a) Kontrakty na roboty budowlane



Podobne dokumenty
PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

Data sprawdze Nazwa dokumentu

INSTRUKCJA Kontrola dokumentacji i realizacji przedsi#wzi#% dofinansowanych ze )rodków funduszu ISPA

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

Najczęściej popełniane błędy

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Warsztaty komputerowe przygotowanie wniosku o płatność (SL2014)

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: ; data zamieszczenia: OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

KONTROLA PROJEKTÓW MRPO

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKA NR. DO SPRAWOWANIA NADZORU MERYTORYCZNEGO

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Kontrola pierwszego stopnia

Warsztaty komputerowe przygotowanie wniosku o płatność (SL2014)

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

Proces rozliczania projektów w ramach RPO WM Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ EURO

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Nr i ilość dokumentów z próby:

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie


Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek

Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2018

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto)

Załącznik 8. Wzór Wniosek o wypłatę grantu. Wniosek o wypłatę grantu

Nazwa i adres Wnioskodawcy: (proszę wypełnić drukowanymi literami) Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr

Raport z postępu realizacji projektu najczęstsze błędy

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

z dnia 15 stycznia 2015 r.

rok, w którym jest wystawiana faktura

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE

PUBLICZNY KONKURS OFERT

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych, ul. Filaretów 31, Tychy, woj. tel w. 133, fax

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

4 pismem czytelnym, drukowanym, niebieskim lub czarnym kolorem. pola wniosku.

Formularz Karta zamknięcia projektu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień

REGON: NIP: )... 2)...

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 3 /2017

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

Wniosek za okres od do

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poni ej euro

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Lista sprawdzająca P PO.6

Zarządzenie Nr 0050 / 122 / Wójta Gminy Polska Cerekiew. z dnia 1 grudnia 2016 roku

(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych)

Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

Nazwa i adres Wnioskodawcy: (proszę wypełnić drukowanymi literami) Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

Kontrola pierwszego stopnia

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Instrukcja budowy Harmonogramu Bazowego, Harmonogramu Operacyjnego i Harmonogramu Zamawiającego. opracowanie własne AQUANET S.A.

KRYTERIA WYBORU POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Transkrypt:

LISTA SPRAWDZAJCA DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I FORMALNO- RACHUNKOWEJ FAKTUR DOTYCZCYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH a) Kontrakty na roboty budowlane Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do patnoci Sprawdzenie poprzez weryfikacj czy ponisze kryteria s spenione: Lp. I Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) TAK NIE Uwagi Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z przejciowym wiadectwem patnoci 2 Tytu i numer kontraktu poprawny 3 Kwota na przejciowym wiadectwie patnoci i fakturze jest zgodna 4 Faktura (przejciowe wiadectwo patnoci) obejmuje zakres zgodny z kontraktem i aktualnym harmonogramem 5 Zmiany cen jednostkowych i iloci pozycji obmiarowych zgodne z i zaczonym Protokoem negocjacji (jeli wystpuj zmiany) 6.ródo i procent finansowania jest zgodny z zapisem w, zatwierdzonym planie patnoci lub formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie kontraktu) II Weryfikacja formalno-rachunkowa 1 Sprawdzenie faktury 1.1 Wszystkie niezbdne pola faktury zostay wypenione 1.2 Dokument oznaczono dat i numerem faktury (data wystawienia) 1.3 Obliczenia poprawne 1.4 Odpowiednia stawka VAT zostaa zastosowana 1.5 Czy s podpisy wystawcy i odbiorcy faktury?

1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z rachunkiem bankowym podanym w 1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy faktury 1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i odbiorcy faktury 2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 2.1 Gwarancja dobrego wykonania 2.1.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.1.2 Wystawiona na kwot zgodnie z zacznikiem do oferty 2.2 Gwarancja zaliczkowa 2.2.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.2.2 Wystawiona na kwot zgodnie z zacznikiem do oferty 2.3 Przejciowe wiadectwo patnoci 2.3.1 Zostao podpisane i parafowane na kadej stronie przez inyniera kontraktu 2.3.2 Zgodno@ cen jednostkowych z przedmiarem robót (cennikiem kontraktowym) 2.3.3 Obliczenia poprawne ( sprawdzenie poprzez wprowadzenie danych do arkusza Excel) 2.3.4 Kwoty zatrzymane poprawnie wyliczone 2.3.4 Poprawne potrcenie zaliczki, jeli bya wypacona 2.4 Protokó koniecznoci podpisany przez inyniera kontraktu 2.5 Protokó przejcia podpisany przez inyniera kontraktu 2.6 Powiadczenie zwolnienia 50% kwot zatrzymanych podpisane przez inyniera kontraktu 2.7 Protokó wypenienia gwarancji podpisany przez inyniera kontraktu

