, , , , , , , , ,05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", , , , , , , , ,05"

Transkrypt

1 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe: Szkoły podstawowe W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Kielno Koleczkowo ZS BOJANO RAZEM I. WYDATKI OSOBOWE osobowe Dod. wynagrodzenie Roczne , , , , ,7 0 8, 0, , , ,8 79, , , , , , ,6 9 96, ,50 50,5 989, , 07 07,8 9 66, , , ,8 Świadczenia BHP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy 8 9,78 6 0, 7 8, ,7 5 07, 0 80, , 86 77, 556 0,9 społeczne 6,5 0 99,9 506,6 05 6, , 0 90,70 86,9 8 9, , ,0 8 58, , 895,99 776, 8 7,75 78, 7 77, , 6 umowy zlecenia 80,00 00,00 00,00 657,00 50,00 900,00 500,00 700, ,00 7 odpisy na ZFŚS 95 8, 0 6,9 9, 8 500,59 06,9 8 90, ,0 7,7 0,5 II WYDATKI RZECZOWE Zwrot kosztów podróży służbowych 8 86,8 5 6,90 0 0, , , ,8 506,8 7 96,0 8,79 070,7 68, 00,5 79,8 0,5 670, 6, , 07, Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie 56 5,0 6 68,08 7, ,56 8,00 9 5,79 80, ,05 8 5,95 Zużycie energii elektr. zakup energii cieplnej, paliwa gazowego 7 906,8 97, 7 0,7 6 8, ,8 77,6 5 0, , ,0 Remonty i konserwacje 6 6,78 0, 8 6,80 0,00 75,0 68,50 57, , 9 75,50 5 Zakup usług zdrowotnych 55,00 56,00 60,00,00 58,00 70,57 776,00 9, ,07 6 Rozmowy telefoniczne 5, 08,9 878,58 875,69 5,8 8, 80, 965,6 6 78,0 7 Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe 07,0 9, 50 76,8 7 9,66 8, ,9 0 9,8 0, ,77 8 Szkolenia pracowników 0,00 8,00 50,00 0,00 99,00 59,6 06,6 779, ,5

2 9 Ubezpieczenie majątku 7,00 68,5 58,00 88,00 700,00 95,00 0,00 680, ,5 0 Pomoce naukowe i książki 7 56, ,0 7 55,9 0 09,70 80, 99,8 07, 8 99, ,56

3 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok Wydatki osobowe i rzeczowe : oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku ZS Kielno Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Bojano RAZEM I WYDATKI OSOBOWE osobowe Dod. roczne 0, 07 87, , , 0 75, 0 78, 657, , 7 7, , , ,6 8 0,56 76,90 070, ,0 56,8 970,8 708, 7 575,8 6 86,5 Dodatek wiejski, BHP, dodatek mieszkaniowy 0 89,7 6 8,8 70,80 570,80 08,80 9, 5 06,5 społeczne 7 05,0 5 07,8 0 5,0 0 75, 5 6,5 6 8, , , 78,9 5,5 58, 76,59 6,0 0 8,69 6 Odpisy na ZFŚS 9 6,99 809,5 879,9 879,9 879,9 9 0,9 007,08 II WYDATKI RZECZOWE 655,0 58, , ,8 7, 6 80, , materiały gospodarcze wyposażenie środki czystości komputery, tonery opał materiały biurowe, prasa 9 96,5 7, ,00 968,,5 86,9 955,8 zużycie energii woda 6,0 000,00 000,00 90,8 0,00 058, 5 85,9 wywóz nieczystości abonament RTV usługi różne (naprawy), transport, konserwacje,7 8,50 575,78 6,0 7, , , sprzętu pomoce naukowe i książki 70,7 70,68 0,00 650,6 77,70 0,00 69,7 5 Wydatek inwestycyjny 9 8, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 8,

4 Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok Wydatki osobowe i rzeczowe : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku ZS Kielno I WYDATKI OSOBOWE 88,59. osobowe 70,6. Dod. roczne 7 89,00 Dodatek wiejski Świadczenia BHP Dodatek mieszkaniowy 8 5,07 5 społeczne 5 80,9 66,8 6 Odpisy na ZFŚS II WYDATKI RZECZOWE 9 79,6 6,85 Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie 6 69,85 Usługi pozostałe 7,00

