PLAN AUDYTU NA ROK 2019

Podobne dokumenty
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Ankieta dotycząca usługodawcy niezatrudnionego w jednostce

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Warszawa, dnia 22 lipca 2019 r. PODSEKRTETARZ STANU Leszek Skiba PW

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE PUBLICZNYM

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Świadczenie usług audytora wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

OFERTA PRACY. Miejsce wykonywania pracy: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI. ogłasza konkurs na staż urzędniczy

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Biura Audytu Wewnętrznego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych (...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

Proponowana zmiana treści przepisu ( konkretne proponowane brzmienie treści przepisu)

Audyt funduszy strukturalnych

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Karta Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

Zapytanie ofertowe. Wójt Gminy Sławno. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 powiat opoczyński, woj.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

GMINA CZERNICA. ul. Kolejowa nr C Z E R N I C A. Do Wykonawców. Czernica, dnia r. GKiI KM.2

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Departament Polityki Wydatkowej. ul. Świętokrzyska Warszawa. tel.: fax:

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

I. Tryb udzielenia zamówienia: Konkurs ofert. II. Przedmiot zamówienia : 1.Opis przedmiotu zamówienia

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Opis systemu kontroli wewnętrznej w PLUS BANK S.A.

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych (...

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Transkrypt:

mgr Marek Kornet 8..8 8..8 data; podpis i pieczęć kierownika jednostki data; podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego zarejestrowano w kancelarii pod numerem 94 z 8..8r. PLAN AUDYTU NA ROK 9 Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Adres jednostki Forma organizacyjno - prawna Kwota przychodów/dochodów wg planu finansowego na rok planowy w złotych Kwota kosztów/wydatków wg planu finansowego na rok planowy w złotych Jednostka nadzorująca 7 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 78-6 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który nie został utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego 6.865.46,8 63.7.67, Departament Wojskowej Służby Zdrowia Opracował (imię, nazwisko, nr telefonu): Jerzy Kęsik, 67-63-63

.Sposób prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce (stan na dzień stycznia roku planowego) Sposób prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce a) jednoosobowa komórka audytu wewnętrznego b) wieloosobowa komórka audytu wewnętrznego c) usługodawca prowadzący audyt wewnętrzny Nazwa komórki audytu wewnętrznego Audytor wewnętrzny - zatrudniony w jednostce. Informacje o zatrudnieniu i organizacji pracy w komórce audytu wewnętrznego w roku planistycznym (stan na dzień stycznia roku planowego). Zatrudnienie w komórce audytu wewnętrznego a) liczba osób zatrudnionych na stanowisku audytora wewnętrznego b) liczba obsadzonych stanowisk audytorów wewnętrznych (łączny wymiar czasu pracy) c) liczba wakatów na stanowiskach audytorów wewnętrznych d) liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych e) liczba obsadzonych stanowisk pomocniczych (łączny wymiar czasu pracy) f) liczba wakatów na stanowiskach pomocniczych. Szczegółowe informacje o zatrudnieniu Stanowisko służbowe Wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę Numer telefonu służbowego Kwalifikacje zawodowe wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, egzamin MF, biegły rewident, praktyka i studia ze wskazaniem numeru certyfikatu/ zaświadczenia, miejsca odbywania praktyki Kęsik Jerzy Audytor wewnętrzny pełny wymiar kesikjerzy@wp.pl 67 63 63 biegły rewident Nazwisko i imię.3 Szczegółowe informacje o usługodawcy Służbowy adres poczty elektronicznej Rodzaj umowy cywilno prawnej Czas obowiązywania umowy Służbowy adres poczty elektronicznej usługodawcy Numer telefonu służbowego usługodawcy Kwalifikacje zawodowe wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, egzamin MF, biegły rewident, praktyka i studia ze wskazaniem numeru certyfikatu/ zaświadczenia, miejsca odbywania praktyki

3. Planowanie czasu pracy pracy audytu wewnętrznego (dotyczy komórki audytu wewnętrznego i usługodawcy) Rodzaj czynności Planowana liczba osobodni wliczając czas pracy poświęcany przez stanowiska wspomagające a) zadania zapewniające (w tym kontynuowane z roku poprzedniego) 3 b) czynności doradcze (w tym kontynuowane z roku poprzedniego) 3 c) monitorowanie wykonania zaleceń oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających (w tym kontynuowane z roku poprzedniego) 5 d) planowanie i sprawozdawczość roczna, w tym przeprowadzenie udokumentowanej samooceny rocznej 5 e) szkolenia i rozwój zawodowy 5 f) czas planowany na oceny zewnętrzne w ramach programu zapewnienia i poprawy jakości g) czynności wykonywane w ramach współpracy z DK MON, KA MON, MF, NIK i innych (nie dotyczy zadań zleconych lub koordynowanych) h) czynności organizacyjne, w tym wynikające z zarządzania komórką audytu niezaliczone do czynności wymienionych w pozostałych wierszach i) urlopy i inne nieobecności 6 j) rezerwa czasowa 3 Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu pracy komórki audytu wewnętrznego 5 5 dni pracujących

Obszar działalności jednostki, w którym zaplanowano przeprowadzenie zadania audytowego Obszar działalności w dziale ON odpowiadający obszarowi działalności jednostki, w którym zaplanowano zadanie audytowe* Poziom ryzyka w obszarze działalności jednostki wg analizy sporządzonej na etapie planowania Rodzaj zadania audytowego Wskazanie czasookresu realizacji zadania Liczba osobodni planowanych na przeprowadzenie zadania audytowego Aktualność uregulowań wewnętrznych Szpitala, jako aktów prawa wewnęrznego Działania kontrolne i monitoring wykonywane na podstawie ustaw i przepisów wewnętrznych wysokie doradcze 3 Bezpieczeństwo informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych służących ochronie danych osobowych, Kontrola dostepu do baz danych i aplikacji średnie zapewniające 45 3 Tworzenie zasobu archiwalnego, sposoby udostępniania, brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Archiwizacja, obejmuje tworzenie zasobu archiwalnego i jego udostęonianie niskie zapewniające 45 4 Efektywność wykorzystania środków na zadania inwestycyjne i remontowe - Pozostałe obszary ryzyka właściwe zadanie koordynowane w dziale dla działalności wspomagającej obrona narodowa średnie zapweniające 4 Podsumowanie liczba zadań zapewniających liczba zadań doradczych 3 * Przypisanie obszaru w dziale obrona narodowa wg rodzaju jednostki zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wytycznych Przypisanie obszaru ma charakter poglądowy, w celach zapewnienia odpowiedniej koordynacji audytu w dziale obrona narodowa

5. Ustalenia w zakresie przyjęcia docelowych wartości wskaźników efektywności audytu wewnętrznego na rok planowy Nazwa wskaźnika Wartość docelowa ustalona na podstawie planu audytu wewnętrznego Wartość zalecena/akceptowalna 5.. Planowana wartość wskaźnika wykonania zadań zapewniających i doradczych % >5% i <5% 5.. Planowana wartość wskaźnika efektywnego czasu audytu % >7% 6. Potwierdzenie jakości i niezależności audytu wewnętrznego Nazwa wskaźnika Wartość docelowa ustalona na podstawie planu audytu wewnętrznego Wartość zalecana/akceptowalna 6.. Rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji Procent osobodni planowanych na szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie) % %-% 3 Wartość zalecana/akceptowalna mieszcząca się w przedziale od 5% do 5% realizacji planu wynika z przyjęcia optymalnej liczby zrealizowanych zadań względem planowanych, która nie będzie poddawała w wątpliwość braku wystarczających zasobów do realizacji audytu lub angażowania audytu wewnętrznego do realizacji zadań mniej istonych, niż wynikało to z analizy ryzyka. Wartość zalecana/akceptowalna, wskazana została przez MF dla potrzeb prowadzenia oceny audytu wewnętrznego w jsfp

3 Wartość zalecana/akceptowalna wynika z potrzeby stałego doskonalenia zawodowego audytorów wewnętrznych w celu systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności, która przekłada się na jakość realizowanych zadań, przy zachowaniu czasu niezbędnego na efektywny audyt wewnętrzny, pozostałe czynności oraz urlopy