Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 2014 rok"

Transkrypt

1 Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym za 214 rok

2 ISTOTA BUDśETU ZADANIOWEGO BudŜet zadaniowy to nowoczesna metoda zarządzania finansami publicznymi oparta na planowanej w perspektywie rocznej oraz wieloletniej alokacji środków publicznych w obszarze zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw. Zadaniowość w funkcjonowaniu powiatów wynika z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Tymczasem ustawa z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych będąca podstawowym dokumentem w zakresie uchwalania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego określa działowo - rozdziałowy sposób prezentacji dochodów i wydatków, który nie zawsze jest czytelny dla radnych oraz członków wspólnot samorządowych. BudŜet zadaniowy w Polsce to stosunkowo nowe rozwiązanie. WdraŜanie jego zalecały Komisja Europejka i instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwaŝywszy na fakt, iŝ środki z unijnych projektów w kolejnych perspektywach rozdzielane są tylko i wyłącznie na zadania zorientowane na cele i rezultaty. Ale w jednostkach samorządowych o budŝecie zadaniowy mówi się niewiele. Inaczej jest w budŝecie państwa, gdzie obowiązuje budŝet klasyczny oraz zadaniowy, z wykonania których sporządza się sprawozdania. W warunkach funkcjonowania dyscyplinującego wydatki bieŝące art. 243 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjął próbę zdefiniowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa powiatowego. Następnie Wydział Panowania i Rozwoju starostwa powiatowego pracował nad ustaleniem układu zadaniowego wydatków budŝetowych, jego uchwaleniem i przekazaniem do realizacji. Pomocnym w tym okazał się udział w projekcie unijnym pn. WdraŜanie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowanym przez pracowników Uniwersytet Szczeciński pod przewodnictwem profesor Teresy Lubińskiej, notabene pierwszym twórcą budŝetu zadaniowego. Kolejnym krokiem zbliŝającym powiat do budŝetu zadaniowego było nawiązanie współpracy z firmą Doskomp Spółka z o.o. w Łodzi zajmującą się między innymi tworzeniem i wdraŝaniem oprogramowania do budŝetowania tradycyjnego i zadaniowego w samorządach. W ramach współpracy zakupiono program system Planowania i realizacji budŝetu PlanB, który obok zarządzania skomplikowanym procesem realizacji budŝetu oraz zmian w budŝecie w formie tradycyjnej daje moŝliwość budŝetowania zadaniowego. Do końca

3 pierwszego kwartału 214 roku budŝet zadaniowy powiatu znajdował się w fazie testowej. W tym okresie jednostki organizacyjne powiatu i komórki organizacyjne starostwa powiatowego sporządzały plany finansowe wydatków w formie tradycyjnej i zadaniowej. Wszelkie zmiany w budŝecie tradycyjnym miały swoje odzwierciedlenie w budŝecie zadaniowym. Połączenie zadań z układem klasycznym stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie budŝetu tradycyjnego, pełniąc jednocześnie rolę informacyjno-objaśnieniową. W celu uprawomocnienia budŝetu zadaniowego na potrzeby planowania i wykonania budŝetu klasycznego Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniu 3 kwietnia 214 roku podjął Uchwałę Nr 2681/14 w sprawie układu zadaniowego wydatków budŝetu Powiatu Stargardzkiego na 214 rok. STRUKTURA BUDśETU ZADANIOWEGO BudŜet zadaniowy powiatu został opracowany metodą kodowania zadań pozwalającą na prezentowanie ich w układzie: 1) działowo - rozdziałowy, zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, 2) samych tylko zadań według grup numerów wynikających z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Układ zadaniowy wydatków budŝetowych Grupa zadań wg ustawy o samorządzie powiatowym nadrzędne Klasyfikacja budŝetowa Klasyfikacja budŝetowa

4 Podstawowym elementem budŝetu zadaniowego jest zadanie, któremu przypisuje się określone paragrafy klasyfikacji budŝetowej i kwoty planowanych wydatków, a takŝe wskazuje się dział i rozdział klasyfikacji budŝetowej. Zadania zostały zdefiniowane w sposób jednolity dla poszczególnych typów jednostek. Suma zadań składa się na zadanie nadrzędne, te natomiast na grupę zadań wynikającą z ustawy o samorządzie powiatowym. Ostatecznie sformułowano 23 grupy zadań oparte na wspomnianej ustawie, przyporządkowano im 76 zadań nadrzędnych, a tym łącznie 262 zadań. Numery grup zadań wg ustawy o samorządzie powiatowym 1 Edukacja publiczna 2 Promocja i ochrona zdrowia 3 Pomoc społeczna 4 Piecza zastępcza 5 Wspieranie osób niepełnosprawnych 6 Transport zbiorowy 7 Drogi publiczne 8 Kultura 9 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 Kultura fizyczna 11 Turystyka 12 Geodezja i kartografia 13 Gospodarka nieruchomościami 14 Administracja architektoniczno-budowlana 15 Ochrona i poprawa środowiska 16 Rolnictwo 17 Leśnictwo 18 Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne 19 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 2 Zadania powiatu realizowane przez starostwo powiatowe 21 Obronność 22 Promocja powiatu 23 Pozostałe zadania powiatu wynikające z innych ustaw

5 Schemat numerowania zadań Numer zadania: W B lub W M, gdzie: W rodzaj zadania 1 numer zadania wynikający z ustawy 1 numer zadania nadrzędnego 1 numer zadania 2 źródło finansowania B wydatki bieŝące M - wydatki majątkowe W1.1 nadrzędne W1.1.1 Rodzaje zadań: W zadanie własne Z zadanie zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami R zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową J zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego P zadanie związane z pomocą finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego Źródła finansowania 1 środki na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami 2 środki na zadania własne 3 środki niewygasające 4 środki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 5 środki na porozumienia z administracją rządową 6 środki własne na zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami 7 środki na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego Plan wydatków oraz jego wykonanie za 214 roku w ujęciu procentowym obrazują poniŝsze wykresy:

6 Udział grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym w planowanych wydatkach budŝetu Powiatu Stargardzkiego za 214 roku

7 Udział grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym w wykonanych wydatkach budŝetu Powiatu Stargardzkiego za 214 roku

8 Wykonanie budŝetu Powiatu Stargardzkiego za 214 roku według poszczególnych grup zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym 1. EDUKACJA PUBLICZNA OGÓŁEM: Plan ,92 złotych Wykonanie ,97 złotych wykonania 98,67 z tego: W1.1 Kształcenie specjalne Plan , złotych Wykonanie ,14 złotych wykonania 99, r r. W B - Szkoła podstawowa specjalna , ,5 99,44 W B - Gimnazjum specjalne , ,15 99,4 W B - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy , ,38 99,75 W B - Świetlica szkolna , ,1 97,3 W B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,65 96,83 W B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy z Autyzmem i innymi SprzęŜeniami W B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny , ,26 1, , ,55 99,62

9 W1.2 kształcenie gimnazjalne dorosłych Plan 336.2, złotych Wykonanie ,29 złotych wykonania 99, r r. W B - Gimnazjum dla dorosłych 336 2, ,29 99,41 W1.3 Kształcenie ogólnokształcące publiczne Plan , złotych Wykonanie ,25 złotych wykonania 98, r r. W B - I Liceum Ogólnokształcące , ,68 99,52 W B - II Liceum Ogólnokształcące , ,34 98,29 W B - III Liceum Ogólnokształcące , ,23 99,99 W B - Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania przygotowano wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania w ramach programu operacyjnego PL 4 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowanego EOG. Wniosek został złoŝony w Narodowym Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia r. 25, 14 76, 59,4 W M - Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową przewidującą wymianę stolarki okiennej, wymianę i odtworzenie stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 5, 28 4, 56,8 W1.4 Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne Plan , złotych Wykonanie ,72 złotych wykonania 99,15 W B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieŝy) J. Panz W B - Dotacja dla Niepublicznego LO "śak"(dla dorosłych) B. Michalak W B - Dotacja dla Niepublicznego LU "śak" (dla dorosłych) B. Michalak r r , ,92 99, , ,76 1, 1 891, 1 89,56 99,98

10 W B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "śak" CNiB "śak" W B - Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych "śak" CNiB "śak" W B - Dotacja dla Niepublicznego LU ( dla dorosłych) E. Kopczyńska W B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieŝy) E. Kopczyńska W B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E. Kopczyńska W B - Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz- Bryła W B - Dotacja dla LO dla MłodzieŜy D.Terajewicz- Bryła , , 94, , 6 616,96 8,75 2 6, 2 599,52 99, , ,48 1, 57 99, ,12 98, , ,88 1, , ,52 1, W1.5 Kształcenie zawodowe publiczne Plan , złotych Wykonanie ,1 złotych wykonania 99, r r. W B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr , ,16 99,65 W B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr , ,14 99,31 W B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr , ,74 99,4 W B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr , ,5 99,89 W B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 37 25, ,16 99,77 W B - Technikum Zawodowe nr , ,14 99,72 W B - Technikum Zawodowe nr , ,91 99,97 W B - Technikum Zawodowe nr , ,66 99,4 W B - Technikum Zawodowe nr , ,56 99,65 W B - Szkoła Policealna dla Dorosłych - PCKU 5 73, 5 64,28 99,98 W B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU , ,76 99,3 W B - Centrum Kształcenia Praktycznego , ,54 99,87 W1.6 Kształcenie zawodowe niepubliczne Plan , złotych Wykonanie ,62 złotych wykonania 98,26 W B - Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E. Kopczyńska W B - Dotacja dla Policealnego Studium Zarządzania "śak" (dla dorosłych) B. Michalak r r , ,91 97, , ,32 1,

11 W B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieŝy) GiA Wasiłek W B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasiłek W B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasiłek W B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla dorosłych) GiA Wasiłek W B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieŝy) GiA Wasiłek W B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieŝy) SSP "Stopka" W B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "śak" (dla dorosłych) CNiB "śak" W B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiŚP W B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła W B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła , ,35 99, , ,43 99, , ,32 1, 3 438, 3 437,52 99, , ,56 98, , ,16 96, , ,49 94, , ,48 1, 121, ,12 1, , ,96 1, W1.7 Kształcenie kursowe publiczne Plan , złotych Wykonanie ,62 złotych wykonania 99,99 W B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego r r , ,62 99,99 W1.9 Wsparcie procesu kształcenia Plan , złotych Wykonanie ,69 złotych wykonania 98,71 W B - Zapewnienie systemu pomocy psychologicznopedagogicznej W B - Zapewnienie opieki i wychowania uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania W B - Racjonalne wykorzystanie powierzonego majątku Bursie Szkolnej W M - Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej - za zaplanowaną kwotę miał być wykonany projekt techniczny dotyczący przebudowy skrzydła budynku Bursy, do którego planowano przeniesienie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Brak kasowego wykonania związany jest z okresowym zawieszeniem planu przeniesienia Poradni ze r r , ,53 98, , ,17 99,91 8 6, ,65 85,79 1,,,

12 względu na brak drogi dojazdowej do budynku Bursy. W B - Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej" W B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości 25, 19 9, 79, , 7 16,34 1, W1.1 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan , złotych Wykonanie ,64 złotych wykonania 95, r r. W B - Doradztwo metodyczne 15, 11 33,14 96,5 W B - Szkolenia nauczycieli w róŝnych formach , ,44 96,17 W B - Projekt POKL - "W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" , ,6 95,21 J1.1 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 15., złotych Wykonanie 15., złotych wykonania 1, r r. J B - Doradztwo metodyczne 65, 65, 1, J B - Szkolenia nauczycieli w róŝnych formach 4, 4, 1, W1.11 Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów Plan 49.1, złotych Wykonanie 36.76,39 złotych wykonania 73, r r. W B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych 29 8, 26 36,24 88,28 W B - Udział uczniów w zawodach sportowych 19 3, 9 77,15 5,62

13 W1.12 Pozostałe zadania w sferze oświatowej Plan , złotych Wykonanie ,59 złotych wykonania 8,13 W B - Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów r r. 18 3, 18 3, 1, W B - Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów , ,49 98,55 W B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli ,,, W B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo wychowawczych 1 7,,, W B - Komisje do spraw awansu zawodowego 4 6, 1 4, 3,43 W B - Utrzymanie boiska przez Zespół Szkół nr , ,17 99,21 W B - Utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 przez Zespół Szkół nr 5 87, ,61 96,69 W B - Współpraca ze szkołami państwowymi 19 5, 19 5, 1, W B - Realizacja projektu pn."najlepszy w zawodzie" , ,32 94,78 W B - Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,,, Z1.13 Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Plan 1.149,92 złotych Wykonanie 1.149,92 złotych wykonania 1, Z B - WyposaŜenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Z B - WyposaŜenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe r r. 799,92 799,92 1, 35, 35, 1,

14 2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,31 złotych wykonania 97,71 z tego: W2.1 Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat Plan 29., złotych Wykonanie ,95 złotych wykonania 99, r r. W B - Profilaktyka antyalkoholowa 2, 2, 1, W B - Profilaktyka antynarkotykowa 3 3, 3 237,11 98,9 W B - Promocja zdrowia psychospołecznego i fizycznego 2 7, 2 699,31 99,97 W B - Profilaktyka chorób układu krąŝenia 2, 1 999,42 99,97 W B - Profilaktyka chorób nowotworowych 9, 8 998,7 99,98 W B - Profilaktyka powikłań cukrzycy 3 4, 3 39,24 99,71 W B - Profilaktyka antynikotynowa 1 8, 1 795,8 99,77 W B - Profilaktyka chorób neurologicznych 4 8, 4 8, 1, W2.2 Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane z dotacji przez inne podmioty Plan 23., złotych Wykonanie 23., złotych wykonania 1,

15 r r. W B - Dotacja na profilaktykę antyalkoholową 3, 3, 1, W B - Dotacja na wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieŝy W B - Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 5+ W B - Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością W2.3 Wspieranie działalności leczniczej Plan 52.37, złotych Wykonanie , złotych wykonania 99,37 14, 14, 1, 2 5, 2 5, 1, 3 5, 3 5, 1, r r. W B - Spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie W M - Pawilon połoŝniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim poniesione wydatki dotyczyły etapu Aktualizacja Programu Funkcjonalno UŜytkowego w zakresie: 1) przebudowy oddziału pediatrii, 2) przebudowy budynku nr 4 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 3) przebudowy budynków na potrzeby ciągów komunikacyjnych, 4) rozszerzenia zakresu rzeczowego programu o budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 22 37, 22 37, 1, 3, 26 74, 89,13 W M - Dotacja dla SPW ZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zadania pn. "Remont, modernizacja i wyposaŝenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Staszica 16" na dofinansowanie budowy windy szpitalnej do transportu pacjentów 27, 27, 1, Z2.4 Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków Plan , złotych Wykonanie ,36 złotych wykonania 97,5

16 Z B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne Z B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne Z B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków r r , ,77 97, , ,39 96,46 61, ,2 92,37 3. POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,2 złotych wykonania 97,46 z tego: W3.1 Udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć rodzinnych Plan 2., złotych Wykonanie 2., złotych wykonania 1, r r. W B - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2, 2, 1, W3.2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan 1., złotych Wykonanie 8.954,91 złotych wykonania 89, r r. W B - Przeciwdziałanie przemocy w środowisku 1, 8 954,91 89,55

17 Z3.2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan 16.5, złotych Wykonanie 16.5, złotych wykonania 1, Z B - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie r r. 16 5, 16 5, 1, W3.3 Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym Plan , złotych Wykonanie ,7 złotych wykonania 98, r r. W B - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej , ,7 99, W M - Zakup suszarki bębnowej na potrzeby DPS 14 5, 1, 68,97 W3.4 Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczających inne palcówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan , złotych Wykonanie ,9złotych wykonania 95, r r. W B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób opuszczających inne placówki niŝ placówki opiekuńczowychowawcze , ,9 95,83 W3.5 Pomoc w integracji ze środowiskiem Plan , złotych Wykonanie ,15 złotych wykonania 93,1 W B - Realizacja projektu pn."integracja społeczna w powiecie stargardzkim" r r , ,15 93,1 W3.6 Pozostałe zadania pomocy społecznej Plan , złotych Wykonanie ,17 złotych wykonania 98,5

18 r r. W B - Obsługa zadań pomocy społecznej , ,17 99,45 W B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie w ramach zadania zaplanowano szkolenie kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, w omawianym okresie nie było zapotrzebowania na takie szkolenie 4,,, 4. PIECZA ZASTĘPCZA OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,62 złotych wykonania 98,96 z tego: W4.1 Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej Plan , złotych Wykonanie ,88 złotych wykonania 99,38 W B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu W B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów W B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze W B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczowychowawczych - COPOW r r , ,97 99, , ,81 98, , ,75 93, , ,35 99,79 W4.2 Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej Plan , złotych Wykonanie ,36 złotych wykonania 98,38

19 W B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu W B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu W B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu W B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów r r , ,9 99, , 88 85,18 74, , ,37 96, , ,11 97,59 W B - Koordynowanie pieczy zastępczej 6 67, 56 98,8 93,8 W B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą W B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 6 9, 5 69, 82,46 12, 12, 1, W B - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 4, 4, 1, R4.2 Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej Plan , złotych Wykonanie , złotych wykonania 1, R B - Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej R B - Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej r r , 34 16, 1, , , 1, W4.3 Pozostałe zadania pieczy zastępczej Plan , złotych Wykonanie ,38 złotych wykonania 98, r r. W B - Obsługa zadań pieczy zastępczej , ,38 98,67

20 5. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,93 złotych wykonania 94,4 z tego: W5.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan , złotych Wykonanie ,77 złotych wykonania 98,1 W B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie W B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie r r , 73 98, 1, 65 76, 65 76, 1, W B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów , ,77 95,98 Z5.2 Orzekanie o niepełnosprawności 98Plan 365.3, złotych Wykonanie ,16 złotych wykonania 91,59 Z B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego Z B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego Z B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego r r , ,32 1, , 6 675,97 17, , ,87 1, J5.2 Orzekanie o niepełnosprawności Plan 9.999, złotych Wykonanie 9.936, złotych wykonania 99,37

21 J B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego r r , 9 936, 99,37 6. TRANSPORT ZBIOROWY OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,3 złotych wykonania 98,29 z tego: Z6.1 Obsługa uczestników ruchu drogowego Plan , złotych Wykonanie ,62 złotych wykonania 98, r r. Z B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów 93, 93, 1, Z B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów , ,96 98,81 Z B - Wydanie i cofanie praw jazdy 31 28, 31 28, 1, Z B - Wydanie i cofanie praw jazdy , ,9 97,37 Z B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego Z B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców , ,11 93, , 17 37,65 98,72 W6.2 Obsługa pojazdów wycofanych z użytku Plan 142.8, złotych Wykonanie ,68 złotych wykonania 96,9

22 r r. W B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów 142 8, ,68 96,9 7. DROGI PUBLICZNE OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,39 złotych wykonania 94,61 z tego: W7.1 Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej Plan , złotych Wykonanie ,94 złotych wykonania 89,65 W B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez ZDP W B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy r r. 675, ,3 94, , ,57 51,1 W B - Utrzymanie sygnalizacji ulicznej 93, ,64 85,71 W B - Oznakowanie pionowe i poziome ulic 15, ,22 97,38 W B - Utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania 34 2, ,55 98,47 W B - Remonty dróg i mostów oraz ich utrzymanie 1 52, ,14 92,22 W B - Utrzymanie zieleni w pasie drogowym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 49 8, ,15 97,9 W B - Zajęcie pasa drogowego 57 9, ,76 97,38 W B - Pozostałe czynności utrzymania infrastruktury drogowej 2, ,88 96,79

23 W7.2 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Plan , złotych Wykonanie ,72 złotych wykonania 98, r r. W M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 174Z Chociwel -Dobrzany-Suchań W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 433Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144. W M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 17Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino W M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów W M - Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 16 W M - Przebudowa drogi powiatowej 174Z skrzyŝowanie z drogą nr 173Z - Lipnik - Stargard Szczeciński W M - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim. W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcewo - Kolin - śalęcino 29 9, , 88, , , 97,54 225, ,9 99,96 65, ,73 99,99 65, ,94 94, , ,93 99, , ,92 99,76 531, ,4 98, , ,98 97,84 1, 393,6 39,36 W M - Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku. 6 1, 6 18,24 99,86 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo W M - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim W7.3 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Plan , złotych Wykonanie ,73 złotych wykonania 93,13 1, ,99 99,62 23, ,5 98,52 7, 5 492,5 78,46 62, ,9 99, r r. W B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych , ,73 93,13

24 8. KULTURA OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,53 złotych wykonania 98,5 z tego: W8.1 Upowszechnianie kultury Plan , złotych Wykonanie ,53 złotych wykonania 97,87 W B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych W B - Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard Szczeciński na prowadzenie biblioteki powiatowej r r. 29, ,19 1, 6, 6, 1, W B - Realizacja projektu pn. "Jesienny jazz" , 61 82,66 93,93 W B - "(Nie)znane historie " - oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR W B - "SANTO" - Powiat Stargardzki w hołdzie Janowi Pawłowi II P8.1 Upowszechnianie kultury Plan 2., złotych Wykonanie 2., złotych wykonania 1, , 43 25,94 99, , ,74 97,74 P B - Dotacja dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na wydanie kolejnego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie" r r. 2, 2, 1,

25 9. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI W9.1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,64 złotych wykonania 99,91 W B - Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie W B - Nasze dziedzictwo obiektywnie - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR r r. 75, 75, 1, , ,64 99,65 1. KULTURA FIZYCZNA W1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Plan , złotych Wykonanie ,22 złotych wykonania 97,6 W B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie W B - Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński W B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 212 W B - Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki noŝnej r r. 32, 22 65, 7,78 3, 3, 1, , ,22 98,41 74, 74, 1,

26 W B - Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie koszykówki W B - Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki 7, 7, 1, 5, 5, 1, 11. TURYSTYKA W11.1 Upowszechnianie turystyki Plan 27.9, złotych Wykonanie ,85 złotych wykonania 99,78 W B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych W B - Składka za przynaleŝność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej r r. 22 9, ,85 99,73 5, 5, 1, 12. GEODEZJA I KARTOGRAFIA OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,3 złotych wykonania 98,24 z tego: Z12.1 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 399.9, złotych Wykonanie ,32 złotych wykonania 99,98

27 Z B - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z B - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego r r , ,32 99, , , 1, Z12.2 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan , złotych Wykonanie ,56 złotych wykonania 98,11 Z B - Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego r r , ,56 98, , 5 65, 97,97 W12.2 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 5., złotych Wykonanie, złotych wykonania, W M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego r r. 5,,, J12.2 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 4.864, złotych Wykonanie 4.863,42 złotych wykonania 99,99 J M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego r r , 4 863,42 99,99

28 13. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie 73.83,55 złotych wykonania 79,62 z tego: Z13.1 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Plan , złotych Wykonanie ,91 złotych wykonania 92,75 Z B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa Z B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa Z B - Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Z B - Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa Z B - Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa Z B - Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa r r , ,8 99, , 12 36,35 94, , 63 58,5 82, , 18 63,77 88, , 23 85, 1, , , 93,96 Z B - Realizacja wypłat odszkodowań 1 85, 9 292,8 85,65 Z B - Realizacja wypłat odszkodowań , , 93,96 Z B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych W13.2 Zarządzanie mieniem Powiatu Plan 12.21, złotych Wykonanie 55.75,2 złotych wykonania 45,82 W B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Powiatu 1 3, 8 618,69 83, r r. 71 4, ,89 32,11 W B - Rozporządzanie nieruchomościami Powiatu 41 81, ,49 75,18 W B - Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania majątku Powiatu 7, 715,82 1,23

29 W13.3 Zaspokajanie roszczeń majątkowych za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby inwestycji Plan 2., złotych Wykonanie ,44 złotych wykonania 62, r r. W B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 15, ,49 54,77 W B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek 5, ,95 87, ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z14.1 Kontrola procesu budowlanego Plan , złotych Wykonanie ,92 złotych wykonania 98,91 Z B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Z B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego r r , 39 8,92 99, , , 96,99

30 15. OCHRONA I POPRAWA ŚRODOWISKA OGÓŁEM: Plan 95.88, złotych Wykonanie ,72 złotych wykonania 88,76 z tego: Z15.1 Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi Plan 12.2, złotych Wykonanie 12.13,2 złotych wykonania 99,21 Z B - Pełnienie funkcji organu administracji geologicznej r r. 12 2, 12 13,2 99,21 Z15.2 Ochrona środowiska i gospodarka wodna Plan , złotych Wykonanie 28.63, złotych wykonania 97,83 Z B - Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Z B - Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej r r , 14 99, 1, , , 95,55 W15.3 Edukacja ekologiczna Plan , złotych Wykonanie ,52 złotych wykonania 81,44 W B - Edukacja ekologiczna ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szklak turystyczny r r , 16 65,16 99,99 37, 27 43,36 73,9

31 17. LEŚNICTWO Ogółem: Plan 143., złotych Wykonanie ,44 złotych wykonania 89,97 z tego: Z17.1 Zalesienie gruntów rolnych i gospodarka leśna Plan 141., złotych Wykonanie ,54 złotych wykonania 9,52 Z B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych Z B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne Z B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa r r. 83, 8 76,54 96,48 1,,, 48, 47 56, 99,8 W17.1 Zalesienie gruntów rolnych i gospodarka leśna Plan 2., złotych Wykonanie 1.2,9 złotych wykonania 51, r r. W B - Cechowanie drewna 2, 1 2,9 51,4

32 18. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,48 złotych wykonania 96,85 z tego: Z18.1 Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza Plan , złotych Wykonanie ,16 złotych wykonania 1, r r. Z B - Działalność ratowniczo-gaśnicza , ,89 1, Z B - Rozpoznawanie zagroŝeń 151, ,27 1, W18.4 Zarządzanie kryzysowe Plan 22.7, złotych Wykonanie 6.52,98 złotych wykonania 3,22 W B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego r r. 2 7, 1 889,72 69,99 W B - Zakup materiałów na wypadek powodzi 5, 4 631,26 92,63 W B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 195,,, W18.5 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu Plan 31.4, złotych Wykonanie 17.38,34 złotych wykonania 55,35

33 W B - Udział słuchaczy szkół policyjnych w patrolowaniu miasta W B - Usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających W B - Organizowanie i współorganizowanie konkursów i zawodów na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŝarowej W B - Środki na wsparcie podmiotów w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa W B - Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań Policji r r. 8, 8, 1, 6 5,,, 3 6, 3 468,45 96,35,,, 13 3, 5 911,89 44,45 P18.5 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu Plan 45., złotych Wykonanie 45., złotych wykonania 1, P M - Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych P M - Pomoc finansowa dla Gminy Stargard Szczeciński na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego r r. 15, 15, 1, 3, 3, 1, 19. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY W19.1 Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu Plan , złotych Wykonanie ,29 złotych wykonania 97,25 W B - Prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy r r , ,51 93,2 W B - Aktywizacja osób zarejestrowanych , ,73 98,97

34 W B - Instrumenty rynku pracy , ,54 99,21 W B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy W M - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy W B - Wsparcie PUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - Piramida Kompetencji , ,66 97,23 5 5, 5 349,27 97, , ,58 99,95 2. ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie ,59 złotych wykonania 93,63 z tego: W2.1 Organ stanowiący Powiatu Plan , złotych Wykonanie ,34 złotych wykonania 88, r r. W B - Funkcjonowanie organu stanowiącego Powiatu , ,34 88,17 W2.2 Organ wykonawczy Powiatu i jego obsługa Plan , złotych Wykonanie ,25 złotych wykonania 93,98 W B - Obsługa kadrowa zadań realizowanych przez Starostwo W B - Obsługa informatyczna zadań realizowanych przez Starostwo W M - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa r r , ,9 94, , ,55 95, , 17 22, 1,

35 W B - Obsługa materialno - techniczna zadań realizowanych przez Starostwo 6 97, ,84 94,9 W B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego , ,54 99,55 W B - Utrzymanie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki W B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa ,,, 36 65, 2 92,82 57,3 W B - Koszty obsługi kont bankowych Starostwa 9 2, 6 927,18 75,3 W B - Koszty prowadzonych windykacji przez Starostwo 1, 299,42 2, OBRONNOŚĆ OGÓŁEM: Plan 51.63, złotych Wykonanie 49.3,96 złotych wykonania 95,97 z tego: Z21.1 Kwalifikacja wojskowa Plan 5.23, złotych Wykonanie ,96 złotych wykonania 95,88 Z B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Z B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej r r , 4 612,8 1, 9 41, 7 351,16 78,12 R21.1 Kwalifikacja wojskowa Plan 1.4, złotych Wykonanie 1.4, złotych wykonania 1, R B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej r r. 1 4, 1 4, 1,

36 22. PROMOCJA POWIATU W22.1 Budowanie marki Powiatu Plan 223., złotych Wykonanie ,83 złotych wykonania 99, r r. W B - Materiały promocyjne 166, ,54 99,96 W B - Imprezy promocyjne 57, ,29 99, POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW OGÓŁEM: Plan , złotych Wykonanie 25.5,54 złotych wykonania 82,19 z tego: W23.1 Transport zwłok Plan 1., złotych Wykonanie 536,55 złotych wykonania 53, r r. W B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury 1, 536,55 53,66

37 Z23.2 Stowarzyszenia i fundacje Plan 24.63, złotych Wykonanie , złotych wykonania 99, r r. Z B - Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami 7 5, 7 5, 1, Z B - Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami 17 58, 17 47, 99,2 Z23.3 Biuro Rzeczy Znalezionych Plan 18.59, złotych Wykonanie , złotych wykonania 96, r r. Z B - Biuro Rzeczy Znalezionych 6 987, 6 987, 1, Z B - Biuro Rzeczy Znalezionych , 1 89, 94,51 W23.4 Współpraca z zagranicą Plan , złotych Wykonanie 1.155,46 złotych wykonania 89, r r. W B - Współpraca z zagranicą 5 286, 4 16,66 78,71 W B - Realizacja projektu pn. " Wiosna bez granic - transgraniczne spotkanie sportowo-plastyczno-kulinarne" 6, 5 994,8 99,91 Z23.5 Ochrona praw konsumentów Plan 67.14, złotych Wykonanie ,51 złotych wykonania 99,29 Z B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego r r , ,51 99,29 W23.7 Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. Plan 19, złotych Wykonanie 189,75 złotych wykonania 99,87

38 r r. W B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. 19, 189,75, Z23.8 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST Plan , złotych Wykonanie ,27 złotych wykonania 73,69 Z B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST Z B - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów JST r r , ,27 75,73 3,,, W23.9 Archiwizacja dokumentacji medycznej Plan 15., złotych Wykonanie 2.85, złotych wykonania 19, r r. W B - Archiwizacja dokumentacji medycznej 15, 2 85, 19,

39 Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie dział - rozdział - zadanie-dysponent za 214 roku Dz. Roz. Zad. Jedn. bud. Plan na dz Wyk. na dz (6:5) Rolnictwo i łowiectwo , , 99, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,58 99,59 W B - "(Nie)znane historie " - oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR , 43 25,94 99,55 TR - Wydział Planowania i Rozwoju , 43 25,94 99,55 W B - Nasze dziedzictwo obiektywnie - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD , ,64 99,65 WIR SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu , ,64 99, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4 864, 4 863,42 99,99 J M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4 864, 4 863,42 99,99 PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim 4 864, 4 863,42 99, Leśnictwo 143, ,44 89, Gospodarka leśna 93, 8 76,54 86,1 Z B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych 83, 8 76,54 96,48 ZS - Wydział Środowiska 83, 8 76,54 96,48 Z B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne 1,,, ZS - Wydział Środowiska 1,,, 22 - Nadzór nad gospodarką leśną 5, 48 58,9 97,16 W B - Cechowanie drewna 2, 1 2,9 51,4 ZS - Wydział Środowiska 2, 1 2,9 51,4 Z B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 48, 47 56, 99,8 ZS - Wydział Środowiska 48, 47 56, 99,8 6 - Transport i łączność , ,39 94, Drogi publiczne powiatowe , ,39 94,61 W B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez ZDP 675, ,3 94,95 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 675, ,3 94,95 W B - Utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy 418 6, ,57 51,1 ZDPDYS - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 418 6, ,57 51,1 Strona 1

40 Dz. Roz. Zad. Jedn. bud. Plan na dz Wyk. na dz (6:5) W B - Utrzymanie sygnalizacji ulicznej 93, ,64 85,71 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 93, ,64 85,71 W B - Oznakowanie pionowe i poziome ulic 15, ,22 97,38 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 15, ,22 97,38 W B - Utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania 34 2, ,55 98,47 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 34 2, ,55 98,47 W B - Remonty dróg i mostów oraz ich utrzymanie 1 52, ,14 92,22 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1 52, ,14 92,22 W B - Utrzymanie zieleni w pasie drogowym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 49 8, ,15 97,9 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 49 8, ,15 97,9 W B - Zajęcie pasa drogowego 57 9, ,76 97,38 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 57 9, ,76 97,38 W B - Pozostałe czynności utrzymania infrastruktury drogowej 2, ,88 96,79 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 2, ,88 96,79 W M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. 29 9, , 88,86 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 29 9, , 88,86 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 174Z Chociwel -Dobrzany-Suchań. 34 5, , 97,54 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 34 5, , 97,54 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 433Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr , ,9 99,96 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 225, ,9 99,96 W M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 17Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino 65, ,73 99,99 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 65, ,73 99,99 W M - Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 173Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów 65, ,94 94,54 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 65, ,94 94,54 W M - Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu 2 18, ,93 99,73 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 2 18, ,93 99,73 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr , ,92 99,76 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 345 5, ,92 99,76 W M - Przebudowa drogi powiatowej 174Z skrzyżowanie z drogą nr 173Z - Lipnik - Stargard Szczeciński. 531, ,4 98,65 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 531, ,4 98,65 W M - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim , ,98 97,84 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim , ,98 97,84 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcewo - Kolin - Żalęcino. 1, 393,6 39,36 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1, 393,6 39,36 W M - Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku. 6 1, 6 18,24 99,86 Strona 2

41 Dz. Roz. Zad. Jedn. bud. Plan na dz Wyk. na dz (6:5) ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 6 1, 6 18,24 99,86 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki. 1, ,99 99,62 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 1, ,99 99,62 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany. 23, ,5 98,52 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 23, ,5 98,52 W M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo. 7, 5 492,5 78,46 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 7, 5 492,5 78,46 W M - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim. 62, ,9 99,51 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 62, ,9 99,51 W B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych , ,73 93,13 ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim , ,73 93, Turystyka 27 9, ,85 99, Pozostała działalność 27 9, ,85 99,78 W B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych 22 9, ,85 99,73 SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu 22 9, ,85 99,73 W B - Składka za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej 5, 5, 1, SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu 5, 5, 1, 7 - Gospodarka mieszkaniowa 522 4, ,18 69, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 4, ,18 69,92 W B - Utrzymanie i ekspoatacja nieruchomości Powiatu 71 4, ,89 32,11 TR - Wydział Planowania i Rozwoju 19,,, NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 52 4, ,89 43,75 W B - Rozporządzanie nieruchomościami Powiatu 41 81, ,49 75,18 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 41 81, ,49 75,18 W B - Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania majątku Powiatu 7, 715,82 1,23 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7, 715,82 1,23 W B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 15, ,49 54,77 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 15, ,49 54,77 W B - Wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek 5, ,95 87,36 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5, ,95 87,36 W B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. 19, 189,75 99,87 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 19, 189,75 99,87 Z B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa 118 4, ,8 99,46 NW - Wydział Gospodarki Nieruchomościami 118 4, ,8 99,46 Strona 3

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego. - stan na dzień 31.10.2014 roku

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego. - stan na dzień 31.10.2014 roku Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego - stan na dzień 31.10.2014 roku J01.10.01.4-B - Doradztwo metodyczne 65 000,00 PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015

Bardziej szczegółowo

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego - stan na dzień 31.03.2016 roku

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego - stan na dzień 31.03.2016 roku Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego - stan na dzień 31.03.2016 roku Zad. 01. - EDUKACJA PUBLICZNA 54 230 092 W01.01 - Kształcenie specjalne 7 894 811 W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1A do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r - 74 125 030 zł I. Dochody bieżące w złotych Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21.12.2017 r. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2013 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2013 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Plan wydatków budŝetu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Kwota /w zł./ 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 821/2018 z dnia 11 października 2018r. Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Planowane dochody na 2018 rok Dział

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł

Rozdział 2. Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł Rozdział 2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY 1. Tabela Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł w złotych Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie Dział Źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Szanowni Państwo! Powiat Olkuski jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w olkuskim samorządzie za ważną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 Transport i łączność 5 377 500,00 63 600,00 5 313

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo