SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OśAROWIE W 2011 ROKU.
|
|
- Grażyna Sobczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OśAROWIE W 2011 ROKU. I. ORGANIZACJA PRACY Kryta Pływalnia "NEPTUN" w OŜarowie istnieje od 2002 r. Od r. Pływalnia funkcjonuje jako jednostka budŝetowa Gminy OŜarów. Obiekt jest czynny w godzinach od 8.00 do w dni powszednie oraz od 9.00 do w soboty, niedziele i święta. Zatrudnienie wynosi 18 i ¾ etatu, zatrudnione było 21 osób. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: ratownik, kasjer i sprzątająca pracują w systemie dwu zmianowym:, a konserwatorzy pracują w ruchu ciągłym. II. BAZA LOKALOWA Powierzchnia zabudowy Pływalni wynosi: 1592 m, powierzchnia uŝytkowa 2700 m 2, a kubatura m³. Pływalnia składa się z basenu sportowego 6 torowego, o długości 25 m i głębokości od 120 do 180 cm, podświetlanego basenu rekreacyjnego o długości 11 m i głębokości od 75 do 120 cm z mini zjeŝdŝalnią oraz zjeŝdŝalni rurowej o długości 72 m. Kryta Pływalnia "NEPTUN" prowadzi róŝnego rodzaju zajęcia w wodzie: naukę i doskonalenie pływania oraz aerobik wodny. Jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, ciąg szatniowy, natryski oraz toalety umoŝliwiające bezproblemowe korzystanie przez niepełnosprawnych. Nowoczesny system technologiczny uzdatniania wody basenowej zapewnia wodę o temperaturze 28 o C w basenie sportowym oraz 32 o C w basenie rekreacyjnym Kompleks szatniowo sanitarny posiada nowoczesny system natrysków i szafek sterowanych elektronicznie, a zainstalowany system monitoringu gwarantuje bezpieczeństwo korzystającym. Obiekt nasz posiada elektroniczny system obsługi klienta.
2 III. KORZYSTANIE Z PŁYWALNI Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w 2011 roku skorzystało osób indywidualnych oraz grup szkolnych. Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w ramach zajęć WF w 2011 roku korzystali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w OŜarowie oraz ze szkół publicznych z terenu Gminy OŜarów tj. Janowic, Pisar i Lasocina. W 2011 roku z Pływalni korzystali takŝe uczniowie spoza terenu Gminy OŜarów: Szkoła Podstawowa w Bodzechowie, Gimnazjum w Bodzechowie, Szkoła Podstawowa w Brzustowej, Szkoła Podstawowa w Ćmielowie, Szkoły Podstawowe w Opatowie, Szkoła Podstawowa w Lipsku, Dom dziecka w Małachowie. SP w KsięŜomierzy. Nasz Mały Dom w Opatowie, Góry Wysokie, DDPS w OŜarowie, SP Zaklików, PSP Opatów, MOSW w Zawichoście, SZ nr 2 w Opatowie, SP Sienno. Na zlecenie Gminy Zawichost Pływalnia przeprowadziła w wakacje 2011r. kurs nauki pływania dla około 50 uczniów w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy Zawichost prowadzony w ramach akcji Wakacje bez uzaleŝnień. Pływalnia prowadzi kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają się w grupach oraz indywidualnie. Pływalnia prowadzi zajęcia aerobiku wodnego, które cieszą się zainteresowaniem pań. Kryta Pływalnia NEPTUN w OŜarowie zorganizowała następujące zawody pływackie: - Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza OŜarowa Dni OŜarowa Zawody Pływackie z okazji IX Urodzin Pływalni - Dnia roku odbył się Świętokrzyski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych -OŜarów Organizatorem mityngu była Sekcja Olimpiad Specjalnych Dębno działająca przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębnie wspierana przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie. Celem imprezy było wspieranie rozwoju i aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwiększenie świadomości społecznej i pogłębienie wiedzy na temat moŝliwości tych osób. Wolontariuszami pomagającymi przy organizacji zawodów byli gimnazjaliści z OŜarowa.
3 Przy Pływalni istnieje druŝyna WOPR. Ratownicy reprezentują Gminę OŜarów w Wojewódzkich Zawodach Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które corocznie odbywają się na Chańczy. W zawodach biorą udział policjanci, straŝacy zawodowi, członkowie OSP oraz ratownicy WOPR. W ferie zimowe 2011 r. wspólnie z Polskim Radiem Kielce i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została przeprowadzona Akcja Potrafię pływać. Zorganizowany został kurs na stopień Młodszego Ratownika WOPR zorganizowany wspólnie z ZW WOPR w Kielcach. Udział wzięło 12 osób, głównie uczniów. IV. DZIAŁALNOŚĆ BIEśĄCA W lutym 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję: MontaŜ kolektorów słonecznych, gruntowego wymiennika ciepła (GWC) oraz remont instalacji wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Neptun" w OŜarowie. Gmina OŜarów w 2009 r. podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji w ramach działania 3.2 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dofinansowanie wynosi 75% wartości inwestycji netto. Zadanie obejmuje następujący zakres prac: 1. Modernizację instalacji wentylacyjnej. 2. Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) o wydajności ok m 3 /h jako alternatywnego źródła energii układu grzewczego wentylacji pływalni. 3. Zastosowanie kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 150 m 2 jako alternatywnego źródła energii dla ogrzewania hali basenowej oraz wody basenowej i natrysków. Do końca roku 2011 został zrealizowany następujący zakres prac: wykonano gruntowy wymiennik ciepła oraz remont instalacji wentylacji mechanicznej zamontowano centralę z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym.
4 Nie zakończono montaŝu powietrznych kolektorów słonecznych- z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. W marcu 2012 roku Wykonawca kontynuuje prace przy montaŝu kolektorów słonecznych i deklaruje zakończenie prac i uruchomienie całej instalacji w kwietniu 2012r. PLANY NA ROK 2012 Plan imprez sportowych w roku 2012: 1. Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych 2. Gminne Zawody Pływackie Szkół Gimnazjalnych 3. Zawody w Pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów 4. Zawody Pływackie X Urodziny Pływalni 5. Zawody Pływackie Policjantów Województwa Świętokrzyskiego o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach W 2012 roku planujemy kontynuować wszystkie akcje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy nad wodą oraz edukacją wodną. Z danych WOPR wynika, Ŝe im wcześniej zaczniemy dzieci motywować, tym chętniej i częściej zostają one ratownikami i angaŝują się w działalność wartościową społecznie. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie liczby ratowników, ale takŝe chęć uczenia dzieci odpowiedzialności za siebie i innych. Kiedy umieją pływać, potrafią lepiej zadbać o siebie, a kiedy są ratownikami, potrafią równocześnie zadbać o innych. Pobudzanie u najmłodszych postaw obywatelskich, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, pozytywnie oddziałuje na ogólny rozwój dzieci. w ten sposób moŝemy mieć wpływ na zbudowanie bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania w wodzie.
5 Lp. Dział 926 Rozdział Paragraf y wydatkó w Opis Zestawienie Wydatków Krytej Pływalni NEPTUN w OŜarowie za rok 2011 Plan wydatków Wydatki roczne Wynagrodzenie osobowe , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Nagrody i wydatki osobowe nie ,16 zaliczane do wynagrodzeń ,00 (ekw. za pranie, woda pitna) ,4120 Składki ZUS , , Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) Zakup materiałów i wyposaŝenia w tym: środki uzdatniania wody środki czystości pozostałe materiały (mater Energia Woda Gaz biurowe, elektr. wyposaŝenie) , , , , , , Usługi remontowe (usługi konserwacyjne, naprawcze np. maszyn, urządzeń, sprzętu) , , Zakup usług pozostałych (opłaty , ,99 pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, usługi reklamowe, koszty i prowizje bankowe) Odpis na ZFŚS , , ,4410, , 4520, , 4360, 4370, 4700, 4740, 4750, 4580 Pozostałe koszty (usługi zdrowotne, podróŝe słuŝbowe, róŝne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budŝetu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za internet, , , Razem wydatki , ,92
6 Dział 926 Rozdział Zestawienie Dochodów Krytej Pływalni NEPTUN w OŜarowie za rok 2011 Lp. Paragraf przychodów Opis Plan Dochody roczne Wpływy z usług , , Dochody z najmu i ,00 dzierŝawy Pozostałe odsetki 1.054, Wpływy z róŝnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych ,00 5. Razem dochody , ,92 ZOBOWIĄZANIA KRYTEJ PŁYWALNI NEPTUN NA DZIEŃ ROKU Zobowiązania za: - Energia, woda, gaz ,69 - podatek od osób fizycznych ,00 - składki ZUS ,83 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,04 - pozostałe zobowiązania ,79 W tym zobowiązania wymagalne 0 zł Razem: ,35
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OśAROWIE W 2007 ROKU.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OśAROWIE W 2007 ROKU. I. ORGANIZACJA PRACY Kryta Pływalnia "NEPTUN" w OŜarowie funkcjonuje od 01.08.2002 r. Od 01.11.2004 r. Pływalnia działa jako
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OŻAROWIE W 2006 ROKU. I. ORGANIZACJA PRACY Kryta Pływalnia "NEPTUN" w Ożarowie funkcjonuje od 0
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OŻAROWIE W 2006 ROKU. I. ORGANIZACJA PRACY Kryta Pływalnia "NEPTUN" w Ożarowie funkcjonuje od 01.08.2002 r. Od 1 XI 2004 r. Pływalnia działa jako
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OŻAROWIE W 2005 ROKU.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OŻAROWIE W 2005 ROKU. I. ORGANIZACJA PRACY Kryta Pływalnia "NEPTUN" w Ożarowie funkcjonuje od 01.08.2002 r. Obiekt jest czynny w godzinach od 8.00
A. 2 Etaty 31 31
Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 214 Poz. Nazwa Wykonanie Plan budŝ. BT-2 (w złotych) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy kosztów
Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok. Wydatki
Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok 801 Oświata i wychowanie 352 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 352 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie
Dokształcanie nauczycieli. Wydatki
Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 3 000,00 -
Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki
Dział 926 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z
Śą l skie województwo PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDś ETOWEGO NA 2009 ROK Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) BT-5 str1 Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice
Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki
Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki
ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008
66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA
DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI
Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%
Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00
Plan finansowy: 2016,Budżet,Zmiany w/w,publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej [ rok: 2016, data: 2016-12-31, wariant: Plan zatwierdzony, paragrafy: 27, pozycje: 82, rozdziały: 11 ] Wydatki
PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)
Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2008
Załącznik nr 3 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2008 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 w Wielbarku oraz
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49
BT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 7 638 020 5 110 380 67 środki
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r. XIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków
Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok
planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000
PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK
Zbiorczo Szkoły i Przedszkola Załącznik Nr 8 Rozdział: 1. Stan środków pienięŝnych na początek u 0,00 2. Dochody ogółem, z tego: 764 100,00 wpływy z usług 0830 460 100,00 pozostałe odsetki 0920 6 000,00
Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem
Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 500,00 4040 Dodatkowe
PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
Zbiorczo Szkoły i Przedszkola Załącznik Nr 8 PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I Rozdział: Lp. Treść plan na 2012 rok 2. Dochody ogółem, z tego: 783 030,00 wpływy z usług 0830
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych organizowanych. w Gminie Ożarów w 2018 r.
Lp. 1. 2. 3. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych organizowanych Nazwa imprezy, przedsięwzięcia Noworoczne spotkanie Przedsiębiorców, Kierowników Przedsiębiorstw, Instytucji, Stowarzyszeń, Twórców Kultury
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Gdańska REGON 710240111 NIP 824-000-26-81 Tel/fax: (025) 792 32 54, (025) 792 29 68, (022) 489 52 81 e-mail: zmwikw@post.pl
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA I PÓROCZE 2010 ROK
Siedlce,14.07.2010r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA I PÓROCZE 2010 ROK Plan wydatków na 2010 r. dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
GOSPODARKA POZABUDśETOWA MIASTA RADOMIA
GOSPODARKA POZABUDśETOWA MIASTA RADOMIA ZAKŁADY BUDśETOWE WYODRĘBNIONE RACHUNKI BANKOWE W 2011 roku w formie zakładu budŝetowego będzie funkcjonował: 1. Cmentarz Komunalny Rozdz. 71035-Cmentarz Komunalny
Czarnków, 28 maj 2008 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDśETU II FUNDUSZU PRACY PO ZMIIANACH NA 2008 ROK Czarnków, 28 maj 2008 rok 1 Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Uchwała Nr XXIX/ 181 /2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2004 roku
Uchwała Nr XXIX/ 181 /2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok
- PROJEKT- PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK Dział 926 Rozdział MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.
Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BT 1 (w złotych) Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 6 075 380 4 493 070 środki
Stan środków na koniec Treść. okresu Dz. Rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Załącznik Nr 7 Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budŝetowych za I półrocze 2009 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 000 25 776,51 1 533 954 626 885,22 1 533 954 644 431,73 90 000 8 23 70001 Zakłady
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00
Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa
Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
Plan Rozliczeń Gospodarki PozabudŜetowej z BudŜetem Miasta
Plan Rozliczeń Gospodarki PozabudŜetowej z BudŜetem Miasta Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/51/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. I Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody
Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.
Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na
Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z
Śląskie województwo Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA 2008 ROK BT-5 str.1 Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice
Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy
Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Część
Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu.
WYKONANIE BUDśETU ZA 2011 ROK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERśONIÓW Plan 3.908.681,00-zł. Wykonanie 3.851.227,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. 1. Domy pomocy społecznej Plan 146.947,00
VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2012r. VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków Komunalnych
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata
Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku
Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267
WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy
Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170
PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
Objaśnienia do załącznika Nr 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,
Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku
Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim Na podstawie 1 Uchwały
Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.
Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach 2016 rok Wykonanie na 31.12. 2016 1 2 3 4 5 1. Przychody z działalności kulturalnej 0
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą
wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie nr : 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Wydatki ogółem wyniosły: 1.124.882,00 zł w tym: 1. GOK i świetlice wiejskie 951.131,00 zł 2. Biblioteki 173.751,00
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2011 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnian r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 700 Gospodarka mieszkaniowa 847 855,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 825 855,00 0,00 825 855,00 4300 Zakup usług pozostałych
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD r. DO r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06 2016r. PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE WYKONANIE % 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku
UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie
Uchwała nr XXI/99/08 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r.
Uchwała nr XXI/99/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Dział 926 - Kultura Fizyczna Rozdział 92605- Zadania w zakresie
Liceum Ogólnokształcące Nr 56
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r.
Obja nienia do Zarz dzenia Nr 526/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w bud ecie miasta na 2010 r.
Objaśnienia do Zarządzenia Nr 526/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budŝecie miasta na 2010 r. Zmiany dotyczą: 1) zwiększenia planu dochodów
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
Czarnków, październik 2008 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDśETU II FUNDUSZU PRACY po zzmiianacch zza IIIIII kwarrttałły 2008 rroku.. Czarnków, październik 2008 rok 1 Powiatowy
1) Zajęcie pasa drogowego (środek specjalny będący w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy)
Objaśnienia do załącznika Nr 7 ŚRODKI SPECJALNE Środki specjalne są to środki finansowe jednostek budŝetowych, gromadzone na specjalnych rachunkach bankowych. Środki te przeznacza się na poprawę standardu
Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział
Liceum Ogólnokształcące Nr 56
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI
Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik nr 3 do zarządz. AO.0050.3.2013 z dnia 2013-01-11 Plan dochodów i wydatków na rok 2013 DOCHODY I WYDATKI zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach DOCHODY
Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej
załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741
Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010
Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010 I. Postanowienia ogólne Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr.XX/100/04 z dnia 7 października 2004
Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury
Załącznik Nr 9 Wykonanie rzeczowo-finansowe za 008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Wykonanie rzeczowo - finansowe za 008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury Lp. Dochody MOK Plan Wykonanie I Wpływy
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMśY
Lp. Dział Zadania inwestycyjne Gmina Urząd Marszałkowski WFOŚiGW z tego: BudŜet państwa Środki z funduszy strukturalnych BGK PFOŚiGW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Inwestycje kontynuowane 1 600
Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj.
Page 1 of 5 Ożarów: Montaż instalacji powietrznych kolektorów słonecznych, gruntowego wymiennika ciepła (GWC), instalacji automatycznego sterowania kolektorami słonecznymi oraz remont instalacji wentylacji
UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie gminy Jedlińsk na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
Działania Gminy Wrocław w zakresie
Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI
Rozdzia 2014 r. zmianach WYDATKI OGÓŁEM
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 49/1626/14 Zarządu Województwa z dnia 26.11.2014 r. W załączniku Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŝetowej. Plan na 2014 rok" do uchwały
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
Zał. 7a SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00
IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok
IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191
Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok
. pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej
SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015
PRZYCHODY Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 1.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY rozdział 92105 1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów
Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki
Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Pozycja Wartość 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja GRB - W3020 801 80110 3020GRB Wydatki
Dochody i wydatki dochodów własnych. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:
Dochody i wydatki dochodów własnych Część opisowa do zał. nr 11 Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco: Wykonanie w myśl art. 22 ust. 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących
ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r. Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art.
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE
Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział
Wykaz zadań budżetowych. Jednostek budżetowych Gminy w roku budżetowym 2005
Straż Miejska 1 Egzekwowanie ładu, spokoju i porządku Planowane wydatki bezpośrednie: 01/SM/2005 15,20 35 000,00 550 344,10 585 344,10 publicznego na terenie miasta oraz 1. Zakup umundurowania edukacja
SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za r r.
SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za 01.01. 31.12.2009r. Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury, finansowaną z dotacji oraz przychodów
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45
Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki
1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Załącznik do Zarządzenia Nr 497/14 1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku W dni powszednie od poniedziałku do piątku: Tabela 1 l.p Godziny
Czarnków, grudzień 2009 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDśETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 30 lliissttopad 2009 rr..
ZARZĄDZENIE NR 144/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 listopada 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 144/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.
ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. Na podastawie art. 186 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 caerwca