Okres realizacji inne środki **) inne środki **)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okres realizacji inne środki **) inne środki **)"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE (umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy) y wydatków w poszczególnych latach od do I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - DG Umowy zlecenia Obsługa targowiska gminnego 00/00 UM -DG Umowa z TRANS-NET SA Obsługa targowiska gminnego 00/00 UM - DG I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OPS Załącznik nr do uchwały nr XI/0/0 Rady Miejskiej w z dnia.0.0 r. OGÓŁEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe w zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet - Staszica Kontakt z beneficjentami ośrodka, kontakt z partnerami i instytucją pośredniczącą projektu, dostęp do informacji / OPS RAZEM: środki budżetowe Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług pocztowych - obsługa kurierska Monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją Zakup usługi prowadzenia serwisu technicznego systemów sygnalizacji alarmowej Zakup usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników zakładu Wytwarzanie, dostawa i wydawanie posiłków dla klientów OPS Schronienie - świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych Dostęp do informacji, podpis elektroniczny Kontakt z klientami ośrodka, obsługa ustaw o funduszu alimentacyjnym, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej / OPS / OPS Ochrona mienia ośrodka / OPS Ochrona mienia ośrodka Objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników zakładu Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej schronienia / / OPS OPS / OPS / OPS RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

2 y wydatków w poszczególnych latach od do Schronienie / dożywianie - świadczenie usług na rzecz bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi Usługi bankowe - opłata za karty przedpłacowe Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej schronienia Wypłata świadczeń z pomocy społecznej / OPS / OPS I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OR RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: Ogrzewanie, wywóz śmieci i Funkcjonowanie Urzędu zużycie wody Miejskiego 0/0 UM - OR środki budżetowe /0 Dostawa artykułów biurowych, RAZEM: /0 papieru ksero oraz tonerów Funkcjonowanie Urzędu / UM - OR/FN/SM środki budżetowe do kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego / Miejskiego w / Opłata za przesyłki pocztowe Wysyłanie przesyłek, korespondencji 0/0 UM - OR Dostawa ogrzewania ZS Funkcjonowanie świetlicy /0 UM - OR/RO nr Dostawa ogrzewania Funkcjonowanie świetlicy /0 UM - OR/RO nr Administrowanie węzłem internetowym Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej Serwis i konserwacja kserokopiarki Naprawa i konserwacja alarmu 0 Konserwacja frankownicy Sprawne, bezawaryjne korzystanie z Internetu Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Sprawne korzystanie z kserokopiarki Monitorowanie, zabezpieczenie alarmowe budynku Urzędu Miejskiego ul. Stefana Batorego Sprawne korzystanie z frankownicy 0/0 UM - OR 0/0 UM - OR 0/0 UM - OR 0/0 UM - OR 0/0 UM - OR Opłata za przesyłki kurierskie Doręczanie przesyłek 0/0 UM - OR Internet Internet Telewizja kablowa Internet do internetu w siedzibie rady osiedla do internetu w siedzibie rady osiedla Świadczenie usługi dostępu do telewizji kablowej do internetu w siedzibie sołectwa /0 UM - OR/RO nr /0 UM - OR/RO nr /0 UM - OR/RO nr /0 UM - OR/Sołectwo Dębostrów RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 00 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

3 y wydatków w poszczególnych latach od do Internet Internet Internet Internet 0 Internet do internetu w siedzibie sołectwa do internetu do internetu /0 UM - OR/Sołectwo Uniemyśl 0/0 UM - OR/USC 00 / UM - OR/Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów UM - OR/Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GKM Utrzymanie czystości i prowadzenie "Akcji Zimowej" na terenie Gminy Police Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Police Utrzymanie czystości 00/000 UM - GKM Dostarczanie energii 00/00 UM - GKM 00 RAZEM: środki budżetowe Bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwacja ulic i Poprawa przejezdności dróg dróg gminnych na terenie 00/00 UM - GKM 00 0 Gminy Police I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OK. Umowa na dowożenie uczniów Umowa na dostawę energii cieplnej Zapewnienie dowozu uczniów do szkół Zapewnienie dostawy energii cieplnej do budynku przy ul. Barnima Zapewnienie stypendiów za Umowa o stypendia kulturalne osiągnięcia artystyczne 0 0/ 0 UM - OK / 0 UM - OK / 0 UM - OK I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SZKOŁY PODSTAWOWE I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Usługa dozorowania systemu elektronicznego Świadczenie usług telekomunikacyjnych Objęcie pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną do internetu do internetu działalności działalności działalności / 0/0 0/ 00 UM - OR/dot. Zarządzanie Kryzysowe SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

