SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,80 zł ,50 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,08 zł razem plan dotacji razem wydatki ,80 zł ,58 zł

2 WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan zł wykonanie wynosi ,68 zł co stanowi 51,12 % , 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan zł wykonanie wynosi ,49 zł co stanowi 53,03 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,03 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,54 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,92 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,04 zł co stanowi 48,27 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,73 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,02 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,29 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan ,72 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,28 zł wykonanie ,26 zł co stanowi 48,72 % w tym zakup opału ,77 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego ,34 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego ,43 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę ,88 zł materiały biurowe 5 951,56 zł, środki czystości 7 166,32 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 658,30 zł, licencje i prawa autorskie 3 384,15 zł, wyposażenie 4 003,40 zł (m.in.: nadstawka do regału 590,40 zł, drukarka 508 zł, zestaw komputerowy zł), akcesoria komputerowe 273,98 zł, odzież ochronna 400 zł, woda dla uczniów 1 181,42 zł, i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę ,40 zł materiały biurowe 3 973,69 zł, środki czystości 1 477,97 zł, wyposażenie 3 740,43 zł (rejestratory do monitoringu), licencje i prawa autorskie zł, materiały do remontów i konserwacji 1 141,95 zł, odzież ochronna 780,01 zł, akcesoria komputerowe 260zł, piasek do piaskownicy 492 zł, woda dla uczniów 1 456,72 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 8 005,21 zł akcesoria komputerowe 1 107,99( rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej 968 zł), materiały biurowe 2 170,76 zł, środki czystości 1 166,98 zł, materiały do remontów i konserwacji 961,76 zł, woda dla uczniów 951,79 zł, i inne. 5) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie 1 983,99 zł co stanowi 16,53 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 225,52 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 465,20 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 293,27 zł 6) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,80 zł co stanowi 55,82 % Stanisławów ,93 zł Pustelnik ,52 zł Ładzyń 4 937,35 zł 1

3 7) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie 480 zł co stanowi 0,8 %. 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie 80 zł co stanowi 3,2 %. 9) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,78 zł co stanowi 56,58 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 7 155,55 zł z czego: monitoring obiektów szkół 366,54 zł, obsługa BHP zł, czyszczenie mat wejściowych 578 zł, dzierżawa kopiarki 2 203,23 zł, czyszczenie kotła 984 zł, czyszczenie kotła 738 zł, obsługa BIP 369 zł, usługi kominiarskie 750 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 008,78 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,02 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 104,54 zł; usługi kominiarskie 750 zł; obsługa BHP zł, wywóz odpadów komunalnych 1 115,60 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 3 886,48 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 3 229,46 zł, abonament RTV 245,15 zł, konserwacje urządzeń biurowych 479,70 zł, przeglądy p.poż 301,28 zł, czyszczenie kotła 738 zł, wywóz nieczystości płynnych zł, obsługa BIP 369 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,21 zł z czego: monitoring obiektów szkół 305,04 zł, wywóz nieczystości płynnych 3 448,34 zł, usługi kominiarskie 601,25 zł, wywóz odpadów komunalnych 853,60 zł, obsługa BHP 958 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 721,87 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 430 zł, rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej 369 zł, montaż projektora i naprawa systemu operacyjnego 550 zł, wykonanie strony BIP obsługa 2 301,86 zł i inne. 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 2 149,17 zł co stanowi 39,08 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 674,57 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 022,04 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 452,56 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 2 401,15 zł co stanowi 48,02 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 210,05 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 950,41 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 240,69 zł 12) 4430 różne opłaty i składki plan zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. (ubezpieczenia mienia szkolnego) 13) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł wykonanie zł co stanowi 47,25 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł (tablica interaktywna) ROZDZIAŁ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan zł wykonanie wynosi ,61 zł co stanowi 49,35 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan zł wykonanie wynosi ,93 zł co stanowi 55,37 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,16 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,48 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,29 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,60 zł co stanowi 49,31 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) 2

4 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 675,88 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 4 117,32 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 189,40 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 901 zł co stanowi 9,01 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 901 zł 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie 409,08 zł co stanowi 4,09 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 74,97 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 334,11 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 450 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 450 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ PRZEDSZKOLA Na plan zł wykonanie wynosi ,70 zł co stanowi 52,16 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,66 zł co stanowi 55,24 % Przedszkole w Stanisławowie ,93 zł Przedszkole w Ładzyniu ,73 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 8 789,06 zł co stanowi 52,63 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 6 348,84 zł Przedszkole w Ładzyniu 2 440,22 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 500 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 6 921,87 zł co stanowi 17,3 % Przedszkole w Stanisławowie 5 032,70 zł środki czystości 496,19 zł, gaz w butlach zł, olej opałowy 3 094,79 zł, pomoce dydaktyczne 2 078,70 zł, i inne. Przedszkole w Ładzyniu 1 889,17 zł gaz w butlach 254,01 zł, środki czystości 568,86 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki 1 030,30 zł i inne. 4) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan zł wykonanie ,54 zł co stanowi 57,04 % Przedszkole w Stanisławowie ,82 zł Przedszkole w Ładzyniu ,72 zł 5) 4260 zakup energii plan zł wykonanie 2 776,63 zł co stanowi 55,53 % Przedszkole w Stanisławowie 2 191,56 zł Przedszkole w Ładzyniu 585,07 zł 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 80 zł co stanowi 16 % Przedszkole w Ładzyniu 80 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 2 128,97 zł co stanowi 30,41 % 3

5 Przedszkole w Stanisławowie 1 507,20 zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 1 507,20 zł. Przedszkole w Ładzyniu 621,77 zł wywóz nieczystości płynnych 500 zł, szkolenie intendenta 121,77zł. 8) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 265,73 zł co stanowi 30,66 % Przedszkole w Stanisławowie 265,73 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 685,24 zł co stanowi 45,68 % Przedszkole w Stanisławowie 290,75 zł Przedszkole w Ładzyniu 394,49 zł ROZDZIAŁ GIMNAZJA Na plan wydatków ,80 zł wykonanie wynosi ,48 zł co stanowi 50,47 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan ,80 zł wykonanie ,07 zł co stanowi 52,37 % Gimnazjum w Stanisławowie ,43 zł Gimnazjum w Pustelniku ,64 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,43 zł co stanowi 50,7 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie ,87 zł Gimnazjum w Pustelniku ,56 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan ,08 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan ,92 zł wykonanie ,84 zł co stanowi 48,16 % Gimnazjum w Stanisławowie ,04 zł z czego: zakup oleju opałowego ,63 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 9 759,41 zł odzież ochronna 658,56 zł, środki czystości 788,16 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 256,03 zł, art. biurowe 3 475,93 zł, licencje i prawa autorskie 362,85 zł, paliwo do kosiarki 357,20 zł, części do kosiarki 336,23 zł, woda dla uczniów 1 709,92 zł, wyposażenie 420 zł(drukarka, adapter) i inne. Gimnazjum w Pustelniku 204,80 zł (zakup art. plastycznych) 5) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan zł wykonanie 557,35 zł co stanowi 8,57 % Gimnazjum Stanisławowie 175,86 zł Gimnazjum w Pustelniku 381,49 zł 6) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,42 zł co stanowi 38,42 % Gimnazjum Stanisławowie ,42 zł 7) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie 1 279,20 zł co stanowi 8,53 %. 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie 410 zł co stanowi 41 %. Gimnazjum Stanisławowie 410 zł 9) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 7 297,21 zł co stanowi 33,17 % 4

6 Gimnazjum w Stanisławowie 6 789,19 zł z czego: monitoring 366,54 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 799,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 924,54 zł, dzierżawa kopiarki 2 202,34 zł, czyszczenie mat podłogowych 522,75 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 098,12 zł, abonament RTV 261,50 zł, obsługa BIP 369 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 508,02 zł ( przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy). 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 444,38 zł co stanowi 34,18 % Gimnazjum w Stanisławowie 444,38 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 565,58 zł co stanowi 28,28 % Gimnazjum w Stanisławowie 76,88 zł Gimnazjum w Pustelniku 488,70 zł 12) 4430 różne opłaty i składki plan zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan zł wykonanie wynosi ,64 zł co stanowi 49,46 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 53,23 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,64 zł co stanowi 49,27 % Zespół Szkolny w Stanisławowie ,69 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym ,92 zł. Zespół Szkół w Pustelniku ,66 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,66 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu ,13 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,13 zł. Gimnazjum w Stanisławowie ,16 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,16 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Dowożenie do szkół specjalnych zł. ROZDZIAŁ ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan zł wykonanie wynosi ,35 zł co stanowi 48,06 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,67 zł co stanowi 49,13 %. 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 5

7 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 3 337,77 zł co stanowi 47,68 % materiały biurowe 183,50 zł, odzież ochronna dla konserwatora 595,32 zł, prenumeraty 911,35 zł, licencje programu księgowego i płacowego zł, bęben do drukarki 147,60 zł. 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 1 939,26 zł co stanowi 32,32 % szkolenie tematyczne 1 387,34 zł, obsługa BIP 369 zł, odnowienie certyfikatu 178 zł, i inne. 5) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 406,48 zł co stanowi 27,1 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 886,17 zł co stanowi 31,44 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 48 zł co stanowi 9,6 % ( ubezpieczenie mienia). ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 21,23 % zakup usług pozostałych plan zł wykonanie zł Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku 200 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł Gimnazjum w Stanisławowie 350 zł ROZDZIAŁ STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,38 zł co stanowi 51,36 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,09 zł co stanowi 51,43 % Stołówka szkolna Stanisławów ,92 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,36 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,81 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,05 zł co stanowi 30,41 % Stołówka szkolna Stanisławów ,21 zł zakup oleju opałowego 8 040,10 zł, wyposażenie zł (ogrzewacze wody zł, stół ze zlewem zł), gaz w butli 80 zł, i inne. Stołówka szkolna Pustelnik 4 195,83 zł zakup oleju opałowego 3 692,57 zł, środki czystości 433,26 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 591,01 zł gaz w butlach 342,01 zł, odzież ochronna 249 zł. 2) 4220 zakup środków żywności plan zł wykonanie ,84 zł co stanowi 56,22 % Stołówka szkolna Stanisławów ,52 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,38 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,94 zł 3) 4260 zakup energii plan zł wykonanie 8 005,91 zł co stanowi 80,06 % 6

8 Stołówka szkolna Stanisławów 5 511,68 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 844,98 zł Stołówka szkolna Ładzyń 649,25 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 750 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 5) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 1 940,41 zł co stanowi 43,12 % Stołówka szkolna Stanisławów 280 zł (obsługa BHP) Stołówka szkolna Pustelnik 280 zł ( obsługa BHP) Stołówka szkolna Ładzyń 1 380,41 zł ( obsługa BHP 239,50 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 140,91 zł). 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 762,08 zł co stanowi 50,81 % Stołówka szkolna Pustelnik 762,08 zł ROZDZIAŁ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na plan zł wykonanie wynosi ,42 zł co stanowi 54,41% , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,86 zł co stanowi 56,67 % Zespół Szkolny w Stanisławowie ,86 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 1 810,56 zł co stanowi 45,26 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 1 810,56 zł ROZDZIAŁ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Na plan zł wykonanie wynosi ,24 zł co stanowi 63,13 % , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,32 zł co stanowi 63,36 % Zespół szkolny w Stanisławowie ,73 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu ,83 zł Gimnazjum w Stanisławowie ,76 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 5 269,92 zł co stanowi 58,55 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 932,49 zł Gimnazjum w Stanisławowie 759,43 zł 7

9 ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,49 zł co stanowi 47,48 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,24 zł co stanowi 47,27 % Świetlica w Stanisławowie ,63 zł Świetlica w Pustelniku ,61 zł Świetlica w Ładzyniu zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 3 530,90 zł co stanowi 79,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 2 397,92 zł Świetlica w Pustelniku 583,86 zł Świetlica w Ładzyniu 549,12 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 838,10 zł co stanowi 32,78 % Świetlica w Stanisławowie 598 zł (zakup gier planszowych) Świetlica w Ładzyniu 240,10 zł (art. papiernicze) 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 420,25 zł co stanowi 35,02 % Świetlica w Stanisławowie 150 zł Świetlica w Pustelniku 150 zł Świetlica w Ładzyniu 120,25 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Na plan zł wykonanie wynosi ,59 zł co stanowi 56,03 % , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,95 zł co stanowi 56,79 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 6 800,57 zł Zespół Szkół w Pustelniku 6 315,38 zł 8

10 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 386,64 zł co stanowi 38,66 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 125,16 zł Zespół Szkół w Pustelniku 261,48 zł ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 9

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 21/2019 z dnia 28.03.2019 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW I. DZIAŁ 801 OŚWIATA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 z dnia 28.09.2014r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 12/2015 z dnia 30.03.2015 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 123.2016 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat Plan budżetowy Data wydruku: 07-03-2017 Jednostka: Data planu: 28-02-2017 Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: -B Status planu: Gotowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 801 Oświata i wychowanie 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - SP-2 3 400,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku. zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku. zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania na 2017 rok zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,05

, , , , , , , , ,05 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe: Szkoły podstawowe W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Łeb.Huta Jel. Huta

Bardziej szczegółowo

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia 27.02.2006 r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok Projekt z dnia 5 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez... ZARZĄDZENIE NR 57.2016 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=7760 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 412 330 2 188 350 223 980 2 412 330 2 055 849 356

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 418/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 418/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 418/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 12 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 12 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 59.2016 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 12 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, Warszawa Plan wydatków budżetowych na rok 2016 Uchwała Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, 03-197 Warszawa Dział Rozdział Opis

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki - Szkoła Podstawowa nr 355 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Oświata i wychowanie 01 01 01 01 01 01

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.195.2015 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Publiczne Przedszkole nr 12

Rozdział Publiczne Przedszkole nr 12 Województwo śląskie Załącznik Nr 1 Jastrzębie Zdrój Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Publiczne Przedszkole nr 12 Jastrzębie Zdrój ul.cieszyńska 148 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 zadanie: B/V/1/21-Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli y funkcjonowania szkół i przedszkoli Planowane na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy Wołomin w latach 2010-2011 plan plan 2009 2010 budżet Gminy Wołomin 120 493 224,00 zł 131 250 631,00 zł na oświatę

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

4430W Różne opłaty i składki 27,00 1,00 28,00

4430W Różne opłaty i składki 27,00 1,00 28,00 021 Przedszkole Miejskie Nr 2 1 178 385,00 4 593,00 1 182 978,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 999 042,00 4 593,00 1 003 635,00 80104 Przedszkola 892 793,00 1 645,00 894 438,00 4300W Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00 Plan finansowy: 2016,Budżet,Zmiany w/w,publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej [ rok: 2016, data: 2016-12-31, wariant: Plan zatwierdzony, paragrafy: 27, pozycje: 82, rozdziały: 11 ] Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK I. DANE OGÓLNE Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą RADY

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Uchwała Nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016r. SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul.strumykowa 21A,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2015 ROK I. DANE OGÓLNE Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014r. Uchwałą RADY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016 UCHWAŁA NR XVI.91.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul.erazma z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Oświata i wychowanie 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Bardziej szczegółowo

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta

Bardziej szczegółowo

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP ENERGII Załącznik do Zarządzenia Nr SP.0050.3.425.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2016 r. 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2019r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.02.2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 0050/54/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 04 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 na 2018r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków Szkoła Podstawowa Nr 383 ul Warszawska 63 na 2018r. Warszawa, dnia 07.09.2018r. 80101 Szkoły podstawowe 2 012 978 20 99 2 033 968 Wynagrodzenia i pochodne 1 756 317 1 756 317 Wydatki rzeczowe 256 661 20 99 277 651 zakupy inwestycyjne Wydatki osobowe niezaliczone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 4.214 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 92.2015 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia

w złotych Dział Rozdział DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 409 / 1470 / 17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lutego 2017 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU w złotych Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 63/174/15 z dnia 20.05.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 306 900 + 12 880,49 27

Bardziej szczegółowo