Prezentacja wyników za I-III kw. 2013

Podobne dokumenty
Prezentacja wyników za I kwartał maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2013 r.

Prezentacja wyników za 2013 rok

Prezentacja wyników za I kwartał 2015 roku 18 maja 2015

Prezentacja wyników za 2014 rok

Prezentacja wyników za I kw.2014 roku

Prezentacja wyników za I półrocze 2014

Prezentacja wyników za I-III kw. 2014

Prezentacja wyników za I półrocze 2015 roku 12 sierpnia 2015

Prezentacja wyników za III kwartały 2015 roku 18 listopada 2015

Prezentacja wyników za I kwartał 2016 roku 24 maja 2016

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

Prezentacja wyników za 2015 rok 23 marca 2016

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

Prezentacja wyników za I półrocze 2016 roku 2 września 2016

Warszawa 27 marca 2014

przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów.

Prezentacja wyników za III kwartały 2016 roku 2 grudnia 2016

Warszawa, 24 marca 2015

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Warszawa 14 listopada 2012

Warszawa 14 listopada 2013

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa 21 marca 2013

Warszawa 15 maja 2013

Osoby prezentujące. Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu. Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Prezentacja wyników za IV kwartał 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

ZETKAMA S.A. Warszawa, 1 marca 2011

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

Grupa AB. Prezentacja wyników za I kwartał 2013

Wyniki za 3 kwartały 2009 r. Warszawa, 13 listopada 2009

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

Wyniki finansowe 1 kwartał Dywidenda Prognoza wyniku 2013

Warszawa, 23 listopada 2016 r.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2011

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

Prezentacja wyników za 3Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Raport Kwartalny. Za okres r. Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego Warszawa NIP

Raport za IV kwartał 2012 roku

Warszawa, 12 kwietnia 2011

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

Prezentacja Asseco Business Solutions

Disclaimer. Grupa AAT za 2015 rok

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Raport kwartalny z działalności emitenta

Prezentacja wyników finansowych

Venture Incubator S.A.

Prezentacja wyników za 1P 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Aneks NR 2 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

Architektura zysków aluminium

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

ZETKAMA S.A. Warszawa, 9 listopada 2010

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

BIOERG SA. Raport za I kwartał 2011 r. od dnia r. do dnia r. DĄBROWA GÓRNICZA R.

CSY S.A. Ul. Grunwaldzka Iława Tel.: Fax: IV kwartał 2010

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja wyników za III kwartał grudnia 2018

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

Prezentacja wyników za 1P 2014 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2014

Wyniki za I kwartał 2006

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA II KWARTAŁ 2014 R. 12 sierpnia 2014 r.

Prezentacja Asseco Business Solutions

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Prezentacja wyników za 2016 rok 12 maja 2017

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA

Transkrypt:

Prezentacja wyników za I-III kw. 2013 6 listopada 2013

Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 3

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Bardzo dobre wyniki finansowe w III kwartał 2013 r. pozwoliły na Zarząd nowej prognozy na 2013 rok. przedstawienie przez Bardzo wysoki portfel zamówień na lata 2013/2014, potwierdza realizację nowej prognozy i pozwala z optymizmem patrzeć na perspektywy 2014 roku Podpisane umowy na wszystkie przyznane dotacje unijne, dzięki którym Spółka otrzymała w 2013 roku dotacje w kwocie 4.040,9 tys. PLN Zmiany w finansowaniu zewnętrznym Spółki, mające na celu obniżenie kosztów finansowania podpisanie umowy na kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas podpisanie umowy na kredyt w rachunku bieżącym i kredyt inwestycyjny z BGŻ 4

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 5

Podstawowe grupy produktowe SILOSY SUSZARNIE OPRZYRZĄDOWANIE Spółka posiada szeroki asortyment produktów i podzespołów (łącznie 27.000 komponentów) mogąc bardzo kompleksowo zaspokoić zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów 6

Kompleksowość rozwiązań 4,5 7,5 miesiąca Prace przygotowawcze Proces produkcyjny (obróbka blachy, spawanie, ślusarstwo, magazynowanie) Montaż Usługi posprzedażowe Kompleksowość rozwiązań - realizacja pod klucz, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta Blacha falista, konstrukcyjna wysokowytrzymała Stosowanie własnych elementów Krótkie terminy dostaw Innowacyjność Wysoka jakość 7

Grupa docelowa Firmy handlujące zbożem Gospodarstwa rolne i grupy producenckie Zakłady przemysłowe 8

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 9

Innowacyjna suszarnia Okres realizacji Wartość projektu* Przyznane dotacje* Wydatki na projekt* Otrzymane dotacje* R&D 2012-2014 7,4 4,1 1,25 0,47 * mln PLN Podpisano umowę na prace budowlane związane z budową kompleksu suszarniczego energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania 26,3 Trwają prace nad opracowaniem prototypu energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania w zakresie: Opracowanie założeń konstrukcyjnych nowych elementów systemu odpyleń i odzysku ciepła. Analizy technologii odzysku ciepła i systemów odpyleń jakie mogą zostać zastosowane w suszarniach zbożowych, Prace projektowe nad wersjami wstępnymi elementów konstrukcyjnych systemu odpyleń i systemu odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w procesie suszenia zboża, Prace projektowe nad wstępnymi wersjami elementów konstrukcyjnych. 10

Wdrożenie pierwszego wynalazku Okres realizacji Wartość projektu* Przyznane dotacje* Wydatki na projekt* Otrzymane dotacje* Rzeczowe aktywa trwałe 2013-2014 19 9,5 8,66 3,56 * mln PLN 15 VII 2013 Spółka podpisała aneks do umowy z PARP o dofinansowanie projektu Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych, który zmienia harmonogram rzeczowo-finansowy. Zmiana polega na: wycofaniu z harmonogramu rzeczowo- finansowego pozycji zakup gruntu o powierzchni 2,5 ha, zastąpieniu wypalarki laserowej wypalarką plazmową, dodaniu 4 nowych maszyn - prasy krawędziowej 2 m, centrum frezarskiego, poziomego centrum tokarskiego CNC, prasy mimośrodowej oraz zwijarki do profili. 29 X 2013 Spółka podpisała aneks do umowy z PARP o dofinansowanie projektu Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych, który zmienia harmonogram rzeczowo-finansowy. Zmiana polega na: zastąpieniu pozycji centrum frezarskie wraz z oprzyrządowaniem oraz pozycji poziome centrum tokarskie CNC wraz z oprzyrządowaniem wielofunkcyjnym centrum tokarsko-frezarskim CNC z napędzanymi narzędziami oraz możliwością obróbki w osi Y wraz z oprzyrządowaniem. 11

Rozbudowa działu B+R Okres realizacji Wartość projektu* Przyznane dotacje* Wydatki na projekt* Otrzymane dotacje* Aktywa trwałe 2013 1,05 0,5 0,2-11 IX 2013 Spółka podpisała aneks do umowy z PARP o dofinansowanie projektu Rozbudowa działu B+R, który zmienia harmonogram rzeczowo-finansowy. Zmiana polega na: zamianie oprogramowania typu Autodesk Inventor 2013SLM na oprogramowanie SolidWorks Premium wraz z subskrypcją, zamianie oprogramowania typu AutoCAD LT na oprogramowanie SolidWorks Composer Network wraz z subskrypcją, zamianie oprogramowania typu Autodesk Vault Professional 2013SLM na oprogramowanie SolidWorks Enterprise PDM/CAD Editor wraz z subskrypcją, zmniejszeniu ilości sztuk oprogramowania typu Autodesk Robot Struktural Analysis 2013 o 1szt, zmniejszeniu ilości sztuk pozycji drukarka A3 laser kolor o 1szt. wycofaniu następujących pozycji harmonogramu: serwer bazy danych, serwer typu Autodesk Inventor wraz z oprogramowaniem, kopie bezpieczeństwa rozszerzenie harmonogramu o oprogramowanie typu SolidWorks Professional 2013, zwiększenie nakładów na macierz. * mln PLN 12

Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B Okres realizacji Wartość projektu* Przyznane dotacje* Wydatki na projekt* Otrzymane dotacje* Aktywa trwałe 2013-2014 1,72 0,85 0,4 - * mln PLN 4 VII 2013 Spółka podpisała umowę z Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie, na Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz informacji pomiędzy Feerum S.A. i firmami partnerskimi. Wartość umowy wynosi 1,72 mln PLN. W ramach projektu zrealizowano Etap I dokonując: zakupu nowych środków trwałych tj.: serwer plików/terminali, szafa RACK, macierz dyskowa, serwer MWS, serwer portalowy, serwer bazodanowy, terminale stacjonarne z ekranem dotykowym oraz zakupu analiz przygotowawczych i usług eksperckich w zakresie: opracowania projektu budowy protokołów komunikacyjnych dla potrzeb systemu B2B, wykonania analizy informatycznej, opracowania projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B oraz jego instalacji. 13

Program inwestycyjny - podsumowanie 1 2 3 4 5 Sieć sprzedaży Potencjał produkcyjny System informatyczny Dział badań i rozwoju Kapitał obrotowy Zwiększenie liczby sprzedawców Wzmocnienie zespołu projektowego Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych Zakup maszyn i urządzeń Opracowanie innowacyjnej suszarni Wdrożenie systemu klasy MRP II/ERP Sprzęt komputerowy Rozbudowa sieci Rozbudowa działu Zakup środków trwałych i wartości niematerialny ch Zwiększenie kapitału obrotowego Nakłady Nakłady poniesione Dotacje otrzymane 2,0 26,4 2,0 1,0 3,0 1,2 10,6 0,4 0,2 3.0 mln PLN 34,4-4,0 - - - 4,0 15,4 Wydatki z IPO 0,5 6,6 0,4 0,2 2,6 10,3 14

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 15

Dział konstrukcyjny Optymalizacja silosów zmniejszenie wagi, ilości połączeń, standaryzacja elementów. Optymalizacja produkowanych suszarni - uporządkowanie typoszeregu, zmniejszenie ilości oferowanych suszarń, standaryzacja elementów i dokumentacji. Stworzenie jednej bazy projektowej i konstrukcyjnej na bazie Solidworks 13,6 przerysowywanie obecnie oferowanych produktów w Solidworks, nowe indeksy, struktury złożeniowe niezbędne do integracji EPDM z ERP. Eksport struktur złożeniowych z systemu EPDM do ERP i testowanie wymiany danych między systemami. 16

Produkcja Wzmocnienie personalne obszaru produkcji Kierownik produkcji, Mistrz (Leader Lean Manufacturing) osoby z doświadczeniem z firmy z branży metalowej. Planowane zmiany układu maszyn w związku z rozbudową zakładu produkcyjnego: nowe maszyny, automatyzacja procesu, nowe miejsce magazynowania. Zbieranie danych niezbędnych do ustalenia norm technologicznych i marszruty do systemu ERP. Utworzenie stanowiska specjalisty ds. planowania 13,6 17

Obszar Zakupy Wzmocnienie personalne obszaru zakupów zatrudnienie dwóch specjalistów ds. zaopatrzenia. Negocjacje z dostawcami i podpisywanie umów o współpracy uzyskanie obniżki cen na dużą ilość kupowanych materiałów. Centralizacja procesu zakupów nowe kompetencje do akceptacji i zatwierdzania zamówień w zależności od wartości zamówienia. 13,6 Wszystkie zamówienia rejestrowane są systemie zarządzania Insert Zmiana obiegu dokumentów - faktury trafiają bezpośrednio do działu księgowości, gdzie są systemowo parowane z zamówieniem i dokumentem PZ. 18

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 19

Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 80000 74 744 70000 60000 50000 40000 43 021 74% Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał z: szerokiego portfela zamówień rozwoju sieci sprzedaży 30000 20000 10000 wzmocnienia pozycji na rynku krajowym pozytywnych trendów rynkowych 0 III kwartały 2012 III kwartały 2013 Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku 20

Struktura przychodów wg kierunków sprzedaży Struktura geograficzna przychodów Przychody (mln PLN) tys. zł I-III kw. 2013 I-III kw. 2012 Wzrost Zmiana (%) Polska 62 538 33 089 29 449 89% Eksport 12 206 9 932 2 274 23% Razem 74 744 43 021 31 723 74% I półrocze 2013 I półrocze 2012 16% Eksport 23% Eksport 84% Polska 77% Polska Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku 21

Podstawowe wyniki finansowe za III kwartały 2013 tys. zł I-III kw. 2013 I- III kw. 2012 Wzrost Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży 74 744 43 021 31 723 73,7% Zysk brutto ze sprzedaży 17 032 10 595 6 437 60,8% Zysk operacyjny (EBIT) 10 814 8 576 2 238 26,1% EBITDA 12 942 10 474 2 468 23,6% Zysk brutto 10 415 7 974 2 441 30,6% Zysk netto 9 947 7 929 2 018 25,5% Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku 22

Struktura bilansu na 30 czerwca 2013 r. Aktywa Pasywa Główne pozycje: Gotówka 14,6 mln Zapasy 20,7 mln Obrotowe 65 mln PLN (52,6%) Zobowiązania 36,2 mln PLN (29,3%) Główne pozycje: Kredyt długoterminowy 10,9 mln Zobowiązania krótkoterminowe 21,5 mln Trwałe 58,7 mln PLN (47,4%) Kapitał własny 87,5 mln PLN (70,7%) Suma bilansowa: 123,7 mln PLN Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku 23

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok Strategia Podsumowanie 24

Nowa prognoza na 2013 oraz jej realizacja Nowa prognoza na 2013 rok: Wyszczególnienie Poprzednia prognoza 2013 Nowa prognoza 2013 Zmiana [%] Przychody ze sprzedaży 72 120 87 627 21,5% EBIDTA 14 020 16 079 14,7% Zysk netto 10 112 12 062 19,3% Realizacja nowej prognozy po III kwartałach 2013 roku: Wyszczególnienie Realizacja III kwartał 2013 Nowa prognoza 2013 Realizacja prognozy [%] Przychody ze sprzedaży 74 744 87 627 85,3% EBIDTA 12 942 16 079 80,5% Zysk netto 9 947 12 062 82,5% 25

Perspektywy na 2013/214 Przychody (mln PLN) Spółka obserwuje dalszy wzrost popytu na elewatory zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych Na przełomie lat 2012/2013 Spółka zintensyfikowała działalność sprzedażową poprzez wzmocnienie sieci sprzedaży i wyodrębnieniu w strukturach Spółki Działu Handlowego. Obecny portfel zamówień obejmuje 26 umów z terminem realizacji w 2013 r. o wartości 15,9 mln zł, co zapewnia realizację prognozy na ten rok. Potencjalny portfel pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywy 2014 roku tylko w październiku spółka podpisała kolejne kontrakty o łącznej wartości 11,8 mln PLN. Ceny podstawowych materiałów wykorzystywanych do produkcji, w tym przede wszystkim stali, która stanowi główny koszt dla Spółki, ustabilizowały się na satysfakcjonującym dla Spółki poziomie Pozytywny wpływ na koszty działalności Spółki mają również konkurencyjne ceny usług budowlanych spowodowane zastojem w budownictwie 11-16 listopada 2013 roku Spółka weźmie udział w międzynarodowych tragach w Hanowerze 26

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 27

Strategia Uzyskanie pozycji istotnego gracza na rynku europejskim Dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności Sprzedaż na rynek krajowy i zagraniczne Nowoczesne technologie i rozbudowa bazy produkcyjnej Wzmocnienie sieci sprzedaży i działu projektowego Intensyfikacja działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych Rozbudowa bazy produkcyjnej Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne 28

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 Najważniejsze informacje o spółce Innowacyjne rozwiązania technologiczne Najważniejsze realizowane projekty Wyniki finansowe za III kwartały 2013 Nowa prognoza na 2013 rok. Strategia Podsumowanie 29

Feerum po III kwartałach 2013 - podsumowanie Podpisane umowy na wszystkie dotacje unijne, z których spółka już otrzymała ponad 4 mln zł środków Bardzo dobre wyniki za III kwartały 2013 Dobre perspektywy rynkowe Bardzo wysoki portfel zamówień na lata 2013/2014 r. Nowa, wyższa prognoza na 2013 oraz dobry poziom jej realizacji po III kwartałach 2013 r. Z sukcesem zrealizowana a oferta publiczna oraz debiut na GPW, realizacja celów emisyjnych zgodnie z zapowiedziamii 30

Dziękujemy za uwagę ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów www.feerum.pl 31

Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które FEERUM S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. FEERUM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania. 32