4 y wydatków w poszczególnych latach od do I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Objęcie pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną Świadczenie usług telekomunikacyjnych działalności działalności 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Umowa licencyjna Vulcan Umowa na monitoring Umowa - techniczna ochrona mienia Umowa - konwoje wartości pieniężnych Umowa na usługi informatyczne Umowa - nauka pływania Umowa na wywóz nieczystości umowa - opieka profilaktyczna pracowników Umowa na dzierżawę ksero 0 Umowa licencyjna PROGMAN Umowa - telefony komórkowe Umowa licencyjna dziennik elektroniczny licencji szkolnych programów komputerowych SP nr w Ochrona obiektów szkoły 0/ 00 SP nr w Zapewnienie sprawności systemu alarmowego 0/ / 00 SP nr w Bezpieczny przewóz gotówki 0/ 00 SP nr w w działaniu systemów informatycznych Nauka pływania dla uczniów szkoły 0/ 00 SP nr w 0/ 00 SP nr w Czystość szkoły i otoczenia 0/ 00 SP nr w Badania profilaktyczne pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy Wykonywanie kopii materiałów dydaktycznych licencji szkolnych programów komputerowych Telefony komórkowe dla dyrekcji szkoły Możliwość bieżącej obserwacji postępów w nauce 0/00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w.0.00 I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Umowa na usługi medyczne Umowa na usługi informatyczne 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

5 y wydatków w poszczególnych latach od do Umowa-serwis alarmu 0 Umowa DAR NATURY-woda pitna,czynsz za barek i sanityzacja urządzenia Umowa na korzystanie z basenu Umowa na korzystanie z internetu Umowa na korzystanie z telefonu komórkowego Umowa na prowadzenie rachunków bankowych Umowa na serwis pieca gazowego Umowa na usługi kominiarskie Umowa na usługi ochrony 0/ 00 SP nr w 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Usługi konserwacyjne systemu alarmowego Umowa na dzierżawę urządzenia dozującego wodę Umowa na objęcie opieką profilaktyczną pracowników Umowa na lekcje nauki pływania klas I-III telekomunikacyjnych umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych serwisowych Umowa o monitoring systemu alarmowego wraz z interwencją Umowa na elektroniczna obsługę rachunków bankowych konserwacja systemu alarmowego dostarczenie pracownikom wody pitnej (bhp) zapewnienie opieki profilaktycznej pracownikom Zapewnienie nauki pływania uczniów kl. I-III Monitorowanie obiektu filii - ochrona przed włamaniem komunikacja za pośrednictwem telefonii komórkowej Serwis techniczny systemu - ochrona przed włamaniem Całodobowy monitoring obiektu filii- ochrona przed włamaniem Obsługa r-ku bankowego bieżącego i ZFŚS oraz internetowy i PKObiznes 0/ 00 SP nr w 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w /00 SP nr w RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: 0 środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 00 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

6 y wydatków w poszczególnych latach od do Umowa na licencję programów komputerowych Optivum Umowa na aktualizację programu Finanse DDJ oraz dostęp do ABC Umowa na obsługę techniczną i serwisową kserokopiarki Umowa na ochronę komputerów przed wirusami Umowa na serwis internetowy nadzór pedagogiczny Umowa na opłatę roczną za serwer do skanowania kart z ocenami Podniesienie efektywności pracy pracowników szkoły Podniesienie efektywności pracy pracowników szkoły Podniesienie efektywności pracy pracowników szkoły Ochrona komputerów przed wirusami Nadzór pedagogiczny - podniesienie efektywności pracy szkoły Korzystanie z serwera dziennika elektronicznego 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w / 00 SP nr w 0/ 00 SP nr w / 00 SP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Tanowie Umowa na serwis systemów alarmowych Ochrona obiektu 0/ 00 SP w Tanowie Umowa na profilaktyczną opiekę lekarską pracowników Badania lekarskie 0/ 00 SP w Tanowie Dostarczanie wody pitnej do dystrybutora Umowa na prowadzenie rachunku bankowego Umowa na dowóz dzieci na basen Zapewnienie wody dla pracowników Zapewnienie bieżącej działalności 0/ 00 SP w Tanowie 0/ 00 SP w Tanowie Nauka pływania 0/ 00 SP w Tanowie Umowa o telefon stacjonarny Bieżąca działalność 0/ 00 SP w Tanowie.0.00 Umowa na naukę pływania Lekcje pływania dla dzieci 0/ 00 SP w Tanowie Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Umowa na serwis kotłowni gazowej Bieżąca działalność 0/ 00 SP w Tanowie Bieżąca działalność 0/ 00 SP w Tanowie I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Trzebieży Umowa na wywóz nieczystości telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet 0/00 SP w Trzebieży /00 SP w Trzebieży RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 00 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe 0 0 OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

7 y wydatków w poszczególnych latach od do telekomunikacyjnych (ERA) Umowa o objęcie profilaktyką lekarską Umowa o korzystanie z basenu Umowa o monitoring obiektów szkolnych Obsługa techniczna urządzeń kserograficznych Umowa o korzystanie z hali gimnastycznej Umowa o usługi administrację komputerów i serwisu sieci Umowa o serwis i konserwację urządzeń kotłowni 0/00 SP w Trzebieży 0/00 SP w Trzebieży /00 SP w Trzebieży /00 SP w Trzebieży /00 SP w Trzebieży 0/00 SP w Trzebieży /00 SP w Trzebieży /00 SP w Trzebieży I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PRZEDSZKOLA PUBLICZNE I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr w Umowa na usługi zdrowotne Umowa na usługi INTERNET Badania profilaktyczne pracowników Korzystanie z sieci INTERNET 0/00 PP nr w /00 PP nr w Umowa na serwis sieci Nadzór sieci komputerowej 0/00 PP nr w Umowa na zakup usług wywóz odpadów Usunięcie odpadów 0/00 PP nr w Umowa na zakup usług serwis Nadzór na kotłownią 0/00 PP nr w kotłowni Umowa na zakup usług serwis Informacje dla społeczeństwa 0/00 PP nr w strony WWW Umowa na zakup usług serwis Ochrona mienia 0/00 PP nr w alarmu Umowa na usługę ochrony Ochrona mienia 0/00 PP nr w RAZEM: środki budżetowe 0 inne środki**) 0 0 RAZEM: środki budżetowe inne środki**) 0 0 RAZEM: środki budżetowe inne środki**) 0 0 RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 00 0 inne środki**) 0 0 RAZEM: środki budżetowe inne środki**) 0 0 OGÓŁEM: 0 0 środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

8 y wydatków w poszczególnych latach od do I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr w 0 Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych Umowa na objęcie opieką zdrowotną pracowników zakładu Umowa na serwis techniczny sygnalizacji alarmowej Umowa na świadczenie usługi neostrada tp Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych TP SA Umowa na monitorowanie i zwalczanie gryzoni Umowa na świadczenie usług informatycznych Umowa na świadczenie usług BHP Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa na monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją Umowa na aktualizacja programu PROGMAN Wywóz odpadów stałych 0/00 PP nr w..00 Opieka zdrowotna pracowników w zakresie badań wstępnych i kontrolnych Stały serwis techniczny sygnalizacji alarmowej napadu i włamania Dostarczanie dostępu do sieci Internet 0/00 PP nr w /00 PP nr w 0/00 PP nr w Usługi telefonii stacjonarnej 0/00 PP nr w Monitorowanie i zwalczanie gryzoni Świadczenie usług informatycznych 0/00 PP nr w /00 PP nr w Świadczenie usług BHP 0/00 PP nr w Usługi telefonii komórkowej 0/00 PP nr w Monitoring przedszkola wraz z interwencją Załóg Interwencyjnych Kontynuacja działania programów komputerowych 0/00 PP nr w /00 PP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr w Umowa na usługi medyczne Umowa na usługi informatyczne Umowa-serwis alarmu Umowa DAR NATURY-woda pitna,czynsz za bareki Umowa na ochronę przed insektami Umowa na korzystanie z telefonu komórkowego 0/00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w 0/00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: 0 środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

9 y wydatków w poszczególnych latach od do Umowa na wywóz zlewek 0 Umowa o administrowanie i prowadzenie strony internetowej Umowa naprowadzenie rachunków bankowych Umowa na usługi ochrony 0/00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr w Zakup usług konserwujących Konserwacja dźwigów /00 PP nr w Zakup usług zdrowotnych Opieka zdrowotna 0/00 PP nr w.0.00 Zakup usług konserwujących Konserwacja alarmu 0/00 PP nr w Zakup usług telefonicznych Usługi telekomunikacyjne 0/00 PP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr w Umowa na usługi telefonii - neostrada Umowa na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przedszkola Umowa na wywóz odpadów kuchennych Umowa na monitoring obiektu Umowa na konserwację systemu alarmowego Umowy na dostawę wody 0/ PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 0 w Umowa na usługi telefonii - neostrada Umowa na usługi telefonii komórkowej - Centertel 0/00 PP nr 0 w /00 PP nr 0 w RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: 0 0 środki budżetowe 0 OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

10 y wydatków w poszczególnych latach od do Umowa na świadczenie usług dezynsekcji, deratyzacji Umowa na konserwację dźwigów Umowa na konserwację systemu alarmowego Umowa na monitoring obiektu Umowa na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przedszkola Umowy na dostawę wody 0/00 PP nr 0 w 0/00 PP nr 0 w /00 PP nr 0 w /00 PP nr 0 w /00 PP nr 0 w /00 PP nr 0 w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr w Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych oraz innych dozwolonych Umowa o dezynsekcji i deratyzacji placówki Umowa o profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników ochrony obiektu telekomunikacyjnych sieci komórkowej Umowa o zakup aktualizacji programów komputerowych oraz rozszerzenie licencji na użytkowanie Zapewnienie środków realizacji zadań statutowych - utrzymywanie czystości placówki Zabezpieczenie placówki przez rozprzestrzenianiem się insektów i gryzoni Badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy Zabezpieczenie przed włamaniem Wprowadzenie oszczędności w połączeniach komórkowych Stworzenie możliwości komputerowego tworzenia danych Umożliwienie przewozu Umowa o konserwację dźwigu towarów z części podpiwniczonej placówki Umowa o konserwację systemu alarmowego Zapewnienie bezpieczeństwa placówki przed włamaniem 0/00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w 0/00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w /00 PP nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP w Tanowie Umowa o wywóz odpadów pokonsumpcyjnych Umowa na usługi kominiarskie /00 PP w Tanowie /00 PP w Tanowie RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 00 OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

11 y wydatków w poszczególnych latach od do Umowa na aktualizację programu księgowego Umowa na opiekę profilaktyczną pracowników Umowa na usługi telefoniczne - komórka 0/00 PP w Tanowie /00 PP w Tanowie /00 PP w Tanowie I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP w Trzebieży PROG-MAN 0/ 00 PP w Trzebieży I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GIMNAZJA I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr w Umowa na dostarczenie usług Zapewnienie serwisu informatycznych i aktualizacja informatycznego i aktualizacja programów księgowych programów księgowych Umowa na serwis systemów alarmowych Umowa na wywóz nieczystości stałych Opieka profilaktyczna nad pracownikami Umowa na konserwację kotłowni Umowa na dostarczenie wody dla pracowników Zapewnienie sprawności systemów alarmowych Zapewnienie wywozu nieczystości stałych Zapewnienie opieki profilaktycznej nad pracownikami pracy kotłowni Zapewnienie dobrej jakości wody dla pracowników 0/ 00 0/00 0/ 00 0/ 00 0/ 00 0/ 00 Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr w Umowa serwisowa na przegląd i konserwację systemu alarmowego Umowa o objęcie profilaktyką zdrowotną pracowników zakładu Umowa serwisowa, nadzór eksploatacyjny kotłowni ochrony obiektu położonego przy ul. Wojska Polskiego Bezpieczeństwo 0/ 00 Badania pracowników Kodeks Pracy 0/ 00 Bezpieczeństwo 0/ 00 Bezpieczeństwo 0/ 00 Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych,ciekłych, Ochrona środowiska 0/ 00 dozwolonych Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe Ogółem: środki budżetowe inne środki Razem: środki budżetowe inne środki 0 0 Razem: środki budżetowe inne środki 0 0 Razem: środki budżetowe inne środki 0 0 Razem: środki budżetowe inne środki 0 0 Razem: środki budżetowe inne środki 0 0 Razem: środki budżetowe inne środki 0 0 OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: 0 0 środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe 0 0 0

12 y wydatków w poszczególnych latach od do telekomunikacyjnych telefony Komunikacja 0/ 00 komórkowe Umowa zobowiązująca do wykonania prac aktualizujących programów licencyjnych+ pomoc prawna ABC Umowa najmu, sprzedaży - woda, czynsz minibaru Obsługa serwisowa kserokopiarek Obsługa finansowo-księgowa 0/ 00 BHP 0/ 00 Funkcjonowanie placówki zgodnie ze statutem Funkcjonowanie placówki zgodnie ze statutem 0/ 00 0/ 00 Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w Gimnazjum nr w I... WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr w Umowa na ochronę obiektu Ochrona obiektu szkoły 0/ 00 Umowa hostigowa -dostęp do serwera wykonawcy-dziennik elektroniczny Umowa na obsługę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Umowa na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Obsługa stacji redukcyjnopomiarowej gazu Opieka medyczna pracowników 0/ 00 0/ 00 Gimnazjum nr w Gimnazjum w Pilicach Gimnazjum w Pilicach Gimnazjum w Pilicach I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - MIEJSKI ŻŁOBEK Umowa o deratyzację Umowa na konserwację dźwigu Umowa na opiekę profilaktyczną pracowników Umowa na monitoring obiektu Umowa na serwis systemu alarmowego Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami Zapewnienie sprawności urządzeń technicznych Badania okresowe i kontrolne zgodnie z kodeksem pracy Zabezpieczenie bezpieczeństwa jednostce Zabezpieczenie bezpieczeństwa jednostce / 0 Miejski Żłobek / 0 Miejski Żłobek.0.0 / 0 Miejski Żłobek / 0 Miejski Żłobek / 0 Miejski Żłobek Umowa na uzdatnienie wody - Prawidłowe żywienie zbiorowe / 0 Miejski Żłobek filtry I.0. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SO Objęcie członków OSP profilaktyczną opieka zdrowotną Badania członków OSP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia / UM - SO 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe 0 0 RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe ` 0 RAZEM: 0 0 środki budżetowe 0 RAZEM: 0 0 środki budżetowe 0 RAZEM: środki budżetowe OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

13 y wydatków w poszczególnych latach od do I.. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OSiR Ochrona obiektów Administracja i serwis sieci komputerowej Oprogramowanie użytkowe Świadczenia BHP Usługa ochrony obiektuwieża VIP Prawidłowe użytkowanie programów księgowych i sieci komputerowej Prowadzenie ksiąg rachunkowych OSiR za pomocą komputera Posiłki profilaktyczne i napoje dla pracowników /0 /0 /0 /0 Woda pitna z dystrybutora Dostarczenie wody pitnej /0 Dostawa art. spożywczych Usługi pralnicze Usługi transportowe Strona informacyjna w Magazynie Polickim 0 Witryna internetowa OSiR Wyżywienie uczestników kolonii, obozów itp. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i innych Transport sprzętu pomiędzy obiektami i inne /0 /0 /0 Reklama i informacja /0 Reklama i informacja /0 Usługi telefonii komórkowej Połączenia telefoniczne / OGÓŁEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe RAZEM: środki budżetowe

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

"Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)

Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/138/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. "Część B - Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) Lp.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011 r. Lp. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. Przedsięwzięcia, programy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/214/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

Dział 851 ochrona zdrowia plan : ,00 zł wykonanie : ,69 zł 95,19 % planu

Dział 851 ochrona zdrowia plan : ,00 zł wykonanie : ,69 zł 95,19 % planu Zdzieszowice, dnia 24.03.2016 r. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2015 rok na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Bardziej szczegółowo

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20

SUMA DOCHODY Przedszkole Miejskie nr 1 893, , , ,37 10, ,20 IX.WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWE Stan środków finansowych na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięc realizowanych w latach 2011-2015

Wykaz przedsięwzięc realizowanych w latach 2011-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/18/2011 z dnia 26.01.2011 - część A Wykaz przedsięwzięc realizowanych w latach 2011-2015 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK Przychody

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK Przychody Załącznik Nr 6 z dnia 28 grudnia 2007 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 Przychody Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł) INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROKU. Dział,rozdział, paragraf Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 179,17 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

Zbiorczo przedsięwzięcia. Strona 1

Zbiorczo przedsięwzięcia. Strona 1 Rok Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH Załącznik Nr 5 WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2007 2012 Lp. Wyszczególnienie Termin w tym: Inwestor Nazwa inwestycji Rozpoczęcie Zakończenie Wartość koszt Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł) INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROKU. Dział,rozdział, paragraf Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 516,07 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu.

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. WYKONANIE BUDśETU ZA 2011 ROK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERśONIÓW Plan 3.908.681,00-zł. Wykonanie 3.851.227,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. 1. Domy pomocy społecznej Plan 146.947,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009 85195 851 Oświata i wychowanie Niezbędne Minimum Pozostała działalność 456 0 Zadania dodatk. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 0 Zakup art. biurowych 4300 Zakup usług pozostałych 240 Za rozmowy telefoniczne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarząszenia Nr 443 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 września 2012 r. Załącznik Nr 3c do chwały Nr.. Rady Miasta Olsztyn z dnia.

Załącznik do Zarząszenia Nr 443 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 września 2012 r. Załącznik Nr 3c do chwały Nr.. Rady Miasta Olsztyn z dnia. Umowy, których realizacja w roku m i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok Umowy planowane do zawarcia 522

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2556/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005 Straż Miejska 1 Egzekwowanie ładu, spokoju i porządku Planowane wydatki bezpośrednie: 01/SM/2005 15,20 35 000,00 550 344,10 585 344,10 publicznego na terenie miasta oraz 1. Zakup umundurowania edukacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017 PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017 Dział Rozdział Rodzaj wydatku Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Plan na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2017 R. DOSTAWY I USŁUGI

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W 2017 R. DOSTAWY I USŁUGI A I Dostawa kosiarek do trawników 6.3.0.00-8 62 602 200 000 I kwartał II 2 3 MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE I ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUPA 63 OGÓŁEM GRUPA 63 GRUPA 30 Dostawa tonerów, taśm i cartrige do drukarek

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 211r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45 - Zdzieszowice, dnia 20.07.2017 INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole) Załącznik Nr 1...... (miejscowość i data) Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ niepublicznego przedszkola* Wnioskuję o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 3.103.942,00 Wykonanie 2.875.618,28

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26.03.2012r. Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią : - środki obrotowe na początek roku 263,62zł. - dochody własne 16.022,70zł.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ W GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCIACH W 2019 R. DOSTAWY I USŁUGI

PLAN POSTĘPOWAŃ W GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCIACH W 2019 R. DOSTAWY I USŁUGI A I 1 2 II 3 MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE I ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUPA 301 Dostawa tonerów, taśm i cartrige do drukarek i kserokopiarek oraz ich konserwacja i naprawa w roku 2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony

PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony ROK Rozdział : 80102 Zadanie : WE//02w/01 BT - 1 I.1 Ilość oddziałów 1,00 1,00 1,00 I.2 Ilość uczniów 16,00 16,00 16,00 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 1,72 1,55 1,55 73 637,00 65 363,45 67

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49 BT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 7 638 020 5 110 380 67 środki

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok Realizację wydatków

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: Zarządzenie Nr 1598/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/XI/11 Rady Gminy w z d 7 października 2011 roku WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA 2011-2016 Lp. y wydatków budżetu w poszczególnych latach I.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70 /15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 06 listopada 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2016 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 6945 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 250 000,00 zł 250 000,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N AN S O W Y

P L A N F I N AN S O W Y P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata

Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy j na lata 2011-2021. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo