137 917,35 4300 Zakup usług pozostałych 60 048,01 1 467,10 61 515,11 Własne 60 048,01 1 467,10 61 515,11 851 Ochrona zdrowia 128 00 3 20 131 20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 35 3 20 98 55 4300 Zakup usług pozostałych 53 70 3 00 56 70 Własne 53 70 3 00 56 70 4430 Różne opłaty i składki 50 20 70 Własne 50 20 70 852 Pomoc społeczna 1 467 338,42 516,00 1 467 854,42 85215 Dodatki mieszkaniowe 67 228,00 516,00 67 744,00 3110 Świadczenia społeczne 67 105,44 505,68 67 611,12 Zlecone 1 105,44 505,68 1 611,12 4300 Zakup usług pozostałych 122,56 10,32 132,88 Zlecone 22,56 10,32 32,88 855 Rodzina 9 140 113,58 44,00 9 140 157,58 85501 Świadczenie wychowawcze 5 775 10-372 00 5 403 10 3110 Świadczenia społeczne 5 684 435,00-360 00 5 324 435,00 Zlecone 5 684 435,00-360 00 5 324 435,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 40-8 00 40 40 Zlecone 48 40-8 00 40 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 669,00-1 435,00 7 234,00 Zlecone 8 669,00-1 435,00 7 234,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 176,00-165,00 1 011,00 Zlecone 1 176,00-165,00 1 011,00 Strona 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 997,53-2 00 4 997,53 Zlecone 6 997,53-2 00 4 997,53 4300 Zakup usług pozostałych 16 108,00-40 15 708,00 Zlecone 16 108,00-40 15 708,00 85503 Karta Dużej Rodziny 44,00 44,00 4300 Zakup usług pozostałych 44,00 44,00 Zlecone 44,00 44,00 85504 Wspieranie rodziny 41 156,14 372 00 413 156,14 3110 Świadczenia społeczne 360 00 360 00 Zlecone 360 00 360 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 466,09 8 00 35 466,09 Zlecone 8 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 001,60 1 435,00 6 436,60 Zlecone 1 435,00 1 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 004,54 165,00 1 169,54 Zlecone 165,00 165,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 Zlecone 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 88 40 1 28 Zlecone 40 40 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 752 847,75 5 752 847,75 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 196 622,39 2 196 622,39 4260 Zakup energii 365 00-11 00 354 00 Własne 365 00-11 00 354 00 4300 Zakup usług pozostałych 102 20 11 00 113 20 Własne 102 20 11 00 113 20 Strona 6
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 401 760,90 70 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 999 760,90 20 00 1 019 760,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 60 1 248,00 14 848,00 4210 4300 Własne 13 60 1 248,00 F-sz sołecki wsi Jurków -animacje na imprezach Zakup materiałów i wyposażenia 83 860,90 15 306,00 Własne 83 860,90 15 306,00 F-sz sołecki wsi Jurków -animacje na imprezach zakup sprzętu AGD - -3.446,00 F-sz sołecki wsi Jurków - zakup mebli tarasowych przed świetlicą - -1.248,00 UG - 20.00 Zakup usług pozostałych 28 30 3 446,00 Własne 28 30 3 446,00 F-sz sołecki wsi Jurków 92116 Biblioteki 182 00 50 00 232 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 182 00 50 00 232 00 Własne 182 00 50 00 926 Kultura fizyczna 738 460,90 20 00 92601 Obiekty sportowe 533 460,90 20 00 553 460,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 30 20 00 37 30 Własne 17 30 20 00 1 471 760,90 14 848,00 99 166,90 99 166,90 31 746,00 31 746,00 232 00 758 460,90 37 30 Razem: 39 897 941,66-14 148,42 39 883 793,24 Strona 7
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 60 136 60 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 136 60 136 60 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 136 60 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych 136 60 136 60 600 Transport i łączność 2 765 00-411 30 2 353 70 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 00 250 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 250 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg powiatowych 250 00 250 00 60016 Drogi publiczne gminne 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Przebudowa dróg gminnych 200 00 200 00 60017 Drogi wewnętrzne 2 300 00-396 30 1 903 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 00-396 30 1 903 70 Przebudowa dróg wewnętrznych 2 300 00-396 30 1 903 70 60095 Pozostała działalność 15 00-15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00-15 00 Zakup przystanków 15 00-15 00 630 Turystyka 709 905,80 205 456,44 915 362,24 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 709 905,80 205 456,44 915 362,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 905,80-384 50 325 405,80 Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz. dz. 421/1 ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza 240 00 2.00 460 00-460 00 Po zmianie 136 60 250 00 242 00 Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Udział w budowie ścieżki rowerowej - ŁUŻYCE - BORY - F-sz sołecki wsi 9 905,80 Raciborowice Dolne Wykup gruntów po byłym torowisku 73 50 73 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 493,47 88 493,47 ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza 88 493,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 00-75 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 00-75 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00-75 00 Wykup gruntów po byłym torowisku 75 00-75 00 710 Działalność usługowa 276 360,90 276 360,90 71035 Cmentarze 276 360,90 276 360,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 360,90 276 360,90 Budowa cmentarza we Szczytnica 241 00 241 00 Budowa cmentarza we wsi Szczytnica - F-sz sołecki wsi Szczytnica 35 360,90 35 360,90 750 Administracja publiczna 332 980,07 332 980,07 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 332 980,07 332 980,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Wydatki na inwestycje w UG 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy 20 00 20 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 249 033,06 249 033,06 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 249 033,06 Po zmianie 9 905,80 88 493,47 249 033,06 Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 947,01 43 947,01 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 43 947,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 00 26 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 00 6 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 6 00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej 6 00 6 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Zakup nożyco - rozpieraków dla OSP warta Bol. - F-sz sołecki wsi Warta Bol. 20 00 20 00 801 Oświata i wychowanie 1 024 00 1 024 00 80101 Szkoły podstawowe 1 024 00 1 024 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 954 00 954 00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych 199 00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Tomaszowie Bol. 251 00 251 00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej 504 00 504 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej 70 00 70 00 851 Ochrona zdrowia 15 00 15 00 85111 Szpitale ogólne 15 00 15 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 15 00 finansów publicznych 43 947,01 6 00 199 00 15 00 Zakup Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 15 00 15 00 Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 242 547,75 2 242 547,75 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 548 125,36 548 125,36 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 548 125,36 sektora finansów publicznych Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego " 548 125,36 Po zmianie 548 125,36 548 125,36 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 694 422,39 1 694 422,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 694 422,39 1 694 422,39 Budowa oświetlenia ulicznego 1 670 00 1 670 00 Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach - F-sz sołecki wsi Iwiny 4 50 4 50 Udział w budowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Wilczy Las 12 922,39 12 922,39 Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol. 7 00 7 00 926 Kultura fizyczna 450 00 450 00 92601 Obiekty sportowe 450 00 450 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 450 00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle 450 00 450 00 Razem 8 053 394,52-280 843,56 7 772 550,96 Strona 4