SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

Podobne dokumenty
OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

zarządza się, co następuje:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

WÓJT. zarządza się, co następuje: WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 364/18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od do

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Szczecin, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Oświadczenie o stanie majątkowym

WWW ZMW, wnoszę o: P mq'sśrtor PYRAC Okręgowego Inspektoratu Pracy. Of; WYSTĄPIENIE

RODO final countdown - nowa jakość w ochronie danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 grudnia 2017 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

Karta Audytu Wewnętrznego

część A OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE mason/nm R oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

5 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec 0 kwotę zł,

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2009

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

Ankieta dotycząca usługodawcy niezatrudnionego w jednostce

Uchwała Nr 2 /2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r.

zarządzen1e Na Pnszvosum Mmsrn euwlca z dnia şiq.".".`f`*.?êi'.*.\'.f?: r.

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

URZĄD MIASTA I GMINY Nowe Miasto nad Pilicą tel. /048/ fax. /048/

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały.

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008.

wpłynęło MLJ&jtf ' ^M^ \ *^ lu^u«j dnia jła&a&&-

o Załącznk do zarządzena nr PM- ~4 Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5' CIF-ł af PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR PM- 1% PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia

ZARZĄDZENIE NR 459/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

ZARZĄDZENIE nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 8 II 2016 r.

Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 maja 2010 r.

z tego z tego Wypłaty z związane Świadczeni a na rzecz m realizacją ich statutowy ch zadań h naliczane

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 20 Lumma,,20 W' Z nnoonoalocuucnu I I n I I I I n I I a n n I n I u n u u w sprawie ogłoszenia otwartego konk

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 10 radnego powiatu /

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

PROTOKÓŁ KONTROLI. przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą n innego podmiotu ( ( przedsiębiorcy niebędącego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia stacjonarne 15 w Studia niestacjonarne 8 w Studia stacjonarne 45 ćw Studia niestacjonarne 12 ćw

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

BURMISTRZA,MIASTA PYSKOWICE 0 2 CZ E. 2000

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok

Zarządzenie Nr 105/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres Wprowadzenie

Transkrypt:

Urząd Mejsk w Drawsku Pomorskm ul. Gen. Władysława Skorskego 1 78-500 Drawsko Pomorske (nazwa adres jednostk sektora fnansów puhlcznych) SPRAWODANIE WYKONANIA PLANU AUDYTU A ROK 010 1. Jednostk sektora fnansów publcznych objęte audytem wewnętrzny m"-wykonany m przez audytora usługodawcy [.p. 1 I.. Nazwa jednostk Urząd Mejsk w Drawsku Pomorskm Nakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskm Mejsko- Gmnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskm Gmnazjum w Drawsku Pomorskm. Podstawowe nformacje o komórce audytu wewnętrznego.p.. Imę nazwsko 1 Nazwa stanowska Numer telefonu 1 'dzał w szkolenach Adres poczty Wymar czasu pracy Kwalfkacje w roku elektroncznej zawodowe ' sprawozdawczym (w dnach) 5 6 7 8 Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego? Należy wpsać jednostkę, w której jest zatrudnony audytor wewnętrzny oraz ws/ystke jednostk objęte audytem wewnętrznym na podstawe art. 51 ust. -7 ust. 1 ustawy. Należy wpsać dane wszystkch osób zatrudnonych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 1 grudna roku sprawozdawczego. Kwalfkacje zawodowe, o których mowa w art 58 pkt 5 ustawy z dna 0 czerwca 005 r. o fnansach publcznych oraz art. ustawy z dna 8 grudna 006 r. o zmane ustawy o fnansach publcznych oraz nektórych nnych ustaw (Dz. U Nr 9, póz. 1 8). Należy wpsać odpowedno: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFŁ-, CCSA, CFSA, CFA, aplkacja NIK, nspektor kontrol skarbowej, begły rewdent, egzamn MF. W przypadku braku ww. kwalfkacj zawodowych należy wpsać -". Nepotrzebne skreślć. l

. Przeprowadzone zadana w roku sprawozdawczym Temat audytowcgo 51 zadana adane zapewnające () albo czynność doradcza (D) Audyt wcwnetrzn y zlecony Typ obszaru dzałalnośc, w którym przeprowadzę no zadane Obszar dzałalnośc zwązany z dysponowane m środkam, o których mowa w art. 5 ust. ustawy Ops obszaru dzałalnośc wspomagając ej 71 Lczba audytorów wewnętrzny ch przeprowad zających zadane Plan" Lczba audytorów wewnętrzny ch przeprowad zających zadane Wykonane Czas przeprowa dzena zadana go (w dnach) Plan 8 ' r tat Czas przeprowa dzena zadana g 0 (w dnach) Wykonan e Powoła ne rzeczoz nawcy l 1. fnansowa w akładze Usług komunalnych w Drawsku omorskm 5 6 Nc 7 fnansowa 8 9 10 1! 1 Ne. fnansowa w Gmnazjum w Drawsku Nc fnansowa Ne. Ochrona danych osobowych w Urzędze Mejskm ednostkach podlegających audytow Nc Bezpeczeństwo Ne. asadność udokumentowane przyznawana dodatków meszkanowych realzowanych w Mejsko - Gmnnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Podstawowa arządzane Ne 5. 'rawdłowość rozlczana nwestycj udokumentowana ewdencj środków trwałych wchodzących z nwestycj 'lak Ne fnansowa Nc Należy wpsać wszystke przeprowadzone zadana zapewnające czynnośc doradcze, równeż te, które ne były ujęte w plane audytu wewnętrznego. Nepotrzebne skreślć Dzałalność podstawowa obejmuje dzałalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostk. Dzałalność wspomagająca obejmuje ogólne rozumany proces zarządzana cdnostką; zapewna sprawność skuteczność dzałań w obszarze dzałalnośc podstaw owej, np. zamówena publczne, zarządzane kadram. Kolumnę należy wypełnć tylko w przypadku wskazana w kolumne 5 dzałalnośc wspomagającej, wpsując odpowedno: fnansowa" albo akupy", albo arządzane menem", albo Bezpeczeństwo", albo Systemy nformatyczne", albo arządzane". W przypadku zadań audytowych, które ne były ujęte w plane audytu wewnętrznego, należy wpsać -".

w Urzędze Mejskm w drawsku Pomorskm. Wydane zalecena lub opne w ramach przeprowadzonych zadań audytowych Temat /adana zapewnającego lub przedmot czynnośc doradczej 5 ' adane zapewnając e () albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzena zadana go 9 ' Podstawowe zalecena lub opne wnosk Ryzyka, do których odnoszą sę wydane zalecena lub opne wnosk ospodarka fnansowa w '.akładze Usług komunalnych w Drawsku '.apewnene prawdłowośc zalana, fnansowa jest prowadzona zgodne z zasadam zapsanym w ustawe o fnansach publcznych oraz ustawe ) rachunkowośc 'rowadzene dokumentacj ksęgowej, 'rzestrzegane planu fnansowego wydatków.. ospodarka fnansowa w Gmnazjum w Drawsku apewnene prawdłowośc Izałana. fnansowa jest prowadzona zgodne z zasadam '.apsanym w ustawe o fnansach publcznych oraz ustawe rachunkowośc 'rowadzene dokumentacj ksęgowej, 'rzestrzegane planu fnansowego wydatków.. Ochrona danych osobowych w Urzędze Mejskm ednostkach podlegających ludytow /.apewnene prawdłowośc załana, dentyfkacja znacznego ryzyka Ochrona danych osobowych spełna wymog Ustawy z dnta 9 serpna 1997 r. o ochrone danych osobowych, oraz Rozporządzena Mnstra Spraw Wewnętrznych Admnstracj z dna 9 kwetna 00 r. w sprawe przetwarzana danych osobowych oraz warunków echncznych organzacyjnych jakm pownny odpowadać arządzena systemy nformatyczne służące do rzetwarzana danych Należy dostosować pomeszczene w którym przyjmowane ą wnosk na dodatk meszkanowe gdze znajdują sę dokumenty osób poberających dodatk meszkanowe do wymogów ustawowych. stosowane haseł w celu zabezpeczena dostępu do bazy lanych osobowych.. Sposób zabezpeczena komputerów przed dzałalnoścą jprogramowana, którego celem jest neuprawnony dostęp o systemu nformatycznego. 5posób zabezpeczena przed utratą danych spowodowaną awarą zaslana lub zakłócenam w sec. Częstotlwość wykonywana kop zapasowych sposób ch rzechowywana., '.asadność dokumcntowane )rzyznawama dodatków nes/kanowych cah/owanych w Mejsko - mnnym Ośrodku Pomocy połecznej w Drawsku apewnene prawdłowośc załana. Wnosk o przyznane dodatków meszkanowych są zgodne '. załącznkem nr l do rozporządzena Rady Mnstrów z Ina 9 grudna 001 r w sprawe dodatków neszkanowych deklaracje o wysokośc dochodów są zgodne z załącznkem nr do rozporządzena Rady Mnstrów z dna 9 grudna 001 r. w sprawe dodatków meszkanowych. Wysokość wydatków za zajmowany lokal meszkalny, tanowący podstawę oblczena dodatku meszkanowego, cynka z par. rozporządzena Rady Mnstrów z dna 9 jrudna 001 r. w sprawe dodatków meszkanowych. Wysokość ryczałtu za zakup opału ustalono zgodne z par. ozporządzena Rady Mnstrów z dna 9 grudna 001 r. w prawe dodatków meszkanowych Sposób dokumentowana danych nezbędnych do wylczena przyznana dodatków meszkanowych. Termnowość wypłat dodatków meszkanowych. <ontrola termnowośc uszczana do zarządcy neruchomośc różncy czynszu przez poberających lodatk. Należy wybrać odpowedno. apewnene o prawdłowośc dzałana" albo Wzrost efektywnośc skutecznośc dzałana", albo wększene bezpeczeństwa zasobów", albo Doprowadzene do dzałana zgodnego z prawem", albo Identyfkacja znacznego ryzyka", albo wększene efektywnośc skutecznośc kontrol wewnętrznej", albo Wykryce znacznej neprawdłowośc".

odatk meszkanowe przyznawano osobom wymenonym art. ustawy z dna 1 czerwca 001 r. o dodatkach ncszkanowych. dodatek meszkanowy wypłacano w termne do 10 dna ;ażdego mesąca z góry zarządcy domu lub osobe uprawnonej do poberana należnośc za lokal meszkalny 5. rawdłowość rozlczana nwestycj udokumentowana ewdencj środków trwałych Dochodzących z nwestycj w Jrzędze Mejskm w Jrawsku Pomorskm apewnene prawdłowośc Izałana, nwestycje rozlczane są zgodne z postanowenam ustawy } rachunkowośc dokumentowane w sposób określony w wewnętrznych unormowanach Należy przyjmować nwestycje zakończone protokołem cdawczo - odborczym do ewdencj ksęgowej środków rwałych bez zbędnej zwłok w celu prawdłowego nalczana umorzena Sposób dokumentowana wydatków nwestycyjnych. kompletność dowodów ponesena wydatków, dokumentowane zakończena nwestycj przez sporządzane protokołów zdawczo- odborczych, rowadzene dokumentacj ksęgowej. 5. Przeprowadzone czynnośc sprawdzające w roku sprawozdawczym Temat zadan;! zapewnającego, którego dotyczą czynnośc sprawdzające C/.as przeprowadzena czynnośc sprawdzających (w dnach) Lczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynnośc sprawdzające c otyczy

6. Nezrealzowane zaplanowane zadana Temat /udana zapewnającego lub przedmot czynnośc doradczej /.udane zapewnające (/) albo czynność doradcza (D) Przyczyna nezrealzowana zadana zapewnającego lub czynnośc doradczej 7. Istotne nformacje dotyczące prowadzena audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym 10 '. 011-01-1 (data) PREES /ARĄDU mgr Tad&usĄ \ko BIEGŁY. DE NT Nr 6' (podps peczęć audytora ush goaawcy) BIURO EKSr f<; '', : W.M,0 l T* FINANSOWO-KSlfGÓWEG' FBWBKSPMrr*^. o.e ul. \vycęstwa 18. tel 09/ 5 f T5-B1 K O S A L l W tym propozycje zman do obowązujących regulacj dotyczących audytu wewnętrznego.