Załącznik Nr 1 do uchwały roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000,00 zł 300 000,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 zł j y p inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 300 000,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 300 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 050,00 zł 80110 Gimnazja 56 050,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 56 050,00 zł O G Ó Ł E M 356 050,00 zł 300 000,00 zł
Załącznik Nr 2 do uchwały "W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXVII/389/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku dot. planu wydatków budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 962,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 64 962,00 zł a) wydatki bieżące 64 962,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 050,00 zł 80110 Gimnazja 56 050,00 zł b) wydatki majątkowe 56 050,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 64 962,00 zł 90095 Pozostała działalność 64 962,00 zł b) wydatki majątkowe 64 962,00 zł O G Ó Ł E M 121 012,00 zł 64 962,00 zł
Załącznik Nr 3 do uchwały PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCE NA ROK 2005 A DOCHODY OGÓŁEM 25 654 645,00 zł B WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 29 498 513,00 zł B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe 22 546 153,00 zł 6 952 360,00 zł C Nadwyżka/Deficyt (A-B) - 3 843 868,00 zł F FINANSOWANIE (P-R) 3 843 868,00 zł P PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 6 093 920,00 zł z tego: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 213 920,00 zł 2 880 000,00 zł R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 2 250 052,00 zł z tego: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 250 052,00 zł
Załącznik Nr 4 do uchwały PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 377 000,00 zł 377 000,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 377 000,00 zł 377 000,00 zł 6620 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 77 000,00 zł 300 000,00 zł a) wydatki bieżące 77 000,00 zł b) wydatki majatkowe 300 000,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 030,00 zł 19 030,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 19 030,00 zł 19 030,00 zł bieżące realizowane na podstawie porozumień 19 030,00 zł a). wydatki bieżące 19 030,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 285 107,00 zł 285 107,00 zł 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 283 053,00 zł 283 053,00 zł bieżące realizowane na podstawie porozumień 283 053,00 zł
DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI a). wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283 053,00 zł 268 808,00 zł 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 054,00 zł 2 054,00 zł bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 054,00 zł a). wydatki bieżące 2 054,00 zł R A Z E M 681 137,00 zł 681 137,00 zł
Załącznik Nr 5 do uchwały WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY DOBCZYCE NA 2005 ROK Lp. Dział T R E Ś Ć Plan na 2005 rok Rozdział 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 337 000,00 zł 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000,00 zł 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 137 000,00 zł 2. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 260 000,00 zł 40002 Dostarczanie wody 260 000,00 zł 3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 805 676,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 251 676,00 zł 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 254 000,00 zł 4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 26 088,00 zł 75023 Urzędy gmin 26 088,00 zł 5. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200 000,00 zł 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 zł 6. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 165 009,00 zł 80110 Gimnazja 1 165 009,00 zł 7. 851 OCHRONA ZDROWIA 140 000,00 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 zł 8. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 018 587,00 zł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 813 625,00 zł
90015 Oświetlenie uliczne 30 000,00 zł 90095 Pozostała działalność 174 962,00 zł Ogółem wydatki majątkowe 6 952 360,00 zł