SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 z dnia r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,27 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,55 zł III. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,78 zł razem plan dotacji razem wydatki ,00 zł ,60 zł

2 WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan zł wykonanie wynosi ,40 zł co stanowi 98,07 % , 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan zł wykonanie wynosi ,88 zł co stanowi 97,70 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,40 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,08 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,37 zł co stanowi 98,34 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,91 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,36 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,10 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,76 zł co stanowi 99,99 % w tym zakup opału ,06 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego ,04 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego ,11 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń zakup węgla (groszek) ,91 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę ,32 zł materiały biurowe 6 685,63 zł, środki czystości 8 430,56 zł, materiały do remontów i konserwacji ,81 zł, licencje i prawa autorskie 2 367,24 zł, akcesoria komputerowe zł, wyposażenie ,45 zł (m.in.: notebooki zł, komputer zł, urządzenia do rozbudowy systemu przemysłowego TV 4 470,61 zł, rolety do klasy 1 500,40 zł, drabina 800 zł, wiertarka 213,80 zł, szafa i patchpanel 342 zł, urządzenie do naprawy monitoringu 575,64 zł), odzież ochronna 1 301,03zł, herbata dla pracowników 2 153,81 zł, ręczniki dla pracowników zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę ,94 zł materiały biurowe 4 090,01 zł, środki czystości 6 286,44 zł, wyposażenie ,07 zł (m.in.: notebooki zł, rolety do klas 3 038,10 zł, komputer zł, drukarka 323 zł, wkrętarka 460,90 zł), materiały do remontów i konserwacji 4 788,73 zł, odzież ochronna 697,02 zł, licencje i prawa autorskie 889,77 zł, akcesoria komputerowe 343,88 zł, herbata dla pracowników 1 694,32 zł, ręczniki dla pracowników zł, części do odśnieżarki 229,90 zł, folia samoprzylepna 278,35 zł, godło państwowe 274,97 zł, benzyna do kosiarki 391,70 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę ,44 zł materiały biurowe 2 304,92 zł, środki czystości 3 068,66 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 808,69 zł, wyposażenie 8 642,66 zł (m.in.: notebooki zł, komputer zł, drzwi przeciwpożarowe do kotłowni zł, rolety do klas 900 zł, wykładzina PCV 678,40 zł, odkurzacz 543 zł, meble szkolne 707,25 zł), odzież ochronna 905,92 zł, artykuły gospodarcze 723,80 zł, herbata 837,21 zł, ręczniki 527 zł i inne. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie ,44 zł co stanowi 92,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) 1

3 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 033,63 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 213,30 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 3 842,51 zł 4) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,68 zł co stanowi 99,99 % Stanisławów ,39 zł Pustelnik ,98 zł Ładzyń ,31 zł 5) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie ,28 zł co stanowi 99,80 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,43 zł remont sekretariatu szkolnego oraz gabinetu dyrektora 8 029,55 zł, wykonanie posadzek z wykładziny PCV na pierwszym piętrze korytarza szkoły ,88 zł, wymiana okien w budynku na małej sali gimnastycznej zł, wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej zł, wykonanie pomiarów i rysunku sali gimnastycznej do zgłoszenia wymiany okien 500 zł, naprawa zasilania kotłowni 300 zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,85 zł zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły ,72 zł, sporządzenie kosztorysu i wykonanie przedmiaru robót pod ułożenie kostki brukowej 500 zł, malowanie korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku szkoły ,13 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu zł odnawianie klas 950 zł, naprawa odwodnienia na terenie szkoły zł, montaż zaworu trójdrogowego w kotłowni zł. 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 310 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 830 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,27 zł co stanowi 99,98 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,60 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 226,25 zł, usługi kominiarskie 1 970,81 zł, obsługa przeciwpożarowa 1 237,75 zł, obsługa BHP 2 199,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 3 654,98 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 293,02 zł, wywóz odpadów komunalnych 769,45 zł, czyszczenie mat wejściowych zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego zł, konserwacja urządzeń biurowych 910,20 zł, abonament RTV 145,31 zł, usuwanie śniegu z dachu 1999,98 zł, modernizacja pracowni komputerowej 996,30 zł, czyszczenie wykładzin 1 549,80 zł, czyszczenie i zabezpieczenie podłogi 1 483,38 zł, dorobienie kluczy 220 zł, opłaty pocztowe 135,26 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół 719,49 zł; usługi kominiarskie zł; obsługa BHP 2 199,50 zł, wywóz odpadów komunalnych zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego zł, czyszczenie kanalizacji 551,11 zł, konserwacja urządzeń biurowych 824 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 6 581,69 zł, usunięcie śniegu z dachu 1 815,48 zł, dezynsekcja pomieszczeń szkolnych zł, pomiary elektryczne zł, opłaty pocztowe 290,61 zł, obsługa przeciwpożarowa 464,45 zł, wywóz nieczystości płynnych 738 zł, czyszczenie wykładzin 487,08 zł, abonament RTV 214,85 zł, dorobienie kluczy 76 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,89 zł z czego: monitoring obiektów szkół 386,22 zł, wywóz nieczystości płynnych ,48 zł, usługi kominiarskie 1 115,86 zł, wywóz odpadów komunalnych zł, opłata za korzystanie ze środowiska 425 zł, obsługa bhp zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 697,88 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 335 zł, konserwacja urządzeń biurowych 455,10 zł, obsługa przeciwpożarowa 241,57 zł, opłaty pocztowe 215,77 zł, pranie wykładzin 490 zł i inne. 2

4 8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł wykonanie 5 668,79 zł co stanowi 99,45 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 595,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 760,96 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 312,08 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 3 553,93 zł co stanowi 88,85 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 567,58 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 688,82 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 297,53 zł 10) różne opłaty i składki plan zł wykonanie zł co stanowi 99,48 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu zł ROZDZIAŁ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan zł wykonanie wynosi ,01 zł co stanowi 97,31 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan zł wykonanie wynosi ,70 zł co stanowi 97,50 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,52 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,26 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,92 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,83 zł co stanowi 98,16 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,31 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 734,73 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 4 378,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,18 zł co stanowi 94,81 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł meble do klas 5 547,30 zł, pomoce do nauczania i zabawki 7 952,70 zł, programy wspomagające nauczanie zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,60 zł materiały biurowe 44,99 zł, meble do klas 7 986,40 zł, pomoce do nauczania i zabawki 1 165,41 zł, rolety okienne 934,80 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 377,58 zł pomoce do nauczania 399,78 zł, meble do klas 1 977,80 zł. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie 721,30 zł co stanowi 72,13 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 400 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 321,30 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 300 zł wykonanie 300 zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 150 zł 3

5 ROZDZIAŁ PRZEDSZKOLA Na plan zł wykonanie wynosi ,37 zł co stanowi 97,71% , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,50 zł co stanowi 97,36 % Przedszkole w Stanisławowie ,18 zł Przedszkole w Ładzyniu ,32 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,03 zł co stanowi 98,46 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 8 896,04 zł Przedszkole w Ładzyniu 4 455,99 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,53 zł co stanowi 99,99 % Przedszkole w Stanisławowie ,39 zł środki czystości 2 384,30 zł, gaz w butlach 1 319,43 zł, olej opałowy 7 743,21 zł, wyposażenie sal przedszkolnych 3 896,20 zł, odzież ochronna 246,67 zł, art. gospodarstwa domowego 698,63 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu ,14 zł gaz w butlach 745,01 zł, węgiel 2 448,94 zł, środki czystości 500 zł, wyposażenie 6 832,41zł (dywany, kuchenka gazowa, szafki przedszkolne, zabawki), odzież ochronna 550 zł, art. gospodarstwa domowego 401,45 zł, art. biurowe 191,33 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan zł wykonanie ,64 zł co stanowi 97,96 % Przedszkole w Stanisławowie ,87 zł Przedszkole w Ładzyniu ,77 zł 4) 4260 zakup energii plan zł wykonanie 4 354,22 zł co stanowi 99,86 % Przedszkole w Stanisławowie 2 425,11 zł Przedszkole w Ładzyniu 1 929,11 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 470 zł wykonanie 470 zł co stanowi 100 %. Przedszkole w Stanisławowie 310 zł Przedszkole w Ładzyniu 160 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 5 624,17 zł co stanowi 98,50 % Przedszkole w Stanisławowie 4 262,79 zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 3 282,73 zł, wywóz odpadów komunalnych 412,90 zł, usługi kominiarskie 140 zł, obsługa przeciwpożarowa 224,48 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu 1 361,38 zł wywóz nieczystości płynnych 1 119,74 zł, usługi kominiarskie 94,87 zł, ochrona mienia 121,77 zł i inne. 7) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 950 zł wykonanie 922,32 zł co stanowi 97,09 % Przedszkole w Stanisławowie 922,32 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan 850 zł wykonanie 808,96 zł co stanowi 95,17 % Przedszkole w Ładzyniu 808,96 zł 4

