ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008"

Transkrypt

1 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA I-VI/ ,00 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,29 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli ,18 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 2.311,37 art. gospodarcze do napraw sprzętu 94,02 paliwo 67,34 środki czystości 968,67 pozostałe materiały 39,00 wyposaŝenie 488,00 wydatki związane z kserokopiarką 43,10 materiały budowlane i remontowe 85,50 środki chemiczne, nawozy 2.541,66 art. biurowe 1.263,46 prenumerata czasopism 239,46 art. elektryczne ,60 opał 382,58 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,85 zakup energii 377,50 badania okresowe pracowników ,26 zakup usług pozostałych, w tym: 575,55 wywóz śmieci 246,10 wywóz nieczystości 7.178,23 drobne naprawy, konserwacje 4.544,59 pozostałe usługi 8.140,09 wynajem autobusu 318,53 obsługa PKZP 274,50 badanie wody, analizy chemiczne 190,21 usługi pocztowe, znaczki 749,06 prowizje bankowe 186,70 abonament RTV 530,70 naprawa ksero 419,78 zakup usług dostępu do Internetu 1.484,47 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.459,79 podróŝe słuŝbowe krajowe

2 1.383,00 ubezpieczenie ,79 odpisy na ZFŚS 1.000,00 szkolenia pracowników 176,66 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera 67 RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: ,15 ZŁ II. GIMNAZJUM ,60 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,30 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli ,37 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 52,99 art. biurowe 346,09 art. gospodarcze do napraw sprzętu 207,14 środki czystości 43,73 pozostałe wydatki ,42 opał 329,52 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 89,50 badania okresowe pracowników 5.331,16 zakup usług pozostałych, w tym: 97,60 naprawa kserokopiarki 2.100,00 pozostałe usługi 2.580,02 wynajem autobusu 6,19 opłaty pocztowe, znaczki 274,50 badania wody, analizy chemiczne - sanepid 272,85 wywóz nieczystości 327,23 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 78,23 podróŝe słuŝbowe ,97 odpisy na ZFŚS 594,99 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 450,00 szkolenie pracowników RAZEM GIMNAZJUM: ,87 ZŁ III. DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: ,19 zakup usług pozostałych w zakresie dowozu uczniów do szkół 3.684,00 róŝne opłaty i składki RAZEM DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: ,19ZŁ

3 68 IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 397,62 podróŝe słuŝbowe 600,00 szkolenia pracowników RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 997,62 ZŁ V. STOŁÓWKI SZKOLNE ,51 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 796,30 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 796,30 artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 2.119,79 zakup energii 353,80 zakup usług pozostałych, w tym: 353,80 deratyzacja 2.039,87 odpisy na ZFŚS RAZEM STOŁÓWKI SZKOLNE: ,27 ZŁ VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 139,47 odpisy na ZFŚS 3.007,22 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 629,72 art. biurowe 789,00 prenumerata czasopism 818,51 pozostałe wydatki 680,00 artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 89,99 wyposaŝenie 1.701,60 zakup usług pozostałych, w tym: 140,00 drobne naprawy, konserwacje 1.561,60 pozostałe usługi 2.079,93 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 547,36 materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksera 487,84 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 7.963,42 ZŁ

4 VII. ŚWIETLICA SZKOLNA ,92 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2.838,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 992,24 zakup energii 4.317,28 odpisy na ZFŚS 49,50 badania okresowe pracowników RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA: ,34 ZŁ VIII. KOLINIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY 5.050,00 zakup usług pozostałych RAZEM KOLINIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY ,00 ZŁ IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8.000,00 inne formy pomocy dla uczniów realizacja programu Uczeń na wsi 170,00 wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu Uczeń na wsi 20,00 zakup usług pozostałych - prowizje bankowe dot. realizacji programu Uczeń na wsi RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: 8.190,00 ZŁ OGÓŁEM ZSG NĘDZA: ,86

5 ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE I-VI/ I. SZKOŁA PODSTAWOWA ,06 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 7.416,27 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 5.765,31 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 987,23 zakup energii 1.089,86 prenumerata czasopism 1.900,03 opał 31,70 środki czystości 1.348,92 pozostałe wydatki 603,53 artykuły biurowe 376,47 nagrody okolicznościowe 414,80 wyposaŝenie 367,99 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 67,50 badania okresowe pracowników 5.216,86 zakup usług pozostałych, w tym: 126,02 wywóz śmieci 109,80 naprawa ksero 976,00 montaŝ instalacji: alarmowej, odgromowej, elektrycznej 98,00 usługi pocztowe, znaczki 30,06 obsługa PKZP 292,80 deratyzacja 248,14 prowizje bankowe 513,60 wywóz nieczystości 186,70 abonament RTV 2.635,74 wynajem autobusu 441,03 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 372,63 podróŝe słuŝbowe 544,00 ubezpieczenia ,47 odpisy na ZFŚS 370,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: ,35 ZŁ II. PRZEDSZKOLE ,74 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 3.570,28 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 2.318,68 zakup energii