5 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 05 rok Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Koleczkowo Jel. Huta ZS Bojano ZS Kielno RAZEM I WYDATKI OSOBOWE 60 6,5 9 86,6 599,0 865,96 8, , 8 5,5 osobowe 705,07 76, , ,9 6, , , 8,00 90,00 8,00 77,00 0, , ,00 Dodatek wiejski, BHP, 9,00 89,7 86,00 6,60 076, , , dodatek mieszkaniowy 5 76,9 56,,5 6,85, , 07, 6 Odpisy na ZFŚS 6,8 89,68 9,9 75,0 07, ,0 60 0,6 II WYDATKI RZECZOWE 8,9 59,8 608, 0,6 5,9 0 57,05 06, Dod. roczne społeczne Zwrot kosztów podróży służbowych 8 5,7 90,5 7,8 85,0 966, , , 7,7 0,00 0,00 6,00,00 07,65 65,9 Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały 5,7 68,00 05,7 58,08 5,00 6,5 5 88,7 biurowe, Wyposażenie Zużycie energii elektr. zakup 8,00 5,00 5,67 0,00 9,00 69, 7 079,90 energii cieplnej Remonty i konserwacje 0,00,00 0,00 0,00 0,00 6,00 06,00 5 Zakup usług zdrowotnych 60,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8, 8, 6 Rozmowy telefoniczne 60,00 5,00 0,00, 0,00 8,00 89, Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język 7 kaszubski wycieczki 06, 60,8 8,00 78,7 0,9 6,6 9 56,99 Wyjazd na basen Usługi pozostałe

6 pozostałe 8 Szkolenia pracowników 6,00,00 5,00 0,00,00 5,00 89,00 9 Ubezpieczenie majątku 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 87,00 5,00 0 Pomoce naukowe i książki 5, 6,00 0,00 9,00 0,00 7 0, ,79

7 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 05. Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Łebno Gim. Szemud ZS Kielno Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM I.. WYDATKI OSOBOWE 88 86,65 655,86 97,8 6 88, ,89 70, ,07 osobowe 6,, 8 70, 6 8,8 8 60, 5 88,0 8 9, Dod. roczne 9,0 6, 580, ,78 9,0,5 8, Dodatek wiejski Świadczenia BHP Dodatek mieszkaniowy 5 08,95 698,00 7, ,6 5 75, 096,6 0 55,5 społeczne 87, 7,6 5 87,5 0, ,8 080,5 9 09, ,5 6,6 9,5 76,9 8,8 96, ,0 6 Odpisy na ZFŚS 5 6,6 7, ,8 5 96, 8 69,7 0 9, ,77

8 Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 05 roku Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Szemud Koleczkowo OGÓŁEM I. WYDATKI OSOBOWE osobowe , ,0 66 8,60 87,6 9, ,.. Dod. roczne Dodatek wiejski, Dodatek mieszkaniowy 0 69, 9 6, ,9 875,6 8 60,7 6 78, Odpisy na ZFŚS II społeczne WYDATKI RZECZOWE 9 87,8 6 0, ,87 56, , 9 09, 9 5,98 68,8 5 06,6 60 5,8 0 69, ,86 Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie 5 9, 5 05,85 0 7,09 Zakup energii elektrycznej Zakup usług zdrowotnych 8 50, , ,57 65,00 00,00 65,00 Najem sali korekcyjnej Pozostałe usługi 7,70 5 6,5 8 6, 5 Pomoce naukowe i książki 6 Zwrot kosztów podróży służbowych 80,0 8,59,60 0,00 88,60 88,60 7 Rozmowy telefoniczne 657,79 0,00 657,79

9

10 Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 05. Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA W rozdziale: oświata i wychowanie GIM Lp. Rodzaj wydatku Szemud ZS KIELNO ZS Bojano RAZEM I.. WYDATKI OSOBOWE osobowe Dod. roczne Świadczenia BHP zasiłek na zagospodarowanie Dodatek wiejski Dodatek mieszkaniowy 9 69,9 86 7, 09 55, 78 7, ,9 59 6, , , 0, ,65 5 8,69 78, 9 66,6 06, 5 609, 7, 5 społeczne 6 Umowy - zlecenia 500,00 0,00 0,00 500,00 7 Odpisy na ZFŚS 8 06,8 5, 56, ,9 899,79 7,5 7,78 6 7, ,00 6,5 8 56,9 8,70 II. WYDATKI RZECZOWE Zwrot kosztów podróży służbowych 88 8, ,6 7,7 7 8,59 56, 77,9 67,9 0,8 Opał Środki czystości Materiały gospodarcze Komputery, tonery Wyposażenie apteczki Materiały biurowe, druki Prasa i przepisy Wyposażenie 9 77, , 95,9 68,6 Zużycie energii elektrycznej Zakup energii cieplnej Woda 89,6 5 9, ,0 7 85,79 Remonty usługi,konserw 6 89,05 97,00 0,8, 5 Zakup usług medycznych 0,50 90,00 58,00 509,50 6 Rozmowy telefoniczne 99,60 508,8 790,5 6 8, 7 Wywóz nieczystości Opłaty RTV i abonamenty Język kaszubski Najem hali sportowej Podgrzewanie wody Opłaty rózne, prowizje Usługi różne (naprawy), transport, montaż, malowanie 5 69, 0 05, , , Zakup inwestycyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Szkolenie pracowników 60,00 7,6 0,00 99,6 Pomoce naukowe i książki opłaty różne - ubezpieczenie sprzętu i budynków 78,5 7 8, 8, ,7 670,00 0,00 0,00 7,00

11 Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie STOŁÓWKI Lp. Rodzaj wydatku Gim. ZS Kielno Szemud Łebno Łeb-Huta Jel.Huta Częstkowo Szemud Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM I. WYDATKI OSOBOWE 98 08,77 6 6,6 0,00 0,00 0, ,9 8 5, , , ,07 osobowe 7 59, 7 986,88 0,00 0,00 0, ,0 6 57, 68 6, 7,60 578,09. Dod. roczne 5 875,69 5,7 0,00 0,00 0, ,5 0, ,00 9,60 57,56. Świadczenia BHP 68,0,00 0,00 0,00 0,00 76,6 69,95 69,00 6,0 0,97. społeczne 5, ,6 0,00 0,00 0,00 75,6 5,6 99, , , Odpisy na ZFŚS 797,9 0,00 0,00 0,00 0,00 98,7 66,96 6,05 08,8 7 68,0 6,68 09,9 0,00 0,00 0,00 8,79 7,8 7,8 69, ,6 II WYDATKI RZECZOWE 09 8,5 095, , 9 600,,0 80 8, , 6 87, ,8 65 7,59 Dożywianie uczniów 0 58,5 8 6,00 59, 576, 9 76,0 7 60, , 707, , ,59 Wyposażenie stołówek 5 86, ,00 980,00 6 0,00 85, , ,00 80,00 8 8,00 6 9,00 Koszty wysyłki 67,00,00,00,00,00,00,00,00,00 67,00 Strona

12 Załącznik nr 0 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 05 rok. Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi Socjoterapeutyczna Rodzaj wydatku I WYDATKI OSOBOWE. Umowa zlecenia Szemud Łebno Łeb. Huta Jel.Huta Częstkowo ZS Bojano Gim. Szemud ZS Kielno OGÓŁEM 5 5, 7 65,5 7 65,6 7 65,5 85,57 79, 7 58, , ,67 799,9 6 00, , ,96 99,98 609,5 6 0, ,98 8 6,. społeczne 00, 09,0 09,0 09,9 57,0 0,78 00,5 00,6 8 6,7. 5,0 57, 56,80 56,80 78,9,9 6,6 56,80 98,9 II WYDATKI RZECZOWE 7 7,7 99,97 957,6 98,0 98,0 87,9 0,8 7 8,70 799,0 artykuły biurowe dożywianie uczniów 5 69,7 58,97 5,5 70,0 055,05 87,9 05,8 6 0,70 8, usługi (wyjazdy) 508,00 9,00 5,9 678,00 87,99 0,00 056,00 0, ,9 Strona

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta

SP Łeb.Huta. SP Jel. Huta Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze roku 2013 Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,95

, , , , , , , , ,95 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 204 rok Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Z Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo

Bardziej szczegółowo

1 197 556,90 513 366,11 457 930,13 396 879,96 433 738,83 1 437 884,25 537 849,80 925 687,76 5 900 893,74

1 197 556,90 513 366,11 457 930,13 396 879,96 433 738,83 1 437 884,25 537 849,80 925 687,76 5 900 893,74 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 rok Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie 1 6 Z Rodzaj wydatku Szemud Łebno Łeb.Huta

Bardziej szczegółowo

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat

Plan budżetowy. Data planu: Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: Status planu: Data wydruku: Wpływy z różnych opłat Plan budżetowy Data wydruku: 07-03-2017 Jednostka: Data planu: 28-02-2017 Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych Numer planu: 2017,Budżet,Luty,Zespół Szkół Nr 7 Dziennik: -B Status planu: Gotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00 Plan finansowy: 2016,Budżet,Zmiany w/w,publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej [ rok: 2016, data: 2016-12-31, wariant: Plan zatwierdzony, paragrafy: 27, pozycje: 82, rozdziały: 11 ] Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, Warszawa Plan wydatków budżetowych na rok 2016 Uchwała Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.leszczynowa 5, 03-197 Warszawa Dział Rozdział Opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 zadanie: B/V/1/21-Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 110 im. K. Jeżewskiego ul.bohaterów 41, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 110 im. K. Jeżewskiego ul.bohaterów 41, Warszawa Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/0/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 110 im. K. Jeżewskiego ul.bohaterów 41, 03-007 Warszawa Wydatki Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Oświata i wychowanie 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa nr 355 ul.ceramiczna 11, Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki - Szkoła Podstawowa nr 355 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Oświata i wychowanie 01 01 01 01 01 01

