WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

Podobne dokumenty
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych


01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY


WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Wydatki pozostałych jednostek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Wydatki na zadania gminne

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

01008 Melioracje wodne 3 900

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,2

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

****************************************************************

Struktura procentowa wydatków budŝetu miasta w Wykonanie wydatków budŝetu miasta w 2007 w stosunku do planu

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Wydatki budżetu na 2011 rok

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

Wydatki na zadania powiatowe

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

Wydatki razem ,31

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Razem Majątkowe (5+7+8)

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Transkrypt:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000 55 000 2 000 01030 Izby rolnicze 51 000 51 000 Wydatki bieŝące 51 000 51 000 01095 Pozostała działalność 6 000 4 000 2 000 Wydatki bieŝące 6 000 4 000 2 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000 4 000 020 Leśnictwo 8 000 8 000 02001 Gospodarka leśna 8 000 8 000 Wydatki bieŝące 8 000 8 000 600 Transport i łączność 792 924 900 638 236 100 154 688 800 60004 Lokalny transport zbiorowy 351 500 000 351 500 000 Wydatki bieŝące 351 500 000 351 500 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 154 688 800 154 688 800 Wydatki bieŝące 25 994 800 25 994 800 Wydatki majątkowe 128 694 000 128 694 000 60016 Drogi publiczne gminne 271 627 600 271 627 600 Wydatki bieŝące 59 065 700 59 065 700 Wydatki majątkowe 212 561 900 212 561 900 60017 Drogi wewnętrzne 2 573 000 2 573 000 Wydatki bieŝące 2 573 000 2 573 000 60095 Pozostała działalność 12 535 500 12 535 500 Wydatki bieŝące 12 535 500 12 535 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247 300 247 300 630 Turystyka 140 000 140 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 110 000 110 000 Wydatki bieŝące 110 000 110 000 63095 Pozostała działalność 30 000 30 000 Wydatki bieŝące 30 000 30 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 212 640 800 210 174 700 2 466 100 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 148 749 000 148 749 000 Wydatki bieŝące 148 749 000 148 749 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 544 500 16 544 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 625 700 45 159 600 2 466 100 Wydatki bieŝące 18 725 700 16 259 600 2 466 100 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107 600 107 600 Wydatki majątkowe 28 900 000 28 900 000

70095 Pozostała działalność 16 266 100 16 266 100 Wydatki bieŝące 6 189 000 6 189 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 000 135 000 Wydatki majątkowe 10 077 100 10 077 100 710 Działalność usługowa 10 984 900 7 879 000 3 105 900 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 200 000 4 000 000 200 000 Wydatki bieŝące 4 200 000 4 000 000 200 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262 000 262 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 41 100 41 100 Wydatki bieŝące 41 100 41 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 281 800 1 779 000 502 800 Wydatki bieŝące 2 281 800 1 779 000 502 800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 813 500 755 500 58 000 71015 Nadzór budowlany 2 362 000 2 362 000 Wydatki bieŝące 2 362 000 2 362 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 061 850 2 061 850 71035 Cmentarze 2 100 000 2 100 000 Wydatki bieŝące 100 000 100 000 dotacje 100 000 100 000 Wydatki majątkowe 2 000 000 2 000 000 750 Administracja publiczna 238 278 008 204 948 308 33 329 700 75011 Urzędy wojewódzkie 6 100 200 4 340 700 1 759 500 Wydatki bieŝące 6 100 200 4 340 700 1 759 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 970 400 4 251 900 1 718 500 75020 Starostwa powiatowe 43 000 43 000 Wydatki bieŝące 43 000 43 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 000 43 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 400 000 6 400 000 Wydatki bieŝące 6 400 000 6 400 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348 050 348 050 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 167 266 505 144 763 805 22 502 700 Wydatki bieŝące 153 516 505 131 013 805 22 502 700 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128 979 600 109 099 400 19 880 200 Wydatki majątkowe 13 750 000 13 750 000 75045 Komisje poborowe 98 000 98 000 Wydatki bieŝące 98 000 98 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 532 56 532 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 351 600 351 600 Wydatki bieŝące 351 600 351 600 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186 000 186 000

Gmina Powiat 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 932 650 8 747 650 185 000 Wydatki bieŝące 8 932 650 8 747 650 185 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 201 500 198 500 3 000 75095 Pozostała działalność 49 086 053 40 344 553 8 741 500 Wydatki bieŝące 49 086 053 40 344 553 8 741 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 692 870 555 370 137 500 dotacje 40 000 40 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 98 297 98 297 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 98 297 98 297 i ochrony prawa Wydatki bieŝące 98 297 98 297 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 420 29 420 752 Obrona narodowa 6 500 3 000 3 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 500 3 000 3 500 Wydatki bieŝące 6 500 3 000 3 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 79 968 800 30 383 800 49 585 000 75405 Komendy powiatowe Policji 8 810 500 8 810 500 Wydatki bieŝące 3 467 000 3 467 000 Wydatki majątkowe 5 343 500 5 343 500 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 774 500 40 774 500 Wydatki bieŝące 38 677 500 38 677 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 095 722 32 095 722 Wydatki majątkowe 2 097 000 2 097 000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 342 500 342 500 Wydatki bieŝące 339 000 339 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 000 32 000 Wydatki majątkowe 3 500 3 500 75414 Obrona cywilna 272 000 272 000 Wydatki bieŝące 272 000 272 000 75416 StraŜ Miejska 28 503 500 28 503 500 Wydatki bieŝące 28 219 300 28 219 300 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 106 700 24 106 700 Wydatki majątkowe 284 200 284 200 75495 Pozostała działalność 1 265 800 1 265 800 Wydatki bieŝące 1 265 800 1 265 800 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 3 254 864 3 254 864 poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 3 254 864 3 254 864 Wydatki bieŝące 3 254 864 3 254 864 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236 000 236 000

757 Obsługa długu publicznego 123 458 000 123 458 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek 123 458 000 123 458 000 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieŝące 123 458 000 123 458 000 wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 123 458 000 123 458 000 758 RóŜne rozliczenia 95 725 799 46 371 52 657 136 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 8 571 8 571 Wydatki bieŝące 8 571 8 571 75818 Rezerwy ogólne i celowe 43 022 292 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 842 600 Rezerwy 32 179 692 rezerwa ogólna 6 000 000 75820 Prywatyzacja 37 800 37 800 Wydatki bieŝące 37 800 37 800 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 52 657 136 52 657 136 Wydatki bieŝące 52 657 136 52 657 136 801 Oświata i wychowanie 763 407 300 517 510 000 245 897 300 80101 Szkoły podstawowe 195 231 200 195 231 200 Wydatki bieŝące 183 198 200 183 198 200 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136 528 900 136 528 900 dotacje 19 779 200 19 779 200 Wydatki majątkowe 12 033 000 12 033 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 646 200 14 646 200 Wydatki bieŝące 14 596 200 14 596 200 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 699 500 11 699 500 dotacje 1 792 200 1 792 200 Wydatki majątkowe 50 000 50 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 667 300 4 667 300 Wydatki bieŝące 4 667 300 4 667 300 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 881 000 3 881 000 dotacje 285 500 285 500 80104 Przedszkola 130 017 000 130 017 000 Wydatki bieŝące 124 387 000 124 387 000 dotacje 124 097 900 124 097 900 Wydatki majątkowe 5 630 000 5 630 000 80105 Przedszkola specjalne 5 125 200 5 125 200 Wydatki bieŝące 5 125 200 5 125 200 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 451 000 1 451 000 dotacje 3 571 200 3 571 200 80110 Gimnazja 116 018 600 116 018 600 Wydatki bieŝące 113 478 600 113 478 600 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 916 000 84 916 000 dotacje 13 356 500 13 356 500 Wydatki majątkowe 2 540 000 2 540 000

80111 Gimnazja specjalne 9 188 600 9 188 600 Wydatki bieŝące 9 188 600 9 188 600 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 652 000 7 652 000 dotacje 674 800 674 800 Gmina 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 4 000 000 4 000 000 Wydatki bieŝące 4 000 000 4 000 000 Powiat 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 32 337 600 31 859 600 478 000 Wydatki bieŝące 32 337 600 31 859 600 478 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 500 000 14 500 000 80120 Licea ogólnokształcące 92 742 700 92 742 700 Wydatki bieŝące 92 734 700 92 734 700 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 283 500 68 283 500 dotacje 13 930 400 13 930 400 Wydatki majątkowe 8 000 8 000 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 860 000 860 000 Wydatki bieŝące 860 000 860 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 807 000 807 000 80123 Licea profilowane 5 931 500 5 931 500 Wydatki bieŝące 5 931 500 5 931 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 917 000 4 917 000 dotacje 122 500 122 500 80124 Licea profilowane specjalne 528 800 528 800 Wydatki bieŝące 528 800 528 800 dotacje 528 800 528 800 80130 Szkoły zawodowe 91 245 900 91 245 900 Wydatki bieŝące 90 345 900 90 345 900 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 643 700 61 643 700 dotacje 18 531 500 18 531 500 Wydatki majątkowe 900 000 900 000 80132 Szkoły artystyczne 11 550 000 11 550 000 Wydatki bieŝące 10 915 000 10 915 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 706 000 9 706 000 Wydatki majątkowe 635 000 635 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 393 600 4 393 600 Wydatki bieŝące 4 393 600 4 393 600 80140 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 724 000 3 724 000 dotacje 305 600 305 600 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 871 000 5 871 000 Wydatki bieŝące 5 871 000 5 871 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 777 800 4 777 800 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 965 000 1 848 000 1 117 000 Wydatki bieŝące 2 965 000 1 848 000 1 117 000 80148 Stołówki szkolne 24 346 000 23 806 000 540 000 Wydatki bieŝące 24 346 000 23 806 000 540 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 998 000 11 720 000 278 000

80195 Pozostała działalność 11 741 100 4 937 100 6 804 000 Wydatki bieŝące 11 291 100 4 487 100 6 804 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 712 200 1 712 200 Wydatki majątkowe 450 000 450 000 803 Szkolnictwo wyŝsze 1 000 000 1 000 000 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 000 000 1 000 000 Wydatki bieŝące 1 000 000 1 000 000 851 Ochrona zdrowia 38 043 800 19 404 800 18 639 000 85111 Szpitale ogólne 996 000 996 000 Wydatki majątkowe 996 000 996 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4 000 4 000 Wydatki bieŝące 4 000 4 000 85141 Ratownictwo medyczne 12 390 000 12 390 000 Wydatki majątkowe 12 390 000 12 390 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 4 356 500 4 356 500 Wydatki bieŝące 4 356 500 4 356 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000 50 000 dotacje 100 000 100 000 85153 Zwalczanie narkomanii 300 000 300 000 Wydatki bieŝące 300 000 300 000 dotacje 200 000 200 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 500 000 13 500 000 Wydatki bieŝące 9 500 000 9 500 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 675 000 675 000 dotacje 3 847 000 3 847 000 Wydatki majątkowe 4 000 000 4 000 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 5 193 000 5 193 000 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieŝące 5 193 000 5 193 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 059 300 5 059 300 dotacje 133 700 133 700 85158 Izby wytrzeźwień 400 000 400 000 Wydatki bieŝące 400 000 400 000 dotacje 400 000 400 000 85195 Pozostała działalność 904 300 844 300 60 000 Wydatki bieŝące 404 300 344 300 60 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 300 159 300 Wydatki majątkowe 500 000 500 000 852 Pomoc społeczna 331 219 800 203 797 300 127 422 500 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 32 733 500 32 733 500 Wydatki bieŝące 32 733 500 32 733 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 487 800 11 487 800 dotacje 16 756 900 16 756 900

85202 Domy pomocy społecznej 74 651 300 540 600 74 110 700 Wydatki bieŝące 72 951 300 540 600 72 410 700 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 428 500 55 428 500 dotacje 5 377 600 5 377 600 Wydatki majątkowe 1 700 000 1 700 000 85203 Ośrodki wsparcia 10 697 700 10 613 800 83 900 Wydatki bieŝące 10 697 700 10 613 800 83 900 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 618 000 3 618 000 dotacje 3 883 000 3 799 100 83 900 85204 Rodziny zastępcze 8 632 800 8 632 800 85212 Wydatki bieŝące 8 632 800 8 632 800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 034 700 1 034 700 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 95 397 500 95 397 500 Wydatki bieŝące 95 397 500 95 397 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 280 800 2 280 800 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 133 900 1 133 900 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieŝące 1 133 900 1 133 900 85214 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 132 900 1 132 900 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 070 000 28 070 000 Wydatki bieŝące 28 070 000 28 070 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 200 2 200 85215 Dodatki mieszkaniowe 18 401 000 18 401 000 Wydatki bieŝące 18 401 000 18 401 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 36 276 800 28 319 000 7 957 800 Wydatki bieŝące 36 276 800 28 319 000 7 957 800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 233 500 24 361 900 6 871 600 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 3 044 200 258 500 2 785 700 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieŝące 3 044 200 258 500 2 785 700 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 035 100 1 035 100 dotacje 1 305 700 152 500 1 153 200 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1 046 900 1 046 900 Wydatki bieŝące 1 046 900 1 046 900 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 472 900 472 900 dotacje 515 400 515 400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 763 900 9 763 900 Wydatki bieŝące 9 763 900 9 763 900 dotacje 9 513 900 9 513 900

85231 Pomoc dla cudzoziemców 13 000 13 000 Wydatki bieŝące 13 000 13 000 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 200 28 200 Wydatki bieŝące 28 200 28 200 85295 Pozostała działalność 11 329 100 11 299 100 30 000 Wydatki bieŝące 11 329 100 11 299 100 30 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000 30 000 dotacje 120 000 120 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 746 435 18 432 735 15 313 700 85305 śłobki 16 351 240 16 351 240 Wydatki bieŝące 16 351 240 16 351 240 dotacje 16 001 500 16 001 500 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 773 995 1 150 495 1 623 500 Wydatki bieŝące 2 773 995 1 150 495 1 623 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 000 13 000 dotacje 765 700 300 000 465 700 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 864 500 864 500 Wydatki bieŝące 864 500 864 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 713 800 713 800 85333 Powiatowe urzędy pracy 8 412 000 8 412 000 Wydatki bieŝące 8 412 000 8 412 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 412 000 6 412 000 85334 Pomoc dla repatriantów 300 000 300 000 Wydatki bieŝące 300 000 300 000 85395 Pozostała działalność 5 044 700 631 000 4 413 700 Wydatki bieŝące 2 926 000 631 000 2 295 000 dotacje 600 000 600 000 Wydatki majątkowe 2 118 700 2 118 700 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121 555 300 11 823 700 109 731 600 85401 Świetlice szkolne 9 899 000 9 899 000 Wydatki bieŝące 9 899 000 9 899 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 159 000 9 159 000 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 47 686 100 47 686 100 Wydatki bieŝące 47 236 100 47 236 100 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 497 000 40 497 000 dotacje 240 800 240 800 Wydatki majątkowe 450 000 450 000 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 160 000 160 000 Wydatki bieŝące 160 000 160 000 dotacje 160 000 160 000

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11 181 500 11 181 500 Wydatki bieŝące 11 181 500 11 181 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 902 000 9 902 000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 30 877 400 30 877 400 Wydatki bieŝące 30 112 400 30 112 400 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 972 200 23 972 200 dotacje 428 400 428 400 Wydatki majątkowe 765 000 765 000 85410 Internaty i bursy szkolne 12 297 400 12 297 400 Wydatki bieŝące 12 297 400 12 297 400 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 747 000 6 747 000 dotacje 1 077 400 1 077 400 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 1 338 800 1 338 800 i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wydatki bieŝące 1 338 800 1 338 800 dotacje 400 000 400 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80 000 80 000 Wydatki bieŝące 80 000 80 000 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 949 000 949 000 Wydatki bieŝące 949 000 949 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 713 000 713 000 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 6 263 200 6 263 200 Wydatki bieŝące 6 263 200 6 263 200 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 474 600 2 474 600 dotacje 3 179 300 3 179 300 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 547 000 70 000 477 000 Wydatki bieŝące 547 000 70 000 477 000 85495 Pozostała działalność 275 900 275 900 Wydatki bieŝące 275 900 275 900 dotacje 50 000 50 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 212 835 929 212 804 929 31 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52 539 400 52 539 400 Wydatki bieŝące 6 980 000 6 980 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 650 57 650 Wydatki majątkowe 45 559 400 45 559 400 90002 Gospodarka odpadami 30 607 500 30 606 500 1 000 Wydatki bieŝące 376 200 375 200 1 000 Wydatki majątkowe 30 231 300 30 231 300 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 026 000 25 026 000 Wydatki bieŝące 25 026 000 25 026 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 802 029 17 802 029 Wydatki bieŝące 13 854 029 13 854 029 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 000 95 000 Wydatki majątkowe 3 948 000 3 948 000

90013 Schroniska dla zwierząt 2 268 000 2 268 000 Wydatki bieŝące 2 268 000 2 268 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21 200 000 21 200 000 Wydatki bieŝące 21 200 000 21 200 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 37 888 000 37 888 000 90020 Wydatki bieŝące 37 862 000 37 862 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 945 000 31 945 000 Wydatki majątkowe 26 000 26 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 000 50 000 Wydatki bieŝące 50 000 50 000 90095 Pozostała działalność 25 455 000 25 425 000 30 000 Wydatki bieŝące 5 701 000 5 671 000 30 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 000 19 000 Wydatki majątkowe 19 754 000 19 754 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 798 660 185 311 660 15 487 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 222 760 12 222 760 Wydatki bieŝące 12 222 760 12 222 760 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170 000 170 000 dotacje 3 600 000 3 600 000 92106 Teatry 21 261 000 12 064 000 9 197 000 Wydatki bieŝące 18 461 000 9 264 000 9 197 000 dotacje 18 461 000 9 264 000 9 197 000 Wydatki majątkowe 2 800 000 2 800 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 334 000 1 735 000 4 599 000 Wydatki bieŝące 6 334 000 1 735 000 4 599 000 dotacje 6 334 000 1 735 000 4 599 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 712 800 25 712 800 Wydatki bieŝące 23 102 800 23 102 800 dotacje 23 102 800 23 102 800 Wydatki majątkowe 2 610 000 2 610 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 922 000 1 922 000 Wydatki bieŝące 1 922 000 1 922 000 dotacje 1 922 000 1 922 000 92113 Centra kultury i sztuki 1 000 000 1 000 000 Wydatki bieŝące 1 000 000 1 000 000 dotacje 1 000 000 1 000 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 38 000 000 38 000 000 Wydatki bieŝące 30 500 000 30 500 000 dotacje 30 500 000 30 500 000 Wydatki majątkowe 7 500 000 7 500 000

92116 Biblioteki 12 955 100 12 955 100 Wydatki bieŝące 12 955 100 12 955 100 dotacje 12 955 100 12 955 100 92118 Muzea 52 818 000 51 127 000 1 691 000 Wydatki bieŝące 17 018 000 15 327 000 1 691 000 dotacje 17 018 000 15 327 000 1 691 000 Wydatki majątkowe 35 800 000 35 800 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 27 270 000 27 270 000 Wydatki bieŝące 3 300 000 3 300 000 dotacje 3 000 000 3 000 000 Wydatki majątkowe 23 970 000 23 970 000 92195 Pozostała działalność 1 303 000 1 303 000 Wydatki bieŝące 3 000 3 000 Wydatki majątkowe 1 300 000 1 300 000 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 10 250 000 10 250 000 i obiekty chronionej przyrody 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 10 250 000 10 250 000 Wydatki bieŝące 10 200 000 10 200 000 Wydatki majątkowe 50 000 50 000 926 Kultura fizyczna i sport 188 485 000 188 136 000 349 000 92601 Obiekty sportowe 169 200 000 169 200 000 Wydatki bieŝące 800 000 800 000 dotacje 400 000 400 000 Wydatki majątkowe 168 400 000 168 400 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 348 000 348 000 Wydatki bieŝące 348 000 348 000 dotacje 348 000 348 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 351 000 9 351 000 Wydatki bieŝące 9 351 000 9 351 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 25 000 dotacje 7 447 000 7 447 000 92695 Pozostała działalność 9 586 000 9 585 000 1 000 Wydatki bieŝące 8 036 000 8 035 000 1 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 566 000 5 566 000 Wydatki majątkowe 1 550 000 1 550 000 Wydatki ogółem 3 458 888 092 2 587 148 564 828 717 236