Komunikat INVOIC. Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

Podobne dokumenty
Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

Wydanie 1.0, grudzień 2012

Opis standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu

Komunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A

Wydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

KOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

KOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Wydanie 1.1, Marzec przyjęty przez Grupę Roboczą EDI. Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu PARTIN EANCOM/EDIFACT.

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.1, Styczeń 2018

KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011

KOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.1, Styczeń przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A

Instrukcja użytkownika

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

KOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A

V. Struktury wyrobów Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

Spis treści Wstęp... 1

KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja

KOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.0, przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

Ewidencja dla podatku od towaru i usług JPK_VAT

Instrukcja użytkownika

Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML

KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI. Wydanie 2.4, Marzec 2018

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 6.4, Grudzień 2012

Eksport dokumentów do systemu ECOD

KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 6.5, Styczeń 2018

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

Awizo Przelewu REMADV

Wydanie 1.0, Grudzień 2012

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

KOMUNIKAT ORDRSP EANCOM97/EDIFACT D.96A

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Wymagania dotyczące fakturowania dla polski

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska

Zasady wystawiania faktur

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu INVRPT EANCOM/EDIFACT.

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Struktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń

Wydanie 2.4, Styczeń przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Wydanie 2.3, Sierpień 2009

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Faktura VAT jak ją czytać

Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.

ODPOWIEDZI (2) na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Struktura pliku importu do bazy Shark6

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia.

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)

Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby opery wrocławskiej

Dział Zamówień Publicznych

Model odwrotnego obciążenia VAT

... Wstęp Instalacja Dostęp do danych Procedury integrujące...4 PRC_WDEC_GETMAGAZYN...5 PRC_WDEC_GETODBIORCY...

Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. :

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez

Wydanie 2.3, Maj przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Symfonia Start Handel. Zakładanie nowej firmy

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

Komunikat ODPOWIED NA ZAMÓWIENIE ORDRSP. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

Cennik DLA GAZU KOKSOWNICZEGO obowiązuje od r.

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

ALERT ZMIANY W VAT OD R. 1

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) -

U M O W A NR ZWiK/./../2013

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

UMOWA Nr. W dniu... r. w Głubczycach pomiędzy:

DMS Autostacja3. Opis zmian JPK mapowanie danych z DMS. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu:

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY

III. Jakie są terminy wdrożenia Harmonogram przesyłania danych w formacie JPK... 24

Transkrypt:

Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

Spis treści Opis zawartości komunikatu INVOIC... 3 1.1. Opis ogólny komunikatu INVOIC... 3 1.2. Szczegółowy opis segmentów komunikatu INVOIC... 3 1.2.1. Sekcja nagłówka:... 3 1.2.2. Sekcja szczegółowa... 6 1.2.3. Sekcja podsumowująca... 8 1.3. Informacje dodatkowe... 9 1.4. Załączniki... 9 PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 2 z 9

Opis zawartości komunikatu INVOIC 1.1. Opis ogólny komunikatu INVOIC INVOIC to komunikat o płatności za towary lub usługi dostarczone na warunkach uzgodnionych między sprzedawcą a kupującym w elektronicznej wymianie danych (EDI). Standardowa wiadomość INVOIC Narodów Zjednoczonych z poprawną kwalifikacją danych, służy również jako specyfikacja komunikatów o notach debetowych i notach kredytowych. W całym dokumencie odniesienie do "Faktury" można interpretować jako przenoszenie szerszego znaczenia "Faktura / nota kredytowa / nota obciążeniowa". Komunikat INVOIC może być używany zarówno w aplikacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Opiera się na uniwersalnej praktyce związanej z administracją, handlem i transportem i nie jest zależny od rodzaju działalności lub branży. 1.2. Szczegółowy opis segmentów komunikatu INVOIC Komunikat składa się segmentów oraz grup segmentów opisujących zakres powiązanych informacji. 1.2.1. Sekcja nagłówka: 1.2.1.1. Nagłówek komunikatu UNH segment usług rozpoczynający i jednoznacznie identyfikujący komunikat, zawiera kod typu komunikatu, w tym przypadku INVOIC. 1.2.1.2. Początek komunikatu BGM segment, w którym nadawca musi jednoznacznie zidentyfikować fakturę za pomocą jej rodzaju i numeru oraz w razie potrzeby jej funkcji. Segment zawierający numer dokumentu (faktury). PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 3 z 9

1.2.1.3. Data/ czas/ okres DTM - segmenty określające ogólne daty i w stosownych przypadkach czasy związane z całą wiadomością. Segment musi zostać podany co najmniej raz w celu identyfikacji daty faktury. Data dokumentu DTM(1) kod 137 zawiera datę komunikatu Data faktury DTM(2) kod 3 zawiera datę księgowania Okres rozliczenia DTM(3) kod daty 155 początku okresu, kod daty 156 końca okresu Data dostawy (wykonania usługi) DTM(4) kod daty 203 data dostawy Data i godzina wystąpienia przekroczenia mocy DTM(5) kod Z01 (jeżeli wystąpi przekroczenie) 1.2.1.4. Typ rozliczenia IMD segment podający opis wspólny dla wszystkich pozycji faktury, określa rodzaj rozliczenia (ABR, JVR, MVR, ZVR). 1.2.1.5. Informacje dodatkowe FTX segment z informacjami dodatkowymi w postaci zakodowanej lub jawnej dla Storna lub Korekty rozliczenia. 1.2.1.6. SG1 Grupa segmentów dla referencji i dat odnosząca się do całej faktury. 1.2.1.6.1. Identyfikator kontrolny SG1 RFF(1) segment powiązany z typem dokumentu (Rozliczenie/faktura, Storno, Korekta). 1.2.1.6.2. Referencje dla dokumentów podrzędnych SG1 RFF(2) segment z numerem dokumentu podrzędnego (jeżeli występuje referencja). 1.2.1.6.3. Referencja dla dokumentów pierwotnych SG1 RFF(3) segment z numerem dokumentu źródłowego (jeśli występuje Storno lub Korekta). 1.2.1.6.4. Referencja dla dokumentów pierwotnych SG1 DTM(1) segment zawiera datę dokumentu pierwotnego (jeśli występuje Storno lub Korekta). PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 4 z 9

1.2.1.6.5. Referencja dla nr PZD w systemie OSD SG1 RFF(4) segment zawiera nr PZD, w którym określony jest nr PoD. 1.2.1.6.6. Referencja dla dokumentów PZD SG1 DTM(2) segment zawiera datę rozpoczęcia dostawy określoną w PZD. 1.2.1.6.7. Referencja dla dokumentów PZD SG1 DTM(3) segment zawiera datę końca dostawy określoną w PZD (dla PZD bezterminowego wartość daty ustawiona jest na 99991231). 1.2.1.7. SG2 Grupa segmentów identyfikujących strony z powiązanymi informacjami. 1.2.1.7.1. Nadawca komunikatu SG2 NAD(1) segment identyfikujący wysyłającego fakturę w tym przypadku PSG (zawiera identyfikator uczestnika rynku nadany przez OSP i dane adresowe nadawcy). 1.2.1.7.2. Nr identyfikacji podatkowej SG3 RFF(1) segment identyfikujący nadawcę jako podatnika (np. NIP). 1.2.1.7.3. Dane kontaktowe nadawcy komunikatu SG5 CTA segment wskazujący osobę do kontaktu ze strony PSG. 1.2.1.7.4. Dane kontaktowe nadawcy komunikatu SG5 COM segment określający dane kontaktowe wraz ich rodzajem (EM, FX, TE, AJ, AL). 1.2.1.7.5. Odbiorca komunikatu SG2 NAD(2) segment identyfikujący odbiorcę (zawiera identyfikator uczestnika rynku nadany przez OSP i dane adresowe odbiorcy). 1.2.1.7.6. Nr identyfikacji podatkowej SG3 RFF(2) segment identyfikujący odbiorcę jako podatnika (np. NIP). 1.2.1.7.7. Adres dostawy SG2 NAD(3) segment opisuje dane adresowe PoD PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 5 z 9

1.2.1.7.8. Punkt poboru SG2 LOC w segmencie wskazany jest identyfikator punktu PoD. 1.2.1.7.9. Dane referencyjne PoD SG3 RFF(3) segment określający współczynnik konwersji (Z01). 1.2.1.7.10. Dane referencyjne PoD SG3 RFF(4) segment określający grupę taryfową (ZT). 1.2.1.7.11. Dane referencyjne PoD SG3 RFF(5) segment określający typ PZD dla PoD (ZU), segment opcjonalny nie wprowadzany w przypadku zwykłego PZD. 1.2.1.8. SG7 Grupa segmentów określająca waluty i powiązane daty/ okresy ważne dla całej faktury. 1.2.1.8.1. Waluty SG7 CUX segment identyfikujący waluty wymagane na fakturze. 1.2.1.9. SG8 Grupa segmentów określająca warunki płatności mające zastosowanie do całej faktury. 1.2.1.9.1. Warunki płatności SG8 PYT segment określający płatność, kod 3 płatność w określonym dniu. 1.2.1.9.2. Termin płatności SG8 DTM segment wskazujący datę płatności faktury. 1.2.2. Sekcja szczegółowa 1.2.2.1. SG26 Grupa segmentów zawierająca szczegóły poszczególnych pozycji faktury. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 6 z 9

1.2.2.1.1. SG26 LIN segment zawiera nr pozycji na fakturze oraz kod produktu zgodnie z Tab. 1 Oznaczenie usług wg PSG. 1.2.2.1.2. Dane dotyczące ilości zafakturowanej SG26 QTY(1) segment zawiera ilość zafakturowaną wraz jednostką np. KWH (kwh). 1.2.2.1.3. Dane ilościowe zależne od czasu SG26 QTY(2) segment zawiera ilości w okresie rozliczenia (dla cen zależnych od czasu np. opłata miesięczna). 1.2.2.1.4. Rozliczenie oparte na okresie rozliczenia lub data realizacji SG26 DTM segment zawiera kod 155 (data początkowa) i kod 156 (data końcowa) lub kod 203 (data wykonania) w przypadku określenia daty przekroczenia mocy umownej. 1.2.2.1.5. Kwota pozycji SG27 MOA(1) segment określający kwotę pozycji netto. 1.2.2.1.6. Kwota łączna doliczeń/odliczeń SG27 MOA(2) segment określający kwotę, którą należy doliczyć lub odliczyć od pozycji netto. 1.2.2.1.7. Cena pozycji SG29 PRI segment określający cenę do wyliczenia wartości netto pozycji. 1.2.2.1.8. Podatek VAT dla pozycji SG34 TAX segment służący do określenia stawki podatku VAT dla pozycji faktury. 1.2.2.1.9. Odliczenia SG39 ALC(1) segment określający rodzaj odliczenia kod Z01 upust, kod Z04 rabat. 1.2.2.1.10. Stawka procentowa odliczenia SG41 PCD(1) segment określający procentową stawkę upustu/rabatu dla pozycji faktury. 1.2.2.1.11. Kwota odliczenia SG42 MOA(1) segment określający kwotę upustu/ rabatu dla pozycji faktury. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 7 z 9

1.2.2.1.12. Doliczenia SG39 ALC(2) segment opisujący doliczenia do faktury. 1.2.2.1.13. Stawka procentowa doliczenia SG41 PCD(2) segment określający procentową stawkę doliczenia dla pozycji faktury. 1.2.2.1.14. Kwota doliczenia SG42 MOA(2) segment określający kwotę doliczenia dla pozycji faktury. 1.2.3. Sekcja podsumowująca 1.2.3.1. UNS kontrola sekcji obowiązkowy segment kontrolny umieszczony przed pierwszym segmentem użytkownika w sekcji podsumowanie. 1.2.3.2. SG50 Grupa segmentów podająca całkowite kwoty dla całej faktury. 1.2.3.2.1. Kwota rozliczenia SG50 MOA(1) segment określający kwotę rozliczenia faktury łącznie z VAT. 1.2.3.2.2. Kwota przedpłaty SG50 MOA(2) segment określający kwotę dokonanych przedpłat łącznie z VAT (jeżeli wystąpiły). 1.2.3.2.3. Kwota do zapłaty SG50 MOA(3) segment określający ostateczną kwotę do zapłaty faktury łącznie z VAT. 1.2.3.3. SG52 Grupa segmentów określająca sumy podatków dla faktury. 1.2.3.3.1. Podatek VAT SG52 TAX segment określający stawkę podatku VAT dla faktury (w przypadku różnych stawek podatku VAT segmenty TAX- MOA są powtarzane zgodnie z liczbą stawek podatkowych). 1.2.3.3.2. Kwota przedpłaty SG52 MOA(1) segment określający kwotę przedpłaty łącznie z VAT jeżeli wystąpiła. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 8 z 9

1.2.3.3.3. Kwota przedpłaty podatek SG52 MOA(2) segment określający kwotę podatku VAT w przedpłacie jeżeli wystąpiła. 1.2.3.3.4. Podstawa opodatkowania SG52 MOA(3) segment określający kwotę netto będącą podstawą opodatkowania. 1.2.3.3.5. Kwota podatku SG52 MOA(4) segment określający kwotę podatku. 1.2.3.4. UNT Segment kończący komunikat podający łączną liczbę segmentów w komunikacie (w tym UNH I UNT) I kontrolny numer referencyjny komunikatu. 1.3. Informacje dodatkowe Strukturę komunikatu przedstawia Załącznik_nr_1 INVOIC w zakładce Struktura komunikatu INVOIC. Wykaz pól użytych w poszczególnych segmentach wraz z opisem i informacjami dodatkowymi przedstawiony jest w zakładce Inf. o rozliczeniu. W zakładce Tab. 1 Oznaczenie usług zostały przedstawione tylko dopuszczone kody produktów używane w polu SG26 LIN 7140. 1.4. Załączniki Załącznik_nr_1 INVOIC - Struktura komunikatu INVOIC. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 9 z 9