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera

Plan wydatków budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Uchwała Nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016r. SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul.strumykowa 21A,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki

Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Pozycja Wartość 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja GRB - W3020 801 80110 3020GRB Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul.strumykowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 im. Pawła E. Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa Wydatki Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Wydatki - Szkoła Podstawowa nr 314 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 im. Pawła E. Strzeleckiego

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 im. Pawła E. Strzeleckiego Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Uchwała Nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 im. Pawła E. Strzeleckiego ul.leśnej Polanki

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014 Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja WG - W3020 801 80110 3020WG Pozycja Świadczenia i ekwiw. BHP -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 123.2016 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Razem zadanie: B/V/1/21-Prowadzenie świetlic

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018 WYDATKI. Strona: 1 / 6

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018 WYDATKI. Strona: 1 / 6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.218 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 stycznia 218 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 733.XLVIII.217

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku. zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów

ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku. zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów ZARZĄDZENIE NR 121/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania na 2017 rok zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

4430W Różne opłaty i składki 27,00 1,00 28,00

4430W Różne opłaty i składki 27,00 1,00 28,00 021 Przedszkole Miejskie Nr 2 1 178 385,00 4 593,00 1 182 978,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 999 042,00 4 593,00 1 003 635,00 80104 Przedszkola 892 793,00 1 645,00 894 438,00 4300W Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 63/174/15 z dnia 20.05.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 306 900 + 12 880,49 27

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul.erazma z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 4.214 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016 UCHWAŁA NR XVI.91.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIASTKOWO z dnia.. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 21/2019 z dnia 28.03.2019 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW I. DZIAŁ 801 OŚWIATA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 412 330 2 188 350 223 980 2 412 330 2 055 849 356

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 1.247.200, plan został podniesiony do kwoty 1.406.322 z czego wydatkowano kwotę 1.400.412

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki 010 750 01095 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018 WYDATKI

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018 WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.218 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 stycznia 218r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 733.XLVIII.217

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r. WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Uchwała nr LIX/1540/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa Zadanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej

Plan wydatków budżetowych na rok Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Uchwała Nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej ul. Zaułek 34, 03-287

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 801 Oświata i wychowanie 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - SP-2 3 400,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BRMISTRZA MIASTA PORĘBA

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BRMISTRZA MIASTA PORĘBA ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA BRMISTRZA MIASTA PORĘBA Zestawienie 1 -Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba za I półrocze 2016r. Rodzaje dochodów: Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Stopień wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OCHOÓW I WYATKÓW BUŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

PLAN FINANSOWY OCHOÓW I WYATKÓW BUŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe PLAN FINANSOWY OCHOÓW I WYATKÓW BUŻETOWYCH NA ROK : 2017 BT-1 Nazwa i adres jednostki JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE Rozd Nazwa 01 04 OCHOY BIEŻĄCE OGÓŁEM: 97/G/W/WE/217/1d OCHOY BIEŻĄCE OGÓŁEM: ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2017 WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 w złotych 750 Administracja publiczna 76 921

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR XXXVI/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia.. stycznia 2018 roku.

Uchwała NR XXXVI/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia.. stycznia 2018 roku. Uchwała NR XXXVI/./2018 z dnia.. stycznia 2018 roku. Projekt w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.319.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2018 rok wynikających

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019 BT-1 Nazwa i adres jednostki SIKORNIK 34 44-114 GLIWICE 01 03 0970/G/W/WE/2019/01d ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 Oświata i wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR XXXVIII/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku

Uchwała NR XXXVIII/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku Uchwała NR XXXVIII/./2018 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe Powiat Budżet, Wg uchwały, rok 2015

Plany finansowe Powiat Budżet, Wg uchwały, rok 2015 Zadanie: 3.1.2.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych i Plan: W Rozdział: 80102 Paragraf: 3020 Świadczenia i ekwiw. BHP 800,00 0,00 800,00 0,00 Pomoc zdrowotna dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo