Plan realizacji celów, zadań i mierników Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach na rok 2014
|
|
- Paulina Wójcik
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Plan realizacji celów, zadań i mierników Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach na rok 2014 Nr Nazwa funkcji głównej Nr 1 Zarządzanie finansowe ZSG 1.1 Plan finansowy 1.2 Wydatki rzeczowe szkoła podstawowa Zadanie (opis zadania i opis celu) 1 Sporządzenie projektu planu finansowego 2 Sporządzenie ostatecznej wersji planu finansowego 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym Termin 1 Nazwa Miernik Wartość Proponowane główne mechanizmy kontroli zarządczej do 30 września Plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2015 Termin do 31 stycznia Plan finansowy jednostki budżetowej na rok 2015 materiałów i wyposażenia do roku pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do roku energii do roku usług remontowych do roku usług pozostałych do roku usług Internetowych do roku Planowany koszt opłat z tytułu zakupu usług telekonumikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do roku ,00/ , ,00/ 588, ,00/ , ,00/ , ,00/ ,82 400,00/ 235, ,00/ 1.991,64 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna Dyrektor
2 Planowany koszt różnych opłat i składek do roku 4.800,00/ 4.000, Wydatki rzeczowe gimnazjum 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym materiałów i wyposażenia do roku ,00/ ,97 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do roku 9.780,00/ 392,04 energii do roku 9.400,00/ 7.390,76 usług remontowych do roku ,00/ ,10 usług pozostałych do roku ,00/ 8.041,28 usług Internetowych do roku 200,00/ 151,90 Planowany koszt opłat z tytułu zakupu usług telekonumikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do roku 2.000,00/ 1.327,75 Planowany koszt różnych opłat i składek do roku 3.200,00/ 3.000, Wydatki rzeczowe stołówka szkolna 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym żywności do roku ,00/ , Wydatki osobowe szkoła podstawowa 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników do 28 każdego miesiąca, w pierwszy dzień roboczy miesiaca Przepisy prawa Główna Księgowa Termin odprowadzania składek ZUS do 5 każdego miesiaca 2
3 Termin odprowadzania składek na Fundusz Pracy Termin odprowadzania podatku od osób fizycznych do 5 każdego miesiaca do 20 każdego miesiaca Termin odprowadzania dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku wynagrodzenia bezosobowe do roku ubiegłewgo zakup usług zdrowotnych do roku podróże służbowe krajowe do roku szkolenie pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej do roku 3 do końca marca ,00/ , ,00/ , ,00/ , ,00/ , ,00/ , ,00/ 500,00 900,00/ 156, ,00/ 873,60 900,00/ 0,00 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S
4 1.6 Wydatki osobowe gimnazjum 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych 1.7 Wydatki osobowe stołówka szkona 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku wynagrodzenia bezosobowe do roku ubiegłewgo zakup usług zdrowotnych do roku podróże służbowe krajowe do roku szkolenie pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej do roku wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku ,00/ , ,00/ , ,00/ , ,00/ , ,00/ ,67 800,00/ 300,00 600,00/ 104, ,00/ 582,45 600,00/ 0,00 400,00/ 250, ,00/ ,00
5 1.8 Wydatki osobowe świetlica szkolna 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku 1.9 Dochody oświatowe 1 Wpływy z pozostałej działalności Planowany przychód do roku 1.10 Działalność socjalna 1 Prawidłowość naliczania i dysponowania środkami ZFŚS Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (szkoła podstawowa) do roku Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (gimnazjum) do roku ,00/ 3.060, ,00/ 7.040,00 500,00/ 329, ,00/ 3.958, ,00/ , ,00/ 3.900, ,00/ 8.100, ,00/ 1.142, , , ,00/ , ,00/ ,00 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 27 S Dyrektor, BOOS Regulamin ZFŚS Dyrektor, Zespół doradczy
6 Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (stołówka szkolna) do roku 1.700,00/ 1.640,00 Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (świetlica) do roku 2.960,00/ 2.880, Inwentaryzacja składników majątkowych 1 Ustalenie stanu faktycznego, porównanie z księgami inwentarzowymi i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych Termin przeprowadzenia inwentarzacji pozostałych środków trwałych co 4 lata Instrukcja inwentaryzacyjna Dyrektor 1.12 Sprawozdawczość budżetowa 1 Zachowanie terminowości sprawozdawczości budżetowej Termin przekazania sprawozdań miesięcznych do 10 każdego miesiąca Miesięczne sprawozdanie budżetowe Główna Księgowa Termin przekazania sprawozdań kwartalnych nie później niż 10 dni po kwartale Kwartalne sprawozdania budżetowe Termin przekazania sprawozdań półrocznych nie później niż 10 dni po półroczu Półroczne sprawozdania budżetowe Termin przekazania sprawozdań rocznych 31 stycznia ; nie później niż 31 marca Roczne sprawozdaniabilans jednostki, zestawienie zmian w funduszu 2 Zarządzanie organizacyjne ZSG 1 Sporządzenie projektu arkusza organizacyjnego Termin do 30 kwietnia Arkusz organizacyjny Dyrektor 2.1 Administrowanie zadaniami 2 Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Termin do 31 maja Arkusz organizacyjny 3 Realizacja zadań zarządczych i edukacyjnych szkoła podstawowa Planowana liczba uczniów w szkole do roku szkolnego 4 Realizacja zadań zarządczych i Planowana liczba uczniów 52/ 6 101/ 94 Sprawozdanie opisowe Dyrektora
7 edukacyjnych gimnazjum 5 Realizacja spraw osobowych i kadrowych szkoła podstawowa w szkole do roku szkolnego Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli 57 18/ 18 Planowana liczba pracowników administracyjnych do ogółu pracowników 2/ 27 6 Realizacja spraw osobowych i kadrowych gimnazjum Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli 13/ Skargi i wnioski 1 Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniemi skarg i wniosków Prognozowana liczba skarg potwierdzonych do ogólnej liczby skarg 0/ Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 Rozwój zawodowy i system szkoleń usług pozostałych do roku 7.500,00/ 9.871,75 3 Zarządzanie administracyjne ZSG 3.1 Infrastruktura 1 Zapewnienie odpowiednich warunkow realizacji dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkoła podstawowa 2 Zapewnienie odpowiednich warunkow realizacji dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w gimnazjum Prognozowany % wskaźnik spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do standardów edukacyjnych Prognozowany % wskaźnik spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do standardów edukacyjnych 80 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S 80 Dyrektor Planowany koszt utrzymania ZSG do roku ,00/ , Infrastruktura informatyczna 1 Zabezpieczenie systemu informatycznego Termin przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia danyh do 31 grudnia 7
8 osobowych 3.3 BHP 1 Zapewnienie warunków wynikających z przepisów prawnych Termin przeprowadzenia kontroli stanu bhp do 31 sierpnia 4 Zadania okresowe 4.1 Zakupy inwestycyjne 1 Zakup patelni elektrycznej Planowana kwota 6.000,00 Sprawozdanie opisowe Dyrektora; Sprawozdanie RB 28 S 1 Realizacja projektu Fascynujący świat nauki i technologi Planowana liczba dzieci objętych projektem 101 Sprawozdanie z projektu Dyrektor Szkolny lider projektu 4.2 Projekt zewnętrzny 2 Realizacja projektu POKL /13 Moje jutro 3 Realizacja projektu Sztuka w wielu odsłonach Planowana liczba dzieci objętych projektem Planowana liczba dzieci objętych projektem 52 Sprawozdanie z projektu 36 Sprawozdanie z projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach 4 Realizacja projektu Bezpiecze wakacje Planowana liczba dzieci objętych projektem 45 Sprawozdanie z projektu 8
9 9
10 10
Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników Zespołu Szkolno-Gmnazjalnego w Żędowicach za II półrocze 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników Gmnazjalnego w Żędowi za II półrocze 2014 r. Nr Nazwa funkcji głównej Nr Zadanie (opis zadania i opis celu) Nazwa Miernik Wartość na 2014 r. I półrocze
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe
... (miejscowośći data) Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok 2014
Strona : 1 / 8 Rozdział : 80110...... I.1 Ilość oddziałów I.2 Ilość uczniów I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. I. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty II Dochody Wpływy z usług Wpływy z różnych
... (miejscowośći data) Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok 2015
Rozdział : 80101 Strona : 1 / 12...... I.1 I.2 I.3 I. II Ilość oddziałów Ilość uczniów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970
ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/645/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. ZMIANY ÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R Szkoła Podstawowa
UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok
UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.
Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020
Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. Keniga 20 na 2019r.
Warszawa, dnia 16.04.2019r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. Keniga 20 na 2019r. 80101 Szkoły podstawowe 8 039 857 2 856 0 8 042 713 Wynagrodzenia i pochodne 7 212 16 0 7 212 160 Wydatki rzeczowe 827 697 2
PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK
Rozdział:..8115... 13 Liczba uczniów / wychowanków 35 38,74 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 3,74 2, 6, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 89 41 Wynagrodzenia
Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej na rok plan pierwotny
Plan finansowy w układzie klasyfikacji budżetowej Status planu: zatwierdzony Wydatki ogółem: 6 004 791,00 Razem wydatki osobowe: 5 622 598,00 Wydatki osobowe nauczycieli: wynagrodzenia: w tym dodatek motywacyjny
PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2018 ROK
Rozdział:..8115... Liczba oddziałów 1 Liczba uczniów / wychowanków 22 3,16 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 24,66 Liczba etatów pracowników administracji 1, Liczba etatów pracowników
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109
. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016
P - 24 Pieczęć. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W KRAKOWIE UL.CHEŁMOŃSKIEGO
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data)
Rozdział : 80101 Strona : 1 / 15 ROK: I.1 I.3 I. II Ilość oddziałów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 osobowe niezaliczone
ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2013 rok Załącznik Nr 01a
DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01a do części opisowej Publiczna 1 Szkoła Publiczny w Opolnie Zdroju Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie Zespół
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Jednostka : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2. Zadanie. Rozdział : 80110
Rozdział : 80110 Strona : 1 / 8...... I.1 I.2 I.3 I. II Ilość oddziałów Ilość uczniów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z usług 0830 Wpływy z
Plan na rok. I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
ROK Zadanie : WE//07/01 BT - 1...... planu na I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8,00 8,00 329 632,00 326 560,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 251 855,00 248 283,00 Dodatkowe wynagrodzenie
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK
81 Rozdział:..811... 18 Liczba uczniów / wychowanków 463 52,3 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 37,3 4,25 1,75 83 Wpływy z usług 14 14 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK
Rozdział:..80101... 40 Liczba uczniów / wychowanków 919 107,55 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 80,55 5,50 21,50 083 Wpływy z usług 15 000 15 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku
Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z
ZARZĄDZENIE Nr 186/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 15 października 2012 r.
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE 86/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok
Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki
Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Kwota zwiększenia zmniejszenia
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 27.12.2012 Zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Jednostka : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2. Zadanie. Rozdział : 75515
Rozdział : 75515 Strona : 1 / 9...... 600,00 327,00 Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, -100 Gliwice sekretariat wydziału tel.238-5-55 Rozdział : 80110 Strona : 2 / 9...... I.1 I.2 I.3 I. II Ilość oddziałów
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok
Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015
Plan budżetu szkoły na rok 2017
Plan budżetu szkoły na rok 2017 Szkoła 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 345 400 143 700 299 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 600 4140 Wpłaty na PFRON 4210 Zakupy materiałów i 4240 Zakup
Zarządzenie Nr VI/ 98 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 CZERWCA 2011 r.
Zarządzenie Nr VI/ 98 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 CZERWCA 2011 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok Na podstawie
BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data)
Rozdział : 80101 Strona : 1 / 9 ROK: I.1 I.3 I. II Ilość oddziałów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 osobowe niezaliczone
Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia
Budżet, majątek BUDŻET 017 R ( wrzesień grudzień) NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 0-08-017 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE
Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27
UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - SZKOŁA FILIALNA W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2017r.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1125/2017 z dnia 29.06.2017 r. Warszawa, dnia 04.07.2017r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - SZKOŁA FILIALNA W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2017r. 80101 Szkoły
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2011 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca
PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 56 NA 2018 ROK
Warszawa, dnia 4.1.218 r. NA 218 ROK 81 Rozdział:..811... Liczba oddziałów 5 Liczba uczniów / wychowanków 123 25,37 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 19,23 2, 4,14 32 Nagrody i wydatki
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. l.p. ZAKRES OPRACOWANIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia 8.07.16 l.p. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZAKRES OPRACOWANIA TERMIN ZŁOŻENIA 1 Sekretarz Miasta, naczelnicy wydziałów/
Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków ZESPOŁU SZKÓŁ nr 42 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 154 ul Dzieci Warszawy 42 na 2018r.
Warszawa, dnia 03.04.2018r. 80120 Szkoły zawodowe 152 71-5 905 146 805 Wynagrodzenia i pochodne 121 97-2 786 119 184 Wydatki rzeczowe 30 74-3 119 27 621 zakupy inwestycyjne 440 440 4010 Wynagrodzenia osobowe
Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ul Orłów Piastowskich 47 na 2017r.
Warszawa, dnia 04.07.2017r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ul Orłów Piastowskich 47 Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1125/2017 z dnia 29.06.2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenia
Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zmiany wydatków budżetowych i planu finansowego na 2013 rok Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 2/13 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
Dokształcanie nauczycieli. Wydatki
Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - SP-2 4 000,00
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.
Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017- wydatków przed po 750 Administracja
Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 na 2019r.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE ul KONIŃSKA 2 Warszawa, dnia 16.04.2019r. 80101 Szkoły podstawowe 8 218 013 0-6 410 8 211 603 Wynagrodzenia i pochodne 7 081 914 7 081 914 Wydatki rzeczowe 1 136 099
Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku
Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień
70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00
Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku
Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym
ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019
Zarządzenie Nr V/ 101 / 10 Wójta Gminy Tarnów z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie Nr V/ 101 / 10 Wójta Gminy Tarnów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2010 rok Na podstawie
UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z
PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 NA 2017 ROK
801 Rozdział:..80101... 37 Liczba uczniów / wychowanków 760 84,45 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 66,40 4,25 Liczba etatów pracowników obsługi 13,80 II. Plan dochodów 083 Wpływy
Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010
Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku Dział Rozdział Paragra
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf
Zarządzenie Nr VI/ 202 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zarządzenie Nr VI/ 202 /11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok Na podstawie
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
ZARZĄDZENIE NR VI/149/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011
ZARZĄDZENIE NR VI/149/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody
Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3
ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy
N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-06-01/2013 Nr ewid. 55/2013/P/13/088/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł.,
BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA
Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA 0-1-015 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ 9 4 87,00 WYDATKI
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 291/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 grudnia 2015 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2015 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść
ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność
UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013
UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy
ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
z dnia 30 września 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 176/2014 BURMISTRZA Opoczna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014. Na podstawie Uchwały
ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych
UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA
Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
z dnia 31 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 247/2014 BURMISTRZA Opoczna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014. Na podstawie Uchwały
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/432/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381
województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik
ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R SK.3021.30.2013.CG B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy
ZARZĄDZENIE NR 38/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 38/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.
Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3631.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
ZARZĄDZENIE NR 52/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 52/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45
Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki
ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.