str ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
|
- Damian Bednarczyk
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urza.d Wojewodzki ( USC i OC) Wynagrodzenia osobowe pracownika ( 1,125 et. ) Przesytki skredytowane, opieka autorska i in. ustugi Szkolenia pracownika Podroze stuzbowe Rada Gminy Diety dla radnych Diety dla cztonkow komisji Diety dla Przewodnicza.cego Rady Gminy Diety dla V-ce Przewodnicza.cego Rady Gminy, artykutow spozywczych Zakup ustug, szkolenia Urza.d Gminy ( 19,125 et.), wtym: nagrody jubileuszowe zt Sktadki na ubezpieczenie spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti Podroze stuzbowe, ryczatty Zakup oleju opatowego Optaty za wprowadzanie gazow i pytow do powietrza Zakup licencji na programy komputerowe Serwis komputerowy, koszty dojazdu Materiaty do napraw, konserwacji kserokopiarki, sprzetu komputerowego Serwis kserokopiarki, koszty dojazdu str. 6
2 WOJT GMINY WAGAN C Przesytki skredytowane Koszty ubezpieczeri maja.tkowych, komunikacyjnych, OC pracodawcy itp. Monitoring budynku UG w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Prowizje bankowe Koszty zastepstwa procesowego Szkolenia pracownikow, srodkow czystosci, prenumeraty, materiaty biurowe, papier, tonery itp. Ustugi, konserwacje centralki telef., wywoz nieczystosci, ustugi introligatorskie, kominiarskie, ustugi bhp, abonament RTV.KRD i in. ustugi Paliwo, czesci do samochodu VW-T4, Serwis kottowni, naprawy Optata za dozor techniczny Wptaty na PFRON Ustuga konsultingowa - zmiana ustawy o nieczystosciach Zakup ustug dostepu do sieci Internet Ustuga BIP, witryna internetowa Zakup ustug remontowych Optaty z Krajowego Rejestru Karnego Elektroniczna skrzynka podawcza + podpis elektroniczny Koszty postepowania sa.dowego i egzekucyjnego Przegla.d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Prowizja dla sottysow z tytutu inkasa zobowia.zari podatkowych Przegla.d i pomiary instalacji elektrycznej (kottownia) Urze d Gminy - pracownicy gospodarczy ( 2,75 et.) w tym: nagroda jubileuszowa zt Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri str. 7
3 Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi Urzad Gminy - pracownicy robot publicznych, stazysci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Promocja jednostek samorza.du terytorialnego Sfinansowanie kosztow (Waganiecki Festiwal Orkiestr Detych, dozynki, Noc Swietojahska, Dzieii Dziecka, Powitanie Nowego Roku, festyny, konkursy inne okolicznosci) w tym: - zakup materiatow - zakup uslug -optaty, sktadki - umowy - zlecenia Umieszczenie materiatow o gminie w periodykach Ustanowienie symboli gminy (herb, flagi, pieczecie), wykonanie materiatow promocyjnych gminy Orkiestra przy Zarza_dzie Gminnym OSP, w tym: dla kapelmistrza dla instruktora Zakup instrumentow i in. materiatow Koszty przewozu osob, naprawa instrumentow i inne ustugi Diety na wyjazdy Zakup artykutow spozywczych Sktadka cztonkowska na rzecz Polskiego Zwia.zku Chorow i Orkiestr i inne optaty Utworzenie stanowiska ds. promocji (1 et.) str. 8
4 WOJT GMINY WAGANCC Pozostata dziatalnosc Diety dla sottysow uczestnicza.cych w posiedzeniach Rady Gminy Sktadka na rzecz Zwia.zku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. Sktadka cztonkowska na rzecz Lokalnej Grupy Dziatania Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" zs. w Aleksandrowie Kuj. i,,stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1" Prenumerata miesiecznika dla sottysow,,wies Kujawsko-Pomorska" URZE.DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Prowadzenie rejestru wyborcow Wynagrodzenie osobowe pracownika BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Ochotnicza Straz Pozarna - Zarza.d Gminny dla Gminnego Komendanta Ubezpieczenie pojazdow, budynkow, osob i in. optaty Przegla.dy techniczne pojazdow, koszty szkoleii cztonkow OSP i in. ustugi Badania lekarskie cztonkow OSP Ochotnicza Straz Pozarna - Zbrachlin, paliwa, Umowy - zlecenie Opracowanie projektu rozbudowy garazu str. 9
5 WOJT WAGANIEC Ochotnicza Straz Pozarna - Sierzchowo, paliwa, stroje Remont dachu remizy - materiaty Ochotnicza Straz Pozarna - Plebanka Zakup energii Przegla,d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Malowanie samochodu (oswietleniowiec) Modernizacja straznicy, zakup paliwa Mundury galowe i buty Wykonanie przyta.cza energetycznego do budynku remizy Ochotnicza Straz Pozarna - Wloszyca Umowy -zlecenia do remontu, paliwa, gasnice Remont samochodu (Lublin) Mundury koszarowe i galowe Siatka ogrodzeniowa, stupki Remont podtogi w remizie (czesciowy) OBStUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jst. Sptata odsetek WFOSiGW Toruti 1 1 str. 10
RADA GMINY. WAGANtEC ADMINISTRACJA PUBLICZNA
WAGANtEC 6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.782.352 75011 4700 4410 Urza.d Wojewodzki ( USC i OC) Wynagrodzenia osobowe pracownika ( 1,125 et. ) Przesytki skredytowane, opieka autorska i in. uskjgi Szkolenia
Przcsylki skredytovvane, opieka autorska i in. uslugi. Oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych
4700 Zakup materialow Knergia elektryczna Przcsylki skredytovvane, opieka autorska i in. uslugi Szkolenia pracownika Podroze sluzbowe Oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych vv ruchomej
RADA GMINY WAGANIEC. Szkota Podstawowa w Zbrachlinie
WAGANIEC 4 6050 Szkota Podstawowa w Zbrachlinie nauczyciele 20,89 et. obstuga 5,0 et. nagroda jubileuszowa Zakup materiatow, srodkow czystosci itp. ( 274 os. x 32 zt), zakup akcesoriow komputerowych, zakup
OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO. Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jst. Splata odsetek WFOSiGW Torun ROZNE ROZLICZENIA
Energia elektryczna Zakup materialow, paliwa, umundurowania Oplata za abonament RTV Przegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Zakup kostki brukowej, obrzeza i krawezniki Malowanie budynku
WOJT GMINY WAGANtEC
87-731 WAGANtEC 4400 Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty Zakup uslug zdrowotnych 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore
RADAGMINY J Waganiec
87-73 J Waganiec 10. 758 ROZNE ROZLICZENIA 250.000,00 75818 4810 4810 4810 Rezerwy ogolne i celowe Rezerwa ogolna Rezerwa celowa (zarz^dzanie kryzysowe) Rezerwa celowa (projekty EPS) 250.000,00 22. 31.000,00
RADAGMINY Waganiec Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na 2016 rok prezentuje ponizsza tabela: nazwa
RADAGMINY Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na 2016 rok prezentuje ponizsza tabela: Ip. dz. rozdz. nazwa Plan 2016 1. 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 18. 01010 Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi
Zatqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr z dnia 13 listopada 2012 r. Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na rok nazwa 50.
87-731 WAGAISIEC Zatqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 34.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na rok 2013 Ip. 1 1. dz. 2 010 rozdz. 3 4 ROLNICTWO I LOWIECTWO nazwa 5 Plan
Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na rok nazwa. Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
&ADA GMINY WAGAIMIEC Zatacznik Nr 2 do uchwaty Nr XXIV/141/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na rok 2013 Ip. 1 1. dz. 2 010 rozdz. 3 4 ROLNICTWO I LOWIECTWO nazwa 5 Plan
-47- RADA GMINY WAGANIEC
- nauczyciele 9,17 et. - fundusz motywacyjny 459.000 7.010 3.110 21.742 40. 4240 4350 SWadki na ubezpieczenie spoteczne SkJadki na Fundusz Pracy Zakup materiatow papierniczych, akcesoriow komputerowych
Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach
80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki
RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280
WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia
WOJT GMINY WAQANEC plan wydatkow budzetowych na rok 2012
30.08.2012 WOJT GMINY 87-731 WAQANEC plan wydatkow budzetowych na rok 2012 Dziat Rozdziat Paragral 010 01010 Wyszczegolnienie Rdnictwo i towiectwo Infrastruktura wodociajgowa i sanitama wsi Wydatki inwestycyjne
Plan wydatkow budzetowych na rok 2013
WOJT 87-731 WAGANIEC Plan wydatkow budzetowych na rok 2013 Dziat 010 400. - 600 1010 01030 01095 40002 60014 60016 2850 4390 4480 4480 4500 6060 Wyszczegblnienie Rolnictwo i towiectwo Infrastruktura wodociajgowa
Szkoty zawodowe specjalne Zwrot kosztow przejazdu ucznia niepefnosprawnego do szkoty przysposabiaja.cej do pracy znajdujqcej sie poza terenem gminy
GMINY WAGANfEC 4270 4350 4360 4370 4 4480 Umowy-zlecenia Zakup materialow Koszty wynajmu pomieszczeh -centralne ogrzewanie Zakup usjug remontowych Zakup usjug zdrowotnych Serwis komputerowy i inne usjugi
JEDLINA-ZDROJ ul Poznartska 2 Plan finansowy wydatkow budzetu Gmlny Jedlina-Zdroj na 2013r. ^ orsi'55 269
URZ^D MIASTA JEDLINA-ZDROJ ul Poznartska 2 Plan finansowy wydatkow budzetu Gmlny Jedlina-Zdroj na 2013r. ^ orsi'55 269 Zalqcznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdroj z dnia 9 stycznia
WOJT GMINY WAGANIEC
WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan wydatkow budzetowych na 2015 rok 010 400 600 01015 01030 01095 40002 60014 2850 4390 4480 Rolnictwo i towiectwo Postep biologiczny w produkcji roslinnej Izby rolnicze Wptaty
Miejski Zespot Szkot Nr 1. Wydatki ogotem: i JN i9^^s JOCISST: i>is(3!w ,00. 2Z290f2t789 dln ' 0829S0081. : uobay ; I, M0Jn6Bi/\ s I T 'in
ul. J. i S. Magurow 1, 38-400 status planu: zatwierdzony OUSOJ>j 60t7-9S 2Z290f2t789 dln ' 0829S0081. : uobay ; I, M0Jn6Bi/\ s I T 'in WYDZIAL HDUKACJI /RAF Wphmefo dnia.(h^^:iri,.z?17. Wydatki ogotem:
868, , , , , ,00 43,40 99,23 99,58 99, , , , ,72 99, ,00
852 85202 85212 4510 4330 2910 3020 3110 4010 Optaty na rzecz budzetu paristwa Pomoc spoteczna Domy Pomocy Spoiecznej Zakup uslug przez jedn.sam.teryt.od innych jedn.sam.teryt. Swiadczenia rodzinne oraz
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości
ZARZADZENIE NR 30/14 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 23 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 r.
ZARZADZENIE NR 0/ WOJTA GMINY SLAWNO z dnia kwietnia 0 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 0 r. Na podstawie art. 0, ust., pkt ustawy z dnia marca 990r. 0 samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 0 r. poz.
WOJT GMINY WAGANIEC
WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 S 0750 0750 0470 0750 0770 Pozostata dziatalnosc Dochody z najmu i dzierzawy
DAGMINY Waganiec
DAGMINY 87-731 Waganiec Plan wydatkow budzetowych na 2015 rok Dziat 010 400 [ Rozdziat 01015 01030 01095 40002 600 60014 60016 t - Paragraf 2850 4390 4480 2710 4520 4480 Rolnictwo i towiectwo Post^p biologiczny
6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.
6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r. treść plan na 2006r. wykonanie 2006r. 1 2 4 5 6 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok
Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia
Plan dochodow budzetowych na 2015 rok. Pozostata dziatalnosc
87-73 J Waganiec Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 01095 Pozostata dziatalnosc 400 600 700 40002 60016 70004 70005 0750 0830 6660 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow
PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki
Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)
Część opisowa do strony wydatków
Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2004 rok A. DOCHODY Dział
Plan wydatkow budzetowych na 2016 rok. Wyszczegolnienie. Rolnictwo i towiectwo
RADA GMINY 87-73 J Waganiec Zatacznik nr 2 do uchwaty Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatkow budzetowych na 2016 rok Mat 010 400 ::: 00 Rozdzial 01010 01015 01030 01095-40002
ZARZADZENIE NR Wojta Gminv Stromiec z dnia 9 lutego 2015 r.
ZARZADZENIE NR 18.2015 Wojta Gminv Stromiec z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian vv budzecie Gminy Stromiec na rok 2015. Napodstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 uslawy z dnia 8 marca 1990 r.
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł
Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł (
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO
Plan dochodow budzetowych na 2015 rok
RADA GMIN^ WAGANTFP Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 0750 0960 6660 0750 0470 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych
ZARZ^DZENIE NR 89/15 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 03 grudnia 2015 roku. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r.
ZARZ^DZENIE NR 89/15 WOJTA GMINY SLAWNO z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz.
WOJT GMINY WAGANIEC
WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 Pozostata dziatalnosc 40002 60016 70004 70005 0750 6660 0750 0470 0750 0770 Dochody z najmu
PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2005 rok A. DOCHODY Dział
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury
Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść
Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki
PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
UCHWALA NR.*Lv.ii./.^.k../2019 ZGROMADZENIA ZWIAZKU MI^DZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ
UCHWALA NR.*Lv.ii./.^.k../2019 ZGROMADZENIA ZWIAZKU MI^DZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ z dnia 2019 roku zmieniajqca uchwatq w sprawie uchwalenia budzetu Zwiqzku Migdzygminnego Gospodarka
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
Inne zadania zg. z ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii
85153 Zwalczanie narkomanii - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Uzaleznieh Zakup i dystrybucja materiatow informacyjno-edukacyjnych Konkursy dla uczniow ksztaltujace swiadomosc
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata
Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku
Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS
85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35
Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki
UZASADNIENIE BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA na rok 2019
UZASADNIENIE BUDŻETU GMINY PŁONIAWY-BRAMURA na rok 2019 Planuje się dochody ogółem w kwocie 22 285 303,00 zł następująco: Dochody bieżące 21 986 685,00 zł z czego: dotacje na zadania zlecone 5 446 114,00
Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok. Plan na Dział. Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy. 2005 rok O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 507 820
1 Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2004 roku Rozdział Plan na Dział Wyszczególnienie wydatków budżetu
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%
Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)
Zatacznik Nr5 do Zarzadzenia Nr 57/2010 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 marca 2010r.
Zatacznik Nr5 do Zarzadzenia Nr 57/2010 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 marca 2010r. Wydatki budzetu Gminy Jedlicze za 2009 r.wedtug dziatow, rozdziatow i paragrafow klasyfikacji budzetowej Klasyfikacja
- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat
3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Środki
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę
PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017
PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017 Dział Rozdział Rodzaj wydatku Jednostka organizacyjna/ /wyszczególnienie zadań Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Plan na
0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Informacja Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W ZAKRZOWKU za 2013 r. Lp.
GMINNY DOM KULTURY»ZAKKZ6WKU ul. 2^^024-6", 23-213 Zakrzowek tel. 81 8253849 NIP 7151934299 REGON 061365541 Urzad Gminy w Zakrzowku «pi.dnie 2 8 02. 20''» Informacja Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15
UCHWALA NR. z dnia. i roku. wsprawie dokonania zmian uchwaty budzetowej Wojewodztwa Lubuskiego na 2017 rok
UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia. i. 2017 roku wsprawie dokonania zmian uchwaty budzetowej Wojewodztwa Lubuskiego na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27
Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/156/2016 RADY GMINY WAGANIEC. z dnia 29 grudnia 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 339 UCHWAŁA Nr XIX/156/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5
PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na
UCHWAŁA Nr XVIII / 93/2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 28 października 2016 r
UCHWAŁA Nr XVIII / 93/2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 28 października 2016 r w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
Strona 1 z 1. STAROSTWO POWIATÓW W KŁODZKI' Wydział Oświaty ni. Okrzei '> Piwiękjtdocftódów na 2014 r. -Dom Wczasów Dziecięcych.
STAROSTWO POWIATÓW W KŁODZKI' Wydział Oświaty ni. Okrzei '> Piwiękjtdocftódów na 2014 r. -Dom Wczasów Dziecięcych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Projekt na 2014 0690 Wpływy z różnych opłat 132 690,00 0830
ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.
ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok przyjęto dochody
Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011
Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201
ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
Zarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 30 grudnia 2010 roku
Zarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 30 grudnia 2010 roku W sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2010 rok. w zł. Na podstawie art.257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
750 Administracja publiczna , ,00 53% Urzędy wojewódzkie , ,00 53%
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA I półrocze 2009 ROK Dotacje 2010 za I półrocze 2009 roku w złotych Klasyfikacja
UCHWALA NR. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
UCHWALA NR. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia..afl»&. 2013 roku wsprawie dokonania zmian uchwaty budzetowej Wojewodztwa Lubuskiego na 2013 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia
UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,
ZARZĄDZENIE NR 41/2010 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 30 września 2010 roku
ZARZĄDZENIE NR 41/2010 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
PLAN FINANSOWY GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W CZARNEJ grudzieh 2016r) I. DOCHODY
- PLAN FINANSOWY GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W CZARNEJ grudzieh 201r) I. DOCHODY NA 201 ROK ( zmiana Dziaf Rozdziat Paragraf 1 020 Nazwa Pomoc spofeczna Osrodki Pomocy Spotecznej Pozostate odsetki
Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ
Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ Nazwa działu i opis Kwoty zaplanowane 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa 28.000 Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz
UCHWAŁA Nr 1/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 28 marca 2011 r.
UCHWAŁA Nr 1/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.
GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia