Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Podobne dokumenty
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Razem zadania własne , , , ,00

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok

Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia r.

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Urząd Miejski w Radomiu

UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR 94/XVI/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR XXIV/226/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXXVIII/445/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 79/394/2012 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Uchwała Nr IV/44/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Białystok, dnia 4 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany

UCHWAŁA NR XXII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/241/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 maja 2017 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /

Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdz Starostwa powiatowe 0970 Wpływy z różnych dochodów zł

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.

UCHWAŁA NR X/35/15 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2012 rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Wydatki pozostałych jednostek

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r.

Transkrypt:

Łomża,dnia 15.04.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 578.869 złotych. II. Przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 29.069 złotych. III. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł. IV. Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego. Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę 578.869 złotych. 1. Zwiększenie strony dochodowej budżetu o kwotę 50.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85202 Domy Pomocy Społecznej z tego: 0830 wpływy z usług 40.292 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 9.708 zł Zwiększone dochody w DPS wynikają ze zwiększonej liczby osób świadczących odpłatność za pobyt w DPS oraz ponadplanowych wpływów pozostałych dochodów. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej dział 852, rozdz.85202 w kwocie 50.000 zł na 4270 - zakup usług remontowych 50.000 zł z przeznaczeniem na remont naświetla nad łącznikiem między budynkami BC. 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 180.000 zł. Na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DMP/192/2009/AG z dnia 03 marca 2009r w ramach Programu Operacyjnego mecenat decyzją MKiDN zostały przyznane dotacje w kwocie 180.000 złotych na zadania jednostek kultury w tym : - dla Teatru Lalki i Aktora na realizację programu Przyjazny teatr popularyzacja twórczości teatralnej przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży została przyznana dotacja w kwocie 80.000 zł na zadania inwestycyjne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106 o kwotę 80.000 zł 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106 o kwotę 80.000 zł 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

- dla Muzeum Północno-Mazowieckiego na realizację programu Pozyskanie muzealiów, konserwacja, remonty, poprawa bazy i infrastruktury technicznej w muzeum przyznana została dotacja w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118 o kwotę 100.000 zł 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118 o kwotę 100.000 zł 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. 3.Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 105.645 zł z przeznaczeniem na: - zwiększenie dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego MPK na zakup agregatu prądotwórczego. Zwiększa się plan dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla MPK w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy 6210 o kwotę 61.000 zł. - zwiększenie planu wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5.000 zł w dz.801, rozdz.80110 Gimnazja Publiczne w tym: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł. - zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego o kwotę 39.645 zł w dz.926, rozdz. 92695 z przeznaczeniem na utrzymanie lodowiska 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 39.645 zł. 4.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80195 Pozostała działalność 0830 wpływy z usług o kwotę 3.200 zł z tytułu organizacji Międzyszkolnego Konkursu Najlepszy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, 80195 o kwotę 3.200 zł z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.927 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 273 zł. 5. Zwiększa się dochody w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży o kwotę 240.024 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz.92695 6050 o kwotę 240.024 zł na zadaniu Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Ad.II. Proponuję przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 29.069 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla

oświaty o kwotę 29.069 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla Szkoly Podstawowej Nr 10 o kwotę 29.069 złotych z tego: - w dziale 801, rozdz.80101- szkoły podstawowe o kwotę 14.933 złotych na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie w kwocie 3.848 zł oraz pokrycie kosztów odprawy emerytalnej w kwocie 11.085 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.345 zł 4110 składki ZUS o kwotę 508 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł - w dziale 854, rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 14.136 złotych na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od płac z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.200 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 875 zł 4110 składki ZUS o kwotę 1.775 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 286 zł Ad.III. Proponuję zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody budżetu państwa w dz.750, rozdz.75011 0690 o kwotę 50.000 zł w związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmian w załączniku Nr 1d Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 253/XXXVIII/08 w sprawie budżetu miasta na 2009rok zmniejszając o kwotę 50.000 zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie 0690 z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Ad.IV. Proponuje zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z istniejącej w budżecie Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Weterynaryjnych w Łomży zmienia się nazwę zadania na Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w związku ze zmianą wniosku na budowę i dofinansowanie Kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012.

