Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Podobne dokumenty
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

95,39% ,01 zł. Plan na 2011 rok zł. Wykonanie

Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Kategorie interwencji. strukturalnych

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

91,40% ,90 zł. Plan na 2012 rok zł. Wykonanie

DEPARTAMENT FINANSÓW

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Budżet Województwa Lubuskiego I półrocze 2013r.

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport. Razem realizowane programy. Razem ZPORR. Wsk. wyk. w %

UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

UCHWAŁA NR X/179/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Horyzont czasowy. 4. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 OGÓŁEM ,00

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego do 2020 r. DIZ Nie - -

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

100 dni. Zarządu Województwa Lubuskiego. Najlepsze w Polsce warunki. do rozwoju gospodarczego. Rozwój oparty na wiedzy. Cel:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.3/1/2011

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

A mówili, że się nie uda

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZYWA LUBUSKIEGO NA 2014 ROK

Uchwała Nr 1805/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR 147/XXV/2013 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2019

Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata tabela zmian. Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana

Wydatki razem (9+12) Środki z budżetu UE. Wydatki razem (10+11)

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

Strona 1 z 16. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :28)

UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2018 WYDATKI. Majątkowe Majątkowe

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVI/264/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r.

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

UCHWAŁA NR 217/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Plany finansowe i wykonanie na dzień r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Uchwała Nr LVII/263/2010 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Nazwa i cel rozdział a realizacji Nakłady ogółem Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań

Transkrypt:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/151/11 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2011 roku od do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Przedsięwzięcia ogółem 665 450 713 140 844 834 88 437 071 63 486 423 61 699 295 7 513 540 6 673 528 4 872 250 4 872 250 4 606 000 3 235 167 0 0 0 325 090 767 429 283 351 80 792 645 67 360 638 62 172 673 61 699 295 7 513 540 6 673 528 4 872 250 4 872 250 4 606 000 3 235 167 0 0 0 242 648 395 1) programy, projekty lub zadania (razem) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem) Okres realizacji Łączne nakłady 236 167 362 60 052 189 21 076 433 1 313 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 442 372 576 008 567 129 910 167 78 447 004 55 470 582 53 734 191 372 250 372 250 372 250 372 250 106 000 6 000 0 0 0 319 162 944 340 091 205 70 107 978 57 370 571 54 156 832 53 734 191 372 250 372 250 372 250 372 250 106 000 6 000 0 0 0 236 970 572 235 917 362 59 802 189 21 076 433 1 313 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 192 372 RAZEM 228 885 985 65 963 629 24 178 155 1 385 832 963 191 366 250 366 250 366 250 366 250 100 000 0 0 0 0 94 055 807 1. Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240 33 613 107 12 384 704 4 510 607 1 385 832 963 191 366 250 366 250 366 250 366 250 100 000 0 0 0 0 20 809 334 195 272 878 53 578 925 19 667 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 246 473 2010 2012 5 105 298 147 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 984 Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych 5 105 298 147 984 147 984 2. Kanał Borkowski - Głuchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I 2010 2012 9 858 349 83 476 83 476 3. 4. Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami "Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim "Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL Cel: Realizacja Komponentu w Priorytecie VIII Rozwoju Europejskiego Funduszu Społecznego 9 858 349 83 476 83 476 2011 2012 1 872 915 1 198 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 198 400 1 854 915 1 198 400 1 198 400 18 000 0 2010 2013 1 431 226 400 648 469 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 620 1 431 226 400 648 469 972 870 620 10

5. 6. 7. 8. 9. 10. "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa " w ramach POKL Cel: Realizacja Komponentu w Priorytecie VIII "Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej "Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa " w ramach POKL 3 Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich Sekretarz Województwa Społecznej 2010 2012 4 999 996 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 4 985 770 2 600 000 2 600 000 14 226 0 2010 2014 7 289 150 4 043 222 1 867 538 99 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 010 186 7 289 150 4 043 222 1 867 538 99 426 6 010 186 2008 2012 39 482 608 23 715 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 715 917 39 482 608 23 715 917 23 715 917 2009 2013 36 798 110 18 122 322 17 527 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 649 868 36 798 110 18 122 322 17 527 546 35 649 868 2010 2012 2 635 664 1 188 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188 412 2 519 164 1 178 912 1 178 912 116 500 9 500 9 500 2010 2013 1 396 113 385 100 420 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 400 11. 12. Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie "Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia "Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów 13. "Lubuski e-urząd" w ramach LRPO Cel: Usprawnienie administracji publicznej Społecznej Biura Społeczeństwa Informacyjnego 1 396 113 385 100 420 300 805 400 2010 2012 582 460 116 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 260 582 460 116 260 116 260 2008 2013 2 969 202 514 186 514 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028 372 2 969 202 514 186 514 186 1 028 372 2009 2012 25 000 000 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 000 11

25 000 000 3 400 000 3 400 000 14. Młynkowo - etep I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry 2011 2012 11 594 245 793 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 719 Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pyrnik, Bojadła przed powodziami -wydatki bieżace 11 594 245 793 719 793 719 15. Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice 2011 2012 8 266 769 863 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 559 Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych 8 266 769 863 559 863 559 16. Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty 2011 2013 30 300 266 2 989 152 1 008 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 997 425 Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodziami 30 300 266 2 989 152 1 008 273 3 997 425 17. Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760 2011 2013 23 601 989 3 422 796 1 131 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 554 525 Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami 18. Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111 Cel: Poprawa stosunków wodnych w przyległym do niego terenie zabudowanym jak i użytkowanym rolniczo 23 601 989 3 422 796 1 131 729 4 554 525 2010 2012 5 075 518 30 500 30 500 5 075 518 30 500 30 500 12

19. "Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL Spolecznej 2011 2012 580 855 19 159 19 159 20. 21. Cel: pobudzenie aktywności zawodowej 55 mieszkańców powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), w tym 30 kobiet (55%) pozostających bez zatrudnienia Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 Gospodarki i Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej 580 855 19 159 19 159 2011 2020 3 328 494 335 199 343 665 352 385 473 585 366 250 366 250 366 250 366 250 100 000 0 0 0 0 3 069 834 3 287 494 335 199 343 665 352 385 473 585 366 250 366 250 366 250 366 250 100 000 3 069 834 41 000 0 2008 2015 4 754 944 871 249 894 946 934 021 489 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 189 822 22. 1. 2. Cel: Prowadzenie na terenie Województwa Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej Dokumentacje Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań zwiazanych z infrastrukturą drogową Społecznej Zarządu Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich 4 754 944 871 249 894 946 934 021 489 606 3 189 822 2011 2012 1 961 814 722 369 722 369 1 961 814 722 369 722 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 122 582 63 946 538 54 268 849 54 084 750 52 771 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 225 107 137 306 478 098 57 723 274 52 859 964 52 771 000 52 771 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 216 161 238 40 644 484 6 223 264 1 408 885 1 313 750 8 945 899 2009 2013 30 915 855 9 499 732 88 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 588 696 30 915 855 9 499 732 88 964 9 588 696 2006 2013 13 546 278 3 955 923 336 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 292 205 13

od do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 13 546 278 3 955 923 336 282 4 292 205 3. 4. Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat 1 Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych "Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska" Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Rozwoju 2010 2013 1 074 063 430 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 500 1 074 063 430 500 430 500 2011 2021 119 718 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 60 000 119 718 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 60 000 5. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego- Etap I 2011 2014 17 072 994 81 152 712 603 1 208 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 002 505 6. 7. 8. 9. Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Pogórnej 7 Cel: Poprawa infrastruktury technicznej Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim Plan gospodarki odpadami dla Województwa na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Cel: Promocja Województwa Gospodarki i Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Gospodarki i 17 072 994 81 152 712 603 1 208 750 2 002 505 2011 2012 1 981 899 1 201 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 201 439 30 750 30 750 30 750 1 951 149 1 170 689 1 170 689 2010 2015 240 551 259 39 443 090 44 065 000 44 065 000 44 065 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 638 090 240 551 259 39 443 090 44 065 000 44 065 000 44 065 000 171 638 090 2011 2012 60 516 43 702 43 702 60 516 43 702 43 702 2012 2015 34 800 000 8 700 000 8 700 000 8 700 000 8 700 000 34 800 000 34 800 000 8 700 000 8 700 000 8 700 000 8 700 000 34 800 000 14

10. 11. 1. Lubuskie e-zdrowie Cel: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym Elektroniczny System Obiegu Dokumentu (ESOD) etap II Cel: Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Cel: Opracownie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego Biura Społeczeństwa Informacyjnego Biura Społeczeństwa Informacyjnego Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 2011 2014 6 000 000 450 000 350 000 100 000 900 000 6 000 000 450 000 350 000 100 000 900 000 2011 2014 1 000 000 135 000 10 000 5 000 150 000 1 000 000 135 000 10 000 5 000 150 000 10 942 146 3 635 629 2 066 029 91 803 74 400 59 962 0 0 0 0 0 0 0 0 5 927 823 10 692 146 3 385 629 2 066 029 91 803 74 400 59 962 0 0 0 0 0 0 0 0 5 677 823 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 2011 2013 363 000 181 500 90 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 250 363 000 181 500 90 750 272 250 2. Dzierżawa garaży Zarządu Dróg Wojewódzkich 2010 2012 29 060 8 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 973 Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą 3. Umowa najmu garażu 29 060 8 973 8 973 2010 2013 7 400 2 400 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą 4. Umowa najmu garażu 7 400 2 400 1 800 4 200 2011 2014 7 001 2 334 2 334 1 750 6 418 Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą 5. Umowa na ochronę obiektu WUP Cel: Monitoring obiektu WUP 7 001 2 334 2 334 1 750 6 418 2009 2012 3 524 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 3 524 98 98 15

6. 7. 8. 9. 10. Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) 11. Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) 2 12. 13. Umowa na świadczenie usług internetowych Cel: Dostęp do sieci Internet Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL) Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL) Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Braci Gierymskich nr 99a Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Obsługa prawna Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Programu Operacyjnego Rolnictwa, Środowiska i Rozowoju Wsi Programu Operacyjnego 2011 2013 14 170 7 085 2 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 037 14 170 7 085 2 952 10 037 2009 2012 142 900 17 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 155 142 900 17 155 17 155 2010 2013 123 601 28 043 2 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 380 123 601 28 043 2 337 30 380 2010 2013 931 309 324 217 41 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 710 931 309 324 217 41 493 365 710 2010 2015 187 758 28 875 28 875 28 875 14 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 063 187 758 28 875 28 875 28 875 14 438 101 063 2009 2013 65 233 9 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 790 65 233 9 790 9 790 2011 2013 1 579 233 526 411 526 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 822 1 579 233 526 411 526 411 1 052 822 2011 2013 531 360 177 120 177 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 240 531 360 177 120 177 120 354 240 16

14. 15. 16. Leasing Operacyjny umowa nr C000022114 17. Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL) 18. 19. 20. Umowa najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Umowa najmu nieruchomości przy ul. Kościelnej 2 Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórnej 7 Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego 2008 2013 3 468 400 736 672 736 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 473 344 3 468 400 736 672 736 672 1 473 344 2010 2013 230 000 66 349 66 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 698 230 000 66 349 66 349 132 698 2008 2013 74 850 9 051 6 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 840 74 850 9 051 6 789 15 840 2010 2013 97 397 20 726 13 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 544 97 397 20 726 13 818 34 544 2011 2013 26 465 8 266 8 266 16 532 26 465 8 266 8 266 16 532 2011 2014 14 572 4 857 4 857 1 215 10 929 14 572 4 857 4 857 1 215 10 929 2011 2013 490 489 181 476 181 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 952 17

21. 22. 23. 24. Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Wojewówdztwa w Zielonej Górze Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Wojewówdztwa w Zielonej Górze Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC Ubezpieczenie mienia Województwa i odpowiedzialności cywilnej Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa i odpowiedzialności cywilnej 490 489 181 476 181 476 362 952 2011 2013 193 955 96 977 36 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 735 193 955 96 977 36 758 133 735 2011 2013 444 143 222 071 77 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 080 444 143 222 071 77 009 299 080 2011 2012 58 958 18 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 788 58 958 18 788 18 788 2011 2012 1 196 089 618 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 043 1 196 089 618 043 618 043 25. Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa w Zielonej Górze 2011 2012 46 279 30 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 852 26. Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa " "Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa " Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 46 279 30 852 30 852 2011 2016 615 000 307 500 59 963 59 963 59 962 59 962 0 0 0 0 0 0 0 0 547 350 Cel: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa (RSIPWL) na poziomie regionalnym 365 000 57 500 59 963 59 963 59 962 59 962 297 350 250 000 250 000 250 000 18

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem ) Unia Europejska Budżet państwa Budżet województwa Inne źródła zewnętrzne Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania) 2006 2021 78 500 000 7 299 038 7 924 038 7 924 038 7 890 704 7 081 328 6 301 278 4 500 000 4 500 000 4 500 000 3 229 167 0 0 0 0 78 500 000 7 299 038 7 924 038 7 924 038 7 890 704 7 081 328 6 301 278 4 500 000 4 500 000 4 500 000 3 229 167 0 0 0 0 78 500 000 7 299 038 7 924 038 7 924 038 7 890 704 7 081 328 6 301 278 4 500 000 4 500 000 4 500 000 3 229 167 0 0 0 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. Umowa z dnia 26.10.2006 r.- Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych wobec pracowników Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychcznie Chorych w Międzyrzeczu Cel kredytu: spłata Szpitala Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Cel kredytu: uregulowanie wobec pracowników Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Cel kredytu: spłata zaległych zobowiazań finansowych 2006 2016 8 500 000 1 062 504 1 062 504 1 062 504 1 062 504 619 794 0 2006 2021 46 500 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 875 000 3 229 167 0 2006 2017 8 500 000 961 534 961 534 961 534 961 534 961 534 801 278 0 2007 2017 8 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 2009 2015 2 000 000 400 000 400 000 400 000 366 666 0 2010 2020 5 000 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 0 1 Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2010 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012 2 Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2009 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012 3 Kwota łącznych nakładów finasowych zawiera wkład niepieniężny 19