WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK"

Transkrypt

1 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK Symbol Wydatki na Dział Rozdział ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 plan , , , , wykonanie 5 804, , , , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Izby rolnicze plan 0 000, ,00 wykonanie 0 000, ,00 plan 4 000, , ,00 wykonanie 3 476, , ,39 plan 9 000, , ,00 wykonanie 2 327, , ,80 LEŚNICTWO 020 plan 6 760, , , wykonanie 8 760, , , Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną plan 8 760, , ,00 wykonanie 8 760, , ,00 plan 2 500, , ,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 plan 5 500, , ,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 400 plan , , , wykonanie , , , Dostarczanie wody plan , , ,00 wykonanie , , ,3 plan , , , HANDEL 500 wykonanie , , , plan , , ,00 wykonanie , , ,54 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 pomoc finansowa plan , , , , , ,29 wykonanie , , , , , ,29 plan , , , wykonanie , , ,

2 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Lokalny transport zbiorowy Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o plan , , , ,29 wykonanie , , , ,29 Drogi publiczne w miastach na prawach u Drogi publiczne w miastach na prawach u 69/PM/I/P Budowa mostu przez rzekę Wisłę plan , , ,82 wykonanie , , ,46 plan , , ,26 wykonanie , , ,98 Drogi publiczne w miastach na prawach u 70/PM/I/P Drogi dojazdowe 6005 plan , , ,52 wykonanie , , ,87 Drogi publiczne w miastach na prawach u 7/PM/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka 6005 plan , , ,60 wykonanie , , ,60 pomoc finansowa plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Drogi publiczne w miastach na prawach u 72/WGKI/I/P Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę 6005 plan 8 708, , ,60 wykonanie 8 708, , ,60 plan , , ,60 wykonanie , , ,0 Miejski Zarząd Dróg plan , , , ,88 wykonanie , , , ,07 0/WIMI/I/G Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry plan , , ,00 wykonanie , , ,90 03/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu) plan , , ,24 wykonanie , , ,24 04/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe (ulice Swojska i Synów Pułku) plan , , ,35 wykonanie 64 34, , ,75

3 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na /WIMI/I/G Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska plan , , ,00 wykonanie , , ,60 06/WIMI/I/G Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową plan , , ,93 wykonanie , , ,93 07/WIMI/I/G Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem plan , , ,66 wykonanie , , ,66 08/WIMI/I/G Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą plan , , ,00 wykonanie , , ,00 09/WIMI/I/G Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą plan , , ,88 wykonanie , , ,88 0/WIMI/I/G Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową /WIMI/I/G Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) 2/WIMI/I/G Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,80 wykonanie , , ,80 3/WIMI/I/G Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary plan , , ,00 wykonanie , , ,00 4/WIMI/I/G Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą plan , , ,58 wykonanie , , ,58 5/WIMI/I/G Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą 6/WIMI/I/G Budowa chodników w ulicach: plan 30 96, , ,60 wykonanie 30 96, , ,60 plan , , ,00

4 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry w części ulicy Łąckiej wykonanie , , ,98 7/WIMI/I/G Budowa ścieżek rowerowych plan 7 000, , ,00 wykonanie 7 000, , ,00 8/WIMI/I/G Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą plan , , ,00 wykonanie , , ,00 9/WIMI/I/G Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą plan 26,00 26,00 26,00 wykonanie 26,00 26,00 26,00 20/WIMI/I/G Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą plan , , ,90 wykonanie , , ,90 2/WIMI/I/G Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą 22/WIMI/I/G Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą 54/WIMI/I/G Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą plan 89,40 89,40 89,40 wykonanie 89,40 89,40 89,40 plan 450,00 450,00 450,00 wykonanie 450,00 450,00 450,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 92/WIMI/I/G Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego plan 303,00 303,00 303,00 wykonanie 303,00 303,00 303,00 00/WIMI/I/G Budowa ulicy Kostrogaj plan 63,00 63,00 63,00 wykonanie 63,00 63,00 63,00 05/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Grabówka plan , , ,96 wykonanie , , ,96

5 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na /WIMI/I/G Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej plan , , ,00 wykonanie , , ,00 07/WIMI/I/G Przebudowa sięgacza przy ulicy Lasockiego plan , , ,00 wykonanie , , ,8 08/WGKI/I/G Miejski Zarząd Dróg - zakupy plan 7 000, , ,00 wykonanie 6 985, , ,00 0/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Gintera plan 70,20 70,20 70,20 wykonanie 70,20 70,20 70,20 Drogi wewnętrzne 6007 plan , , ,00 wykonanie 76 68, , ,3 plan , , , , TURYSTYKA 630 wykonanie 84 58, , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan , , , ,00 wykonanie , , , , plan , , ,00 wykonanie 46 58, , ,6 plan , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 wykonanie , , , , , ,0 - - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23/WUGI/I/G Wykupy do zasobu gminy plan , , ,00 wykonanie , , ,44 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 24/WGKIII/I/G Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe 7002 plan , , ,00 wykonanie , , ,00

6 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na plan , , ,00 wykonanie , , ,20 25/WGMII/I/G Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS plan , , ,00 wykonanie , , ,00 26/WGMII/I/G Realizacja mieszkań komunalnych plan , , ,23 wykonanie , , ,23 27/WGMII/I/G Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku plan , , ,00 wykonanie , , ,70 28/WGMII/I/G Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej plan , , ,00 wykonanie , , ,00 29/WGMII/I/G Utworzenie mieszkań chronionych plan 29 08, , ,53 wykonanie 7 208, , ,27 30/WGK/I/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa plan , , ,00 wykonanie , , , 8/WGMII/I/G Tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy plan , , ,00 wykonanie 423 5, , ,7 plan , , , , , , ,00 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dofinansowanie gminy 70 wykonanie , , , , , , ,00 - plan 55 08, , , wykonanie 54 27, , , Plany zagospodarowania przestrzennego 7004 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,80 Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne dofinansowanie gminy plan , ,00 wykonanie , ,00 plan 52 36, , , , ,20 wykonanie , , ,74 2 8, ,20 plan 22 36, ,20 wykonanie 22 36, ,20 Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru plan , , ,00

7 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Budowlanego wykonanie , , ,2 dofinansowanie gminy Nadzór budowlany 73/IT/I/P Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy 705 plan , , ,00 wykonanie 3 856, , ,27 plan 7 000, ,00 wykonanie 7 000, ,00 Cmentarze 7035 plan , , ,00 wykonanie , , ,39 Cmentarze 3/WIMI/I/G Cmentarz Komunalny 7035 plan , , ,35 wykonanie , , , plan , , ,00 wykonanie , , , plan , , , , INFORMATYKA 720 wykonanie , , , , plan , , ,00 wykonanie , , ,35 32/IT/I/G Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna - "e-urząd" plan , , ,00 wykonanie , , ,8 33/IT/I/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem plan , , ,00 wykonanie 4 780, , ,23 plan , , , , , , , ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 wykonanie , , , , , , , ,88 Urzędy wojewódzkie 750 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,88 Starostwa owe plan , , , ,00 wykonanie , , , ,92 Rady miast na prawach u plan , , , ,00 wykonanie , , , ,84 Urzędy miast na prawach u plan , , , ,43 wykonanie , , , ,25

8 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Urzędy miast na prawach u 04/WGMII/I/G Ratusz plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Urzędy miast na prawach u 7/WOSIV/I/G Urząd Miasta - zakupy plan , , ,00 wykonanie 7 350, , ,00 Komisje poborowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan , ,00 wykonanie , ,70 plan , , ,34 wykonanie 54 57, , ,59 plan 29 96, , ,79 wykonanie 94 45, , ,96 Rady Mieszkańców Osiedli plan , , ,03 wykonanie , , ,2 Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej plan , , , ,60 wykonanie 85 52, , , ,00 95/OPZ/I/G Promocja miasta Płocka współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) plan 4 053, , ,00 wykonanie 4 053, , ,00 20/WGKIII/I/G Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o plan , , ,00 wykonanie , , ,00 2/OPZ/I/G Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka plan , , ,00 wykonanie , , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75 plan , , wykonanie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 750 plan , ,00 wykonanie , ,96 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7507 plan , ,00 wykonanie , ,00

9 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na plan 77 29, ,00 Wybory do Sejmu i Senatu 7508 wykonanie 73 24, ,00 OBRONA NARODOWA 752 plan 200, , wykonanie 200, , Pozostałe obronne 7522 plan 200,00-200,00 wykonanie 200, ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 plan , , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , , ,00 Komendy wojewódzkie Policji plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Komendy wojewódzkie Policji 09/PB/I/G Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Komendy owe Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan , , , ,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 plan ,00 0, , ,00 wykonanie ,87 0, , ,00 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 74/WIMI/I/P Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ 754 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,99 Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna plan , , ,00 600,00 wykonanie , , ,59 600,00 plan , , ,49 977, ,00 wykonanie , , ,43 977, ,00 Obrona cywilna 9/OC/I/G Zakup elektronicznej syreny alarmowej 7544 plan , , ,00 wykonanie , , ,66

10 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Straż Miejska Straż Miejska w Płocku 7546 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,05 Straż Miejska 35/WGKI/I/G Straż Miejska - zakupy 7546 plan , , ,00 wykonanie , , ,27 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 plan 8 000, , , wykonanie 98,82 98,82 98, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7566 plan 8 000, , ,00 wykonanie 98,82 98,82 98,82 plan , , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 wykonanie , , , ,56 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan , , , ,00 wykonanie , , , ,56 Rozliczenia z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan , , , ,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 plan , , , RÓŻNE ROZLICZENIA 758 wykonanie , , , Rezerwy ogólne i celowe 7588 plan , , ,52 wykonanie 0,00 0,00 0,00 Prywatyzacja Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów plan , , ,00 wykonanie , , ,66 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 plan , , , , , , ,30 wykonanie , , , , , , ,79

11 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Szkoły podstawowe 800 plan , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,00 Szkoły podstawowe 36/WIMI/I/G Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr plan 4 540, , ,7 wykonanie 4 540, , ,7 Szkoły podstawowe 37/WIMI/I/G Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych 800 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Szkoły podstawowe 38/WOKI/I/G Szkoły podstawowe - zakupy 800 plan , , ,00 wykonanie 73 95, , ,76 Szkoły podstawowe specjalne 8002 plan , , , ,4 wykonanie 25 08, , , ,27 Przedszkola 8004 plan , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,00 Przedszkola 39/WOKI/I/G Przedszkola - zakupy 8004 plan 0 600, , ,00 wykonanie , , ,33 Gimnazja 800 plan , , , , ,00 900,00 wykonanie , , , , ,32 899,99 Gimnazja 40/WIMI/I/G Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach 800 plan , , ,37 wykonanie , , ,37 Gimnazja 4/WIMI/I/G Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ 800 plan , , ,42 wykonanie , , ,82 Gimnazja 42/WOKI/I/G Gimnazja - zakupy 800 plan 5 464, , ,00 wykonanie , , ,53 Gimnazja specjalne 80 plan , , , ,66 wykonanie , , , ,72 Dowożenie uczniów do szkół 803 plan , , ,00 wykonanie 37 97, , ,00

12 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Zarząd Jednostek Oświatowych 804 plan , , ,00 7 7, ,00 wykonanie , , , , ,70 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 02/WOKI/I/G Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy Licea ogólnokształcące plan 8 000, , ,00 wykonanie 7 995, , ,00 plan , , , , , , ,50 wykonanie , , , , , , ,50 Licea ogólnokształcące 76/WIMI/I/P Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły 8020 plan , , ,50 wykonanie , , ,50 Licea ogólnokształcące 77/WIMI/I/P III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej - boiska sportowe 8020 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Licea ogólnokształcące 78/WOKI/I/P Licea Ogólnokształcące - zakupy 8020 plan , , ,00 wykonanie , , ,76 plan , , , ,30 Licea profilowane 8023 wykonanie , , , ,95 Szkoły zawodowe 8030 plan , , , , , , ,80 wykonanie , , , , , , ,79 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Technicznych 8030 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Szkoły zawodowe 79/WGMII/I/P Przebudowa boiska i urządzeń sportowych budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Szkoły zawodowe 8/WOKI/I/P Szkoły zawodowe - zakupy 8030 plan , , ,00 wykonanie , , ,79 Szkoły artystyczne 8032 plan , , , ,6 wykonanie , , , ,20 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ośrodki dokształcania 8040 plan , , , ,63

13 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego wykonanie , , , ,93 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan , , ,00 wykonanie , , ,0 plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,50 SZKOLNICTWO WYŻSZE 803 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,35 Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan 78 03,00 0, ,00 wykonanie 5 435,35 0, ,35 OCHRONA ZDROWIA 85 plan , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , ,00 Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne 82/PB/I/P Centrum Powiadamiania Ratunkowego plan ,00 0, ,00 wykonanie ,00 0, ,00 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43/WIMI/I/G Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44/WZS/I/G Zakupy Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia dla osób nie objętych plan , , ,00 wykonanie , , ,87 plan , , ,00 200, ,00 wykonanie 59 85, , ,25 07, ,00 plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,27 plan , , ,37 wykonanie , , ,34 plan 5 500, , ,00 wykonanie 3 209, , ,67 plan , ,00

14 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykonanie , ,20 Izby wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień w Płocku 8558 plan , , , ,32 000,00 wykonanie , , , ,03 000, plan , , , ,00 wykonanie 7 489, , , ,00 45/WGKIII/I/G Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o plan , , ,00 wykonanie , , ,00 46/WZS/I/G Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku 94/WIMI/I/G Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia plan , , ,00 wykonanie , , ,96 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 POMOC SPOŁECZNA dofinansowanie gminy 852 plan , , , , , , , , , ,2 wykonanie , , , , , , , , , ,0 plan , , , , wykonanie , , , ,8 - - Placówki opiekuńczo - wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 8520 plan , , , , ,7 wykonanie , , , , ,7 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 8520 plan , , , , ,04 wykonanie 9 58, , , , ,04 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr plan 77 60, , , ,00 wykonanie , , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr plan , , , ,87 wykonanie , , , ,26 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - MOPS usamodzielnienie wychowanków Placówki opiekuńczo - wychowawcze - utrzymanie dzieci z Płocka na terenie innych ów plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,73

15 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Placówki opiekuńczo-wychowawcze 83/WGMII/I/P Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej 8520 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 84/WGMII/I/P Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr przy ulicy Wyspiańskiego plan , , ,00 wykonanie , , ,76 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85/WZSI/I/P Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku - zakupy 8520 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6a plan , , , ,7 wykonanie , , , ,87 Domy pomocy społecznej 86/WIMI/I/P Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - inwestycje plan , , ,67 wykonanie , , ,67 Domy pomocy społecznej 87/WZS/I/P Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - zakupy Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dofinansowanie gminy plan , , ,00 wykonanie , , ,52 plan , , ,00 wykonanie , , ,93 plan 86 94, , ,00 wykonanie 86 06, , ,8 Ośrodki wsparcia 3/WZS/I/P Środowiskowy Dom Samopomocy - zakupy plan 5 000, ,00 wykonanie 2 450, ,0 Rodziny zastępcze plan , , , ,00 wykonanie , , , ,80

16 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dofinansowanie gminy plan , , , ,00 wykonanie , , , , plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne 8523 plan , ,00 wykonanie , ,5 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8524 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,79 Dodatki mieszkaniowe 8525 plan , , ,00 wykonanie , , ,53 Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8529 plan , , , ,7 wykonanie , , , ,40 Ośrodki pomocy społecznej 47/WZS/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy 8529 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Ośrodki pomocy społecznej 99/WGMII/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inwestycje 8529 plan , , ,00 wykonanie , , ,39 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan , , , ,00 wykonanie , , , ,23 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy plan , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dofinansowanie gminy plan , , , , , wykonanie , , , , ,06 plan , , ,00 wykonanie , , ,53 Pomoc dla uchodźców 8523 plan , ,00 wykonanie , , plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,00

17 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dofinansowanie gminy pomoc finansowa 853 plan , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,00 plan 3 25, , , wykonanie 3 028, , , plan , , , wykonanie , , , Żłobki plan , , , ,00 wykonanie , , , ,6 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dofinansowanie gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 plan 3 25, , ,00 wykonanie 3 028, , ,39 plan , , , ,00 wykonanie 2 86, , , ,40 Powiatowe urzędy pracy pomoc finansowa Pomoc dla repatriantów plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan 8 850, , , , ,00 wykonanie 3 050,00 0,00 0,00 0, , plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 plan , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , ,3 Świetlice szkolne 8540 plan , , , ,74 wykonanie , , , ,49 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze plan , , , ,68 wykonanie , , , ,05 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 88/WGMII/I/P Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr plan , , ,00 wykonanie , , ,3

18 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 89/WIMI/I/P Budowa sali gimnastycznej z zapleczem budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr plan , , ,37 wykonanie , , ,37 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 90/WOKI/I/P Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - zakupy plan , , ,00 wykonanie 38 79, , ,90 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6/WOKI/I/P Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - zakupy plan 5 500, , ,00 wykonanie 5 49, , ,80 Placówki wychowania pozaszkolnego plan , , , , ,00 wykonanie ,6 8 98, , , ,32 Placówki wychowania pozaszkolnego 9/WOKI/I/P Młodzieżowy Dom Kultury - zakupy plan , , ,00 wykonanie 9 886, , ,00 Internaty i bursy szkolne 8540 plan , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,00 Internaty i bursy szkolne Internaty ZST 8540 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Kolonie i obozy inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8542 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,6 Pomoc materialna dla uczniów 8545 plan , , , ,00 wykonanie , , , , plan 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 plan , , , , , wykonanie , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9000 plan , , , ,28

19 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie , , , ,84 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48/WIMI/I/G Kanalizacja sanitarna - Radziwie 9000 plan 990,70 990,70 990,70 wykonanie 990,70 990,70 990,70 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49/WIMI/I/G Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice 9000 plan , , ,00 wykonanie , , ,30 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50/WGKI/I/G Budowa oczyszczalni wód opadowych "Grabówka" 9000 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52/WGKI/I/G Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica 9000 plan , , ,78 wykonanie , , ,24 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4/WIMI/I/G Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej 9000 plan 87 07, , ,42 wykonanie 87 07, , ,42 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i ch Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ulic, placów i dróg 53/WGKI/I/G Budowa i modernizacja oświetlenia plan 2 732, , ,69 wykonanie , , ,8 plan , , ,34 wykonanie , , ,24 plan , , ,00 wykonanie , , ,82 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,92 plan , , ,4 wykonanie , , ,43 plan , , , ,00 wykonanie , , ,00 9 4,29 plan , , ,00

20 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na Związek Gmin Regionu Płockiego wykonanie , , ,00 55/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej 56/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej 57/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej 58/WIMI/I/G Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru 59/WIMI/I/G Ogrody działkowe "Kaprys" "Magnolia" 60/WIMI/I/G Aleja Spacerowa plan , , ,93 wykonanie , , ,44 plan , , ,04 wykonanie , , ,04 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie , , ,75 plan , , ,00 wykonanie , , ,34 plan , , ,08 wykonanie , , ,08 62/WGKI/I/G Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach plan , , ,00 wykonanie , , ,00 63/PR/I/G Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny plan , , ,00 wykonanie , , ,00 0/WGKI/I/G Wodociag w ulicy Granicznej /WIMI/I/G Budowa pasażu łączącego ulicę Lasockiego z ulicą Jachowicza plan 5 9,22 5 9,22 5 9,22 wykonanie 5 9,22 5 9,22 5 9,22 plan 4 82,9 4 82,9 4 82,9 wykonanie 4 82,9 4 82,9 4 82,9

21 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na /WGKI/I/G Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" - zakupy plan , , ,00 wykonanie , , ,30 5/WGKI/I/G Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej plan 8 060, , ,00 wykonanie 8 060, , ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dofinansowanie gminy 92 plan , , , , , , , ,00 wykonanie , , , , , , , ,00 plan 4 000, , , wykonanie 3 779, , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 9205 plan , , , ,00 wykonanie 49 68, , , ,43 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Płocka Orkiestra Symfoniczna im W. Lutosławskiego 9208 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 9209 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Galerie i biura wystaw artystycznych Płocka Galeria Sztuki 920 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,00 Biblioteki Biblioteki Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9220 plan , , ,00 wykonanie 23 43, , ,4 dofinansowanie gminy 9295 plan , , , , ,00 wykonanie 59 30, , , , ,80 plan 4 000, , ,00 wykonanie 3 779, , ,80 96/WIMI/I/G Zakup sceny wraz z oświetleniem 9295 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 plan , , , , , ,00

22 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY wykonanie , , , , , ,99 Ogrody botaniczne i zoologiczne Miejski Ogród Zoologiczny Ogrody botaniczne i zoologiczne 65/WIMI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje Ogrody botaniczne i zoologiczne 66/WGKI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy plan , , , ,94 wykonanie , , , ,94 plan , , ,95 wykonanie , , ,2 plan 8 00,00 0, ,00 wykonanie 8 099,99 0, ,99 plan , , , , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 wykonanie , , , , , , Obiekty sportowe 67/WIMI/I/G Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego "Sobótka" 9260 plan , , ,00 wykonanie 34 80, , ,00 Obiekty sportowe 68/WIMI/I/G Miejski Zespół Obiektów Sportowych - inwestycje Obiekty sportowe 93/WIMI/I/G Hala Sportowo-Widowiskowa Obiekty sportowe 03/WOKII/I/G Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy Instytucje kultury fizycznej Miejski Zespół Obiektów Sportowych Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 58 40, , ,00 wykonanie , , ,06 plan , , ,00 wykonanie , , ,00 plan , , ,00 wykonanie 6 548, , ,08 plan , , , , ,00 wykonanie , , , , ,98 plan , , ,00 wykonanie 23 92, , ,00 plan , , , ,00 wykonanie , , , ,3 plan , , ,00 wykonanie , , ,99

23 Wydatki na ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na OGÓŁEM WYDATKI WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Razem na Razem Razem Razem z tyt. obsługi zadłużenia Razem z tyt. udzielonych poręczeń Razem na Wydatki zlecone gminy (z dotacji) Wydatki zlecone u (z dotacji) Razem na zadania realizowane na podstawie dotacji z funduszy celowych ,34 plan , , , , , , , ,00 0, , , , ,69 wykonanie , , , , ,56 0, , ,3 0, , , ,44 DANE UZUPEŁNIAJĄCE WYDATKI NA INWESTYCJE ogółem Pomoc finansowa udzielona na zadania na zadania ogółem Pomoc finansowa otrzymana na zadania na inwestycje Dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM Dofinansowanie gminy do zadań zleconych u plan majątkowe ,84 plan , , , ,00 000, , , , ,20 plan wykonanie ,39 wykonanie , , , ,00 000, , , , ,67 wykonanie plan wykonanie udziały w spółkach , ,00 Środki przekazane na podstawie ogółem na zadania na zadania Wydatki ogółem inwestycje gminy (z dofinansowaniem gminy) u (z dofinansowaniem gminy) plan ,84 plan , , , , ,80 0, , ,20 plan wykonanie ,40 wykonanie , , , , ,45 0, , ,5 wykonanie plan ,00 zadania zlecone wykonanie ,00 ogółem Środki przekazane w formie dotacji na zadania na zadania Wydatki dotacji z ogółem inwestycje plan ,00 pozostałe zadania wykonanie ,99 plan , , , , , ,00 wykonanie , , , , , ,99

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe 58 Wydatki budŝetu miasta Łodzi na 212 rok w układzie działów i rozdziałów do Uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. 1 2 5 4 6 13 195 21 22 595 42 495 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2007 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2007 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2007 rok WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2007r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. 1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.06.2009r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 marca 2009r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXIII/121/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 kwietnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2008 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69% Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem po zmianach WYDATKI Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 530 191,81 1 525 372,91

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 1 Załącznik nr 3 do Uchwały XXIX/164/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2008 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4486 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93% Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 250,00 421 252,35 416 733,21 98,93% 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24

Bardziej szczegółowo