Uchwała Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441 ) i art.165 ust 2,art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 249, poz. 2.104 z późniejszymi zmianami; Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę 578.869 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1. 2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę 29.069 złotych zgodnie z zał. Nr 2. 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu państwa na 2009 rok o kwotę 50.000 złotych zgodnie z zał. Nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4 5. Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów - 208.521.051 złotych 2. Plan wydatków - 249.411.927 złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4. 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 750 75023 0920 105.645 600 60004 6210 61.000 801 80195 0830 3.200 801 80110 5.000 852 85202 50.000 4210 3.000 0830 40.292 4300 2.000 0970 9.708 80195 3.200 921 180.000 4210 2.927 92106 6420 80.000 4300 273 92118 6420 100.000 852 85202 4270 50.000 926 92695 6260 240.024 921 180.000 92106 6220 80.000 92118 6220 100.000 926 92695 279.669 4300 39.645 6050 240.024 Ogółem 578.869 Ogółem 578.869 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę 578.869 złotych. 1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 50.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85202 Domy Pomocy Społecznej z tego: 0830 wpływy z usług 40.292 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 9.708 zł Zwiększone dochody w DPS wynikają ze zwiększonej liczby osób świadczących odpłatność za pobyt w DPS oraz ponadplanowych wpływów pozostałych dochodów. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej dział 852, rozdz.85202 w kwocie 50.000 zł na 4270 - zakup usług remontowych 50.000 zł z przeznaczeniem na remont naświetla nad łącznikiem między budynkami BC. 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 180.000 zł. Na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DMP/192/2009/AG z dnia 03 marca 2009r w ramach Programu Operacyjnego mecenat decyzją MKiDN zostały przyznane dotacje w kwocie 180.000 złotych na zadania jednostek kultury w tym :

- dla Teatru Lalki i Aktora na realizację programu Przyjazny teatr popularyzacja twórczości teatralnej przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży została przyznana dotacja w kwocie 80.000 zł na zadania inwestycyjne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106 o kwotę 80.000 zł 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92106 o kwotę 80.000 zł 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. - dla Muzeum Północno-Mazowieckiego na realizację programu Pozyskanie muzealiów, konserwacja, remonty, poprawa bazy i infrastruktury technicznej w muzeum przyznana została dotacja w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118 o kwotę 100.000 zł 6420- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz.92118 o kwotę 100.000 zł 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. 3.Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 105.645 zł z przeznaczeniem na: - zwiększenie dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego MPK na zakup agregatu prądotwórczego. Zwiększa się plan dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla MPK w dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy 6210 o kwotę 61.000 zł. - zwiększenie planu wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5.000 zł w dz.801, rozdz.80110 Gimnazja Publiczne w tym: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł. - zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego o kwotę 39.645 zł w dz.926, rozdz. 92695 z przeznaczeniem na utrzymanie lodowiska 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 39.645 zł. 4.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80195 Pozostała działalność 0830 wpływy z usług o kwotę 3.200 zł z tytułu organizacji Międzyszkolnego Konkursu Najlepszy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, 80195 o kwotę 3.200 zł z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.927 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 273 zł. 5. Zwiększa się dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ( dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji pn.

Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży o kwotę 240.024 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926, rozdz.92695 6050 o kwotę 240.024 zł na zadaniu Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75818 4810 29.069 801 80101 14.933 4010 14.345 4110 508 4120 80 854 85401 14.136 4010 11.200 4040 875 4110 1.775 4120 286 Ogółem 29.069 Ogółem 29.069 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę 29.069 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę 29.069 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla Szkoly Podstawowej Nr 10 o kwotę 29.069 złotych z tego: - w dziale 801, rozdz.80101- szkoły podstawowe o kwotę 14.933 złotych na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie w kwocie 3.848 zł oraz pokrycie kosztów odprawy emerytalnej w kwocie 11.085 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.345 zł 4110 składki ZUS o kwotę 508 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł - w dziale 854, rozdz.85401- świetlice szkolne o kwotę 14.136 złotych na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od płac z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.200 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 875 zł 4110 składki ZUS o kwotę 1.775 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 286 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu państwa na 2009 rok w zł Zmniejszenie dochodów Dział Rozdz. Kwota 750 75011 0690 50.000 Objaśnienia dokonanych zmian: Ogółem 50.000 Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009r o kwotę 50.000 złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody budżetu państwa w dz.750, rozdz.75011 0690 o kwotę 50.000 zł w związku z powyższym wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1d Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 253/XXXVIII/08 w sprawie budżetu miasta na 2009rok zmniejszając o kwotę 50.000 zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie 0690 z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomży z dnia 29.04.2009r Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 22.996.400 23.057.400 61.000 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.500.000 4.561.000 61.000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6050 4.500.000 4.500.000 Zakup agregatu prądotwórczego 6210 61.000 61.000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10.240.102 10.240.102 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). 6050 600.000 600.000 6050 3.115.000 3.115.000 Budowa ul.szosa Zambrowska 6050 3.500.000 3.500.000 Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska 6050 3.025.102 3.025.102 60016 Drogi publiczne gminne 8.256.298 8.256.298 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika 6050 275.600 275.600 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) 6050 1.300.000 1.300.000 Budowa ul. Kazańskiej 6050 1.000.000 1.000.000 Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej 6050 1.040.000 1.040.000 Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap 6050 2.400.000 2.400.000 Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji 6050 50.000 50.000 Budowa ul.łąkowej 6050 1.366.298 1.366.298 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) 6300 24.400 24.400 630 Turystyka 600.000 600.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600.000 600.000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) 6050 600.000 600.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 820.000 820.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 820.000 820.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 600.000 600.000

Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej 6210 220.000 220.000 750 Administracja publiczna 350.000 350.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 350.000 350.000 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 200.000 200.000 Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach 6050 150.000 150.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.215.000 1.215.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.115.000 1.115.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań. 805.000+200.000 Miasto +10.000 Starostwo Łomża ) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP 6060 1.015.000 1.015.000 6050 100.000 100.000 75495 Pozostała działalność 100.000 100.000 Monitoring miasta 6050 100.000 100.000 801 Oświata i wychowanie 4.668.220 4.668.220 80101 Szkoły podstawowe 2.870.220 2.870.220 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 6050 2.870.220 2.870.220 80102 Zespół Szkół Specjalnych Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego 80104 Przedszkola Publiczne 540.000 540.000 Przedszkole Publiczne Nr 1 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 2 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 4 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 5 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 8 6050 49.000 49.000 Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego 6050 100.000 100.000 Przedszkole Publiczne Nr 9 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 10 6050 48.000 48.000 Przedszkole Publiczne Nr 14 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 15 6050 49.000 49.000 80110 Gimnazja publiczne 250.000 250.000 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 6050 250.000 250.000 80120 Licea ogólnokształcące 330.000 330.000 Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej w LO Nr 1 6050 300.000 300.000 Opracowanie PT boiska sportowego dla LO Nr.1 6050 30.000 30.000 80130 Szkoły zawodowe 478.000 478.000 Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 6050 418.000 418.000

Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4 6050 30.000 30.000 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO Nr 7 6050 0 0 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5 6050 30.000 30.000 80195 Pozostała działalność 200.000 200.000 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U 6050 200.000 200.000 852 Pomoc społeczna 957.530 957.530 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 957.530 957.530 Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW 6050 957.530 957.530 Budowa boiska przy Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Łomzy 6050 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85410 Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) 864.174 864.174 864.174 864.174 6050 100.000 100.000 6050 100.000 100.000 6050 100.000 100.000 6060 14.174 14.174 6050 550.000 550.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.750.000 3.750.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.000 150.000 Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami 6300 150.000 150.000 90002 Gospodarka odpadami 3.500.000 3.500.000 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin 6050 3.500.000 3.500.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 100.000 Budowa punktów oświetleniowych 6050 100.000 100.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.639.484 5.819.484 180.000 92106 Teatry 80.000 80.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 80.000 80.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2.915.100 2.915.100 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 2.895.100 2.895.100 6060 20.000 20.000 92113 Centra Kultury i sztuki 500.000 500.000 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury 6050 500.000 500.000 92118 Muzea 2.024.384 2.124.384 100.000

Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży 6050 1.904.384 1.904.384 dotacja rozwojowa środki UE 6058 1.166.304 1.166.304 środki własne 6059 738.080 738.080 Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego 6060 120.000 120.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 100.000 100.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200.000 200.000 Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) 6050 50.000 50.000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150.000 150.000 926 Kultura fizyczna i sport 23.259.603 23.499.627 240.024 92601 Obiekty sportowe 965.000 965.000 Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. 6050 965.000 965.000 92695 Pozostała działalność 22.294.603 22.534.627 240.024 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6050 6.008.960 6.008.960 Remont budynku hotelowego przy stadionie 6050 110.000 110.000 Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: dotacja rozwojowa środki UE wkład krajowy Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży 13.455.743 13.455.743 6058 5.705.743 5.705.743 6059 7.750.000 7.750.000 6050 1.520.000 1.520.000 6050 1.199.900 1.199.900 6050 240.024 240.024 R a z e m 65.120.411 65.601.435 481.024 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała