ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 184/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2017 roku

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zrządzenie Nr 71 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 19 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 149 / 2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 57/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Plan wydatków na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. zarządzam, co następuje:

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r. 1 Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wydatki budżetu w 2019 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 61/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 19 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 listopada 2016

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Plan wydatków na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 25 września 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 września 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 313/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 14 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 149/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 15 listopada 2017 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

ZARZĄDZENIE NR 220/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 92.2015 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie 10 pkt 2, lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. zarządza się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 201.208,00 zł z tego : 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 201.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia 2 1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 201.208,00 zł z tego : 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 201.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 1

Uzasadnienie Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 213.537,00 zł na podstawie: FBC-I.3111.6.90.2015.ASob z dnia 13 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie FBC-I.3111.5.109.2015.MRat z dnia 12 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie FBC-I.3111.5.113.2015.MRat z dnia 12 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie PS-V.3111.58.2015.ICie z dnia 25 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 9.800,00 zł 199.397,00 zł 231,00 zł 4.109,00 zł Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 12.329,00 zł na podstawie: FBC-I.3111.5.5.2015.MRat z dnia 12 listopada 2015 roku przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie PS-V.3111.58.2015.ICie z dnia 25 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 2.329,00 zł 10.000,00 zł Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na : wydatki bieżące - koszty związane z remontem budynków i lokali z zasobu gminy w kwocie 100.000,00 zł - koszty związane ze sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzania lasu w kwocie 1.900,00 zł - koszty związane z wyposażeniem sal wiejskich w kwocie 2.500,00 zł - koszty związane z akcjami gaśniczo-ratowniczymi z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Drezdenko w kwocie 5.000,00 zł - koszty związane z promocją gminy w kwocie 2.500,00 zł - koszty związane z pokryciem kosztów postepowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy (II okres płatniczy 2015 r.) części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 0,27 zł Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 1

- koszty związane z wykonaniem badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 500,00 zł - koszty związane z zakupem energii, opłatami za usługi telefoniczne w kwocie 14.000,00 zł - koszty związane z zabezpieczeniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników ŚDS, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (palacz), zakup materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników, zabezpieczenie środków na zwrot kosztów podróży związanych z dowozem uczestników na konsultacje lekarskie i zabiegi medyczne w kwocie 10 754,00 zł - koszty związane z uzupełnieniem przewidywanych potrzeb w zakresie wykonania zobowiązań wynikających ze współpracy z PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego o sfinansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w kwocie 4.480,00 zł - koszty związane z uzupełnieniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy pracowników w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów w kwocie 29,00 zł - koszty związane z zapewnieniem dodatków socjalnych dla pracowników pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych oraz zakupem odzieży roboczej przysługującej kierowcom autobusów szkolnych w kwocie 2.335,00 zł - koszty związane z zapewnieniem płac pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie 167.700,00 zł - koszty związane z pokryciem wpłat na PFRON w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie 1.575,00 zł - koszty związane z pokryciem wydatków bieżących oraz zakupem materiałów użytych podczas usuwania awarii w placówkach oświatowych w kwocie 9.800,00 zł - koszty związane z pokryciem powstałych awarii w placówkach oświatowych (m.in. awaria urządzenia grzewczego w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, wybicie studni głębinowej w szkole Podstawowej w Rąpinie) w kwocie 6.447,00 zł - koszty związane z badaniami lekarskimi pracowników placówek oświatowych w kwocie 160,00 zł - koszty związane z usługami komunalnymi w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku w kwocie 4.200,00 zł - koszty związane z zapłatą faktur dotyczących rozmów telefonicznych stacjonarnych w placówkach oświatowych w kwocie 1.700,00 zł - koszty związane z podróżami służbowymi pracowników MGZO w kwocie 450,00 zł - koszty związane z aktualizacją licencji programów komputerowych w placówkach oświatowych w kwocie 817,00 zł - koszty związane ze szkoleniami pracowników MGZO ze względu na zmiany w działalności jednostki w kwocie 2.050,00 zł - koszty związane z dofinansowaniem studiów dla pracowników pedagogicznych w kwocie 9.501,00 zł - koszty związane ze szkoleniami rad pedagogicznych, warsztatami metodycznymi w kwocie 8.375,00 zł - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 209,00 zł - koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego, drukarki, oprogramowania do księgowości w OPS, zainstalowanie programów na sprzęcie oraz wymiana okien w kwocie 30.000,00 zł Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92.2015 Burmistrza Drezdenka z dnia 30 listopada 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna 9 964 927,23 201 208,00 Po zmianie 10 166 135,23 85203 Ośrodki wsparcia 383 910,00 9 800,00 393 710,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 383 710,00 9 800,00 393 510,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 6 559 003,00 199 397,00 6 758 400,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 522 603,00 199 397,00 6 722 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 141 973,00-10 000,00 1 131 973,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 141 973,00-10 000,00 1 131 973,00 85216 Zasiłki stałe 1 026 465,00 4 109,00 1 030 574,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 026 465,00 4 109,00 1 030 574,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 863,00 231,00 42 094,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 793,00 231,00 17 024,00 85295 Pozostała działalność 355 316,00-2 329,00 352 987,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 316,00-2 329,00 2 987,00 Razem: 66 199 842,84 201 208,00 66 401 050,84 Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92.2015 Burmistrza Drezdenka z dnia 30 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 234 943,16 0,00 3 234 943,16 01095 Pozostała działalność 285 551,16 0,00 285 551,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,22 0,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 555,72-0,27 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 942 303,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 942 303,00 0,00 1 942 303,00 4260 Zakup energii 250 000,00-100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 358 600,00 100 000,00 750 Administracja publiczna 6 768 331,00 0,00 751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 795 477,00-2 500,00 5 792 977,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 705 453,00-6 980,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 071,00-500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 020,00-12 000,00 4260 Zakup energii 96 000,00 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 46 103,00-2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 630,00 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 000,00 4 480,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 290 525,00 2 500,00 293 025,00 4300 Zakup usług pozostałych 215 500,00 2 500,00 218 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 131 344,00 0,00 131 344,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 990,00 0,00 2 990,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377,00 2,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00-29,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 622 370,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 591 770,00 0,00 591 770,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 700,00-5 000,00 140,49 1 555,45 1 942 303,00 150 000,00 458 600,00 6 768 331,00 3 698 473,00 84 571,00 177 020,00 108 000,00 44 103,00 6 130,00 29 000,00 26 480,00 379,00 54,00 357,00 622 370,00 45 000,00 131 700,00 Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 1

801 Oświata i wychowanie 20 559 076,45 0,00 20 559 076,45 80101 Szkoły podstawowe 8 290 448,74 50 473,00 8 340 921,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 232 913,00-3 434,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 027 602,00 77 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 952 865,00 14 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 559,00-11 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 230,00-454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 452 483,00 3 800,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 439,00-100,00 4260 Zakup energii 342 721,00-22 378,00 4270 Zakup usług remontowych 94 268,00 577,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 321,00 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 782,00-9 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 810,00 1 070,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 941,00-1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 28 052,00 432,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 650,00-50,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 597 279,00-23 529,00 573 750,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 056,00 1 221,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 180,00-5 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 414,00-16 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 883,00-2 850,00 80104 Przedszkola 2 023 893,00-21 765,00 2 002 128,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 072 958,00-20 535,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 161,00 5 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 010,00-300,00 4260 Zakup energii 81 612,00-5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 31 200,00 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00-500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00-530,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00-400,00 80110 Gimnazja 3 629 268,79 67 185,00 3 696 453,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 073,00-375,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 337 713,00 59 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 431 692,00 9 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 895,00-11 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 1 575,00 229 479,00 5 105 502,00 967 765,00 105 059,00 776,00 456 283,00 1 339,00 320 343,00 94 845,00 6 481,00 107 632,00 21 880,00 7 641,00 28 484,00 2 600,00 34 277,00 382 380,00 80 314,00 8 033,00 1 052 423,00 193 261,00 20 710,00 76 612,00 31 400,00 2 200,00 700,00 970,00 200,00 7 698,00 2 397 013,00 441 192,00 48 895,00 1 575,00 Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 355,00 4 000,00 4260 Zakup energii 169 675,00-5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 5 670,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 128,00 4 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 689,00 430,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 220,00-1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 692,00 85,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 751,00-200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 042 593,00-37 386,00 1 005 207,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 716,00 1 114,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 406,00-20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 657,00-8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 355,00-7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 100,00-3 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 952 551,00-4 200,00 948 351,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627 477,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 842,00-2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 940,00-8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 450,00 4430 Różne opłaty i składki 21 920,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200,00 2 050,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91 730,00 0,00 91 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 630,00-532,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 787,00-13 166,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 778,00 9 501,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 885,00-4 178,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 650,00 8 375,00 129 355,00 164 675,00 33 670,00 37 328,00 4 119,00 3 220,00 5 777,00 551,00 1 830,00 352 406,00 64 657,00 3 355,00 138 600,00 628 477,00 109 842,00 7 940,00 35 000,00 1 550,00 22 220,00 7 250,00 9 098,00 1 621,00 34 279,00 14 707,00 32 025,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 247 568,00-30 650,00 1 216 918,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 328,00-19 800,00 521 528,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 432,00-3 600,00 90 832,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 957,00-7 250,00 5 707,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 332 438,92-128,00 2 332 310,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 268,00-8,00 1 260,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 16,00 16,00 Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42,00-13,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 297,00 72,00 4260 Zakup energii 4 497,00-239,00 4270 Zakup usług remontowych 1 070,00 101,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 81,00 2,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 205,00-64,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 181,00 17,00 4410 Podróże służbowe krajowe 121,00-12,00 4430 Różne opłaty i składki 276,00 1,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28,00-1,00 852 Pomoc społeczna 13 338 504,23 201 208,00 85203 Ośrodki wsparcia 383 710,00 9 800,00 393 510,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 956,00-5 754,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 559,00 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 1 304,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 481,00 9 342,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 6 458,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 363,00-5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 450,00 85204 Rodziny zastępcze 185 400,00-20 000,00 165 400,00 3110 Świadczenia społeczne 185 400,00-20 000,00 165 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 6 522 603,00 199 397,00 6 722 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 916 925,00 193 415,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 733,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 379,00 482,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 322 415,00-10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 322 415,00-10 000,00 85216 Zasiłki stałe 1 182 965,00 4 109,00 1 187 074,00 3110 Świadczenia społeczne 1 182 965,00 4 109,00 1 187 074,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 526 672,00 20 000,00 1 546 672,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 500,00 12 000,00 4260 Zakup energii 11 700,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 000,00 5 000,00 29,00 4 369,00 4 258,00 1 171,00 83,00 1 141,00 198,00 109,00 277,00 27,00 13 539 712,23 15 202,00 45 559,00 10 304,00 61 823,00 6 958,00 12 363,00 1 750,00 6 110 340,00 5 233,00 9 000,00 861,00 85214 1 312 415,00 1 312 415,00 68 500,00 14 700,00 127 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 793,00 231,00 17 024,00 Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 693,00-155,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 100,00 386,00 85295 Pozostała działalność 753 013,00-2 329,00 750 684,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 006,00-2 329,00 25 677,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 10 000,00 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 230,00-10 000,00 82 230,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 540 713,00 0,00 8 540 713,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90 960,00-1 900,00 89 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 160,00-1 900,00 82 260,00 90095 Pozostała działalność 115 700,00 1 900,00 117 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 1 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 094 641,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 990 470,00 0,00 1 990 470,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 854,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 162 340,00-2 500,00 2 538,00 14 486,00 99 900,00 3 094 641,00 77 354,00 159 840,00 Razem: 70 297 186,84 201 208,00 70 498 394,84 Id: 940C60E6-C0F2-4D46-A9C9-00C74F5252C6. Przyjęty Strona 5