Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego."

Transkrypt

1 WYDATKI Z tego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017r. w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcze majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o ń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwarancj których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt i art. 5 ust. 1 pkt 2 do 2 i 3 i 3, spółek prawa handlow 18 przed zmianą , , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0 0, , , , Transport i łączność zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach , , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,92 0 przed zmianą , , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0 0, , , , Drogi publiczne gminne zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach , , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,92 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,75 0, inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,75 0,00 0 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna zwiększenie 2 018, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie zwiększenie 2 018, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 1 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 6 857, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 275,00 275,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 7 132, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 977,00 977,00 977,00 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 1 020, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,00 0 przeciwpożarowa zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 Strona 1 z 5

2 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 budżetowych po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , , Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,00 0 po zmianach 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , , na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,00 0 budżetowych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , , na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,00 0 budżetowych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,77 0, , ,00 0 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,77 0, , ,00 0 0, , ,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,05 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0, Szkoły podstawowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,05 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 przed zmianą , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 3 596, , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 3 396, , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 3 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 7 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 6 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 2 z 5

3 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą 4 680, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 5 280, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą , , , , ,72 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie , , , ,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 profilowanych i szkołach zawodowych oraz po zmianach , , , , ,72 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 szkołach artystycznych przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 7 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 6 176, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 7 176, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,49 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie -750,00-750,00-750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , ,00 750,00 0,00 750,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,49 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,49 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,49 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 3 z 5

4 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą 9 695, , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie -750,00-750,00-750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie -750,00-750,00-750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,50 0, ,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,50 0, ,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,50 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze zwiększenie , , , ,00 389,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,50 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 9 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 9 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 1 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 1 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 3 443, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie 389,00 389,00 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 3 832, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 4 z 5

5 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki zwiększenie 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,65 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,65 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 8 853, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii zwiększenie 8 853, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą 5 250, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 po zmianach 6 250, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmianą , , , , , , , , , , , ,92 0 razem: zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0 0, , , ,00 0 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0 0, , ,00 0,00 0 po zmianach , , , , , , , , , , , ,92 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcze środków, o ń i których mowa w gwarancj art. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesieni udziałem e środków, o wkładów których mowa w do art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek i 3, prawa handlow ego. Strona 5 z 5

6

7

8

9

10

11

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/432/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1785 112,00 0,00 1785 112,00 60016 Drogi publiczne gminne 1043 382,00 0,00 1043 382,00 4170 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: z tego: finansowane z udziałów wydatki

WYDATKI. z tego: z tego: finansowane z udziałów wydatki WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/252/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. na programy finansowane z udziałów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem oraz składki od nich realizacją

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2019r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.02.2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/XXI/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.

UCHWAŁA NR 121/XXI/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. UCHWAŁA NR 121/XXI/16 RADY GMINY SIEMYŚL w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/138/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2018 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2018 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXIII/258/2018 RADY GMINY SOCHOCIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 165/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 165/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn.29.12.2016 r. Poroz. z JST Dz. Roz. Nazwa Plan jednostek budż. wynagrodze nia i składki od nich dotacje na zadania świadcz. na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 72 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 72 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie 13 Uchwały Nr 2.10.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr VIII/39/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 940

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 w złotych 600 Transport i łączność 185 677 147

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. WYDATKI. Strona 1 z 5. Z tego. WYDATKI związane z 17 18 przed zmianą 2 603 415,67 455 132,00 455 132,00 0,00 455 132,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 148 283,67 2 148 283,67 764 838,92 0 600 Transport i łączność zwiększe 412 530,99 156 530,99

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2018 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR LVIII/489/18 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Zarządzenie Nr 192.201 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 123.2016 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY GŁOWNO. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY GŁOWNO. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY GŁOWNO w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 6945 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018 rok

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo