ZARZĄDZENIE NR ON.0050.212.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 17 MARCA 2015 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: w zł i gr Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej OGÓŁEM WYDATKI (A+B): 9 858,00 9 858,00 A.RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 5 858,00 5 858,00 852 Pomoc społeczna 5 858,00 5 858,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 858,00 5 858,00 1. Wydatki bieżące 5 858,00 5 858,00 budżetowych 5 858,00 5 858,00
2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 682,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 1 682,00 statutowych zadań 5 858,00 4 176,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 4300 pozostałych 2 858,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 000,00 Podatek od 4480 nieruchomości 176,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 000,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 4 000,00 4 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4 000,00 4 000,00 1. Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 budżetowych 4 000,00 4 000,00
3 Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 4300 pozostałych 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 000,00 2. Zmienić plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Dz. Rozdz. Nazwa Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w zł i gr Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 851 Ochrona zdrowia 9 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 500,00 1. Wydatki bieżące 9 500,00 budżetowych 9 500,00 statutowych zadań 9 500,00 4260 Zakup energii 9 500,00 852 Pomoc społeczna 9 500,00
4 Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 9 500,00 1. Wydatki bieżące 9 500,00 budżetowych 9 500,00 statutowych zadań 9 500,00 4260 Zakup energii 9 500,00 3. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Centrum Pomocy - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: w zł i gr Środowiskowe Centrum Pomocy OGÓŁEM WYDATKI : 9 500,00 9 500,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 9 500,00 9 500,00 851 Ochrona zdrowia 9 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 500,00 1. Wydatki bieżące 9 500,00 budżetowych 9 500,00 statutowych zadań 9 500,00
5 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 400,00 4300 pozostałych 4 100,00 852 Pomoc społeczna 9 500,00 85295 Pozostała działalność 9 500,00 1. Wydatki bieżące 9 500,00 budżetowych 9 500,00 statutowych zadań 9 500,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 400,00 4300 pozostałych 4 100,00 4. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 203 041,61 203 041,61 203 041,61 203 041,61 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 110 000,00 110 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000,00 110 000,00
6 1. Wydatki bieżące 110 000,00 110 000,00 budżetowych 110 000,00 110 000,00 statutowych zadań 110 000,00 110 000,00 Podatek od 4480 nieruchomości 110 000,00 4580 Pozostałe odsetki 40 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 70 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 75023 Administracja publiczna 8 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 1.Wydatki bieżące 8 000,00 budżetowych 8 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 8 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy 750 75023 Administracja publiczna 8 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 1.Wydatki bieżące 8 000,00
7 budżetowych 8 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 7 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 4570 podatków i opłat 1 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 041,61 67 041,61 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100,00 100,00 1. Wydatki bieżące 100,00 100,00 budżetowych 100,00 100,00 statutowych zadań 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 państwa 100,00 90095 Pozostała działalność 66 941,61 66 941,61 1. Wydatki bieżące 66 941,61 budżetowych 66 941,61 statutowych zadań 66 941,61
8 4270 6050 remontowych 66 941,61 2. Wydatki majątkowe 66 941,61 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 941,61 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 941,61 - Budowa dojścia dla pieszych do pętli autobusowej przy ul.wyzwolenia w Bielsku-Białej 66 941,61 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 92605 Kultura fizyczna i sport 18 000,00 18 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18 000,00 18 000,00 1. Wydatki bieżące 18 000,00 18 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 18 000,00 3250 Stypendia różne 18 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.