BudŜet na rok 2007 dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu
|
|
- Alojzy Kurowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 252,00 24, fundusz zdrowotny 206, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 1 313,00 327, fundusz nagród obsługi 209, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 221, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 760,00 150,00 100, Zakup energii 2 500, Zakup usług remontowych 1 106, Zakup usług zdrowotnych 200,00 40, Zakup usług pozostałych 1 408, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 953, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 80, RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 45,00 32, programów i licencji 280, Ogółem: , , , ,00
2 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Janczowej dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 1 100,00 100, fundusz zdrowotny 295, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 2 058,00 284, fundusz nagród obsługi 233, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 846,00 991, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 014,00 126,00 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 550,00 100, Zakup usług pozostałych 2 200, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 720, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 780, PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki 500, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150, programów i licencji 1 000, Ogółem: , , , ,00
3 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Jasiennej dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 1 200,00 50, fundusz zdrowotny 317, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 2 350,00 166, fundusz nagród obsługi 495, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 549,00 605, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 818,00 106, Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 700,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 720, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 460, PodróŜe słuŝbowe krajowe 700,00 20,00 190, RóŜne opłaty i składki 600, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 50, programów i licencji 1 000, Ogółem: , , , ,00
4 Załącznik Nr 6 Rozdział Gimnazja Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Lp. Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen w tym: , , , dla Zespołu Szkół w Koniuszowej dodatki socjalne , , , pozostałe wydatki 110,00-560,00 - fundusz zdrowotny 297,00-166, Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: , , , ,00 fundusz nagród nauczycieli 2 056,00 304, , ,00 fundusz nagród obsługi 267,00-157, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 123, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 856,00 176, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 238, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000,00-895, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 130,00 650, Zakup usług pozostałych 3 723, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 432,00-288, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 115,00-78, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 504,00-336, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 20,00 140, RóŜne opłaty i składki 600,00-400, Odpisy na ZFŚS , , , ,00 121,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 420,00-420, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 038,00-425, Ogółem: , , , , , ,00
5 Załącznik Nr 7 dla Szkoły Podstawowej w Korzennej Dochody Lp. Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Wpływy z usług 3 000, Pozostałe odsetki 4 000,00 Ogółem 7 000,00 Wydatki Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Rozdz w tym: , , ,00 dodatki socjalne , , ,00 pozostałe wydatki 2 249, fundusz zdrowotny 665, ,00 w tym: , , ,00 fundusz nagród nauczycieli 4 851,00 425, ,00 fundusz nagród obsługi 742, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na PFRON 2 440, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 214,00 250,00-337, Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiąŝek Zakup energii ,00 200, Zakup usług remontowych 3 150, Zakup usług zdrowotnych 1 775,00 158, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 776, PodróŜe słuŝbowe krajowe 652,00 20,00 150,00-51, RóŜne opłaty i składki 450, Odpisy na ZFŚS , , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 770,00 60, , programów i licencji 750, Ogółem: , , , , ,00
6 Załącznik Nr 8 Rozdział Gimnazja Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej Lp.Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr w tym: , , , , dodatki socjalne , , , ,00 - pozostałe wydatki 1 190,00 95, ,00 55,00 - fundusz zdrowotny 411,00-438, Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: , , , ,00 - fundusz nagród nauczycieli 2 715,00 549, , ,00 - fundusz nagród obsługi 894,00-165, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 - Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 3 540, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 222, ,00 650,00-243,00 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii 4 950, , Zakup usług remontowych 3 920, , Zakup usług zdrowotnych 1 350,00 150, , , Zakup usług pozostałych 3 540, , , ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet , telekomunikacyjnych telefonii komórkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 320,00-516, PodróŜe słuŝbowe krajowe 375,00 80,00 720, , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , , , , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 105,00 225, ,00 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 900, , Ogółem: , , , , , ,00 364,00
7 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Łęce dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 600,00 100, fundusz zdrowotny 289, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 1 942,00 350, fundusz nagród obsługi 375, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 849, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 354,00 80,00 200, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 1 300, Zakup usług zdrowotnych 500,00 100, Zakup usług pozostałych 2 998,00 26, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 200, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 840, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 10,00 120, RóŜne opłaty i składki 500, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 10, programów i licencji 1 000, Ogółem: , , , ,00
8 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Łyczanej dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 573, fundusz zdrowotny 217, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 1 427,00 290, fundusz nagród obsługi 195, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 615, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 951,00 128,00 350, Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 313,00 78, Zakup usług pozostałych 2 756, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 080, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 040, PodróŜe słuŝbowe krajowe 130,00 75,00 150, RóŜne opłaty i składki 300, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 45, programów i licencji 243, Ogółem: , , , ,00
9 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Miłkowej dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 1 800,00 100, fundusz zdrowotny 197, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 1 243,00 317, fundusz nagród obsługi 355, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 398, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 300,00 176, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 115, Zakup usług zdrowotnych 500,00 50, Zakup usług pozostałych 1 800, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300, RóŜne opłaty i składki 300, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 900, programów i licencji 946, Ogółem: , , , ,00
10 Załącznik Nr 12 Rozdział Gimnazja Lp. Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz w tym: , , , dodatki socjalne , , , pozostałe wydatki 800,00 30,00 600, fundusz zdrowotny 409,00-251, w tym: , , , fundusz nagród nauczycieli 2 804,00 446, , fundusz nagród obsługi 500,00-279, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 372, , Zakup energii 3 600, , Zakup usług remontowych 2 000,00 100, , Zakup usług zdrowotnych 550,00 50,00 570, Zakup usług pozostałych 4 000,00 50, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 354,00-354, dla Zespołu Szkół w Mogilnie telekomunikacyjnych telefonii komórkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750,00-750, PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00-100, RóŜne opłaty i składki 160,00-400, Odpisy na ZFŚS , , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 50, , programów i licencji 600,00-500, Ogółem: , , , , ,00
11 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 800,00 60, fundusz zdrowotny 316, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 2 225,00 288, fundusz nagród obsługi 537, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 263, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 105,00 76, Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiąŝek - 110, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 700,00 60, Zakup usług pozostałych 2 608,00 10, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000, PodróŜe słuŝbowe krajowe 370,00 10, RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600, programów i licencji 1 000, Ogółem: , , , ,00
12 Załącznik Nr 14 Dochody dla Zespołu Szkół w Siedlcach Lp. Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Wpływy z usług 7 000,00 Ogółem 7 000,00 Wydatki Rozdział Gimnazja Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: , , , ,00 - dodatki socjalne , , , ,00 - pozostałe wydatki 1 349,00 36, ,00 36,00 - fundusz zdrowotny 346,00-399, Zasądzone renty 7 864, Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: , , , ,00 - fundusz nagród nauczycieli 2 464,00 283, , ,00 - fundusz nagród obsługi 482,00-280, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 889, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 200,00 175, ,00 300,00-358,00 - Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiąŝek Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 300, , Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 40, , , Zakup usług pozostałych 3 431, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , telekomunikacyjnych telefonii komórkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 440, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 120,00-120,00 100, RóŜne opłaty i składki 200,00-500, Odpisy na ZFŚS , , , , ,00 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 360,00 75,00 360, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00-200, Ogółem: , , , , , ,00 364,00
13 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Trzycierzu dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 1 070, fundusz zdrowotny 257, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 1 755,00 289, fundusz nagród obsługi 432, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 352, , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 326,00 300, Zakup energii 3 700, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 1 080, Zakup usług pozostałych 2 027, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 080, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00-250, RóŜne opłaty i składki 500, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500, programów i licencji 500, Ogółem: , , , ,00
14 Załącznik Nr w tym: , , dla Szkoły Podstawowej w Wojnarowej dodatki socjalne , , pozostałe wydatki 600,00 50, fundusz zdrowotny 342, w tym: , , fundusz nagród nauczycieli 2 393,00 328, fundusz nagród obsługi 610, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 089,00 166, Zakup energii , Zakup usług remontowych 640, Zakup usług zdrowotnych 800,00 50, Zakup usług pozostałych 2 000, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 700, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 10,00 160, RóŜne opłaty i składki 200, Odpisy na ZFŚS , , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 50, programów i licencji 300, Ogółem: , , , ,00
15 Rozdział Gimnazja Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne dla Gimnazjum w Korzennej Załącznik Nr 17 Lp. Paragraf Wyszczególnienie Rozdz Rozdz Rozdz w tym: , ,00 dodatki socjalne , ,00 pozostałe wydatki 2 370,00 fundusz zdrowotny 711, w tym: , ,00 fundusz nagród nauczycieli 5 510,00-136,00 fundusz nagród obsługi 612, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00-491, Wpłaty na PFRON 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 400,00 224, Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiąŝek Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 1 250,00-60, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 560, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 260,00 60, RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS , , drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00-200, programów i licencji 400, Ogółem: , , ,00
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%
Bardziej szczegółowoStołówki szkolne 2010 rok. Wydatki
Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki
Bardziej szczegółowo1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe
Bardziej szczegółowoPlan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem
Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 500,00 4040 Dodatkowe
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta i planach finansowych jednostek budŝetowych miasta Czeladź na 2010 rok. Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Kwota zmniejszenia
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Kwota zmniejszenia Dz. Roz. Treść Zadania rządowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Załącznik
Bardziej szczegółowoZMIANY W WYDATKACH. I. Zadania własne. Wydatki w zakresie zadań powiatu. Jednostka realizująca. Kod sfery
ZMIANY W WYDATKACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 372/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Klasyfikacja I. Zadania własne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 100 000 2 100 000 60015 Drogi
Bardziej szczegółowoPLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.
Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00
Bardziej szczegółowoKwota zwiększ. Zadania rządowe 710 Działalność usługowa 9 934 9 934 71015 Nadzór budowlany
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 233/2009 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Dz. Roz. Treść Kwota zmniejsz. Kwota zwiększ. Zadania rządowe 710 Działalność usługowa 9 934 9 934 71015 Nadzór budowlany 9 934
Bardziej szczegółowoPlan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta
Załącznik Nr 11 Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Dział Rozdział Nazwa I Zakłady budżetowe 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 522 020,00 1 170 000,00 1 522 020,00 861 000,00 60 000,00
Bardziej szczegółowoINFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów
Bardziej szczegółowoDokształcanie nauczycieli. Wydatki
Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 3 000,00 -
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe
Bardziej szczegółowoBudŜet na rok 2008 WYDATKI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2008R.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/227/8 Rady Gminy Lubicz z dn.25 lipca 28r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 28R. BudŜet na rok 28 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 591/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007r.
Zarządzenie nr 591/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie 11 ust.1 pkt.1 uchwały
Bardziej szczegółowozł * dochody budżetu państwa zł w tym: dz zł dz zł. Dział 750 Administracja publiczna
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Bardziej szczegółowoInformacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2019r.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 Warszawa, dnia 02.07.2019r Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1098/2019 z dnia 27.06.2019 r. 80110 Gimnazja 578 186 115 10 693 286
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Dochody budŝetu gminy w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Bardziej szczegółowo010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00
dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa
Bardziej szczegółowoDział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz
Bardziej szczegółowoWydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00
Bardziej szczegółowoZałacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.
Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r.
BP.I-3012-2-39/08 arządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy
Bardziej szczegółowoZadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002
Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian budżetu Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2009 ROKU. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2009 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoBudŜet na rok 2009 WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/425/29 Rady Gminy Lubicz z dn.9 grudnia 29r. BudŜet na rok 29 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoZ A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Bardziej szczegółowoLp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366/F/8 z dnia 29 kwietnia 28 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 894 218 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 894 218 85415 Pomoc materialna dla uczniów 894 218 23
Bardziej szczegółowo6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.
Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu gminy na 2009 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne
Bardziej szczegółowoZrządzenie Nr 71 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 19 października 2007 roku
Zrządzenie Nr 71 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 19 października 2007 roku w sprawie: zmian budżetu Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoDOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Rady Miejskiej Krzywinia dzial rozdzial paragraf 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych
Bardziej szczegółowoWykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok
planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej
załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008
66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA
Bardziej szczegółowoMiasto i Gmina Murowana Goślina
Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r.
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Bardziej szczegółowoUchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego
ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z
Bardziej szczegółowoInformacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 Warszawa, dnia 16.04.2019r. 80101 Szkoły podstawowe 8 218 013 0-6 410 8 211 603 Wynagrodzenia i pochodne 7 081 914 7 081 914 Wydatki rzeczowe 1 136 099
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok
Zarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK
Rozdział:..80101... 40 Liczba uczniów / wychowanków 919 107,55 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 80,55 5,50 21,50 083 Wpływy z usług 15 000 15 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK
81 Rozdział:..811... 18 Liczba uczniów / wychowanków 463 52,3 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 37,3 4,25 1,75 83 Wpływy z usług 14 14 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 0151/70/FB/2006 Wójta Gminy Korzenna z dnia 31 października 2006 r.
Zarządzenie nr 151/7/FB/26 Wójta Gminy Korzenna z dnia 31 października 26 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 26 w związku z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych.
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Kwota zwiększenia zmniejszenia
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 27.12.2012 Zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody
Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku
Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Bardziej szczegółowo1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%
DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3
Bardziej szczegółowo0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy
Bardziej szczegółowoStołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok. Wydatki
Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok 801 Oświata i wychowanie 352 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 352 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR OR.0151-710/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
Bardziej szczegółowoInformacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ul Orłów Piastowskich 47 na 2017r.
Warszawa, dnia 04.07.2017r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ul Orłów Piastowskich 47 Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1125/2017 z dnia 29.06.2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenia
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki
Bardziej szczegółowoInformacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. Keniga 20 na 2019r.
Warszawa, dnia 16.04.2019r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. Keniga 20 na 2019r. 80101 Szkoły podstawowe 8 039 857 2 856 0 8 042 713 Wynagrodzenia i pochodne 7 212 16 0 7 212 160 Wydatki rzeczowe 827 697 2
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 409/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku
Uchwała Nr 409/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.
ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku
UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie gminy Jedlińsk na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 430 /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku
Uchwała Nr 430 /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budŝecie oraz w układzie wykonawczym do budŝetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok Na podstawie art. 32 ust.
Bardziej szczegółowoDokształcanie nauczycieli. Wydatki
Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 4 000,00
Bardziej szczegółowo3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30
Bardziej szczegółowoInformacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r. Warszawa, dnia281.11.2016r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1718/2016 z dnia 25.11.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 123.2016 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą
wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr P.0151/ 78 /2009 Burmistrza Miasta Sandomierza
Zarządzenie Nr P.0151/ 78 /2009 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2009 w sprawie zmian w budŝecie miasta na 2009 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 30 grudnia 2010 roku
Zarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 30 grudnia 2010 roku W sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2010 rok. w zł. Na podstawie art.257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Bardziej szczegółowoBUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA
Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA 0-1-015 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 4 87,00 WYDATKI
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 1325/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2007 roku
ZARZĄDZENIE Nr 1325/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
Bardziej szczegółowoz dnia 29 listopada 2012
Z A R Z Ą D Z E N I E N R SK.3021. 77.2012.CG B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 29 listopada 2012 w sprawie zmian w budŝecie miasta na 2012 r. Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00
Bardziej szczegółowoRazem Szkoły Podstawowe. Wydatki
Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2019r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.02.2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po
Bardziej szczegółowoPLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
Zbiorczo Szkoły i Przedszkola Załącznik Nr 8 PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I Rozdział: Lp. Treść plan na 2012 rok 2. Dochody ogółem, z tego: 783 030,00 wpływy z usług 0830
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Bardziej szczegółowoBudżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia
Budżet, majątek BUDŻET 017 R ( wrzesień grudzień) NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 0-08-017 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE
Bardziej szczegółowoZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 291/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 grudnia 2015 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Bardziej szczegółowoPROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK
Zbiorczo Szkoły i Przedszkola Załącznik Nr 8 Rozdział: 1. Stan środków pienięŝnych na początek u 0,00 2. Dochody ogółem, z tego: 764 100,00 wpływy z usług 0830 460 100,00 pozostałe odsetki 0920 6 000,00
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.
Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan
Bardziej szczegółowoZmiany w planie dochodów budŝetowych na 2009 rok.
Zmiany w planie dochodów budŝetowych na 2009 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201
Bardziej szczegółowoZmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016
Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku. zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów
ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania na 2017 rok zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010
Bardziej szczegółowoWydatki budŝetu gminy na 2011 r.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
Bardziej szczegółowoS P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA
Bardziej szczegółowoDział 750 Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Dział 750 Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Paragraf Kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 429,21 4040 Dodatkowe
Bardziej szczegółowo