UCHWAŁA NR XXXVIII/155/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./,rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W uchwale Nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 408 700,00-26 500,00 40002 Dostarczanie wody 408 700,00-26 500,00 0830 Wpływy z usług 408 700,00-26 500,00 382 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 920 036,00 3 000,00 4 923 036,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 403 700,00 2 000,00 1 405 700,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1 000,00 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 117 699,00 1 000,00 118 699,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 3 000,00 1 000,00 4 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 801 Oświata i wychowanie 1 010 133,54 0,00 1 010 133,54 80195 Pozostała działalność 460 910,54 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 263 066,14 51 407,21 314 473,35 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 70 277,20-51 407,21 18 869,99 855 Rodzina 7 732 173,00 3 000,00 7 735 173,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 471 496,00 3 000,00 Po zmianie 382 200,00 382 200,00 460 910,54 4 474 496,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 000,00 3 000,00 Razem: 36 524 460,89-20 500,00 36 503 960,89 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
WYDATKI- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017r Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 125 250,00 1 500,00 40002 Dostarczanie wody 125 250,00 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 1 500,00 1 500,00 600 Transport i łączność 1 860 746,68 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 0,00 60 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 31 125,00-4 992,00 26 133,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 875,00 4 992,00 23 867,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 96 473,00-28 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 873,00-28 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 28 000,00-28 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 506 304,71 6 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 944 455,00 6 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 6 000,00 7 500,00 801 Oświata i wychowanie 8 277 444,89 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 348 572,00 52 633,35 4260 Zakup energii 63 368,00 52 633,35 116 001,35 80195 Pozostała działalność 525 543,89-52 633,35 126 750,00 126 750,00 1 860 746,68 68 473,00 43 873,00 3 512 304,71 2 950 455,00 8 277 444,89 3 401 205,35 472 910,54 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 973,00-1 973,00 0,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 408,00-408,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 465,89 38 135,15 97 601,04 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 436,04-35 509,69 13 926,35 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 147,00 9 092,55 26 239,55 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 622,82-9 292,14 2 330,68 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 516,00 1 232,51 3 748,51 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 610,34-1 277,38 332,96 4269 Zakup energii 52 633,35-52 633,35 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 4 920,00 4 920,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 700,00-4 920,00 3 780,00 851 Ochrona zdrowia 92 699,00 0,00 92 699,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 699,00 0,00 90 699,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 42 000,00-300,00 41 700,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 300,00 10 300,00 Razem: 41 507 184,30-20 500,00 41 486 684,30 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 2
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wyda tki z tytułu poręcz eń i gwara ncji Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+ 460) do skrzyżowania Sandomierską Koprzywnicy 600 60013 44280,00 44280,00 44280,00 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km 6+845, EtapI 600 60014 26133,00 26133 26133 Przebudowa dróg powiatowych:nr 0807T w msc. Gnieszowice i Trzykosy i Nr 0799T w msc. Koprzywnica 600 60014 23867,00 23867,00 Ogółem 23867,00 94280,00 26133 26133 68147,00 68147,00 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Gmina Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego 1848 2. 600 60014 Powiat Sandomierski Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km 6+ 845, Etap I 26133 3. 600 60014 Powiat Sandomierski II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami 80101 swoi" - Gnieszowice 2. 851 Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami 85154 swoi" - Gnieszowice 3. 851 Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami 85154 swoi" - Gnieszowice 4. 851 Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami 85154 swoi" - Gnieszowice 5. 851 Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami 85154 swoi" - Gnieszowice Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0807 T w miejscowości Gnieszowice i Trzykosy i Nr 0799 T w miejscowości Koprzywnica 23867 Zakup wyposażenia do świetlicy 1 500 "Małe smyki trenują nawyki" 2 700 "Chcę znać swoje dzidzictwo" 1 225 "Świętokrzyskie perły" 1 000 "Moje małe mistrzostwa" 2 000 6. 851 85154 Parafia pw. MBR w Koprzywnicy Piknik "U Pana Boga w ogródku" 2 600 7. 851 85154 UKS "Junior" W Niedźwicach 8. 851 85154 UKS "Junior" W Niedźwicach Letni obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci ze środowiska wiejsk. Powszechny program popularyzacji sportu wśód dzieci, młodzieży oraz dorosłych członków gminy 2 600 2 000 9. 851 85154 LKS "Zryw" Zbigniewice Piknik rekreacyjno-sportowy 2 900 10. 851 85154 KS Koprzywianka 11. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy Sport jako alternatywa czasu wolnego Organizacja czynnego wypoczynku jako przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśód dzieci i młodz. 3 000 3 000 12. 851 85154 Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Piknik Cysterski 1 025 13. 851 85154 Parafia św. Floriana w Koprzywnicy 14. 851 85154 Fundacja La Zebra 15. 851 85154 Fundacja La Zebra Organizacja kulturalnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród nich Spotkanie integracyjne z okazji 5- lecia istnienia ŚDS w Krzcinie Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży 900 2 000 1 500 16. 851 85154 UKS "Sokół" w Koprzywnicy UKS "Sokół" - Życie na sportowo 2 400 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
17. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "W wolnym czasie po wiedzę" 2 000 18. 851 85154 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Omnibus" Mała Ojczyzna - bawi, uczy, wychowuje 1 750 19. 851 85154 OSP Gnieszowice "Po strażacku na sportowo" 1 200 20. 851 85154 OSP Koprzywnica "Sprawni strażacy w Gminie Koprzywnica" 1 200 21. 851 85154 OSP Gnieszowice "Sportowo na wesoło" 800 22. 851 85154 23. 851 85154 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Plus Dla Rozwoju Błonie" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Plus Dla Rozwoju Błonie" 24. 851 85154 PCK Sandomierz 25. 852 85203 Fundacja La Zebra Wyjazd krajoznawczo-integracyjny dla osób chorych i niepełnosprawnych do "Magicznych ogrodów" w Trzcianki k/janowca "Mamo i Tato razem spędzamy ten czas" Wspieranie działań promujących adrowy styl życia poprzez realizację działan edukacyjnych i informacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie 2 300 600 1 000 383 235 26. 926 92605 KS Koprzywianka Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Zdrowo i sportowo" 47 000 27. 926 92605 LKS "Zryw" Zbigniewice "Łączy nas piłka" 43 000 28. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Sport z Arką" 10 000 29. 926 92605 UKS "Junior" W Niedźwicach 30. 926 92605 UKS "Sokół" w Koprzywnicy 31. 921 92120 Parafia pw. MBR w Koprzywnicy 32. 921 92120 Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Ogółem Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Koprzywnica Cykl rozgrywek o Super Puchar Prezesa UKS "Sokół" Roboty budowlane w otoczeniu zabytku polegające na zabezpieczeniu budynku - odwodnienie Konserwacja ołtarza "Opłakiwanie przez Cystersów" 10 000 10 000 40 000 20 000 658 283 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2017 1. 2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 2016-2017 UMiG 754 75478 Wartość zadania: 811246,50 806265,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 207885,38 202903,88 Działanie:Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków Projekt: Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 - środki z budżetu krajowego zagranicznych 603361,12 603361,12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2016-2019 UMiG 0 10 0 1010 Wartość zadania: 34398303,00 13076550,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 12314037,00 4598901,00 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
Działanie; Gospodarka wodnościekowa - środki z budżetu krajowego Projekt:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica zagranicznych 22084266,00 8477649,00 3. 4. Program:program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2017 UMiG 0 10 0 1010 Wartość zadania: 2449347,00 2449347,00 Podziałanie:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. - środki z budżetu j.s.t. 1182206,00 1182206,00 Typ operacji: Gospodarka wodnościekowa Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Beszyce, Postronna, kamieniec, Gnieszowice Kolonia, Zbigniewice Kolonia-Kępie w gminie Koprzywnica oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ zagranicznych 1267141,00 1267141,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2016-2018 GZEAS 801 80195 Wartość zadania: 20800,00 20800,00 Oś priorytetowa:rpsw.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t. Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 1154,47 1154,47 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 2
5. Poddziałanie:RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ 2017-2018 zagranicznych 19645,53 19645,53 SP Niedżwice 801 80103 Wartość zadania: 4000,00 4000,00 1. Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. Poddziałanie:RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" Wydatki bieżące Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych 4000,00 4000,00 2016-2018 GZEAS 801 80195 Wartość zadania: 464638,65 452110,54 Oś priorytetowa:rpsw.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t. 12000 12000 Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 25122,98 21876,05 Poddziałanie:RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat zagranicznych 427515,67 418234,49 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 3
2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ 2017-2018 SP Niedźwice 801 80103 Wartość zadania: 218187,50 188425,00 Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu j.s.t. 33328,12 31075,00 Poddziałanie:RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - środki z budżetu krajowego Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" zagranicznych 184859,38 157350,00 Wydatki majątkowe: 37679696,50 16356962,00 - środki z budżetu j.s.t. 13704128,38 5984010,88 - środki z budżetu krajowego 1154,47 1154,47 zagranicznych 23978413,65 10371796,65 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: 682826,15 640535,54 - środki z budżetu j.s.t. 45328,12 43075 - środki z budżetu krajowego 25122,98 21876,05 zagranicznych 612375,05 575584,49 Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/155/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI MAJĄTKOWE 1. 0 10 0 1010 2. 600 60013 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica 34398303,00 13076550,00 98901,00 4500000,00 8477649,00 UMiG Razem dz. 010 34398303,00 13076550,00 98901,00 4500000,00 8477649,00 Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 44280,00 44280,00 44280,00 Razem dz. 600 44280,00 44280,00 44280,00 UMiG Urząd Marszałkowski Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 1
3. 754 75478 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - 811246,50 806265,00 202903,88 603361,12 UMiG Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Razem dz. 754 811246,50 806265,00 202903,88 603361,12 4. 801 80103 "Słoneczne Przedszkolaki" 4000,00 4000,00 4000,00 "Kompetencje kluczowe - 5. 801 80195 budujemy od najmłodszych lat" 20800,00 20800,00 A.1154,47 19645,53 GZEAS Razem dz. 801 24800,00 24800,00 1154,47 23645,53 WYDATKI BIEŻĄCE "Razem w sieci"- 1. 853 85395 utrzymanie trwałości projektu 139872,00 27750,00 27750,00 UMiG Razem dz. 853 139872,00 27750,00 27750,00 0 2. 801 80103 "Słoneczne Przedszkolaki" 218187,50 188425,00 31075,00 157350,00 SP Niedźwice 3. 801 80195 "Kompetencje kluczowe - A.21876,0 budujemy od najmłodszych 464638,65 452110,54 12000,00 5 lat" 418234,49 GZEAS Razem dz. 801 682826,15 640535,54 43075,00 21876,05 575584,49 4. 630 63095 Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 2016-2020 61273,39 13000,00 13000,00 UMiG Razem dz. 630 61273,39 13000,00 13000,00 36162601,04 14633180,54 429909,88 4500000 23030,52 9680240,14 x w tym: wydatki bieżące 883971,54 681285,54 83825,00 21876,05 575584,49 wydatki majątkowe 35278629,50 13951895,00 346084,88 4500000 1154,47 9104655,65 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: B93BC295-0416-418A-948D-1715EA807121. Podpisany Strona 2