6 9) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Przedszkole w Stanisławowie zł (przemysłowa kuchnia gazowa) ROZDZIAŁ GIMNAZJA Na plan wydatków zł wykonanie wynosi ,60 zł co stanowi 98,27 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne - plan zł wykonanie ,30 zł co stanowi 98,12 % Gimnazjum w Stanisławowie ,40 zł Gimnazjum w Pustelniku ,90 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,89 zł co stanowi 98,48 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie ,31 zł Gimnazjum w Pustelniku ,58 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 415 zł wykonanie 415 zł co stanowi 100 % Gimnazjum w Stanisławowie 415 zł 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan zł wykonanie ,48 zł co stanowi 99,43 % Gimnazjum w Stanisławowie ,77 zł z czego: zakup oleju opałowego ,82 zł, a pozostałe wydatki na kwotę ,95 zł odzież ochronna 789,33 zł, środki czystości 4 617,46 zł, materiały do remontów i konserwacji 3 531,82 zł, art. biurowe 3 097,49 zł, licencje i prawa autorskie 968,99 zł, paliwo do kosiarki 727,89 zł, wyposażenie ,59 zł ( w tym min.: rejestrator monitoringu zł, odkurzacz 543 zł, notebooki zł, telefax 440 zł), blaty zł, herbata dla pracowników 976,51 zł, ręczniki dla pracowników 589 zł, woda dla pracowników 222,32 zł, art. gospodarstwa domowego 428,04 zł, akcesoria komputerowe 1 060,50 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 6 247,71 zł z czego: art. biurowe 3 782,70 zł, części do ksero 565,80 zł, rolety do klas 1 402,20 zł, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego 497,01 zł. 4) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan zł wykonanie 5 814,58 zł co stanowi 96,91 % Gimnazjum Stanisławowie 5 364,58 zł( w tym prenumeraty) Gimnazjum w Pustelniku 450 zł (w tym prenumeraty) 5) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,63 zł co stanowi 99,98 % Gimnazjum Stanisławowie ,63 zł 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Gimnazjum Stanisławowie zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,53 zł co stanowi 99,99 % Gimnazjum w Stanisławowie ,07 zł z czego: monitoring 990,58 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 3 357,90 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 797,89 zł, transport młodzieży na zawody sportowe i konkursy 2 757,01 zł, dzierżawa kopiarki 3 427,40 zł, czyszczenie mat podłogowych zł, prace remontowe zł, wywóz odpadów komunalnych 5

7 1 979,40 zł, abonament RTV 201,40 zł, obsługa przeciwpożarowa 796,30 zł, przegląd kominiarski 250 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 1 432,46 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 1 422,01 zł i inne. 8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł wykonanie 1 311,24 zł co stanowi 99,34 % Gimnazjum w Stanisławowie 1 311,24 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 081,95 zł co stanowi 83,23 % Gimnazjum w Stanisławowie 893,10 zł Gimnazjum w Pustelniku 188,85 zł 10) 4430 różne opłaty i składki plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. ROZDZIAŁ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan zł wykonanie wynosi ,68 zł co stanowi 99,99 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,68 zł co stanowi 99,99 % Zespół Szkolny w Stanisławowie ,77 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł, opieka podczas dowożenia zł. Zespół Szkół w Pustelniku ,54 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,54 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł, opieka podczas dowożenia zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu ,36 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,56 zł, dowożenie autobusem szkolnym 712,80 zł. Gimnazjum w Stanisławowie ,52 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,52 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Dowożenie do szkół specjalnych ,49 zł. ROZDZIAŁ ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan zł wykonanie wynosi ,06 zł co stanowi 97,72 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,99 zł co stanowi 97,51 %. 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 99,79 %. 6

8 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,32 zł co stanowi 99,94 % materiały biurowe 2 025,87 zł, odzież ochronna dla konserwatora 270,60 zł, prenumeraty 2 357,59 zł, programy księgowy i płacowy, licencje 3 149,65 zł, wyposażenie 6 041,50 zł (odkurzacz 190 zł,, drukarka 738 zł,, dwa komputery, monitor, ups 5 037,50 zł, czajnik 76 zł ), herbata i ręczniki dla pracowników 399,60 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 280,20 zł i inne. 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 160 zł wykonanie 160 zł co stanowi 100 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 2 744,87 zł co stanowi 99,99 % szkolenie tematyczne 2 235,50 zł, naprawa pompy obiegowej c.o. 420 zł i inne. 5) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan zł wykonanie 1 701,13 zł co stanowi 99,48 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 7 573,75 zł co stanowi 99 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne dyrektora SZOW oraz konserwatora). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %. ( ubezpieczenie mienia) ROZDZIAŁ DOKSZTA ŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 80,49 % zakup usług pozostałych plan zł wykonanie zł Zespół Szkolny w Stanisławowie 9 818,50 zł Zespół Szkół w Pustelniku 3 136,50 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 436,50 zł Gimnazjum w Stanisławowie 706,50 zł ROZDZIAŁ STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,15 zł co stanowi 96,89 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,83 zł co stanowi 97,49 % Stołówka szkolna Stanisławów ,74 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,05 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,04 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,23 zł co stanowi 98,30 % Stołówka szkolna Stanisławów ,94 zł zakup oleju opałowego ,52 zł, materiały biurowe 186,14 zł, zakup grzałki 250 zł, środki czystości 2 515,38 zł, naczynia stołowe 2 068,95 zł, odzież ochronna 563,96 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik ,28 zł zakup oleju opałowego ,89 zł, materiały biurowe 384,14 zł, odzież ochronna 659,20 zł, środki czystości 2 428,60 zł, wyposażenie 2 089,77 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 5 244,01 zł zakup węgla 2 714,49 zł, materiały biurowe 186,14 zł, środki czystości 719,95 zł, gaz w butlach 952,04 zł, naczynia stołowe 373,15 zł, odzież ochronna 235 zł i inne. 7

9 2) 4220 zakup środków żywności plan zł wykonanie ,10 zł co stanowi 95,38 % Stołówka szkolna Stanisławów ,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,47 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,57 zł 3) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,14 zł co stanowi 99,93 % Stołówka szkolna Stanisławów 6 099,01 zł Stołówka szkolna Pustelnik 3 731,88 zł Stołówka szkolna Ładzyń 2 126,25 zł 4) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów zł ( wymiana rynien na budynku stołówki szkolnej) Stołówka szkolna Ładzyń zł ( prace malarskie na stołówce szkolnej) 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 370 zł wykonanie 370 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 240 zł Stołówka szkolna Pustelnik 80 zł Stołówka szkolna Ładzyń 50 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 3 159,50 zł co stanowi 98,73 % Stołówka szkolna Stanisławów 1 457,90 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 023,10 zł Stołówka szkolna Ładzyń 678,50 zł 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 091,35 zł co stanowi 99,21 % Stołówka szkolna Stanisławów 25,07 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 066,28 zł ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 %. 1) 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł Gimnazjum w Stanisławowie zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,55 zł co stanowi 97,46 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie zł co stanowi 97,38 % 8

10 Świetlica w Stanisławowie ,55 zł Świetlica w Pustelniku ,51 zł Świetlica w Ładzyniu ,94 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 7 991,12 zł co stanowi 98,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 3 844,33 zł Świetlica w Pustelniku 4 146,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 1 763,49 zł co stanowi 99,35 %. Świetlica w Stanisławowie 475,47 zł Świetlica w Pustelniku 843,20 zł Świetlica w Ładzyniu 444,82 zł 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 150 zł wykonanie 150 zł co stanowi 100 %. Świetlica w Pustelniku 150 zł 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 977,86 zł co stanowi 97,79 %. Świetlica w Stanisławowie 361,18 zł Świetlica w Pustelniku 320,59 zł Świetlica w Ładzyniu 296,09 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 687,08 zł co stanowi 98,15 %. Świetlica w Stanisławowie 321,18 zł Świetlica w Pustelniku 355,87 zł Świetlica w Ładzyniu 10,03 zł ROZDZIAŁ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 %. 1) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III, V szkoły podstawowej Wyprawka szkolna. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 9

11 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W rozdziale rozpisane są wydatki z czterech projektów rozpoczętych w 2012 r., a kontynuowanych do czerwca 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego zakwalifikowały się wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Stanisławów tzn.: SP Stanisławów, SP Pustelnik, SP Ładzyń. Trzy projekty z programu Dziecięca akademia przyszłości dotyczące klas 4-6 w ramach których przyznano szkołom na 2013 r. środki finansowe w wysokości zł. W ramach projektów poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie: technologii informacyjnych i komunikacyjnych; sportowo-wychowawczym; przedmiotów przyrodniczomatematycznych; języków obcych; wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wynagrodzenia dla koordynatora za nadzorowanie projektu. Projekty mają na ceku wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czwarty projekt to Z indywidualizacją możemy więcej dotyczący klas 1-3 w ramach którego przyznano szkołom środki finansowe na 2013 r zł na przeprowadzenie zajęć i usługi pozostałe. Na plan zł wykonanie wynosi ,78 zł co stanowi 93,48 %. 1) 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan zł wykonanie zł co stanowi 93,87 %. 2) 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan zł wykonanie zł co stanowi 78,24 %. 3) 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 8 236,50 zł wykonanie 8 235,47 zł co stanowi 99,99 %. 4) 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 453,50 zł wykonanie 1 453,31 zł co stanowi 99,99 %. 5) 4307 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. 6) 4309 zakup usług pozostałych plan 630 zł wykonanie 630 zł co stanowi 100 % (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 10

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 12/2015 z dnia 30.03.2015 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia 27.02.2006 r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2007 rok Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu Plan wg Plan po Wykonanie Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 1.247.200, plan został podniesiony do kwoty 1.406.322 z czego wydatkowano kwotę 1.400.412

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Rozdział Plan Wykonanie Procentowe wykonanie planu , ,46 99,14%

Rozdział Plan Wykonanie Procentowe wykonanie planu , ,46 99,14% Kaczory dnia 25.02.2013r. Sprawozdanie opisowe Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach na 2012 r. 9 661 467,00 zł. Z powyższych

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok Realizację wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK I. DANE OGÓLNE Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą RADY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2015 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział Publiczne Przedszkole nr 12

Rozdział Publiczne Przedszkole nr 12 Województwo śląskie Załącznik Nr 1 Jastrzębie Zdrój Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Publiczne Przedszkole nr 12 Jastrzębie Zdrój ul.cieszyńska 148 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,95

, , , , , , , , ,95 Załącznik nr do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 204 rok Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Z Lp. Rodzaj wydatku Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z

Bardziej szczegółowo

DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. DOMY DZIECKA Zał Nr 2 do Uchwały Nr XVI/182/24 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 czerwca 24 r. Nazwa jednostki Dom Dziecka Lp.... 1. Utrzymanie domu 2. Wyżywienie wychowanków 3. Wyposażenie dzieci w artykuły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2015 ROK I. DANE OGÓLNE Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014r. Uchwałą RADY

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002 Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian budżetu Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 ul Sosnkowskiego 10 na 2015r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 ul Sosnkowskiego 10 na 2015r. Warszawa, dnia 24.11.2015r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 ul Sosnkowskiego 10 na 2015r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1572/2015 z dnia 20.11.2015 r. 80101 Szkoły podstawowe 6 034 501 130

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2014 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi do dokonywania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 lutego 2003 r, wynikający z ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2005 rok A. DOCHODY Dział

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Integracyjne Nr 137

Przedszkole Integracyjne Nr 137 województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013

ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121 Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 /08 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach prowadzi obsługę administracyjną

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA 2011 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA 2011 ROK Siedlce, 22.02.2012 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH ZA 2011 ROK Plan wydatków na 2011 r. dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki

Dokształcanie nauczycieli. Wydatki Dokształcanie nauczycieli Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 801 Oświata i wychowanie 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - SP-2 3 400,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok Załącznik nr 3do Zarzadzenia Burmistrza nr 5/2010 z dnia w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok 2010 PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A. Plan finansowy na ,00

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A. Plan finansowy na ,00 Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A 487 269,00 I IV. Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp. Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej z działalności Kuchni Miejskiej w Lędzinach (dział 756, 852, 900))

Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej z działalności Kuchni Miejskiej w Lędzinach (dział 756, 852, 900)) Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej z działalności Kuchni Miejskiej w Lędzinach (dział 756, 852, 900)) INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANANIA DOCHODÓW KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.37.2014 arządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2004 rok A. DOCHODY Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie 217r. za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 24 marca 2015 r. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK. Od 01.01.2014r do 31.12.2014r

Bardziej szczegółowo

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł)

Kwota zobowiązania niewymagalnego (w zł) INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROKU. Dział,rozdział, paragraf Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 516,07 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008. UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE ZA 2015 ROK Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Bardziej szczegółowo