UCHWAŁA NR XI/70/5 RADY GMINY NAREWKA z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na r. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r poz.55 poz.890) oraz art. art. art. 35 art. 36 art. 37 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r.o finansach publicznych oraz (Dz. U. 03r poz.885 poz.938 poz.646 z 04r poz.379 poz.9 poz. 46 poz. 66 poz.877 z r poz.38 poz.53 poz.7 poz.30 poz.90 poz. 358 poz.53) uchwala się co następuje:. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr.. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr. 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 037 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 34 30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : ) dochody ogółem : 9 668 700 zł w tym: - dochody bieżące : 4 689 5340 zł - dochody majątkowe: 4 979 8600 zł ) wydatki ogółem : 9 47 4900 zł w tym: - bieżące : 3 66 7840 zł - majątkowe: 6 04 70600 zł 7. Dochody w kwocie 480 000 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznacza się na spłatę pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków zgodnie z umową Nr PROW 3..047.0. zł 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 877000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:. zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 877000 zł 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 770 zł. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 000 000 zł; 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 47 30 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie.000.000 zł. zł. 0. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów lub pożyczek na:. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie.000.000 zł. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 770 zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 47 30 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie.000.000 zł.. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Marcin Niedźwiedź Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr XI/70/5 Rady Gminy Narewka z dnia 9 grudnia r. Zmiany w planie dochodów budżetowych : Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zwiększenie Plan po zmianach (5+6) 3 4 5 6 7 majątkowe majątkowe razem: 69 78700 000 69 78700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa 69 78700 000 69 78700 Plan przed zmianą Zwiększenie Plan po zmianach (5+6) 3 4 5 6 7 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 000 5 7400 5 7400 754 Ochotnicze straże pożarne 000 5 7400 5 7400 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 007 art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 000 5 7400 5 7400 bieżące razem: 38033600 5 7400 330607700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 4 43500 5 7400 68 7600 majątkowe majątkowe razem: 4 709 39900 000 4 709 39900 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa 3 7 93500 000 3 7 93500 Plan przed zmianą Zwiększenie Plan po zmianach (5+6) Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
3 4 5 6 7 bieżące bieżące razem: 3834570 000 3834570 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których 000 000 000 mowa w art. 5 ust. pkt i 3 Ogółem: 9649790 5 7400 9668700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 3 584 5700 5 7400 3 609 89800 Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 7400 zł są to środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 007-03. Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr XI/70/5 Rady Gminy Narewka z dnia 9 grudnia r. Zmiany w planie wydatków budżetowych : Dział Rodzaj zadania: Rozdzia ł Poroz. z JST Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Z tego z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe = zadania inwestycyj ne 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 przed zmianą 39787 0 0 0 0 0 0 0 0 39787 69787 Dział Wydatki razem: Rodzaj zadania: Rozdzia ł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 39787 0 0 0 0 0 0 0 0 39787 69787 Własne Z tego z tego: Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe = zadania inwestycyj ne 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 przed zmianą 33088 5088 888 8 8600 4000 0 0 0 80000 070000 00 Rolnictwo i łowiectwo 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 zwiększenie 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 po zmianach 37088 5088 888 8 8600 4000 0 0 0 30000 070000 przed zmianą 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 070000 zwiększenie 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 po zmianach 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 070000 Wydatki przed zmianą 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 inwestycyjne Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
jednostek zwiększenie 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 budżetowych po zmianach 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 przed zmianą 4034 44439 4399 4545 98784 0 50 0 0 58785 0 600 Transport i łączność zmniejszenie -5387 0 0 0 0 0 0 0 0-5387 0 zwiększenie 845 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 po zmianach 866348 44439 4399 4545 98784 0 50 0 0 7909 0 przed zmianą 35034 9539 909 4545 45884 0 50 0 0 58785 0 6006 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -5387 0 0 0 0 0 0 0 0-5387 0 zwiększenie 845 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 po zmianach 83448 9539 909 4545 45884 0 50 0 0 7909 0 Wydatki przed zmianą 58785 0 0 0 0 0 0 0 0 58785 0 6050 inwestycyjne zmniejszenie -5387 0 0 0 0 0 0 0 0-5387 0 jednostek zwiększenie 845 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 70 Informatyka 754 budżetowych po zmianach 7909 0 0 0 0 0 0 0 0 7909 0 przed zmianą 85497 594500 594500 6300 56800 0 0 0 0 6047 547 Zakup usług pozostałych 7095 Pozostała działalność 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 84 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 90497 644500 644500 6300 6800 0 0 0 0 6047 547 przed zmianą 77 486800 486800 6300 460500 0 0 0 0 547 547 zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 767 536800 536800 6300 50500 0 0 0 0 547 547 przed zmianą 78000 78000 78000 0 78000 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4664 4639 33099 0 33099 0 0 8540 0 0500 0500 zwiększenie 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4674 4739 3399 0 3399 0 0 8540 0 0500 0500 przed zmianą 4664 4639 33099 0 33099 0 0 8540 0 0500 0500 zwiększenie 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4674 4739 3399 0 3399 0 0 8540 0 0500 0500 przed zmianą 6900 6900 6900 0 6900 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3434 3434 3754 8096 56598 0 7490 0 0 0 0 zwiększenie 3879 3879 0 0 0 0 0 3879 0 0 0 po zmianach 34433 34433 3754 8096 56598 0 7490 3879 0 0 0 przed zmianą 68577 68577 93667 77339 638 0 7490 0 0 0 0 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
47 49 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 80 Oświata i wychowanie 803 Dowożenie uczniów do szkół 40 4300 85 Pomoc społeczna 900 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 8595 Pozostała działalność 9005 30 Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic placów i dróg 470 Zakup usług remontowych zwiększenie 3879 3879 0 0 0 0 0 3879 0 0 0 po zmianach 300456 300456 93667 77339 638 0 7490 3879 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 574 574 0 0 0 0 0 574 0 0 0 po zmianach 574 574 0 0 0 0 0 574 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 638 638 0 0 0 0 0 638 0 0 0 po zmianach 638 638 0 0 0 0 0 638 0 0 0 przed zmianą 3976868 3976868 38586 9097 935 0 558 0 0 0 0 zwiększenie 000 000 000 0 000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3988868 3988868 3833586 9097 9435 0 558 0 0 0 0 przed zmianą 386435 386435 36485 59733 075 0 4950 0 0 0 0 zwiększenie 000 000 000 0 000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 398435 398435 373485 59733 375 0 4950 0 0 0 0 przed zmianą 07794 07794 07794 0 07794 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0000 0000 0000 0 0000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7794 7794 7794 0 7794 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 000 000 000 0 000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 65 65 475545 3786 47684 0 64670 0 0 0 0 zwiększenie 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 po zmianach 4065 4065 475545 3786 47684 0 64850 0 0 0 0 przed zmianą 68550 68550 300 0 300 0 6850 0 0 0 0 zwiększenie 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 po zmianach 70350 70350 300 0 300 0 70050 0 0 0 0 przed zmianą 6850 6850 0 0 0 0 6850 0 0 0 0 zwiększenie 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 po zmianach 70050 70050 0 0 0 0 70050 0 0 0 0 przed zmianą 5484 370643 35943 579569 779574 0 500 0 0 447 0 zmniejszenie -88496 0 0 0 0 0 0 0 0-88496 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4338 376643 36543 579569 785574 0 500 0 0 55675 0 przed zmianą 30500 30500 30500 0 30500 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 36500 36500 36500 0 36500 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność przed zmianą 85540 749 7049 4088 804 0 0000 0 0 447 0 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona 3
Dział 6060 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Rozdzia ł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zlecone zmniejszenie -88496 0 0 0 0 0 0 0 0-88496 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 76694 749 7049 4088 804 0 0000 0 0 55675 0 przed zmianą 447 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 zmniejszenie -88496 0 0 0 0 0 0 0 0-88496 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 55675 0 0 0 0 0 0 0 0 55675 0 przed zmianą 85839 78548 9473937 5570857 3903080 878000 079944 4706 3064 64709 3658335 zmniejszenie -677 0 0 0 0 0 0 0 0-677 0 zwiększenie 4364 0779 6800 0 6800 0 800 3879 0 4845 0 po zmianach 776846 88337 954037 5570857 39780 878000 08744 78905 3064 588499 3658335 Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Z tego z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe = zadania inwestycyj ne 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 przed zmianą 3834570 3834570 3500085 59539 906685 0 033567 0 0 0 0 Wydatki razem: Wydatki ogółem: Rodzaj zadania : własne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3834570 3834570 3500085 59539 906685 0 033567 0 0 0 0 przed zmianą 99550830 3650050 9843785 5730396 40937485 878000 3007 4706 3064 6790078 398 zmniejszenie -677 0 0 0 0 0 0 0 0-677 0 zwiększenie 4364 0779 6800 0 6800 0 800 3879 0 4845 0 po zmianach 9474900 3667840 9893785 5730396 468485 878000 50007 78905 3064 604706 398 W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany: Rolnictwo i łowiectwo - dział 00 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 40 00000 zł z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego we wsi Łuka. Transport i łączność- dział 600 Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 538700 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Nadleśnictwo Gruszki. Zwiększa się plan wydatków majątkowych 84500 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo wykonawczej ulicy Ogrodowej w Narewce Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na podział działek. Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona 4
Informatyka - dział 70 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 00 zł z przeznaczeniem na odsetki od środków UE otrzymanych na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka". Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 87900 zł na realizację zadania "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" ( ubranie ochronne hełmy) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 007-03. Oświata i wychowanie dział 80 Zwiększa się plan wydatków bieżących o.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i dowożenie uczniów do szkoły. Pomoc społeczna - dział 85 Zwiększa się plan wydatków bieżących o 80000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę oświetlenia ulicznego w Plancie. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 88 49600 zł przeznaczonych na zakup przyczepy asenizacyjnej. Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/70/5 Rady Gminy Narewka z dnia 9 grudnia r. Zadania inwestycyjne w r. L p dzia ł rodzia ł 00 000 00 000 6050 okres realizacji 04- - 07 3 00 000 6050 4 600 6006 6050 5 600 6006 6050 03 07 6 600 6006 6050 Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka Budowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie "Rozbudowa drogi gminnej Nr 077Bulica Cicha remont ulicy szkolnej oraz odwodnienie ulicy szkolnej i Cichej w Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budżetowy dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program 07 975 070 000 97 500 0 00 000 77 500 UG Narewka 3 00 000 50 000 50 000 0 UG Narewka 00 000 00 000 00 000 UG Narewka 47 53 86 000 43 000 0 43 000 UG Narewka 48 700 84 000 84 000 0 UG Narewka 793 785 793 785 8 55 8 770 0 38 464 UG Narewka Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
7 600 6006 6050-07 8 600 6006 6050 07 9 600 6006 6050 0 3 4 5 600 6006 6050 600 6006 6050-07 - 07-07 600 6006 6050-08 630 63095 630 63095 700 70005 0- Siemianówce" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt przebudowa drogi rolniczej Słobódka - projekt przebudowa ulicy Ogrodowej w Narewce - aktualizacja dokumentacji PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie RPO Województwa Podlaskiego na lata 007-03- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w 000 000 50 000 50 000 UG Narewka 030 000 49 79 9 79 0 00 000 0 UG Narewka 000 000 50 000 50 000 UG Narewka 900 000 50 000 50 000 UG Narewka 300 000 5 000 5 000 UG Narewka 70 000 845 845 UG Narewka 4 684 4 684 3 844 7 840 UG Narewka 69 787 69 787 69 787 UG Narewka 3 57 350 965 3 430 593 0 534 78 UG Narewka Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
6 7 8 9 0 3 700 70005 04 700 70095 6050-06 70 7095 6067 6069 04-85 8595 6060 900 90095 6060 9 909 9 909 6050-08 9 909 6050-08 regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka PROW "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE RPO Województwa Podlaskiego na lata 007-03- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3 Zakup przyczepy asenizacyjnej PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie 7 037 60 06 54 989 0 05 7 UG Narewka 00 000 35 000 35 000 UG Narewka 48 8 05 00 5 75 89 5 UG Narewka 4 000 4 000 4 000 UG Narewka 55 675 55 675 55 675 UG Narewka 66 3 66 3 4 000 4 3 UG Narewka 400 000 50 000 50 000 UG Narewka 400 000 00 000 00 000 UG Narewka Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona 3
4 5 9 909 6050-08 9 995 0 Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce 400 000 0 000 0 000 UG Narewka Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru 737 876 50 000 0 73 48 77 UG Narewka (rozliczenie inwestycji zakończonej w 03r) Ogółem 7 690 76 6 54 706 84 750 8 770 443 000 3 44 86 0 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/5 Rady Gminy Narewka z dnia 9 grudnia r. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w r. Lp. Dzia ł Rozdz. ** okres realizacj i Program priorytet nazwa projektu I. Wydatki majątkowe : Łączne koszty finansowe Planowan e wydatki r dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt i 3 u.f.p. 3 4 5 6 7 8 9 0 04- PROW Budowa kanalizacji Tarnopol - 00 000 07 975 070 000 97 500 0 00 000 77 500 Mostki 630 63095 3 630 63095 4 700 70005 5 700 70005 0-04 PROW budowa siłowni zewnętrznej przy Stanicy kajakowej w Narewce Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie RPO Województwa Podlaskiego na lata 007-03- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka PROW"Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka " 4 684 4 684 3 844 7 840 69 787 69 787 69 787 3 57 350 965 3 430 593 0 534 78 7 037 60 06 54 989 0 05 7 6 70 7095 6067 04- RPO Województwa Podlaskiego na lata 48 8 05 00 5 75 89 5 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
7 9 909 8 9 995 6069 007-03- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" 0- PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym 66 3 66 3 4 000 4 3 Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie 737 876 50 000 0 73 48 77 inwestycji zakończonej w 03r) Razem wydatki majątkowe: 6 6 069 3 98 866 400 0 00 000 86 7 II. Wydatki bieżące : 3 4 5 6 7 8 9 0 47 RPO Województwa Podlaskiego na lata 007-03- Społeczeństwo informacyjne - 49 04-70 7095 "Wdrażanie elektronicznych usług dla 8 540 8 540 8 7 58 ludności województwa podlaskiego - część II 4707 administracja samorządowa" 4709 754 754 3 9 995 47 49 04- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 007-03 - "Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" ( ubranie ochronne hełmy) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 007-03-"Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne" 3 879 3 879 6 38 5 74 08 87 38 486 3 309 35 77 Razem wydatki bieżące: 49 90 78 905 0 79 0 0 68 76 Ogółem : 6 30 359 4 007 07 877 9 0 00 000 99 898 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/70/5 Rady Gminy Narewka z dnia 9 grudnia r. Przychody i rozchody. Lp. Treść Klasyfikacj a Plan Zmiana Plan po zmianach 3 4 5 6 Przychody ogółem: 637 000-600 000 037 000 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 300 000-300 000 0 3 Wolne środki o których mowa w art. 7 ust. pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 337 000 0 337 000 95 000 000-300 000 700 000 Rozchody ogółem: 34 896-90 666 34 30 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 963 748 896 0 748 896 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 99 576 000-90 666 485 334 Id: 9B8EC3-D8BB-48C-B480-EC3F578CF. Podpisany Strona