Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r."

Transkrypt

1 Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

2 Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł

3 Departament Finansów Wydatki Stan na 1 stycznia 2014r. 453,6 mln zł Stan na 30 września 2014r. 562,8 mln zł Plan na 2015r. 442,2 mln zł

4 Departament Finansów Rezerwa ogólna Stan na 1 stycznia 2014r. 500 tys. zł Stan na 30 września 2014r. 296 tys. zł Plan na 2015r. 868 tys. zł

5 Departament Finansów Rezerwa celowa Stan na 1 stycznia 2014r. 950 tys. zł Stan na 30 września 2014r. 950 tys. zł Plan na 2015r. 4,2 mln zł

6 Departament Finansów Deficyt Stan na 1 stycznia 2014r. 0 zł Stan na 30 września 2014r. 24,3 mln zł Plan na 2015r. 22,1 mln zł

7 Departament Finansów Nadwyżka Stan na 1 stycznia 2014r. 5,6 mln zł Stan na 30 września 2014r. 0 zł Plan na 2015r. 0 zł

8 Departament Finansów Planowany kredyt do zaciągnięcia Stan na 1 stycznia 2014r. 0 zł Stan na 30 września 2014r. 9 mln zł Plan na 2015r. 18 mln zł

9 Departament Finansów Poręczenia Stan na 1 stycznia 2014r. 3,3 mln zł Stan na 30 września 2014r. 2 mln zł Plan na 2015r. 3,3 mln zł

10 Departament Finansów Obsługa zadłużenia Stan na 1 stycznia 2014r. 9,7 mln zł Stan na 30 września 2014r. 9,7 mln zł Plan na 2015r. 9,2 mln zł

11 Departament Finansów Dochody z PIT Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. 18,4 mln zł 20,6 mln zł Wykonanie 2012r. Wykonanie 2013r. 22,1 mln zł 23,2 mln zł W Przewidywane Wykonanie 2014r. Plan na 2015r. 24,5 mln zł 26,8 mln zł

12 Departament Finansów Dochody z CIT Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. 63,6 mln zł 71,1 mln zł Wykonanie 2012r. Wykonanie 2013r. 63,9 mln zł 70,6 mln zł W Przewidywane Wykonanie 2014r. Plan na 2015r. 76,3 mln zł 76,3 mln zł

13 DEPARTAMENTY

14 Biuro Sejmiku Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 1 mln zł 1 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 1 mln zł Plan 2015r./2014r. 100%

15 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 6,4 mln zł 6,4 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 7,1 mln zł Plan 2015r./2014r. 111 %

16 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Realizacja zadań KSOW 2014r. Plan 2014r. 99,2 mln zł 1,7 mln zł Liczba zawartych Plan 2015r. umów 412 2,4 mln zł Z uwagi na fakt, iż środki PROW nie zostały na dzień dzisiejszy oficjalnie rozdysponowane na poszczególne działania w ramach koperty wojewódzkiej nie ma możliwości uszczegółowienia budżetu na 2015 rok

17 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Realizacja zadań w roku Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 2 umowy 3,9 mln zł 2. Odnowa i rozwój wsi 34 umów 10,3 mln zł 3. Podstawowe usługi 4. LEADER 77 umów 65,9 mln zł 299 umów 19,1 mln zł

18 Departament Administracyjno - Gospodarczy Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 33,1 mln zł 31,2mln zł Plan budżetowy na 2015r. 37,1 mln zł Plan 2015r./2014r. 112%

19 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 29,7 mln zł 24 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 31,8 mln zł Plan 2015r./2014r. 107%

20 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Przykładowe inwestycje dofinansowane ze środków LRPO 2014r. Plan 2015r. Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 60,6 mln zł Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli 9,9 mln zł Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego 18,1 mln zł Centrum Nauki Keplera-Planetarium WENUS 17,97 mln zł Przebudowa drogi woj. nr stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym Rozbudowa Parku Naukowo-Przemysłowego o funkcje Centrum Transferu Technologii Środowiskowych (GOT) 13,5 mln zł 5,2 mln zł

21 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 15,8 mln zł 20 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 6 mln zł PO KL + 5 mln zł RPO Plan 2015r./2014r. 70 %

22 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy planowane do ogłoszenia w 2014 r. 1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw konkurs ponadnarodowy Alokacja na konkurs wynosi: 1,2 mln zł 2. Projekty systemowe: Łączna kwota w 2014r. wyniesie: 75 mln zł

23 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wybrane projekty systemowe kontynuowane w 2015r. 1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1,1 mln zł 2. Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień 0,2 mln zł 3. Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych 4 mln zł 4. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w woj. lubuskim 0,3 mln zł

24 Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 87,1 mln zł 121 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 71,2 mln zł Plan 2015r./2014r. 82%

25 Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania realizowane przez LZMiUW 2014r. Plan 2015r. Inwestycje realizowane w ramach PROW 60 mln zł 50 mln zł Inwestycje realizowane w ramach LRPO 7,4 mln zł 1,9 mln zł Plan inwestycyjny na 2015r. 52 mln zł

26 1. Pyrnik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału p.powodziowego rzeki Odry 4,8 mln zł 24 mln zł 2. Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km mln zł 5 mln zł 3. Zbiornik w Małomicach - mała retencja Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Wybrane zadania: 2014 r. Plan 2015 r. 1,5 mln zł 1,6 mln zł 4. Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych 2,2 mln zł 0,5 mln zł

27 Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 3,4 mln zł 5,7 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 3,8 mln zł Plan 2015r./2014r. 112 %

28 Departament Infrastruktury i Komunikacji Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 175 mln zł 227 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 167 mln zł Plan 2015r./2014r. 95 %

29 Departament Infrastruktury i Komunikacji Transport kolejowy 2014r. Plan 2015r. Zakup 1 elektrycznego pojazdu szynowego: Zakup 1 elektrycznego pojazdu szynowego: 21,4 mln zł 21,4 mln zł dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 70% dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 70% Organizacja przewozów kolejowych 39,5 mln zł 43,2 mln zł

30 Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura drogowa 2014r. Plan 2015r. dofinansowanie ze środków LRPO 33,4 mln zł 1,1 mln zł planowane pozyskanie środków z LRPO i RPO ,4 mln zł dofinansowanie z budżetu województwa 31,6 mln zł 34,01 mln zł

31 Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura drogowa Najważniejsze inwestycje: 2014r. Plan 2015r. 1. Budowa obwodnicy m. Drezdenko Etap I (w ciągu drogi woj. 158 i 160) 3,8 mln zł 3,8 mln zł 2. Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. 303 połączenie węzłów S3 z portem lotniczym 2,6 mln zł 3 mln zł 3. Rozbiórka i budowa nowego mostu w Skwierzynie 0 zł 7,5 mln zł

32 Departament Rozwoju Regionalnego Budżet 2014r. wydzielono DM Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 2,4 mln zł 2,2 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 1,6 mln zł Plan 2015r./2014r. 67%

33 Departament Rozwoju Regionalnego Najważniejsze wydatki 2014r. 2015r. 1. Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego 113 tys. zł 200 tys. zł współfinansowane ze środków EFS 2. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 847 tys. zł 486 tys. zł współfinansowane ze środków EFS 3. Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie lubuskim 921 tys. zł 950 tys. zł

34 Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Budżet 2014r. powstał r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 423 tys. zł 440 tys. zł Plan budżetowy na 2015r. 1,1 mln zł Plan 2015r./2014r. 264 %

35 Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej WYBRANE ZADANIA: 2014 r r. 1.Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego 216 tys. zł 249 tys. zł 2. Międzynarodowa Wymiana Młodzieży: 37 tys. zł 73 tys. zł współfinansowane z Programu Młodzież w Działaniu 3. Realizacja Programu EWT Polska Saksonia 207 tys. zł 231 tys. zł finansowane z Programu EWT Polska - Saksonia i budżetu państwa 4. Realizacja Programu Współpracy INERREG V A Brandenburgia - Polska 0 zł 561 tys. zł finansowane z Programu EWT Brandenburgia - Polska i budżetu państwa

36 Gabinet Zarządu Budżet 2014 r. Plan na 2014 r. Stan na 30 września 2014 r. 2,1 mln zł 2,3 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 2,1 mln zł Plan 2015r./2014r. 100%

37 Gabinet Zarządu Promocja Województwa Lubuskiego 2014 r. Plan 2015 r. Wydatki mające na celu działalność promocyjną województwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i turystycznym: 2,1 mln zł 2,1 mln zł 1. Realizacja działań promocyjnych podczas,,dwl 500 tys. zł 500 tys. zł 2. Promocja podczas Festiwalu Przystanek Woodstock 200 tys. zł 200 tys. zł 3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów 300 tys. zł 300 tys. zł

38 Departament Infrastruktury Społecznej Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 72,3 mln zł 74,9 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 74,7 mln zł Plan 2015r./2014r. 103%

39 Departament Infrastruktury Społecznej Wybrane zadania: 2014r. Plan 2015r. 1. Rewitalizacja Teatru w Gorzowie Wlkp. Etap III i IV 700 tys. zł 850 tys. zł 2. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 203 tys. zł 485 tys. zł 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego 1,1 mln zł 2,7 mln zł

40 Departament Infrastruktury Społecznej 2014r. Plan 2015r. 4. Projekt Lubuskie aktywne i turystyczne, w tym m.in. budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa, drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych województwa lubuskiego 593 tys. zł 7,3 mln zł 5. Lubusik sportowe Lubuskie na lato 132 tys. zł 103 tys. zł 6. Programy Mały Mistrz, Umiem pływać, MultiSport 500 tys. zł 400 tys. zł

41 Departament Ochrony Zdrowia Budżet 2014r. Plan na 2014r. Stan na 30 września 2014r. 11,1 mln zł 17,5 mln zł Plan budżetowy na 2015r. 15,2 mln zł Plan 2015r./2014r. 137%

42 Departament Ochrony Zdrowia 1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 2014r. 2015r. 2,7 mln zł 2,8 mln zł 2. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 2014r. Plan 2015r. 770 tys. zł 1 mln zł 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 2014r. Plan 2015r. 1,1 mln zł 1,4 mln zł

43 Departament Ochrony Zdrowia 4. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 2014r. 2015r. 1,2 mln zł 1,1 mln zł 5. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2014r. 2015r. 250 tys. zł 605 tys. zł 6. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze 2014r. 2015r. 0 zł 70 tys. zł

44 DEPARTAMENT PODSUMOWANIE % PLANU Biuro Sejmiku 100 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 111 Departament Administracyjno-Gospodarczy 112 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego 107 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 70 Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi 82 Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Departament Infrastruktury i Komunikacji 95 Departament Rozwoju Regionalnego 67 Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej 264 Departament Infrastruktury Społecznej 103 Departament Ochrony Zdrowia 137 Departament Finansów 98 Gabinet Zarządu

45 Dziękuję za uwagę

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r. Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2013r. 507,7 mln zł Stan na 30 września 2013r. 715,3 mln zł Plan na 2014r. 459,2 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 r.

Wykonanie budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 r. Wykonanie budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 r. 100,26% Plan na 2015 rok 488 mln zł Stan na 31 grudnia 2015 r. Wykonanie 489,4 mln zł Dochody Wydatki Wykonanie 491,4 mln zł Plan na 2015 rok 532,1 mln

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r. Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2013r. 507,7 mln zł Stan na 30 września 2013r. 715,3 mln zł Plan na 2014r. 459,2 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok 118,43% Plan na 2012 rok 428 mln 649 tys. zł Plan na 2013 rok 507 mln 660 tys. zł Dochody Plan na 2013 rok 502 mln 364 tys. zł Plan na 2012 rok 440 mln

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT FINANSÓW

DEPARTAMENT FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 422,7 mln zł Dochody Stan na 30 września 2016 488,8 mln zł Plan 2017 r. 579,6 mln zł DEPARTAMENT FINANSÓW Stan na 1 stycznia 2016 r. 435,6 mln zł Stan na

Bardziej szczegółowo

95,39% ,01 zł. Plan na 2011 rok zł. Wykonanie

95,39% ,01 zł. Plan na 2011 rok zł. Wykonanie Plan na 2011 rok 522 542 312 zł 95,39% Wykonanie 498 454 565,01 zł Plan na 2011 rok 560 097 392 zł Wykonanie 502 206 634,50 zł 89,66% Plan na 2011 rok 37 mln 555 tys. zł Wykonanie 3 mln 752 zł Plan na

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/151/11 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2011 roku od do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

91,40% ,90 zł. Plan na 2012 rok zł. Wykonanie

91,40% ,90 zł. Plan na 2012 rok zł. Wykonanie Plan na 2012 rok 480 833 715 zł 91,40% Wykonanie 439 498 611,90 zł Plan na 2012 rok 507 083 037 zł Wykonanie 446 772 814,33 zł 88,11% Plan na 2012 rok 26 mln 249 tys. zł Wykonanie 7 mln 274 tys. zł Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego I półrocze 2013r.

Budżet Województwa Lubuskiego I półrocze 2013r. Budżet Województwa Lubuskiego I półrocze 2013r. Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Departament Finansów Dochody w I półroczu 2013 r. Plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku wyniósł: 565,8 mln

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne Projekt Budżetu na 2016 rok Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, listopad 2016 Budżet Województwa Dolnośląskiego w latach 2016-2017 w zł Uchwała budżetowa na 2016 r. Projekt na 2017 r. Różnica Dochody 1.155.496.421

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/427/2009 Sejmiku z dnia 21 grudnia 2009 u Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Działalność Zarządu Województwa Lubuskiego

Działalność Zarządu Województwa Lubuskiego Działalność Zarządu Województwa Lubuskiego 2010 2014 Przygotowanie planów i dokumentów strategicznych PLANY Przyjęte strategie i programy: I. Strategia Rozwoju Województwa 2020 II. Strategia Rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/292/12 Sejmiku Województwa z dnia 10 września 2012 roku Lp. od do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem 1 639,01 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 Załącznik do uchwały nr XXVI/393/16 Sejmiku Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku Termin Temat posiedzenia Materiał przygotowuje Komisja opiniująca

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/800/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2011 roku

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2011 roku Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 2/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego

Podsumowanie kadencji Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Podsumowanie kadencji 2014-2018 Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Zmniejszenie poziomu zadłużenia o blisko 100 mln zł 600 500 400 300 200 212,4 182,6 391,5 155,4 136,4 458,3 447,3 117,7 536,5

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00

WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE 40 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 30 000,00 Wydatki związane

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r. Lubuski Regionalny Program Operacyjny Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r. Realizacja Programu LRPO Wnioski : Liczba złożonych wniosków po ocenie formalnej (od początku realizacji programu): 1 375 szt. Liczba

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata tabela zmian. Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana

Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata tabela zmian. Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 - tabela zmian Lp. Było Numer strony Proponowana zmiana 1. Tak szeroki zakres opieki nad matką i dzieckiem będzie w stanie zapewnić Wielospecjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/850/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 2016

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 2016 WYDATKI ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 216 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1976/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 216 roku Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim Źródła finansowania inwestycji UE - PROW oraz LRPO Program dla Odry 2006 Budżet państwa Budżet samorządu województwa i innych JST NFOŚiGW i

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok

Budżet Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok Budżet Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 01/13 Wrocław, grudzień 2018 Samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie miał w 2019 roku do dyspozycji 1,34

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/816/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/893/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 rok w złotych. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

Wykaz dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 rok w złotych. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Załącznik Nr 10 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XXIX/363/04 z dnia 29.12.2004 r. Wykaz dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 rok w złotych OGÓŁEM 134 018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 2 grudnia 2014 Założenia projektu budżetu na 2015 rok odnośnie nie realizacji wydatków finansowanych z dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne Projekt Budżetu na 2019 rok Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii

Bardziej szczegółowo

Budżet województwa na 2017 rok dla północy regionu

Budżet województwa na 2017 rok dla północy regionu Budżet województwa na 2017 rok dla północy regionu DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA INWESTYCJE DROGOWE 1. Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie - wartość na 2017 r. 4,35 mln zł, (2016 2017), 2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/709/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany. 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 428 01095 Pozostała działalność 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Horyzont czasowy. 4. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Horyzont czasowy. 4. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym LP. Tytuł dokumentu Horyzont czasowy Odpowiedzialny departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub jednostka podległa 1. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIX/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok UCHWAŁA NR XIX/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł

2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł UCHWAŁA NR XLVII/765/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/64/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R.

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. tys. zł 700 000 650 000 600 000 550 000 PRZYCHODY 31 384 ROZCHODY 23 295 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5297/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4214/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2006

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2006 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2006 DOCHODY DOCHODY NA 2006 ROK DOCHODY OGÓŁEM 410 mln STRUKTURA w tym: Dochody własnew 218 218 mln 1. CIT 162 mln 2. PIT 38 mln 3. Z majątku 12 mln

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Kategorie interwencji. strukturalnych

Kategorie interwencji. strukturalnych Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

Samorząd- Biznes Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Samorząd- Biznes Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Samorząd- Biznes Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Województwo Lubuskie Tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego NAUKA I INNOWACJE Park Naukowo-Technologiczny Nowy Kisielin Ponad 2000

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 363/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2015 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

100 dni. Zarządu Województwa Lubuskiego. Najlepsze w Polsce warunki. do rozwoju gospodarczego. Rozwój oparty na wiedzy. Cel:

100 dni. Zarządu Województwa Lubuskiego. Najlepsze w Polsce warunki. do rozwoju gospodarczego. Rozwój oparty na wiedzy. Cel: 100 dni Zarządu Województwa Lubuskiego Cel: Najlepsze w Polsce warunki Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz do rozwoju gospodarczego. Rozwój oparty na wiedzy. Rozwój gospodarczy w województwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok. UCHWAŁA NR VIII/139/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok. Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo