Decyzyjnej w ramach jednego naboru (ocena i wybór do finansowania) wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania i jednym protokołem.

Podobne dokumenty
PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.


Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

Mierniki rzeczowe. ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań) ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem. w tym VAT*** w tym VAT***

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty

PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) ,07

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Projektu. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym.

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem! Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Projekt Planu pracy i planu finansowego na rok Działanie Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

Uwagi obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Wyciąg z Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją Cena zadania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK CZEŚĆ I

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2015

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Obejmujący okres od do

REGULAMIN BIURA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW SZCZECIŃSKI

Strona wypełniana przez Lokalną Grupę Działania.

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Obejmujący okres od do

Regulamin przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Działam więc jestem!

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Prowadzenie bieżących spraw Partnerstwa

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2009 r.

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r.

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD ,00 0, ,00

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r.

OPISY STANOWISK LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I IV III ETAPU. Funkcjonowanie LGD

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

3. SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

Opis stanowiska pracy

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

Prezes Zarządu PZ WYMAGANE I POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY WE WNIOSKACH O WYBÓR OPERACJI W 2017 R.

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

Adresaci działania/ grupa docelowa

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Transkrypt:

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją Funkcjonowanie LGD 2 5 3 4 6 7 8 0 2 Wynagrodzenia Członków Rady 8 80 4 40 4 40 przeprowadzania naborów wniosków i wdrażania LSR. Wynagrodzenia Członków Rady posied zenie 4 40 2 8 80 4 40 4 40 Na podstawie uchwały Walnego Zgoromadzenia Członków z dn. III 203 wynagrodzenie dla Członka Rady Decyzyjnej za posiedzenie/ocene wniosków wynosi 25zł, dla sekretarza 40zł, a dla Przewodniczącego dieta w podwójnej wysokości czyli 50zł. Liczba członków organu decyzyjnego to 6 osób. Zatem 25zł*6diet* posiedzenie + dieta sekretarza 40 zł razem daje 440 zł/posiedzenie/ocene wniosków. W etapie VII zaplanowano jedno posiedzenie. W etapie zaplanowano również jedno posiedzenie. Przez posiedzenie rozumiemy ciąg posiedzeń Rady Decyzyjnej w ramach jednego naboru (ocena i wybór do finansowania) zakończony podjęciem uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania i jednym protokołem. 2 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze 34 748,00 67 374,00 67 374,00 funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR 2. Kierownik Biura LGD 4 07,00 2 4 64,00 24 582,00 24 582,00 407 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etat - Umowa 3472,00 zł brutto, w wymiarze etatu 3472,00 zł. Narzuty stanowią 8%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace 2.2 Pracownik biurowy 2 825,00 2 33 0 6 5 6 5 2825 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etat - Umowa 234,00 zł brutto, w wymiarze etatu 234,00 zł Narzuty stanowią 8%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace PROW_43/3/z z 7 I

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 2.3 Specjalista ds. Wdrażania LSR 2 537,00 0 444,00 5 222,00 5 222,00 2537 zł brutto/mc z narzutami Pełen Etat - Umowa 25 zł brutto, w wymiarze etatu 25 zł Narzuty stanowią 8%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace. W ramach stanowiska pracy nastąpił wzrost wynagrodzenia o 5 zł/mc, gdyż w ramach tego stanowiska nie podnoszono wynagrodzenia od dnia zatrudnienia. 2.4 Specjalista ds. Projektu 77 2 2 24 0 62 0 62 770 zł brutto/mc z narzutami Pół Etatu - Umowa 50 zł brutto, w wymiarze etatu 300 zł Narzuty stanowią 8%. W ramach pozycji zawarto też świadczenia chorobowe, macierzyńskie i inne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace 2.5 okulary ochronne szt 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. 2.6 Premia szt 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. 2.7 Badania okresowe szt 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. Podróże służbowe w tym delegacje i 3 noclegi pracowników LGD, członków 868,32 4 34,6 organów LGD i wolontariuszy 4 34,6 funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR PROW_43/3/z 2 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 3. Podróże służbowe w tym delegacje i noclegi pracowników LGD, członków organów LGD i wolontariuszy 822,36 2 868,32 4 34,6 4 34,6 W ramach pozycji planujemy ponosić koszty: delegacje dla pracowników biura, członków organów LGD i wolontariuszy. Są to koszty delegacji sam. prywatnymi, delegacje z biletami komunikacji publicznej i prywatnej (PKP, BUS, PKS itp) oraz noclegi. Skalkulowano równiez koszty bramek na autostradzie, biletów za parking, diety (krajowe i zagraniczne) zgodnie z rozporzadzeniem itp. W ramach etapu VII planujemy przejazdy do: UM 2560km (6 przejazdów x 60km); CDR 720km (4 przejazdy x 80km); działania informacyjno-promocyjne 00km (5przejazdów x 80km); Gminy członkowskie LGD (Pleśna, Wojnicz, Ciężkowice) ok. 745,5km/6; konsultacje do innych LGD 458km; szkolenia MODR Karniowice 520km (2 przejazdy x 260km). Razem 503,5km x 0,8358zł = 434,5zł. W trakcie wydarzeń promocyjnych kalkuluje się dwa noclegi. W ramach etapu planujemy: przejazdy do UM 2560km (6 przejazdów x 60km); CDR 720km (4 przejazdy x 80km); działania informacyjno-promocyjne 00km (5przejazdów x 80km); Gminy członkowskie LGD (Pleśna, Wojnicz, Ciężkowice) ok. 745,5km/6; konsultacje do innych LGD 458km; szkolenia MODR Karniowice 520km (2 przejazdy x 260km). Razem 503,5km x 0,8358zł = 434,5zł. W trakcie wydarzeń promocyjnych kalkuluje się dwa noclegi. 4 Usługi 3 507,00 5 402,00 6 05,00 funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR 4. Usługi pocztowe 30 2 3 60 80 80 Szacunkowy miesięczny koszt opłat pocztowych i kurierskich został skalkulowany na podstawie doświadczeń i wniosków. Przewidziano koszt 30zł/mc. 4.2 opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 3 6 8 Szacunkowy miesięczny koszt opłat: notarialnych, skarbowych, sądowych, został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków w kwocie 3zł/na co drugi miesiąc. 4.3 Instalacja, utrzymanie, konserwacja sprzętu biurowego usł 0 2 20 60 60 Koszty związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania LGD, np. serwis urządzeń, wymiana częsci, instalacja, konserwacja sprzętu biurowego i dojazd pracowników firm zewnętrznych 0zł/mc. 4.4 Statystyki strony www.dunajecbiala.pl 7,00 2 84,00 42,00 42,00 Statystyki w stat24.com potrzebne do monitorowania oglądalności strony LGD. Przewidziany koszt 7,00zł/mc. PROW_43/3/z 3 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 4.5 Usługi telekomunikacyjne i podłączenia do Internetu 0 475,00 2 5 70 2 85 2 85 2 Miesięczny koszt użytkowania: telefonu stacjonarnego 20zł (Umowa z Telekomunikacja Polska), dwóch telefonów komórkowych (jeden pracownicy biura i jeden członek Zarządu) 2x0zł, dostęp do Internetu 75,00zł. Razem na 475,00zł. 4.6 Porady prawne 5 2 60 30 30 Porada w miesiącu. Koszt porady ok.5zł/30 min. Porade prawną skalkulowano na każdy miesiąc w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. 4.7 Prowadzenie konta bankowego BGK 65,00 2 78 3 3 Stała opłata miesięczna wg. cennika Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie. Aktualnie opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosi 2zł/mc + koszty przelewów w cenie 4,50zł za przelew. Na miesiąc planujemy 0 przelewów w łacznej cenie 45,00zł. Razem 2zł + 45,00zł = 65,00zł/mc. Konto potrzebne do obsługi kredytu zaciągniętego na funkcjonowanie LGD. 4.7. Prowadzenie konta bankowego KBS 5,00 2 6 3 3 Stała opłata miesięczna wg. cennika Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Ciężkowicach. Aktualnie opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosi 5,00zł/mc. Konto niezbędne do pokrywania kosztów funkcjonowania LGD związanych z wdrażaniem LSR i kosztów ponoszonych na ten cel wyłacznie ze środków własnych. 4.8 Utrzymanie domeny usł 23,00 23,00 23,00 Szacunkowy roczny koszt utrzymania domeny dunajecbiala.pl to 23,00 zł. Domena opłacana jest zawsze w okolicach I kwartału nowego roku. Stawka podatku Vat 23% to 23,00zł 4. Ubezpieczenie sprzętu usł 58 58 58 wg. obecnych cen PZU. Ubezpieczenie od kradzieży, zniszczenia, pożaru, wandalizmu itp.ubezpieczenie obejmuje także pakiet ubezpieczenia od nieszczęsliwych wypadków imprez i wydarzeń organizowanych przez LGD (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy). W ofercie pakietowej usługi sa tańsze od świadczonych indywidualnie. PROW_43/3/z 4 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 4.0 Usługa księgowa 50 2 8 00 00 00 Prowadzenie księgowości w Lokalnej Grupie Działania. Umowa zlecenie na kwotę 50zł/mc 4. Usługa powielania materiałów kolorowych 3 6 8 8 W związku z brakiem ksero kolorowego i drukarki kolorowej skalkulowano usługę druku i powielania materiałów kolorowych np. zaproszenia na spotkania organzowane przez LGD, oficjalne pisma na papierze firmowym do ważnych instytucji (jak konsulaty, ambasady),itp. Średnio na miesiąc przewidujemy 3zł. 4.2 Usługa tłumaczenia usł 2 2 24 2 2 Dotyczy tłumaczenia rachunków i dokumentów związanych z podróżami zagranicznymi np. na targi czy konferencje. Tłumaczenie rachunków jest niezbędne do przedłożenia ich wraz z wnioskiem o płatność. 5 Koszty funkcjonowania biura 6 67,6 3 35,8 3 3,8 funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR 5.. Koszty najmu pomieszczeń 0 2 20 60 60 Zgodnie z nową podpisaną umową najmu obecnie miesięczny koszt najmu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 56 m.kw. wynosi 0zł/mc. W cenie zawarto opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację oraz ogrzewanie. PROW_43/3/z 5 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 5.2. Koszt zakupu środków czystości 5 2 60 30 30 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Koszt obejmuje: papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki czystości, worki na śmieci, płyn do mycia okien, ściereczki, środki przeciw kurzowi, worki do odkurzacza, itp. 5.3 Koszt opłat za media 2 2 24 2 2 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Koszt obejmuje media (wywóz śmieci). Zmiana podmiotu w związku z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej. 5.4 Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek 366,66 6 2,6 0,8 0,8 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Przewidywane zapotrzebowanie toner do drukarki/2mc w cenie 366,00zł brutto o wydajności 7 200 stron A4. Cennik wg. oferty firmy Pryzmat. 5.5 Koszt zakupu publikacji specjalistycznych 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. 5.6 Koszty zakupu materiałów biurowych 20 2 2 40 20 20 Koszty został skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Pakiety obejmują m.in. materiały piśmiennicze, papier biały i kolorowy, teczki, skoroszyty, koszulki, segregatory, korektory, taśmy, pisaki i flamastry, zszywacze, zszywki i pinezki, druki akcydensowe, płytki cd i dvd itp. Materiały te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura, w tym obsługi wnioskodawców. 5.7 Koszty nowych pieczątek szt. 4 4 4 Skalkulowano koszt wyrobienia pieczątki członka Zarządu do podpisywania pism po zmianie sposobu reprezentacji. PROW_43/3/z 6 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 6 0 Koszt zakupu sprzętu i mebli 20 20 2 funkcjonowania biura LGD i wdrażania LSR 6. Czajnik elektryczny szt 20 20 20 W związku z zepsuciem się czajnika elektrycznego zakupionego w ramach etapów niezbędna jest jego wymiana. Zatem zaplanowano zakup nowego czajnika bardziej odpornego i gwarantującego dłuższą żywotność w cenie 20zł Razem koszty bieżące 803,28 803,28 5 670,4 6 33,4 II.A Badania nad obszarem objętym LSR Badania nad obszarem objętym LSR wdrażania LSR poprzez zbadanie obszaru objetego LSR i potrzeb. Wykonanie badań i analiz dotyczących obszaru LSR usł 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. 2 Analiza i monitorowanie wdrażania LSR/EWALUACJA wdrażania LSR - analiza stanu wdrazania LSR 2. Ewaluacja LSR usł 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. Razem koszty badań PROW_43/3/z 7 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją II.B 0 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 2 szkolenia dla beneficjentów 80 80 80 wdrażania LSR w tym prowadzenia naborów wniosków i składanych dokumentów aplikacyjnych. Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących spotkania 80 usł 20 4 80 80 Szacunkowy koszt wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie to 20zł. Przewiduje się cztery płatne szkolenia. Czas trwania jednego szkolenia to ok. 2 godz. Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie tego typu zajęć. Kalkulacja kosztów na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Szkolenie obejmuje tematy z działań, na które LGD prowadzi w ramach etapów nabory wniosków i ma być prowadzone przed naborami dla danych działań. 2. hosting strony internetowej 40 40 40 wdrażania LSR wpłynie na działalnośc informacyjną 2. hosting strony internetowej 40 usł 20 2 40 40 Umowa na hosting strony internetowej. Jednorazowa opłata na rok. Za 2 strony www (strona LGD i informacji turystycznej LGD). Wpłynie na realizacje celów operacji, zgodnie z zapisami LSR 3 3. Wynagrodzenie dla osób prowadzących doradztwo beneficjentów Wynagrodzenie dla osób prowadzących doradztwo beneficjentów usł 0 wdrażania LSR w tym prowadzenia naborów wniosków i składanych dokumentów aplikacyjnych W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. PROW_43/3/z 8 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 4 materiały informacyjne 5 452,00 5 452,00 2 726,00 2 726,00 wdrażania LSR w tym wpłynie na prowadzenie skutecznej i prawidłowej kampanii informacyjnej o działania LGD 4. Kwartalnik LGD 4 00 szt. 00 4 00 4 2 00 2 00 Od 6 do 20 stron full kolor format A4 skład + przygotowanie do druku + opracowanie w wersji elektronicznej celem zamieszczenia na strone www LGD i Gmin. (6str.x62,5zł/str.=00zł brutto za jeden numer). Zaplanowano wydanie 4 numerów. W cenie skład i pełne przygotowanie do druku (bez przygotowywania tekstów za które odpowiadają pracownicy biura i Zarząd). 4.2 Prowadzenie serwisu internetowego facebook 452,00 mc 2,00 2 452,00 726,00 726,00 Prowadzenie serwsu internetowego facebook LGD Dunajec-Biała przez firmę zewnetrzną. Szacunkowy koszt miesięczny to kwota 2,00zł/mc W ramach usługi tylko i wyłącznie prowadzenie i obsługa profilu na podstawie materiałów dostarczanych przez biuro LGD. Administracja strony internetowej 4.3 informacji turystycznej mc 0 W ramach etapu VII i etapu nie przewiduje się kosztów na zadanie. Pozycja pozostawiona dla zachowania czytelności zestawienia rzeczowofinansowego rozliczanego w poszczególnych etapach. Razem koszty działań informacyjnych 6 652,00 6 652,00 3 526,00 3 26,00 PROW_43/3/z z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją II.C 0 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 2 szkolenia dla pracowników LGD, członków władz LGD organizowanie przez LGD 2 45 2 45 2 45 wdrażania LSR w tym poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy. Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących szkolenie - szkolenie pierwsze 40 usł 40 40 40 Szacunkowy koszt jednego prowadzącego to 70zł (75,00 zł/godz.szkolenia x 4godz.).Osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie tego typu zajęć. Tematyka związana z wdrażaniem LSR, działaniami, w ramach których prowadzone są nabory wniosków. Koszt 75,00zł/godz obejmuje dojazd, opracowanie materiałów na szkolenie pod kątem naszej LSR i przeprowadzenie szkolenia. Szkolenie zaplanowano w siedzibie LGD w sali konferencyjnej..2 Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących szkolenie - szkolenie drugie 05 usł 05 05 05 Szacunkowy koszt jednego prowadzącego to 05zł (5zł/godz.szkolenia x 7 godz.).osoba prowadząca posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenie tego typu zajęć. Tematyka związana z wdrażaniem LSR i dotyczy ewaluacji własnej oraz realizacji wskaźników. Koszt 5zł/godz obejmuje dojazd, opracowanie materiałów na szkolenie pod kątem naszej LSR i przeprowadzenie szkolenia pracowników biura oraz członków zarządu. Szkolenie zaplanowano w siedzibie LGD w sali konferencyjnej. PROW_43/3/z 0 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 2 szkolenia dla pracowników LGD, członków władz LGD organizowanie przez firmy zewnętrzne 40 40 20 20 wdrażania LSR w tym poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy 2. Koszty uczestnictwa w szkoleniu 40 usł 20 2 40 20 20 Szacunkowy koszt udziału osoby w szkoleniu organizowanym przez organizację zewnętrzną (np. CDR w Krakowie) to 20zł. Przewidywana pracowników oraz członków władz LGD biorących udział w szkoleniach płatnych to osoba na każdy etap. Koszty skalkulowany szacunkowo na podstawie doświadczeń i wniosków. Planujemy tez uczestnictwo w szkoleniach bezpłatnych. Tematyka w zależnosci od prowadzonych szkoleń. Razem koszty szkoleń kadr LGD 2 85 2 85 2 65 20 II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym Prezentacja na targach 2 00 2 00 00 00 wdrażania LSR wpłynie na promocje obszaru objetego LSR. Wynajem powierzchni i produkty 2 00 usł 50 4 2 00 00 00 Udział w targach wystawienniczych i innych imprezach promocyjnych dot. turystyki lub produktu lokalnego/tradycyjnego szacowany koszt wynajmu stoiska 300.zł.za stoisko i 200 zł koszty urządzenia stoiska i zakupu lub przygotowania produktów lokalnych na potrzeby degustacji w ramach jednych targów. W ramach pozycji możliwy jest też koszt noclegów i dojazdów dla wystawców jak również zakup produktów lokalnych do degustacji. Zaplanowano udział w Półfinale Małopolskiego Smaku, Finale Małopolskiego Smaku, Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie i Targi Turystyczne w Katowicach lub innym mieście. Po dwa wydarzenia na dany etap. PROW_43/3/z z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 2 Impreza promocyjna na terenie LGD 60 60 60 wdrażania LSR w tym na działania promocyjne LGD i obszaru LSR 2. Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Ciezkowice 25 szt. 25 25 25 Koszt uczestnictwa w imprezie w Gminie Ciężkowice. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa 2.2 Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Zakliczyn 25 szt. 25 25 25 Koszt uczestnictwa w imprezie Festiwal Fasoli Piękny Jaś. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa 2.3 Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Wojnicz 25 szt. 25 25 25 Koszt uczestnictwa w imprezie w Jarmark Kasztelanii Wojnickiej. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa 2.4 Impreza promocyjna na terenie LGD Gm Pleśna 25 szt. 25 25 25 Koszt uczestnictwa w imprezie w Gminie Pleśna Święto Owoców Miękkich i Produktów Pszczelich. Stoisko obsługiwane przez pracownika biura LGD i wolontariusza. W cenie skalkulowano koszt produktów tradycyjnych z terenu LGD celem degustacji dla odwiedzających. Na stoisku dostępne będą wydane przez LGD materiały informacyjne i prowadzone będzie doradztwo na pods. listy doradztwa PROW_43/3/z 2 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2 2.5 Konkurs Lokalny Bohater 203 60 kpl 60 60 60 Planuje się zorganizowanie kolejnej edycji konkursu LOKALNY BOHATER promującego osoby zaangazowane w rozwój i promocję obszaru LGD. W tym celu planujemy czwartą edycje tego konkursu za 203r. w roku 204 (początkiem roku rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród). W cenie skalkulowano zakup nagrody tj. robot kuchenny lub kuchenka mikrofalowa lub aparat fotograficzny lub inne urządzenie elektroniczne w cenie do 30 zł oraz opracowanie dyplomów 5zł/0 szt i plakatu w wersji elektronicznej pdf w cenie 5zł za sam projekt. Suma 30 zł + 5zł + 5zł = 60 zł Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 360 3 60 00 2 60 II.E szkolenia lokalnych liderów Warsztaty dla lokalnych liderów 4 75 4 75 4 45 30 wdrażania LSR wpłynie na pobudzenie do działania w tym do składania wniosków w ramach prowadzonych naborów PROW_43/3/z 3 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2. Warsztaty agroturystyczne 2 5 szt. 2 5 2 5 2 5 Warsztaty odbyły się w 20 roku. W ramach poniesiono wydatki na: )rachunek na kwotę 25zł: wynajem sali (8godz.*0zł/godz.=80zł)+ całodniowy(8godz.)serwis kawowoherbaciany(serwis dla 30osób;30osób*zł/osobę=30 zł)+wynajem urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, m.in. ekran, projektor 5zł/8godz. Łącznie 80zł +30zł+5zł=25zł. 2)rachunek na kwotę 0zł: obiad dla 30 osób; 30osób*3zł/osobę=0zł. Razem na warsztaty przeznaczono kwotę: 25zł+0zł=25zł. Warsztaty nierozliczone w etapach.celem warsztatów było pobudzenie lokalnej społeczności do składania wniosków w naborach prowadzonych przez LGD Dunajec- Biała. PROW_43/3/z 4 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2.2 Warsztaty Rejestracja Produktów 0 szt. 0 0 0 Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. Warsztaty dotyczą procesu rejestracji produktu tradycyjnego od sporządzenia wniosku poprzez obrone i wpis produktu na liste Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków..3 Warsztaty dot. Rolnictwa Ekologicznego 0 szt. 0 0 0 Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. W czasie warsztatów lokalni producenci dowiedzą się jak certyfikować żywność wysokiej jakości. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków..4 Warsztaty dot. Promocji Produktów 0 szt. 0 0 0 Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się jak estetycznie wystawiać produkty oraz co nalezy zrobić aby promocja produktów była zgodna zobowiązującymi przepisami. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków. PROW_43/3/z 5 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2.5 Warsztaty Rękodzieło 20 szt. 20 20 20 Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Razem 0zł + 0zł na nici, szydełka, igły itp. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. Warsztaty dotyczą "robótek ręcznych". Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków..6 Warsztaty Energia Odnawialna 0 szt. 0 0 0 Warsztaty na ok.20 uczestników. W cenie skalkulowano drobny catering w cenie 5,00zł/os. tj. woda mineralna, kawa, herbata, cukier, ciastko, sok. Warsztaty zaplanowano w siedzibie LGD w Zakliczynie w sali konferencyjnej. Warsztaty dotyczą wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków. PROW_43/3/z 6 z 7

Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. planowanych do poniesienia w związku z realizacją 0 2.7 Konkurs na najlepsze KGW 2 00 szt. 2 00 2 00 2 00 W ramach konkursu prowadzonego przez LGD wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ciężkowice - zaplanowano zakup 4 nagród rzeczowych w cenie po 45zł oraz projekt graficzny plakatu w wersji elektronicznej za 20zł. Konkurs otwarty dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich na terenie LGD. Warsztaty przeprowadzane w celu pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków. Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 4 75 4 75 4 45 30 Razem koszty kwalifikowane operacji 20 655,28 20 655,28 07 26,4 05,4 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych 3 kolumna nie jest wypełniania w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji ZAKLICZYN miejscowość - 0 0 3 4 2 data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH VII I ETAPU. 2. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 38) oryginał Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia TAK - X - X ND Liczba załączników 0 0 PROW_43/3/z 7 z 7 -