ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

Podobne dokumenty
PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mierniki rzeczowe. ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań) ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem. w tym VAT*** w tym VAT***

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Stowarzyszenie,,Sąsiedzi ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża, tel. fax. 86/ ,

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019

PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) ,07

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA NA ROK 2019

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Projekt Planu pracy i planu finansowego na rok Działanie Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,48

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROW Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość /

PROW_431/3/z 1 z 10. XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH V VII i VIII ETAPU

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I IV III ETAPU. Funkcjonowanie LGD

A. CZĘŚĆ OGÓLNA (wypełnia Biuro LGD).

Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

3. SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU NA 2015 ROK

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2009 r.

Korekta zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania publicznego p.n.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa LGD. Tytuł projektu grantowego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK CZEŚĆ I

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności Bielsk (24)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Projektu. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r.

ZASADY OPRACOWYWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W MIKROPROJEKTACH. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r.

Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV z 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK

Decyzyjnej w ramach jednego naboru (ocena i wybór do finansowania) wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania i jednym protokołem.

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

UCHWAŁA NR XII/107/16 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia r.

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

System Informacji Oświatowej. Strona strefa dla zalogowanych

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł w następujący sposób:

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie ,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

UM UM 3. NIP. 6.3 Powiat. 6.7 Miejscowość Adres www Miejscowość. 8.3 Telefon stacjonarny/komórkowy Adres www. 8.

Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. Ilość / liczba , ,00.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ godz. 14:00

Adresaci działania/ grupa docelowa

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Obejmujący okres od do

Uwagi obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

na rok. W-1/4.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel złożenia wniosku o dofinansowanie: wybierz z listy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

WYTYCZNE PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

Transkrypt:

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 2 Funkcjonowanie LGD Koszty osobowe 3 4 5 6 7 65 26,04 6 04,00 0 6 04,3 65 063,3. wynagrodzenia pracowników 22 633,57 6 30 7,3 64 20,00 66 44,02 30 657,02.. Dyrektor Biura 7 22,00 6 43 326,00 2 663,00 2 663,55 43 326,55..2 Z-ca Dyrektora Biura 5 032,00 6 30 2,00 5 06,00 5 03,44 30,44..3 Ekspert ds. Administracji i Rachunkowości 3 40 6 20 40 0 20 0 3, 20 33,..4 Espert ds. Promocji 3 60 6 2 60 0 0 0 644,27 2 444,27..5 Asystent eksperta ds. Administracji i rachunkowości 2 5 6 2 0 6 45 6 32,52 2 42,52..6 Koordynator projektów wdrażania LSR 230,57 2 2 46,3 2 46,3 2 46,3 PROW_43/3/z z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0.2 wynagrodzenia Rady Projektowej operacje 4 77 2 2 54 2 54 2 54.3 podróże służbowe,5 6 4 66, 0 2 566, 4 66, 2 Koszty eksploatacyjne 3 3,34 7 6,6 6 22, 3 3,34 2. opłata za gaz/ogrzewanie 05,00 6 63 54 63 2.2 opłata za energie elektryczną 6,7 6 67,00 45 247,00 67,00 PROW_43/3/z 2 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 2.3 opłaty pocztowe 60 6 4 05,70 46,70 72,00 4 05,70 2.4 usługi teleinformatyczne 273,07 6 7 63,42 4 35,42 7 63,42 2.4. telefon stacjonarny i internet 30,3 6 74,7 45 334,7 74,7 2.4.2 telefony komórkowe, internet bezprzewodowy, aktywacja 27,0 6 6 762,45 3 77 2 2,45 6 762,45 2.4.3 usługa zwiazana z obslugą stron i programu komputerowego 5,7 6,00 6 3,00,00 PROW_43/3/z 3 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 2.5 usługi teleinformatyczne - sprzęt usługa 47, 2 24,22 2,46 2,76 24,22 2.5. telefony komórkowe sztuka 45, 2 2,76 2,76 2,76 2.5.2 modem internetowy sztuka,23 2 2,46 2,46 2,46 2.6 opłaty sadowe, notarialne, podatki szt 63,00 63,00 63,00 63,00 3 Materiały i sprzęty biurowe 32,75 3 235,00 6 03,75 32,75 3. zakup materiałów biurowych 75 6 4 50 2 25 2 25 4 50 3.2 zakup kartek świątecznych z nadrukiem szt 2,5 500 476,00 476,00 476,00 PROW_43/3/z 4 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 3.3 zakup części eksploatayjnych do ksero usługa 3 352,75 352,75 5,00 67,75 3 352,75 3.3. wkład światłoczuły usługa 5,00 5,00 5,00 5,00 3.3.2 laser usługa 67,75 67,75 67,75 67,75 4 Usługi zlecone 26 034,06 60,03 7 424,03 26 034,06 4. usługi prawnicze 00 6 6 00 3 00 3 00 6 00 4.2 usługi księgowe 700,0 6 4 200,06 2 00,03 2 00,03 4 200,06 4.3 usługi konserwacji i obsługi T oraz strony www. 00 6 6 00 3 00 3 00 6 00 PROW_43/3/z 5 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 4.4 usługa zlecenie sprzatanie 7 6 02 5 5 02 4.5 usługa zlecenie - zabudowa meblowa usluga 4,00 4,00 4,00 4,00.A Razem koszty bieżące Badania nad obszarem objętym LSR 24 030, 5 063, 744, 23 0,0 Badania ewaluacyjne LGD i LSR za działalność w 200 - cześć zadanie 4 00 4 00 4 00.B Razem koszty badań 4 00 4 00 nformowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR PROW_43/3/z 6 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / nformowanie w prasie i radiu za okres styczeń - czerwiec 20,00 332,00 6 30, 2 466,00 0 3 43, 325,0. nformowanie w prasie o wdrażaniu LSR i działalności LGD za okres lipiec - grudzień 20 szt. 40, 3 4 22,6 0 2 42,6.. artykuł sponsorowany szt. 60 20 0 40..2 ogłoszenie prasowe szt. 02,6 02,6 02,6.2 nformowanie w prasie o wdrażaniu LSR i działalności LGD za okres styczeń 20 -,00 czerwiec 205 w portalu www.informajcelokalne 332,00 22,70 6 330,20 666,00 664,20 325,0.3 nformacje w radiu z wrdrażania LSR za okres styczeń - czerwiec 20 audycja 75 75 75 PROW_43/3/z 7 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 2 Wdrażanie LSR - Dobre Praktyki - część 40 50 4 50 50,3 2 25 25,3 3 50 2. zbieranie materiału filmowego z realizacji LSR usługa 7 00,3 7 00,3 7 00,3 2.2 obsługa graficzna materiałów promocyjnych 40 50 4 50 75 6 4 50 2 25 2 25 3 50.C Razem koszty działań informacyjnych 52 4,00 5 32,00 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 7, 4 76,00 3 03, 40 25,0 2 Szkolenia kompetencyjne język angielski 4 40 7 20 7 20 3 60 3 60 2. szkolenia z komunikacji w językach obcych 4 40 7 20 20 6 7 20 3 60 3 60.D Razem koszty szkoleń kadr LGD Wydarzenia o charakterze promocyjnym Targi wiejskie produktów lokalnych i wiejskich Lato - Zima 20 4 40 7 20 7 20 3 60 3 60 7 737,50 6 5 77,50 PROW_43/3/z z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0. organizacja targów targ 60 6 3 60 3 00 60.2 obsługa techniczna targów osobo/godz. 2,50 37,50 5 7,50.3 zakup 30 stoisk targowych stoisko 0 30 3 00 3 00 2 mprezy promocykno-integracyjne w gminach 20 32 5 26 5 6 00 PROW_43/3/z z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 2. organizacja wydarzenia promocyjnointegracyjnego impreza 2 00 4 2 00 24 00 4 00 2.2 wywołanie zdjęć na wystawę szt 40 40 40 2.3 wystawa promocyjna komplet 75 75 75 2.4 nagrody komplet 40 5 2 00 2 00 PROW_43/3/z 0 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 3 V Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku 20 6 00 6 00 3. zakup powierzchni wystawienniczej usługa 6 00 6 00 6 00 4 Lato z radiem - 6.0.20 i 5 5 4. produkty spożywcze zadanie 5 5 5 4.2 przygotowanie loklanych potraw zadanie 50 50 50 PROW_43/3/z z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 4.3 ołówki zadanie 50 50 50 5 Koronacja Królewska 30-3.07.20 600,02 60 5. zakup materiału zadanie 00 00 00 5.2 uszycie strojów usługa 40 40 40 PROW_43/3/z 2 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 5.3 produkty spożywcze zadanie 200,02 200,02 20 6 Akademia Smaku - jesien 20 4 440, 4 440, 6. transport km 4,0 420 2 06,00 2 06,00 6.2 udział zadanie 35,00 35,00 35,00 PROW_43/3/z 3 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 6.2 bluzy sztuk 3,22 52 2 03, 2 03, 7 Materialy promujące LGD i LSR - półrocze 20 3 20 3 20 7. koszulki T-shirt szt,00 00 0 0 7.2 termosy do kawy i herbaty szt 7 20 40 40 PROW_43/3/z 4 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 Targi Foire de Paris - stosiko szt 3 56,45 3 56,45 3 56,45 Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 6 47,3 55 4,45 4 427,6.E szkolenia lokalnych liderów Szkolenie PROF QUEST 40 4 40 4 PROW_43/3/z 5 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0. przeprowadzenie szkolenia zadanie 35 00 35 00 35 00.2 nocleg dla szkoleniowców osób 3 5 65 65.3 materiały promocyjne szt 4,00 40 56 56.4 dojazd trenerów delegacja 60 60 60.5 wyżywienie osób 40 3 60 3 60 PROW_43/3/z 6 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 2 Szkolenia "Jak być aktywnym liderem projektowym - edycja jesień 20 roku" 3 7 3 7 2. wyżywienie osób 20 0 0 2.2 materiały szkoleniowe osób 4,00 20 2 2 2.3 trener osoba 50 50 50 2.4 nocleg dla trenera osoba 3 3 3 PROW_43/3/z 7 z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 3 Szkolenie - nformacja publiczna 20 0 0 3. wyżywnienie szkolenie 0 0 0 4 Debata - budżet 202 6,00 6,00 4. wynajem Sali spotkanie 25 2 50 50 PROW_43/3/z z

XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 0 4.2 wyżywnienie zadanie,00,00,00 Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 45,00 45,00 Razem koszty kwalifikowalne operacji 66,00 35 6,3 7 7,64 7 75,3 40 25,0 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego i etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji 0 Łubowo miejscowość - 2-2 0 data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNK DO SZCZEGÓŁOWEGO OPSU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH V TAK ND. x Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nfrastruktury z dnia maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 3) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia x PROW_43/3/z z