6 ,67 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 74,35 prenumerata czasopism 333,30 art.. AGD 60,02 pozostałe wydatki 130,50 artykuły biurowe 520,50 artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 205,60 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.626,93 zakup usług pozostałych, w tym: 126,02 wywóz śmieci 1.004,66 wynajem autobusu 1.496,25 pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu 163,82 podróŝe słuŝbowe 7.628,93 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE: ,65 ZŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 zakup usług pozostałych OGÓŁEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 600,00 ZŁ IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 803,00 zakup usług pozostałych, w tym 315,00 pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu 488,00 pozostałe usługi 24,17 odpisy na ZFŚS RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 827,17 ZŁ V. KOLINIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY 1.700,00 zakup usług pozostałych RAZEM KOLINIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY 1.700,00 ZŁ OGÓŁEM ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: ,17 ZŁ

7 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BABICE I-VI/ I. SZKOŁA PODSTAWOWA ,58 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,07 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 4.291,54 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 795,67 artykuły biurowe 455,00 prenumerata czasopism 335,33 wyposaŝenie 599,40 artykuły gospodarcze 133,05 środki chemiczne 675,08 pozostałe wydatki 345,95 art. elektryczne 234,27 paliwo do kosiarek 688,36 materiały budowlane i remontowe 29,43 wyposaŝenie apteczki 737,39 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3.894,97 zakup energii 19,50 badania okresowe pracowników 3.734,63 zakup usług pozostałych, w tym: 345,30 wywóz śmieci 705,99 pozostałe usługi 195,20 koszty związane z kserokopiarką 203,25 usługi pocztowe 29,79 koszt wysyłek 66,60 obsługa PKZP 237,30 prowizje bankowe 1.235,09 wynajem autobusu 451,98 wywóz nieczystości 67,10 drobne naprawy, konserwacje 197,03 abonament RTV 702,01 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 538,23 podróŝe słuŝbowe 500,00 ubezpieczenia ,32 odpisy na ZFŚS 726,49 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: ,73 ZŁ

8 II. PRZEDSZKOLE ,24 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 1.650,00 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 4.324,31 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 579,00 artykuły biurowe 2.753,99 wyposaŝenie 554,03 środki czystości 75,80 artykuły gospodarcze 361,49 materiały budowlane i remontowe 134,87 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 181,75 zakup energii 4.122,14 zakup usług pozostałych, w tym: 10,00 koszt wysyłek 23,99 wywóz nieczystości 2.111,75 drobne naprawy, konserwacje 1.976,40 deratyzacja 129,98 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 71,00 ubezpieczenia 20,07 podróŝe słuŝbowe 4.726,61 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE: ,97 ZŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 845,50 szkolenia 108,65 podróŝe słuŝbowe 69,00 zakup usług pozostałych RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.023,15 ZŁ IV. STOŁÓWKI SZKOLNE 3.211,94 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 48,50 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 48,50 środki czystości

9 146,40 zakup usług pozostałych, w tym: 146,40 deratyzacja ,19 odpisy na ZFŚS OGÓŁEM STOŁÓWKI SZKOLNE: 3.706,03 zł OGÓŁEM ZSP BABICE: ,88 ZŁ

10 75 I. PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE NĘDZA I-VI/ ,35 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 8.578,62 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego ,50 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 833,59 artykuły biurowe 949,33 prenumerata czasopism 208,49 artykuły gospodarcze 1.281,91 środki czystości 1.222,59 pozostałe wydatki 16,59 art. elektryczne 5.913,22 wyposaŝenie 124,74 materiały budowlane i remontowe 78,04 paliwo do kosiarek 288,00 nagrody okolicznościowe 1.639,26 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.402,97 zakup energii 320,50 badania okresowe pracowników 4.262,56 zakup usług pozostałych, w tym: 329,98 wywóz śmieci 58,20 abonament RTV 1.856,74 pozostałe usługi 341,60 koszty związane z kserokopiarką 131,55 usługi pocztowe, znaczki 609,26 koszt wysyłek 308,16 wywóz nieczystości 285,47 prowizje bankowe 341,60 deratyzacja 689,18 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.172,41 podróŝe słuŝbowe 371,00 ubezpieczenia ,61 odpisy na ZFŚS 358,42 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.582,83 zakup akcesoriów w tym programów i licencji 342,00 szkolenia pracowników RAZEM PRZEDSZKOLE: ,21ZŁ

11 76 II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 580,00 szkolenia 400,00 zakup usług pozostałych, w tym: 400,00 dofinansowanie do studiów RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 980,00 ZŁ III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 259,33 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym 130,38 pozostałe wydatki 128,95 nagrody okolicznościowe RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 259,33 ZŁ OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA: ,54 ZŁ

12 ZSP ZAWADA KSIĄśĘCA I-VI/ I. SZKOŁA PODSTAWOWA ,00 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,66 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 8.553,07 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 667,60 artykuły biurowe 1.389,92 prenumerata czasopism 4.084,50 opał 352,03 artykuły gospodarcze 1.089,82 wyposaŝenie 259,05 środki czystości 614,58 pozostałe wydatki 45,69 paliwo do kosiarek 49,88 materiały budowlane i remontowe 1.337,04 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4.493,23 zakup energii 170,50 badania okresowe pracowników 5.190,28 zakup usług pozostałych, w tym: 516,20 wywóz śmieci 536,80 pozostałe usługi 512,40 koszty związane z kserokopiarką 973,46 koszt wysyłek 63,26 obsługa PKZP 91,50 drobne naprawy 186,70 abonament RTV 706,89 prowizje bankowe 1.603,07 wywóz nieczystości 997,96 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 904,32 podróŝe słuŝbowe 2.159,64 ubezpieczenia ,07 odpisy na ZFŚS 996,56 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: ,33 zł

13 78 II. PRZEDSZKOLE ,60 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 5.062,56 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 7.898,50 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: 41,60 artykuły biurowe 18,00 prenumerata czasopism 95,50 artykuły gospodarcze 54,40 pozostałe wydatki 49,45 wyposaŝenie apteczki 108,00 materiały budowlane i remontowe 160,76 środki czystości 736,67 wyposaŝenie 420,37 środki chemiczne, nawozy 6.213,75 opał 180,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.939,15 zakup energii 3.865,77 zakup usług pozostałych, w tym: 246,99 wywóz śmieci 1.493,08 wywóz nieczystości 610,00 pozostałe usługi 292,80 deratyzacja 1.222,90 koszt wysyłek 1.239,19 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.335,80 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE: ,57 ZŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 805,00 szkolenia RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 805,00 ZŁ OGÓŁEM ZSP ZAWADA KSIĄśĘCA: ,90 zł

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za 2007 rok

Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za 2007 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/40/08 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 marca 2008 r. II. WYDATKI Wykonanie wydatków ogółem za rok 2007 wyniosło kwotę 11.715.855,83 zł. na plan 13.162.477,44 zł., co stanowi

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

Przedszkola i oddziały klas 0 w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%

Bardziej szczegółowo

Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za 2006 rok. 11,22%

Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za 2006 rok. 11,22% 1 II. WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/35/07 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 marca 2007 r. Wykonanie wydatków ogółem za 2006 rok wyniosło kwotę 11.164.010,99 zł. na plan 12.271.473,00 zł., co

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)

Bardziej szczegółowo

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 500,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA I PÓROCZE 2010 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA I PÓROCZE 2010 ROK Siedlce,14.07.2010r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA I PÓROCZE 2010 ROK Plan wydatków na 2010 r. dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta i planach finansowych jednostek budŝetowych miasta Czeladź na 2010 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok Załącznik nr 3do Zarzadzenia Burmistrza nr 5/2010 z dnia w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok 2010 PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2007 rok Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu Plan wg Plan po Wykonanie Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

półrocze 2007 r. finansowego Dochody własne , ,49 51,84

półrocze 2007 r. finansowego Dochody własne , ,49 51,84 I. DOCHODY 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/117/07 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 sierpnia 2007r. Dochody ogółem w I półroczu 2007 r. wykonano w wysokości 6.068.298,73 zł. na plan 11.237.804,24 zł.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121 Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

Bardziej szczegółowo

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia 27.02.2006 r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budŝetowych na 2010 rok

Zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budŝetowych na 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr ORo.151-17/1 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 21 roku Zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek budŝetowych na 21 rok Miejskie Gimnazjum nr 1 854 GWW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. BP.I-3012-2-39/08 arządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 211r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 lutego 2003 r, wynikający z ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA System o wiaty System o wiaty Podstawy prawne:

EDUKACJA System o wiaty System o wiaty Podstawy prawne: 3.3.1.8. EDUKACJA System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację kaŝdego obywatela RP do kształcenia się oraz prawo dzieci i młodzieŝy do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr P.0151/ 78 /2009 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarządzenie Nr P.0151/ 78 /2009 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarządzenie Nr P.0151/ 78 /2009 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2009 w sprawie zmian w budŝecie miasta na 2009 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole) Załącznik Nr 1...... (miejscowość i data) Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ niepublicznego przedszkola* Wnioskuję o udzielenie

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 ROK Zbiorczo Szkoły i Przedszkola Załącznik Nr 8 Rozdział: 1. Stan środków pienięŝnych na początek u 0,00 2. Dochody ogółem, z tego: 764 100,00 wpływy z usług 0830 460 100,00 pozostałe odsetki 0920 6 000,00

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,05

, , , , , , , , ,05 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe: Szkoły podstawowe W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Łeb.Huta Jel. Huta

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki dochodów własnych. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

Dochody i wydatki dochodów własnych. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco: Dochody i wydatki dochodów własnych Część opisowa do zał. nr 11 Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco: Wykonanie w myśl art. 22 ust. 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 1.247.200, plan został podniesiony do kwoty 1.406.322 z czego wydatkowano kwotę 1.400.412

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/425/29 Rady Gminy Lubicz z dn.9 grudnia 29r. BudŜet na rok 29 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2007 dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu

BudŜet na rok 2007 dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Załącznik Nr 3 1. 3020 w tym: 11 674,00 2 856,00 - - dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu dodatki socjalne 11 216,00 2 832,00 - - pozostałe wydatki 252,00 24,00 - - fundusz zdrowotny 206,00 - - - w tym: 186

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,95

, , , , , , , , ,95 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 204 rok Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Z Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I Zbiorczo Szkoły i Przedszkola Załącznik Nr 8 PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I Rozdział: Lp. Treść plan na 2012 rok 2. Dochody ogółem, z tego: 783 030,00 wpływy z usług 0830

Bardziej szczegółowo

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat Plan budżetowy Data wydruku: 07-03-2017 Jednostka: Data planu: 28-02-2017 Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: -B Status planu: Gotowy

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 3 000,00 -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

A. 2 Etaty 31 31

A. 2 Etaty 31 31 Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 214 Poz. Nazwa Wykonanie Plan budŝ. BT-2 (w złotych) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

64 380,- państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz

64 380,- państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 35/2007 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie projektu budŝetu gminy i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 430 /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku

Uchwała Nr 430 /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku Uchwała Nr 430 /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budŝecie oraz w układzie wykonawczym do budŝetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49 BT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy wydatków łącznie 7 638 020 5 110 380 67 środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok Realizację wydatków

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2010 rok planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Dochody budŝetu gminy w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00 Plan finansowy: 2016,Budżet,Zmiany w/w,publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej [ rok: 2016, data: 2016-12-31, wariant: Plan zatwierdzony, paragrafy: 27, pozycje: 82, rozdziały: 11 ] Wydatki

Bardziej szczegółowo

Czarnków, grudzień 2009 rok

Czarnków, grudzień 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDśETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 30 lliissttopad 2009 rr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie gminy Jedlińsk na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obja nienia do Zarz dzenia Nr 526/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w bud ecie miasta na 2010 r.

Obja nienia do Zarz dzenia Nr 526/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w bud ecie miasta na 2010 r. Objaśnienia do Zarządzenia Nr 526/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budŝecie miasta na 2010 r. Zmiany dotyczą: 1) zwiększenia planu dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział 926 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z

Dział 926 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z Śą l skie województwo PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDś ETOWEGO NA 2009 ROK Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) BT-5 str1 Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki - Szkoła Podstawowa nr 355 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Oświata i wychowanie 01 01 01 01 01 01

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień 31.12.2007 r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach PLAN 2007 r. Narastająco od początku roku % 3020 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 Warszawa, dnia 16.04.2019r. 80101 Szkoły podstawowe 8 218 013 0-6 410 8 211 603 Wynagrodzenia i pochodne 7 081 914 7 081 914 Wydatki rzeczowe 1 136 099

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków w jednostkach budŝetowych:

Wykonanie wydatków w jednostkach budŝetowych: Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków w jednostkach budŝetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty za 2009 rok. W oświatowych jednostkach budŝetowych wydatki realizowano

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo