Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2015 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej
|
|
- Gabriela Smolińska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2015 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Dochody roku 2015 zaplanowano w łącznej kwocie zł. W tym - dochody bieżące w kwocie ,15 zł - dochody majątkowe w kwocie ,85 zł Oszacowania dochodów dokonano w sposób niżej opisany W dz. 010 Rolnictwo - plan zł Na zaplanowaną sumę dochodów składają się - W 0830 kwota 2.500,- zł z tytułu opłat za ścieki od mieszkańców. Do gminnej oczyszczalni działającej przy Urzędzie Gminy podłączonych jest 5 gospodarstw domowych, które są systematycznie obciążane za ścieki. - w 0920 zaplanowano odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za ścieki w kwocie 30,- zł. Dochody wyliczono na bazie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku W dz. 020 Leśnictwo plan zł W tym: kwota zł z dzierżawy polnych obwodów łowieckich. Podstawą przyjęcia planu jest umowa z dnia 27 marca 2007 zawarta pomiędzy Starostą Leszczyńskim a kołem łowieckim DROP działającym na terenie gminy Krzemieniewo. Umowa obowiązuje do dnia 31 marca W 0840 zaplanowano dochody w kwocie 2.000,- zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Kwotę zaplanowano na bazie planowanych dochodów z tego tytułu w roku w dz. 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę - plan ,15zł Wymienione dochody pochodzić będą z dotacji, którą gmina otrzyma po rozliczeniu inwestycji budowy stacji uzdatniania wody w Mierzejewie. Kwota zagwarantowana jest umową podpisaną z dniu Nr UM /13. Umowa zapewnia dofinansowanie 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dziale 630 turystyka plan zł Oszacowania dochodów dokonano w sposób następujący w rozdz zadania z zakresu upowszechniania turystyki w 0970 kwota 1.700zł - wpłaty od mieszkańców na poczet kosztów zabezpieczenia imprezy masowej (rajd rowerowy). wyliczenia dokonano przyjmując, że w imprezie średnio każdego roku uczestniczy około 340 osób x 5 zł od osoby = zł
2 2 w rozdz w 0830 kwota 1500,- zł z tytułu opłat za wodę i energię elektryczna pobieraną na kąpielisku w Górznie. - w 0920 kwota 20,- zł tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat. Wszystkie w/w kwoty zaplanowano na poziomie wykonanych dochodów roku W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan w kwocie zł Na dochody działu składają się : 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyliczone na podstawie posiadanych przez Urząd Gminy dokumentów w kwocie zł 53 wieczystych użytkowników ( 0470 ) 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750 ) w kwocie zł, które wyliczono na podstawie podpisanych, niżej wymienionych umów wyliczonych w skali roku Umowa zł umowa zł umowa 3 734,16zł umowa ,88 zł umowa zł umowa ,88 zł umowa ,57 zł umowa ,10 zł umowa 9 17,72 zł + wzrost o wskaźnik inflacji 542,71 zł czynsze za lokale mieszkalne najemca A ,96 zł najemca B ,96 zł najemca C- 275,52 zł czynsze za garaże 6 najemców x 960 zł rocznie =5.760 zł dzierżawy gruntów gminnych 13 dzierżawców łączna kwota 501,54 zł 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwocie 2.000,- zł.( 0760 ) wyliczone jak niżej : - prognozowana liczba przekształceń 3 działki x średnia wpłata 500,- zł = 1.500,- zł - ustalona decyzją opłata roczna za przekształcenie dokonane w roku 2010 rata w kwocie 489,20 zł 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( działek budowlanych i lokali) w kwocie ,- zł ( 0770 ). Na etapie projektu budżetu nie planuje się innych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W celu zachowania zasady ostrożności planowania budżetu zamierza się ewentualne dochody z tego tytułu systematycznie wprowadzać do planu dochodów i wydatków budżetu. Na zaplanowaną kwotę składają się raty za sprzedane w latach ubiegłych lokale w Nowym Belęcinie i Krzemieniewie.
3 3 5) w 0830 wpływy z usług zaplanowano kwotę zł z tytułu odpłatności za media. Kwotę oszacowano na podstawie uzyskiwanych wpływów w roku ) odsetki od ratalnej sprzedaży mieszkań i nieterminowo regulowanych opłat czynszowych ustalono w kwocie 1.210,- zł ( 0920 ) Odsetki od ratalnej sprzedaży mieszkań o których mowa w pkt.4 ustalono na podstawie zapisów w aktach notarialnych. 7) w 0970 zaplanowano kwotę zł tytułem dochodów pozyskanych od jednostek za ubezpieczenie majątku gminy. W dziale 750 administracja publiczna - plan zł - W rozdz w 2010 zaplanowano dotację w kwocie zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji potwierdzona jest pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia Kwota dotacji na rok 2015 zł jest na poziomie dotacji otrzymywanej w roku W 2360 zaplanowano dochody gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji adresowej w kwocie 100- zł. - W rozdz w 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie ,- zł ( zwroty za telefony i media ). Planowane dochody zostały utrzymane na poziomie wykonanych dochodów roku W 0920 zaplanowano 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat. - w 0970 zaplanowano kwotę 600 zł pochodzącą z wynagrodzeń płatnika ( UG ) za pobór podatków na rzecz urzędu skarbowego w Lesznie. W rozdz zaplanowano łączne dochody w kwocie zł z tytułu dotacji celowej, którą gmina pozyska w związku z przystąpieniem do realizacji programu OFAL. Kwota wynika z zawartej w dniu roku umowy pomiędzy gminą a Miastem Leszno Nr PR dotyczącej zasad przekazywania i rozliczania dotacji. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy - plan 1.440,- zł Jedyną planowaną pozycją jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 w kwocie 1.440,- zł Kwota dotacji potwierdzona jest pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie nr.dls /14 z dnia Kwot dotacja przyznanej gminie na rok 2015 jest równa dotacji otrzymanej w roku w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 740 zł. W 0570 planuje się otrzymanie zasądzonej na rzecz gminy kwoty 640 za kradzież paliwa w remizie OSP w latach poprzednich. Kwota potwierdzona jest wyrokiem sądowym, który do chwili sporządzania projektu budżetu nie został wyegzekwowany przez Komornika Sądowego w Gostyniu. W 0920 zaplanowano pozyskanie odsetek od w/w kary w kwocie 100 zł.
4 4 W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.. plan zł Dochody tego działu sklasyfikowane są w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej W rozdziale wpływy z podatku dochodowego plan zł W 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Przyjęto plan w kwocie zł Dochody te realizuje Urząd Skarbowy w Lesznie. Przyjęte w projekcie budżetu kwoty są szacowane na poziomie planowanych wpływów w roku Urzędy skarbowe nie zawiadamiają gminy o planowanych dochodach. Rozdział i plan ogółem zł Obejmują wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Główne wpływy podatkowe to Rozdz Łącznie Podatek od , ,- nieruchomości ,- Podatek rolny , , ,- Podatek leśny , , ,- Podatek od środków , ,- transportowych ,- Od spadków i ,- darowizn ,- Od czynności 2.000, ,- cywilnoprawnych ,- Wpływy z różnych 100, , ,- opłat Odsetki 1.000, , ,- Opłata targowa 3.000, ,- Razem , , Rada Gminy nie podjęła nowych uchwał określających stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na rok Wobec powyższego zgodnie z art.20 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 849 ze zmianami ) w roku 2015 obowiązywać będą na terenie gminy stawki z roku 2014 określone niżej wymienionymi uchwałami - Nr XXXI/171/2013 z dnia 24 października 2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, - Nr XXXI/172 /2013 z dnia 24 października 2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Podatek rolny na rok 2015 wyliczono przyjmując maksymalną cenę skupu żyta, określoną komunikatem prezesa GUS z dnia w wysokości 61,37 zł za 1dt. Podatek rolny w roku 2015 będzie wynosił z 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta co stanowi kwotę 153,42 zł. Będzie niższy od podatku roku 2014 o 19,78 zł z 1 ha przeliczeniowego.
5 5 Od wyliczonego podatku rolnego odliczono udzielone w latach wcześniejszych ulgi inwestycyjne W rozdz w łącznej kwocie ,61 zł ( 1 podatnik ) W rozdz w łącznej kwocie zł ( 31 podatników ) Podatek leśny wyliczono posługując się ceną 1m3 drewna w wysokości 188, 85 zł Cena przyjęta do wyliczeń wynika z komunikatu prezesa GUS z dnia Podatek leśny z 1 ha lasu wynosi 0,220 m³ tj. 41,54 zł a planowane łączne dochody gminy z tego tytułu powinny wynieść zł Podatek od spadków i darowizn 0360 jest trudny do oszacowania z uwagi na to, że nie wiadomo, ile może zaistnieć w trakcie roku czynności podlegających temu podatkowi. Wobec powyższego przyjęto w planowaniu kwotę ,- zł. Do wyliczenia wykorzystano decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie, który rozłożył podatnikom płatność tego podatku na raty. Podatek od czynności cywilno- prawnych 0500 realizowany jest przez urzędy skarbowe. W obydwu rozdziałach klasyfikacji budżetowej planuje się uzyskać dochody w ogólnej kwocie zł. Oszacowania dokonano na bazie wykonania średnich wpływów z dwóch lat budżetowych. Urzędy skarbowe nie informują gminy o planowanych dochodach. Wpływy z różnych opłat 0690 zaplanowano w łącznej kwocie 5.100,- zł. Za postawę planowania przyjęto szacunkowe wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2014 Odsetki od nieterminowo płaconych podatków 0910 zaplanowano łącznie w obydwu rozdziałach klasyfikacji budżetowej kwotę ,- zł. Dochody zaplanowano na poziomie dochodów planowanych na rok Wpływy z opłaty targowej 0430 Planuje się uzyskanie wpływów z opłaty targowej w kwocie zł. Są to incydentalne dochody gminy, z tej racji, że w gminie nie funkcjonuje oficjalne targowisko. Dochody oszacowano na bazie wykonania dochodów na koniec października 2014 roku. Korzystając z zapisów art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 849 ) opłata targowa pobierana będzie w roku 2015 w kwocie 12 zł dziennie na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXIII/122/2012 z dnia 24 października 2012 roku. W rozdziale wpływy z innych opłat - plan ,- zł Planuje się dochody z następujących źródeł z opłaty skarbowej w 0410 w kwocie ,- zł, oszacowane wg wykonanych dochodów roku 2014,
6 6 z opłat eksploatacyjnych w 0460 kwotę ,- zł oszacowane wg wykonanych dochodów 2014 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 0480 w kwocie ,- zł wyliczone na podstawie udzielonych koncesji w roku 2014 innych lokalnych opłat, w 0490( umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ) w wysokości zł wyliczone na podstawie 24 wydanych decyzji przez Wójta Gminy. * odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat w kwocie 100,- zł ( 0910 ) wyliczone według wykonanych dochodów roku 2014 W rozdz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ogółem zł W 001 zaplanowano wpływy w kwocie zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014. Planowany udział na rok 2015 jest wyższy od planowanych udziałów w roku 2014 o kwotę zł. Podatek dochodowy od osób prawnych oszacowano na poziomie zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju. Plan ustalono na bazie szacowanego wykonania dochodów z tego tytułu na koniec roku 2014 W rozdz dywidendy -plan w kwocie 200 zł Gmina w roku 1996 nabyła akcje Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu o wartości zł. Nabycie akcji potwierdza certyfikat serii D nr wydany w dniu Planuje się w roku 2015 pozyskać z tego tytułu dywidendę w kwocie 200zł. Plan przyjęto na poziomie otrzymanej dywidendy w roku Dział 758 różne rozliczenia plan ogółem ,88 zł W rozdz część oświatowa subwencji Zaplanowano kwotę subwencji oświatowej w wysokości zł, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia Z informacji podanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że w kwocie subwencji oświatowej na rok 2015 zawarto kwotę zł, która przeznaczona jest na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Informacja ta nie wynika z pisemnego zawiadomienia Ministra Finansów. Planowana kwota subwencji na rok 2015, jest wyższa od subwencji roku bazowego o kwotę ,- zł tj. o 5,71 %. W rozdz część wyrównawcza subwencji Zaplanowana w kwocie ,- zł, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia Ustalona dla gminy kwota subwencji jest wyższa od planu na rok 2014 o kwotę zł. W rozdziale różne rozliczenia finansowe Planuje się uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ,88 zł. Kwotę ta planuje się uzyskać za pomocą lokat terminowych, korzystając z ofert również innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Plan ustalono na poziomie planowanych możliwości finansowych budżetu.
7 7 Ponadto w rozdziale zaplanowano otrzymanie dotacji zwrotu wydatków Funduszy sołeckich za rok Wyliczono zwrot za zadania bieżące w kwocie ,- zł ( 2030 ) i za zrealizowane zadania inwestycyjne w kwocie ,- zł ( 6330 ) Wyliczeń dokonano na podstawie szacowanego wykonania wydatków funduszy sołeckich wg stanu na koniec roku W trakcie roku 2015, po złożeniu sprawozdania z wykonania wydatków funduszy sołeckich plany zostaną skorygowane do poziomu określonego w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego. W dziale 801 oświata i wychowanie plan ogółem zł W rozdz szkoły podstawowe Planuje się dochody w łącznej zł w tym w 0690 w kwocie 150 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych w 0750 w kwocie zł z wynajmu pomieszczeń w 0830 w kwocie zł z tytułu wpływów ze sprzedaży usług. w 0870 w kwocie 500 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w 0960 kwotę zł z innych różnych wpływów ( np. od sponsorów ) w 0970 kwotę zł z innych wpływów ( np. prowizje, wpłaty od rady rodziców) w rozdz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Zaplanowano kwotę 950 zł w tym w 0830 kwotę 400,- zł ze sprzedaży usług w 0970 kwotę 550 zł z różnych wpływów W rozdziale przedszkola Zaplanowano dochody w wysokości zł z tytułu - dzierżawy pomieszczeń w 0750 w kwocie zł - z odpłatności za przedszkola i wyżywanie w przedszkolach w 0830 w kwocie zł - z darowizn w 0960 kwotę 900 zł - wpływy z różnych dochodów 0970 w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów miedzy jst w kwocie zł W rozdz gimnazja Przyjęto plan w kwocie 800,- zł w 0970 z tytułu prowizji od ubezpieczyciela Wszystkie planowane dochody w rozdz , 80103, 80104,80110 zostały oszacowane przez dyrektorów placówek oświatowych na bazie planowanego wykonania w roku W rozdziale dowożenie uczniów do szkół Planowane dochody pochodzą z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół. Odpłatność pobierana jest od tych uczniów, którzy korzystają z dowozu a nie są ustawowo objęci obowiązkiem dowożenia. Planuje się z tego tytułu kwotę zł. Plan ustalono na bazie szacowanego wykonania budżetu w roku bieżącym.
8 8 W dziale 852 pomoc społeczna plan ogółem zł W rozdz świadczenia rodzinne W 0920 zaplanowano odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 50 zł. Zaplanowano dotację w 2010 w kwocie ,- zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I z dnia 21 października 2014 roku. Kwota dotacji na świadczenia rodzinne w roku 2015 jest niższa od otrzymywanej w roku bieżącym o kwotę zł. W 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez jst - z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ,- zł. W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne.. W 2010 zaplanowano dotację w kwocie 8040 zł, a w 2030 w kwocie zł. Planowane dotacje na rok 2015są niższe od planów roku bieżącego o kwotę 2385 zł. Obydwie kwoty wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I z dnia 21 października 2014 roku W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze Zaplanowano dotację w 2030 na zadania własne gminy w zakresie wypłaty zasiłków w kwocie zł. Kwota potwierdzona jest w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października Plan na rok 2015 jest niższy od planu roku 2014 o zł. W rozdz zasiłki stałe Zaplanowano dotację w 2030 w kwocie zł na podstawie w/w zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października Kwota planowanej dotacji na roku 2015 jest niższa od otrzymywanej w roku 2014 o kwotę zł. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej Dotacja do utrzymania GOPS w kwocie zł została zaplanowana w Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października Planowana kwota dotacji jest niższa od kwoty, która gmina otrzyma w roku 2014 o zł Ponadto w 0970 zaplanowano kwotę 100 zł z różnych wpływów ( wynagrodzenia płatnika za rozliczanie podatków ) W rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zaplanowano dotację w 2010 na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie zł. Kwota potwierdzona jest pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014.
9 9 Ponadto w 2360 zaplanowano kwotę 500 zł z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 0830 zaplanowano kwotę 1800 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi stanowiące dochód budżetu gminy. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem zł Na dochody tego działu składają się W rozdz gospodarka odpadami Zaplanowano w 6660 kwotę zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w latach dla Miasta Leszna na rekultywację gminnych składowisk. Planowana kwota została telefonicznie uzgodniona z MZO w Lesznie. Gmina może spodziewać się wpływów z tego tytułu na przełomie miesięcy lipiec-sierpień W rozdz nie ujęto wpływów z tzw. opłaty śmieciowe. Dochody te nie zostały zaplanowane jako środki własne gminy z uwagi na to, że Rada Gminy w dniu podjęła uchwałę Nr XIX/102/2012 w dniu 21 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą Lesznie. W tym samym dniu uchwałą Nr XIX/103/2012 Rada Gminy w Krzemieniewie Przyjęto statut w/w międzygminnego związku, zgodnie z którym opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów będą stanowiły dochód związku a nie gminy. W rozdz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska W 0690 zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie ,- zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Pieniądze gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wysokość planu przyjęto opierając się o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku Dochody kierunkowo przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska. W rozdziale pozostała działalność W 0870 Zaplanowano dochody ze sprzedaży zbędnego majątku ( złomu ) w kwocie 1.000,- zł. Kwotę oszacowano na poziomie średniego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem ,65 zł Dochody tego działu stworzy się z następujących źródeł W rozdz opłaty za wynajem sal wiejskich w kwocie zł ( 0750) - opłaty za media w kwocie zł ( 0830 ) - z odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat 100 zł ( 0920) - w 2007 dotacji celowej w kwocie ,27 zł wyliczona na podstawie umowy podpisanej z samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu nr UM /14 na zadanie realizowane w roku 2014 pod nazwą wymiana podłóg na sali wiejskiej w Karchowie. W pkt. 8 umowa zapewnia dofinansowanie nie większe niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
10 10 - w rozdz w 6207 dotacja celowa w kwocie ,38 zł wyliczona na podstawie umowy podpisanej z samorządem województwa Wielkopolskiego w dniu 4.listopada 2014 roku na zadanie wyposażenie grillowiska w Drobninie zawarta umowa przewiduje dofinansowanie na poziomie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dziale 926 kultura fizyczna - plan ogółem ,32 zł Planuje się uzyskanie dochodów z wynajmu sal gimnastycznych kwocie ,- zł ( w 0750).Plan ustalona na bazie szacowanego wykonania dochodów w roku bieżącym. Ponadto zaplanowano w 6207 dochody w kwocie 7.884,32 zł wyliczone na podstawie umowy nr UM /14 podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu na zadanie realizowane w roku 2014 pod nazwą doposażenie placu zabaw w Oporówku. Kwotę dofinansowania wyliczono korzystając z zapisów 8 umowy, która zapewnia dofinansowanie na poziomie 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wyjaśnienie dochodów, które nie zostały zaplanowane w budżecie gminy Krzemieniewo na rok 2015 W planowanych dochodach budżetu nie ujęto 1) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina w roku 2013 przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wobec powyższego dochody z tego tytułu nie występują w budżecie gminy a w budżecie związku. 2) Dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszanie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących Gmina nie posiada fotoradaru wobec powyższego dochody nie występują. 3) Dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców - Rada Gminy nie podjęła stosownych uchwał wobec tego dochodów nie planowano. 4) Dochodów z rent planistycznych. Z uwagi na to, że plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone w 2002 roku a renta planistyczna może być pobierana przy sprzedaży w okresie 5 lat od uchwalenia planu 5) Dochodów z opłat adiacenckich Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wzrost wartości z tytuły prowadzonych inwestycji technicznych. 6) Dochodów z opłat produktowych - W roku 2014 gmina nie otrzymywała żadnych dochodów z opłat produktowych wobec tego nie planowano ich na rok 2015.
Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2013 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej
1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2013 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Dochody roku 2013 zaplanowano w łącznej kwocie 21.738.000,- zł. Oszacowania dochodów
Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej
1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Dochody roku 2012 zaplanowano w łącznej kwocie 20.248.000,- zł. Oszacowania dochodów
Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2016
1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2016 tj. do załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej W roku 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 23.100.000 zł w tym: - dochody bieżące
Uzasadnienie do planowanych dochodów budŝetu gminy na rok 2011 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budŝetowej
1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budŝetu gminy na rok 2011 tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budŝetowej Dochody roku 2011 zaplanowano w łącznej kwocie 18.997.900,- zł. Oszacowania dochodów
Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody
DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK
Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 197.240,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie
Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY
Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników
DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU
Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wartość 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000 01095 Pozostała działalność
Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO
Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli : dział Skrócona nazwa Plan w złotych na
1 1. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2015 z wyjaśnieniem działów,w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu. Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2015,
Dochody budżetowe na 2017 rok
Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca
Dochody budżetowe na 2014 rok
Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU
Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych
Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody
Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po
Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00
DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO
DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
DOCHODY - WYJAŚNIENIE
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
Dochody budżetu na 2013 rok
Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK
Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%
Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej
DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej
Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,
Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura
Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017
Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017 oszacowane zostały na kwotę 32.658.357,67 zł dochody bieżące stanowią kwotę 28.597.303,04 zł i
DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące
Dochody Gminy Lubin w 2013 roku
Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2
Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627
Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok
Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe
Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo
DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK
DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Sląskich z dnia 12.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000
Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...
Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo
DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %
DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO
Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące
Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00
Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU
Dział 020 Leśnictwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 3 000,00 3 000,00 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe
Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok
I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00
Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli : dział Skrócona nazwa Plan w złotych na
1 1. Informacja o realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2014 z wyjaśnieniem działów,w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu. Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2014,
DOCHODY - UZASADNIENIE
Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18
750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28-01-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa
750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa
Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo
Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo
Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2018
1 Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2018 tj. do załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej W roku 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 35.064.333 zł w tym: - dochody bieżące
Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2019
Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2019 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2019 oszacowane zostały na kwotę 36.050.293 zł dochody bieżące stanowią kwotę 32.392.707 zł i 90% dochodów
Dochody budżetu na 2011 rok
Dochody budżetu na 2011 rok w tym: W tym: w tym: Rozdział Dział Źródło dochodów Plan na 2011 Paragraf Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie