ZARZĄDZENIE NR 5.1.25.218 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 maja 218 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) oraz 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 218 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.25.218 z dnia 21.5.218 r. Dział 6 rozdz. 616 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na szkolenie pracownika ZDGMiK na operatora walca drogowego. Dział 71 rozdz. 714 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 419 zł na koszty związane z udostępnieniem map zasadniczych niezbędnych do wykonania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dział 75 rozdz. 7523 i 7575 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 12 zł na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych. Dział 75 rozdz. 7595 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 5 zł na szkolenia dla pracowników ZDGMiK. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na wyjazd do Brukseli pracownika ZDGMiK na szkolenie Green Week 218, które poświęcone będzie zielonym miejscom pracy. Dział 81 rozdz. 811., 813, 811, 815, 8152, 8195 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 1 51 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń, z tego: - 7 51 zł Szkoła Podstawowa w Grębocinie, - 3 zł Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą Grabowiec warsztaty środowiskowe.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.25.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 21 maja 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 18 887 37 1 1 18 887 37 616 Drogi publiczne gminne 1 715 834 1 1 1 715 834 24 1 23 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 1 1 korpusu służby cywilnej 71 Działalność usługowa 16 7 1 419 1 419 16 7 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 7 1 419 1 419 16 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe 87 1 1 419 85 681 443 Różne opłaty i składki 3 1 1 419 4 519 75 Administracja publiczna 7 954 985 14 14 7 954 985 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 364 381 12 6 5 37 381 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 36 6 3 Osób Niepełnosprawnych 43 Zakup usług pozostałych 299 74 12 311 74 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 121 2 6 115 2 43 Zakup usług pozostałych 85 6 79 7595 Pozostała działalność 1 38 19 2 2 1 38 19 52 1 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 15 5 5 15 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 5 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 5 1 5 6 5 korpusu służby cywilnej 81 Oświata i wychowanie 31 36 47 1 51 1 51 31 36 47 811 Szkoły podstawowe 14 35 613 3 85 14 39 463 444 538 4 3 85 542 25 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 266 385 15 1 266 535 444 44 76 15 44 91 811 Gimnazja 3 853 122 6 51 3 846 612 235 5 3 11 232 39 444 97 3 3 4 93 9 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 17 161 1 61 3 1 168 771 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 44 32 3 41 32 444 47 74 1 61 49 314 8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 363 315 1 362 315
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 444 13 476 1 12 476 8195 Pozostała działalność 4 38 951 4 9 4 385 851 444 146 6 4 9 151 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 674 4 2 2 1 674 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 558 116 2 2 558 116 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 35 2 8 55 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 7 1 8 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 95 98 1 94 98 43 Zakup usług pozostałych 21 3 1 2 3 RAZEM WYDATKI 1 116 574 28 929 28 929 1 116 574 Id: CD3C4A69-7F37-4B9C-B175-CA7FCA5C7C3. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 77 215 927 28 929 28 929 77 215 927 wydatki jednostek budżetowych, 51 126 336 28 929 28 929 51 126 336 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 11 85 2 1 29 3 3 776 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 114 531 26 929 18 9 21 122 56 dotacje na zadania bieżące 4 238 516 4 238 516 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 79 992 2 79 992 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 435 976 435 976 obsługa długu 1 335 17 1 335 17 Wydatki majątkowe 22 9 647 22 9 647 inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 59 647 22 59 647 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 753 89 11 753 89 31 31 RAZEM WYDATKI 1 116 574 28 929 28 929 1 116 574 Id: CD3C4A69-7F37-4B9C-B175-CA7FCA5C7C3. Podpisany Strona 3