b) Kontrakty na dostawy Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do patnoci. Sprawdzenie poprzez weryfikacj czy ponisze kryteria s spenione: Lp. Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na TAK NIE Uwagi pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) I Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z zakresem objtym protokoem odbioru 2 Tytu i numer kontraktu poprawny 3 Kwota na fakturze jest zgodna z kontraktem 4 Protokoy odbioru sporzdzone prawidowo zgodnie z wymaganiami kontraktu 5.ródo jak i procent finansowania jest zgodny z zapisem w, zatwierdzonym planie patnoci lub formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie kontraktu) II Weryfikacja formalno-rachunkowa 1 Sprawdzenie faktury 1.1 Wszystkie niezbdne pola faktury zostay wypenione 1.2 Dokument oznaczono dat i numerem faktury (data wystawienia) 1.3 Obliczenia poprawne 1.4 Odpowiednia stawka VAT zostaa zastosowana 1.5 Czy s podpisy wystawcy i odbiorcy faktury? 1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z rachunkiem bankowym podanym w 1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy faktury

1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i odbiorcy faktury 2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 2.1 Gwarancja dobrego wykonania 2.1.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.1.2 Wystawiona na kwot zgodnie z 2.2 Gwarancja zaliczkowa 2.2.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.2.2 Wystawiona na kwot zgodnie z 2.3 Protokó odbioru tymczasowego 2.3.1 Podano dat sporzdzenia protokou 2.3.2 Protokó zosta podpisany przez dostawc i zamawiajcego 2.4 Przedoono inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kontraktu 2.5 Przedoono certyfikat pochodzenia dostaw 2.6 Przedoono dokumenty odprawy celnej SAD w przypadku dostaw z zagranicy 2.7 10% gwarancja dobrego wykonania 2.7.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.7.2 Wystawiona na kwot zgodnie z 2.8 Protokó odbioru koecowego podpisany przez zamawiajcego 2.8.1 Przedmiot protokou odbioru odpowiada zakresowi dostawy przewidzianemu w 2.8.2 Podano dat sporzdzenia protokou 2.8.3 Protokó zosta podpisany przez dostawc i zamawiajcego

c) Kontrakty na us6ugi Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do patnoci. Sprawdzenie poprzez weryfikacj czy ponisze kryteria s spenione: Lp. I Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) TAK NIE Uwagi Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z zakresem objtym raportem bdf zestawieniem dniówek 2 Tytu i numer kontraktu poprawny 3 Kwota na fakturze jest zgodna z zapisami kontraktu 4 Zaczone Protokoy odbioru raportów potwierdzajce prawidow realizacj zgodnie z wymaganiami kontraktu 5.ródo jak i procent finansowania jest zgodny z zapisem w, zatwierdzonym planie patnoci lub formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie kontraktu) II Weryfikacja formalno-rachunkowa 1 Sprawdzenie faktury 1.1 Wszystkie pola faktury zostay wypenione 1.2 Dokument oznaczono dat i numerem faktury (data wystawienia) 1.3 Obliczenia poprawne 1.4 Odpowiednia stawka VAT zostaa zastosowana 1.5 Czy s podpisy wystawcy i odbiorcy faktury? 1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z rachunkiem bankowym podanym w

1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy faktury 1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i odbiorcy faktury 2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 2.1 Gwarancja zaliczkowa 2.1.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.1.2 Wystawiona na kwot zgodnie z 2.2 Patno@ porednia 2.2.1 Przedoono dokument akceptujcy przyjcie raportu przejciowego 2.2.2 W przypadku wypaty kontrahentowi zaliczki zostaa ona potrcona z patnoci poredniej 2.3 Patno@ kosztów zwrotnych 2.3.1 Przedoono oryginalne dokumenty potwierdzajce poniesienie kosztów zwrotnych 2.3.2 Udokumentowano koszty przewidziane w 2.3.3 Hczna warto@ udokumentowanych prawidowo kosztów zwrotnych nie przekracza limitu przewidzianego w 2.4 Patno@ koecowa 2.4.1 Przedoono dokument akceptujcy przyjcie raportu koecowego