Załącznik nr I Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % Wskaźniki realizacji celu głównego Wskaźnik 1: Wpływ Programu na poziom PKB % w województwie dolnośląskim 1) Realizacja,% Wartość docelowa się,7 nie określa 1,49,7 Szacowana realizacja,% Realizacja 2) 42,5 48,28 89,2 1 396,55 1 396,55 16,69% Wskaźnik 2: [R1+R11] Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (KE1) w tym: etaty Wartość docelowa 5 6 7 8 37 8 37 Szacowana realizacja 264,17 915,56 1 566,53 2 493,94 3 71,94 3 276,94 3 293,94 3 293,94 39,35% Realizacja 2) 3 143,35 344,82 558,67 558,67 13,35% (KE3) Wskaźnik 2a: kobiety etaty Wartość docelowa 25 3 35 4 185 4 185 Szacowana realizacja 7,5 385,37 686,13 1 88,63 1 34,63 1 438,13 1 445,13 1 445,13 34,53% Realizacja 2) 39,5 264,93 545,38 837,88 837,88 2,2% (KE2) Wskaźnik 2b: mężczyźni etaty Wartość docelowa 25 3 35 4 185 4 185 Szacowana realizacja 193,67 53,19 88,4 1 45,31 1 731,31 1 838,81 1 848,81 1 848,81 44,18% Realizacja,% Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy netto 1) szt. Wartość docelowa nie określa się 14 7 4 4 4 4 Szacowana realizacja,% Wskaźniki realizacji celów szczegółowych Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność Wskaźniki produktu RPO (KE5) Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt. Realizacja 2) 6 41 8 16 16 117,78% Wartość docelowa 2 9 7 9 (Działanie 1.1 i 1.2) Szacowana realizacja 22 63 1 14 149 149 149 149 165,56% Wskaźniki rezultatu RPO Realizacja 9,5 21,5 32,75 32,75 4,94% (KE6) Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 3) (Działanie 1.1 i 1.4) etaty Wartość docelowa 6 8 8 Szacowana realizacja 6 18,5 23,5 63,91 78,91 78,91 78,91 78,91 98,64% w tym: Realizacja 1,5 4,5 7,75 7,75 19,38% Wskaźnik 2a: kobiety etaty Wartość docelowa 3 4 4 Szacowana realizacja 5,5 7,5 19,25 22,25 22,25 22,25 22,25 55,63% Realizacja 8 17 25 25 62,5% Wskaźnik 2b: mężczyźni etaty Wartość docelowa 3 4 4 Szacowana realizacja 6 13 16 44,66 56,66 56,66 56,66 56,66 141,65% Realizacja 3 126 819,95 21 81 49,8 4 924 44,64 76 976 714, 76 976 714, 48,11% (KE1) Wskaźnik 3: Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1) euro Wartość docelowa 116 16 16 Szacowana realizacja 14 426 533,88 33 459 236,86 65 266 373,41 143 492 65,89 198 473 437,44 224 42 92, 224 42 92, 224 42 92, 14,26% Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej Wskaźniki produktu RPO Wskaźnik 1: Realizacja 2 1 16 19 19 76,% Liczba projektów dotyczacych poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych szt. Wartość docelowa 1 25 25 (Działanie 3.1) Szacowana realizacja 1 8 15 22 25 25 25 25 25 1,% Wskaźniki rezultatu RPO Realizacja 453 5 973 5 973 5 67,57% Wskaźnik 2: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2) m3 Wartość docelowa 1 15 1 44 1 44 Szacowana realizacja 872 5 1 728 67 2 494 67 2 494 67 2 62 67 2 62 67 2 62 67 181,99% Realizacja 16 27 16 27 11,45% [R 53.2.3] (KE32) Wskaźnik 3: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4) osoby Wartość docelowa 11 14 14 Szacowana realizacja 445 989 27 999 227 999 227 999 227 999 227 713,73% Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 1: Realizacja 3 555 4 966 4 966 41,38% Liczba studentów kierunków inżynieryjnotechnicznych, Wartość docelowa 1 12 12 matematycznych (w tym osoby informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1) Szacowana realizacja 3 555 8 737 13 297 13 297 13 297 13 297 13 297 11,81% Wskaźnik 2: Realizacja 2 2 3 3 75,% Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Wartość docelowa 4 4 4 Województwa objętych konsolidacją lub szt. procesem konsolidaci w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1) Szacowana realizacja 2 4 4 4 4 4 4 1,% Realizacja,% Wskaźnik 3: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1) osoby Wartość docelowa 216 216 216 Szacowana realizacja 38 562 139 131 21 243 21 243 21 243 93,17% 1) Wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN w 213 roku i na zakończenie programu 2) Wartości wykazane w niniejszej tabeli w kolumnie dot. 29 i 21 roku w porównaniu ze sprawozdaniem za poprzedni okres sprawozdawczy zostały zmienione, ze względu na: uzupełnie osiągniętych wskaźników rok po zakończeniu realizaci projektu, rozwiązanie umów. 3) IZ ponownie przeanalizowała zapisy we wnioskach o dofinansowanie projektów w zakresie projektów B+R. W wyniku tej analizy zmianie uległy wartości wskaźników w poprzednich okresach sprawozdawczych. Wskaźniki KE zostały oznaczone kolorem szarym Strona 1
Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Załącznik nr II Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) 1 2 3 4 Oś priorytetowa 1 (EFRR) Okres sprawozdawczy 212 rok 5 = 3/1 lub 4/1 6 7 8 9 1 Dane narastająco od uruchomienia programu 443 218 357 443 218 357 7 69 66,63 34 914 2,98 15,95% 4 77 19,19 443 218 357 443 218 357 266 29 38,82 183 53 361,79 6,2% 171 339 92,59 11=9/7 lub 1/7 12 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 1 (EFRR),, 44 844,67 44 844,67,, 87 816,22 87 816,22,,,,,,,, 114 178 342 114 178 342 13 781 89,77 13 74 129,25 12,7% 11 95 73,28 114 178 342 114 178 342 28 772 389,47 28 685 346,23 25,2% 24 85 34,51,, 99 79,47 99 79,47,, 272 99,48 272 99,48,,,,,,,, 321 48 134 321 48 134 56 193 137,63 55 42 94,3 17,48% 43 72 315,3 321 48 134 321 48 134 181 399 49,26 179 392 865,32 56,44% 148 7 517,63,,,,,,,,,,,,,,,, 151 482 268 151 482 268 31 526 43,51 3 488 84,5 2,81% 24 51 128,45 151 482 268 151 482 268 95 821 221,82 94 585 125,55 63,26% 78 49 451,61,,,,,,,,,,,,,,,, 48 45 342 48 45 342 1 146 993,71 466 83,72 2,39% 379 132,79 48 45 342 48 45 342 2 5 461,9 81 19,99 4,17% 722 52,6,,,,,,,,,,,,,,,, 135 25 5 135 25 5 42 639 26,3 39 923 656,63 31,58% 29 613 27,42 135 25 5 135 25 5 124 462 934,19 11 784 835,46 92,18% 95 353 91,21,,,,,,,,,,,,,,,, 12 14 663 12 14 663 21 842 482,16 21 79 899,27 18,19% 7 694 723, 12 14 663 12 14 663 132 61 354,57 131 795 478,54 11,41% 99 5 316,,,,,,,,,,,,,,,,, 63 675 84 63 675 84 8 792 162,19 8 69 118,37 13,81% 7 449 426,39 63 675 84 63 675 84 52 77 74,25 51 5 376,8 82,78% 43 283 994,54,,,,,,,,,,,,,,,, 133 35 397 133 35 397 34 472 846,94 33 444 58,77 25,91% 24 353 945,32 133 35 397 133 35 397 79 851 417,34 77 896 925,81 6,2% 6 97 66,33,, 39 96,42 39 96,42,, 44 692,67 44 692,67,,,,,,,, 46 5 929 46 5 929 6 144 251,67 6 144 251,67 13,21% 4 38 829,6 46 5 929 46 5 929 23 437 184,67 23 437 184,67 5,4% 19 79 821,9 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR,,,,,,,,,,,,,,,, OGÓŁEM 1 576 674 16 1 576 674 16 287 229 594,51 244 923 99,19 18,22% 193 651 799,93 1 576 674 16 1 576 674 16 987 96 837,29 881 491 69,44 62,61% 74 383 598,38 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, 184 514,56 184 514,56,,, 45 499,37 45 499,37, Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26.
Załącznik nr III Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Liczba umów Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) (szt.) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** *** 2 1 1 22 PL 51 714 262,83 3 3 1 1 16 PL 51 5 387 981,85 4 3 1 1 22 PL 51 149 26,62 1 4 1 1 6 PL 51 33 845,22 2 5 1 1 6 PL 51 26 337,39 4 5 1 1 13 PL 51 48 134,96 5 5 1 1 22 PL 51 363 221,91 19 5 1 5 6 PL 51 43 466,85 2 5 1 5 14 PL 51 5 587,93 1 5 2 15 PL 51 99 36 498,65 1 6**** 1 5 6 PL 51 7 967,19 1 7 1 1 3 PL 51 95 225,39 5 7 1 1 6 PL 51 6 586 583,55 37 7 1 1 1 PL 51 96 458,44 1 7 1 1 12 PL 51 898 395, 2 7 1 1 19 PL 51 39 216,31 1 7 1 1 21 PL 51 829 194,59 1 7 1 1 22 PL 51 314 235,9 1 7 1 5 3 PL 51 1 457 715,54 4 7 1 5 6 PL 51 5 636 382,74 14 7 1 5 21 PL 51 89 516,9 1 7 1 5 22 PL 51 45 531,27 1 8 1 1 3 PL 51 1 431 641,89 6 8 1 1 4 PL 51 2 964,17 2 8 1 1 6 PL 51 15 989 636,54 62 8 1 1 1 PL 51 111 831,19 1 8 1 1 12 PL 51 3 536 81,69 14 8 1 1 13 PL 51 1 29 866,3 7 8 1 1 14 PL 51 37 181 13,85 85 8 1 1 16 PL 51 8 113 17,62 1 8 1 1 19 PL 51 869 455, 11 8 1 1 2 PL 51 55 957,9 1 8 1 1 21 PL 51 986 26,18 1 8 1 1 22 PL 51 13 556 68,9 64 8 1 2 14 PL 51 1 77 178,35 5 8 1 2 18 PL 51 94 614,6 1 8 1 2 22 PL 51 823 118,15 3 8 1 5 3 PL 51 1 836 231,76 6 8 1 5 6 PL 51 7 626 242,32 3 8 1 5 12 PL 51 3 942 442,15 8 1
Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Liczba umów Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) (szt.) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** *** 8 1 5 13 PL 51 563 37,18 2 8 1 5 14 PL 51 13 38 881,13 38 8 1 5 16 PL 51 5 362 539,15 2 8 1 5 18 PL 51 67 169,72 1 8 1 5 19 PL 51 597 26,32 4 8 1 5 22 PL 51 6 871 573,21 37 9 1 6 PL 51 3 542,2 1 9 1 13 PL 51 5 396,11 1 9 1 22 PL 51 18 234,85 2 9 1 1 3 PL 51 9 467,9 1 9 1 1 4 PL 51 16 279,45 2 9 1 1 6 PL 51 127 962,1 21 9 1 1 13 PL 51 174 739,14 23 9 1 1 22 PL 51 94 121,7 18 9 1 5 6 PL 51 28 961,58 5 9 1 5 12 PL 51 9 3,74 1 9 1 5 13 PL 51 39 857,71 4 1 1 1 22 PL 51 6 956 31,7 1 1 1 5 22 PL 51 88 12,6 1 11 1 1 22 PL 51 24 276 461,54 91 11 1 2 22 PL 51 93 817,91 1 11 1 5 22 PL 51 466 571,74 11 13 1 1 18 PL 51 67 687,73 3 13 1 1 22 PL 51 3 122 41,56 33 13 1 2 22 PL 51 46 6,75 1 13 1 5 22 PL 51 1 365 741,7 2 16 1 5 11 PL 51 15 164 48,61 2 18 1 11 PL 51 6 941 698,45 1 23 1 1 11 PL 51 113 483 379,2 4 23 1 5 11 PL 51 83 251 596,49 18 33 1 1 8 PL 51 7 55 159,15 8 33 1 5 8 PL 51 1 622 766,55 4 35 1 1 8 PL 51 688 977,75 9 35 1 5 8 PL 51 864 814,88 5 41 1 5 8 PL 51 1 184 94,13 1 42 1 5 8 PL 51 934 19,52 2 43 1 1 8 PL 51 2 84 697,43 5 44 1 1 21 PL 51 8 17 384,89 6 44 1 5 21 PL 51 4 466 489,23 1 45 1 1 9 PL 51 571 86,83 2 45 1 2 9 PL 51 1 149 173,72 2 45 1 5 9 PL 51 9 178 574,53 17 45 1 5 21 PL 51 494 56,6 1 46 1 1 21 PL 51 2 266 712,75 2 46 1 2 21 PL 51 4 142 78,21 2 46 1 5 9 PL 51 1 14 848,87 1 2
Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Liczba umów Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) (szt.) Priorytetowy obszar tematyczny Ogółem Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** *** 46 1 5 21 PL 51 44 161 682,39 25 5 1 1 21 PL 51 1 543 498,73 4 5 1 5 21 PL 51 812 347,16 2 51 1 1 21 PL 51 4 679 961,35 19 51 1 5 21 PL 51 1 915 466,9 4 52 1 11 PL 51 16 499 24,77 1 52 1 1 11 PL 51 19 859 921,78 6 53 1 21 PL 51 11 75,82 1 53 1 1 21 PL 51 14 188 459,9 6 53 1 5 21 PL 51 2 956 862,4 2 54 1 1 21 PL 51 338 19,78 1 55 1 22 PL 51 4 837 86,73 11 55 1 1 22 PL 51 1 696 697,84 8 57 1 22 PL 51 1 31 653,11 15 57 1 1 22 PL 51 47 53 811,2 61 57 1 2 22 PL 51 675 24,29 2 57 1 5 22 PL 51 6 935 937,38 13 58 1 1 22 PL 51 19 496 584,86 24 58 1 2 22 PL 51 1 238 872,6 2 58 1 5 22 PL 51 5 422 76,52 14 59 1 1 22 PL 51 7 83 118,16 4 6 1 1 22 PL 51 948 525,44 9 61 1 1 11 PL 51 9 476 326,18 21 61 1 1 12 PL 51 436 856,61 1 61 1 1 18 PL 51 7 388 232,7 17 61 1 1 22 PL 51 62 478 656,28 176 73**** 1 1 21 PL 51 323 85,3 1 75 1 1 18 PL 51 75 641 556,34 38 75 1 5 18 PL 51 18 84 963,43 22 76 1 1 22 PL 51 46 13 364,28 5 76 1 2 22 PL 51 148 62,17 1 76 1 5 22 PL 51 3 211 865,8 16 77 1 1 18 PL 51 994,24 3 77 1 5 18 PL 51 1 478 977,54 1 78 1 1 8 PL 51 12 746,74 1 78 1 1 11 PL 51 42 31,17 1 78 1 1 12 PL 51 9 235 184,94 8 78 1 1 22 PL 51 6 563 717,7 96 79 1 1 18 PL 51 848 829,83 1 85 1 17 PL 51 22 357 59,17 74 86 1 17 PL 51 3 2 273,98 34 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów *** Liczba podpisanych umów w ramach każdej kombinacji kodów **** IZ dokona korekty kategorii interwencji z uwagi na ich nieprawidłowe wartości 1 52 37 572,49 1 768 3
Załącznik nr IV Załącznik nr IV Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Wskaźniki produktu (KE4) (KE7) Wskaźnik 1: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP w tym: Wskaźnik 2a: mikroprzedsiębiorstwa Wskaźnik 2b: małe przedsiębiorstwa Wskaźnik 2c: średnie przedsiębiorstwa w tym: Wskaźnik 2d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych Wskaźnik 2e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP Wskaźnik 3: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. Wskaźnik 4: Wartość dotacji (EFRR) na projekty euro doradcze świadczone firmom Realizacja 1) 3 27 45 66 66 82,5% Wartość docelowa 2 64 8 8 Szacowana realizacja 14 42 63 1 115 115 115 115 143,75% Realizacja 2) 14 85 15 238 238 23,8% Wartość docelowa 5 8 1 1 Szacowana realizacja 53 128 217 352 432 459 459 459 45,9% Realizacja 2) 8 34 61 15 15 2,83% Wartość docelowa 5 4 54 54 Szacowana realizacja 24 54 97 145 173 188 188 188 37,3% Realizacja 3 3 56 8 8 22,22% Wartość docelowa 288 36 36 Szacowana realizacja 16 46 7 123 157 163 163 163 45,28% Realizacja 2) 3 21 33 53 53 38,97% Wartość docelowa 112 136 136 Szacowana realizacja 13 28 5 84 12 18 18 18 79,41% Realizacja 1) 3 35 56 85 85 94,44% Wartość docelowa 7 9 9 Szacowana realizacja 19 5 76 127 157 161 161 161 178,89% Realizacja 1) 6 48 77 19 19 54,5% Wartość docelowa 16 2 2 Szacowana realizacja 26 7 11 172 214 222 222 222 111,% Realizacja 1 1 1,14% Wartość docelowa 5 72 88 88 Szacowana realizacja 15 32 32 32 32 36,36% Realizacja 2 82,87 282,87,13% Wartość docelowa 6 1 3 1 6 1 6 Szacowana realizacja 135 887,84 431 47,77 431 47,77 431 47,77 431 47,77 26,94% Strona 1
Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Wskaźniki rezultatu (KE9) (KE11) [R 1.1.1] (KE12) Wskaźnik 5: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) w tym: Wskaźnik 5a: mężczyźni Wskaźnik 5b: kobiety w tym: Wskaźnik 5c: na obszarach wiejskich Wskaźnik 6: Liczba udzielonych pożyczek Wskaźnik 7: Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Wskaźniki produktu w tym: Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego Wskaźnik 1a: Liczba projektów dotyczących eusług Wskaźnik 2: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu etaty etaty etaty etaty szt. szt. szt. szt. osoby Realizacja 2) 3) 42,5 283,42 543,92 861,67 861,67 11,5% Wartość docelowa 5 6 2 7 8 7 8 Szacowana realizacja 3) 233,42 518,42 837,92 1 55,33 1 92,33 2 49,33 2 49,33 2 49,33 26,27% Realizacja 2) 39,5 24,92 448,92 65,92 65,92 16,69% Wartość docelowa 25 3 1 3 9 3 9 Szacowana realizacja 187,42 42,42 64,42 1 44,58 1 277,8 1 359,58 1 359,58 1 359,58 34,86% Realizacja 2) 3, 42,5 95, 21,75 21,75 5,4% Wartość docelowa 25 3 1 3 9 3 9 Szacowana realizacja 46, 98 197,5 46,75 625,25 689,75 689,75 689,75 17,69% Realizacja 2) 12,5 84,5 193,5 268 268 24,36% Wartość docelowa 1 94 1 1 1 1 Szacowana realizacja 62,5 187,5 264,5 42, 494,5 571,5 571,5 571,5 51,95% Realizacja,% Wartość docelowa 56 7 7 Szacowana realizacja 3 486 3 486 498,% Realizacja,% Wartość docelowa 1 3 3 Szacowana realizacja 8 83 8 83 293,43% Realizacja 3 39 46 46 65,71% Wartość docelowa 28 55 7 7 Szacowana realizacja 32 52 6 69 74 74 74 15,71% Realizacja 3 39 46 46 127,78% Wartość docelowa 28 28 36 36 Szacowana realizacja 32 52 56 61 63 63 63 175,% Realizacja,% Wartość docelowa 2 25 25 Szacowana realizacja 4 32 4 32 129 262 129 262 129 262 51,7% Strona 2
Załącznik nr IV Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % w tym: Wskaźnik 2a: na obszarach wiejskich Priorytet 3 Transport Wskaźniki produktu (KE13) (KE14) [P 23.1.1] [P 23.1.2 + P 23.1.3] (KE16) [P 23.2.1] [P 23.2.2 + P 23.2.3] Wskaźnik 3: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu Wskaźnik 2: Długość nowych dróg w tym: Wskaźnik 2a: drogi regionalne Wskaźnik 2b: drogi lokalne Wskaźnik 3: Długość zmodernizowanych dróg w tym: Wskaźnik 3a: drogi regionalne Wskaźnik 3b: drogi lokalne osoby szt. szt. km km km km km km Realizacja,% Wartość docelowa 6 75 75 Szacowana realizacja 64 64 3 676 3 676 3 676 4,9% Realizacja,% Wartość docelowa 24 3 3 Szacowana realizacja 22 22 22 22 7,33% Realizacja 2 12 22 33 33 6,% Wartość docelowa 4 35 55 55 Szacowana realizacja 1 11 2 37 53 65 68 68 68 123,64% Realizacja 1,19 4,57 7,93 24,99 24,99 55,53% Wartość docelowa 2 24 45 45 Szacowana realizacja 1,19 5,8 7,3 26,28 38,66 7,37 76,72 76,72 76,72 17,49% Realizacja,% Wartość docelowa,6 8 25 25 Szacowana realizacja 1,19 41,58 46,58 46,58 46,58 186,32% Realizacja 1,19 4,57 7,93 24,99 24,99 124,95% Wartość docelowa 1,4 16 2 2 Szacowana realizacja 1,19 5,8 7,3 26,28 28,47 28,79 3,14 3,14 3,14 15,7% Realizacja 3,7 24,22 42,92 54,62 54,62 54,62% Wartość docelowa 3,6 8 1 1 Szacowana realizacja 22,88 41,31 87,48 15,6 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91% Realizacja 2,41 2,41 6,89% Wartość docelowa 3 35 35 Szacowana realizacja 2,41 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 22,74% Realizacja 3,7 24,22 42,92 52,21 52,21 8,32% Wartość docelowa 3,6 5 65 65 Szacowana realizacja 22,88 41,31 85,7 97,64 12,95 12,95 12,95 12,95 158,38% Strona 3
Załącznik nr IV Kod wskaźnika [P 52.2.1] [P 52.2.2] [P 16.1.2] (KE19) Wskaźniki rezultatu (KE22) (KE2) [R 16.1.1+ R16.1.2] (KE21) Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej Wskaźnik 6: Liczba zakupionego taboru kolejowego Wskaźnik 7: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym Wskaźnik 8: Długość zmodernizowanych linii kolejowych Wskaźnik 9: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu Wskaźnik 1: Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach pasażerskich i towarowych Wskaźnik 11: Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej szt. szt. szt. szt. km osoby euro/ rok euro/ rok Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Wskaźniki produktu [P 45.1.1] [P 46.1.3] Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej km km Realizacja 19 19 31,67% Wartość docelowa 48 6 6 Szacowana realizacja 51 59 59 59 59 98,33% Realizacja 1 9 1 9 27,14% Wartość docelowa 5 6 7 7 Szacowana realizacja 4) 4 65 6 5 6 5 6 5 6 5 85,79% Realizacja 5) 6 6 35,29% Wartość docelowa 17 17 17 Szacowana realizacja 5) 6 6 11 11 11 11 64,71% Realizacja 5) 1 236 1 236 41,2% Wartość docelowa 3 3 3 Szacowana realizacja 5) 1 236 1 236 3 591 3 591 3 591 3 591 119,7% Realizacja,% Wartość docelowa 8 8 Szacowana realizacja 3,9 3,9 3,9 3,9 386,25% Realizacja,% Wartość docelowa 1 81 2 1 351 5 1 351 5 Szacowana realizacja 52 811 795 811 795 811 795 811 795 811 58,88% Realizacja 6) 25 484,57 1 154 469,1 2 95 483,24 3 85 75,19 3 85 75,19 4,28% Wartość docelowa 5 72 72 Szacowana realizacja 6) 1 17 179,2 1 776 967,49 12 21 623,54 41 652 188,95 63 892 927, 75 44 18,24 75 44 18,24 75 44 18,24 14,78% Realizacja,% Wartość docelowa 1 4 1 4 1 4 Szacowana realizacja 56 18,5 56 18,5 56 18,5 56 18,5 36,15% Realizacja 18,26 86,29 152,16 152,16 95,1% Wartość docelowa 13 16 16 Szacowana realizacja 2,8 86,29 177,58 218,12 218,73 218,73 218,73 218,73 136,71% Realizacja 67,24 149,37 149,37 27,66% Wartość docelowa 43 54 54 Szacowana realizacja 22,63 67,24 216,55 324,77 324,77 354,27 354,27 354,27 65,61% Strona 4
Załącznik nr IV Kod wskaźnika (KE27) (KE28) (KE31) Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % w tym: Wskaźniki rezultatu (KE29) [R 46.1.2] (KE26) [R 45.1.1] (KE25) [R 44.1.1] Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami Wskaźnik 4: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza* Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6) Wskaźnik 5a: liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy Wskaźnik 6: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana (Działanie 4.5) Wskaźnik 7: Liczba osób przyłaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Wskaźnik 8: Liczba osób przyłaczonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Wskaźnik 9: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów szt. szt. szt. szt. ha osoby osoby os. Realizacja 8 11 11 68,75% Wartość docelowa 12 16 16 Szacowana realizacja 7 13 15 16 16 16 16 1,% Realizacja,% Wartość docelowa 25 32 32 Szacowana realizacja,% Realizacja 2 5 5 33,33% Wartość docelowa 12 15 15 Szacowana realizacja 2 3 9 1 1 1 1 66,67% Realizacja 1 4 4 8,% Wartość docelowa 4 5 5 Szacowana realizacja 1 2 5 6 6 6 6 12,% Realizacja 24,4 27,9 27,9 451,5% Wartość docelowa 5 6 6 Szacowana realizacja 24,8 28,79 66,79 67,33 67,33 67,33 67,33 1122,17% Realizacja 4 239 6 624 6 624 16,56% Wartość docelowa 32 4 4 Szacowana realizacja 2 293 4 827 14 66 21 871 21 871 21 871 21 871 21 871 54,68% Realizacja 63 4 842 8 85 8 85 44,25% Wartość docelowa 16 2 2 Szacowana realizacja 43 6 167 1 664 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 65,7% Realizacja,% Wartość docelowa 32 4 4 Szacowana realizacja 8 232 55 715 65 715 65 715 65 715 65 715 164,29% Strona 5
Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Priorytet 5 Energetyka Wskaźniki produktu (KE23) [P 33.1.1 + P 33.1.2] Wskaźniki rezultatu (KE24) Wskaźnik 3: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych Wskaźnik 7: Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu Priorytet 6 Turystyka i Kultura Wskaźniki produktu (KE34) Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej Wskaźnik 2: Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej Wskaźnik 4: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych Wskaźnik 5: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej Wskaźnik 6: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki w tym: Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej szt. km km MW szt. MWh/rok szt. szt. szt. Realizacja,% Wartość docelowa 4 6 6 Szacowana realizacja 1 3 3 3 3 5,% Realizacja,% Wartość docelowa 8 1 1 Szacowana realizacja 21,59 41,77 41,77 41,77 41,77% Realizacja 6,75 6,75 16,88% Wartość docelowa 32 4 4 Szacowana realizacja 6,75 33,79 56,65 56,65 56,65 141,63% Realizacja,% Wartość docelowa 4 5 5 Szacowana realizacja 2,35 2,35 2,35 2,35 47,% Realizacja,% Wartość docelowa 4 5 5 Szacowana realizacja 16 73 515 525 515 525 515 525 1315,% Realizacja,% Wartość docelowa 24 3 3 Szacowana realizacja 15 21,12 15 21,12 15 21,12 15 21,12 5,7% Realizacja 78 78 7,8% Wartość docelowa 8 1 1 Szacowana realizacja 669 3 94 4 648 4 648 4 648 464,8% Realizacja 4 55 117 117 14,46% Wartość docelowa 1 9 112 112 Szacowana realizacja 3 49 114 164 26 216 216 216 192,86% Realizacja 22 4 4 8,% Wartość docelowa 4 5 5 Szacowana realizacja 1 2 45 6 6 6 6 6 12,% Strona 6
Załącznik nr IV Kod wskaźnika [P 57.1.7] Wskaźniki rezultatu [R 1] (KE35) Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % w tym: Wskaźnik 4a: kobiety Wskaźnik 4b: mężczyźni Priorytet 7 Edukacja Wskaźniki produktu (KE36) Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4) Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4) Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4) Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji w tym: Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1) Wskaźnik 1b: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2) szt. szt. etaty etaty etaty osoby szt. szt. szt. Realizacja 2 4 4 17,39% Wartość docelowa 18 23 23 Szacowana realizacja 1 4 8 1 1 1 1 43,48% Realizacja 1 7 7 1,% Wartość docelowa 5 7 7 Szacowana realizacja 6 7 8 8 8 8 114,29% Realizacja 39 161,1 161,1 8,55% Wartość docelowa 16 2 2 Szacowana realizacja 41,75 166,25 262,25 332,75 366,75 366,75 366,75 183,38% Realizacja 26,5 88,6 88,6 88,6% Wartość docelowa 8 1 1 Szacowana realizacja 23,25 9,75 151,5 184 24 24 24 24,% Realizacja 12,5 72,5 72,5 72,5% Wartość docelowa 8 1 1 Szacowana realizacja 18,5 75,5 11,75 148,75 162,75 162,75 162,75 162,75% Realizacja 414 47 452 99 452 99 6,39% Wartość docelowa 75 75 75 Szacowana realizacja 569 64 59 349 6 349 6 349 6 349 6 349 8,5% Realizacja 14 45 61 61 78,21% Wartość docelowa 62 78 78 Szacowana realizacja 13 47 68 74 77 77 77 77 98,72% Realizacja 1 4 9 9 75,% Wartość docelowa 1 12 12 Szacowana realizacja 1 5 1 15 17 17 17 17 141,67% Realizacja 5 7 8 8 133,33% Wartość docelowa 4 6 6 Szacowana realizacja 4 7 1 11 12 12 12 12 2,% Strona 7
Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Wskaźniki rezultatu [R 75.1.1 + R 75.2.2] (KE37) Priorytet 8 Zdrowie Wskaźniki produktu (KE38) w tym: Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 2: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) (Działanie 7.2) Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) (Działanie 7.1) Wskaźnik 4: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2) Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego Wskaźnik 2: Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem Wskaźnik 3: Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO osoby osoby osoby szt. szt. szt. szt. Realizacja 2 51 12 624 42 255 42 255 291,41% Wartość docelowa 11 14 5 14 5 Szacowana realizacja 2 477 3 291 35 222 35 382 6 382 6 382 6 382 6 382 416,43% Realizacja 7) 79 5 396 5 396 16,86% Wartość docelowa 25 32 32 Szacowana realizacja 7) 79 13 799 2 749 22 349 22 349 22 349 22 349 69,84% Realizacja 16 69 69 69 23,% Wartość docelowa 24 3 3 Szacowana realizacja 163 531 7 7 7 7 7 7 233,33% Realizacja 23 51 68 68 113,33% Wartość docelowa 5 48 6 6 Szacowana realizacja 15 66 8 86 9 9 9 9 15,% Realizacja 8 1 1 1 4,% Wartość docelowa 2 25 25 Szacowana realizacja 5 1 12 13 13 13 13 13 52,% Realizacja 9 59 81 81 18,% Wartość docelowa 6 75 75 Szacowana realizacja 5 84 119 124 129 129 129 129 172,% Realizacja 5) 6 762 96 497 124 849 124 849 124,85% Wartość docelowa 8 1 1 Szacowana realizacja 5) 35 71 133 342 168 888 199 178 23 58 23 58 23 58 23 58 23,51% Strona 8
Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Priorytet 9 Miasta Wskaźniki produktu (KE39) Wskaźnik 1: Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie w tym: Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojskowe Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast szt. szt. szt. szt. Realizacja,% Wartość docelowa 37 37 37 Szacowana realizacja 12 29 37 37 37 1,% Realizacja,% Wartość docelowa 8 8 8 Szacowana realizacja 2 5 5 5 5 62,5% Realizacja,% Wartość docelowa 3 3 3 Szacowana realizacja 1 5 6 6 6 2,% Realizacja 1 42 77 77 69,37% Wartość docelowa 88 111 111 Szacowana realizacja 37 85 128 139 139 139 139 125,23% (KE41) Wskaźniki rezultatu [P 85.1.3] Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych Wskaźnik 4: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu Wskaźnik 5: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu Priorytet 1 Pomoc Techniczna Wskaźniki produktu Wskaźnik 1: Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO Wskaźnik 2: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego szt. os. ha etat szt. Realizacja 1 5 7 7 7,% Wartość docelowa 8 1 1 Szacowana realizacja 5 12 17 18 18 18 18 18,% Realizacja 1 279 2 381 2 381 15,17% Wartość docelowa 11 15 7 15 7 Szacowana realizacja 1 155 3 15 1 415 15 656 16 56 16 56 16 56 15,48% Realizacja,% Wartość docelowa 2 5 2 5 2 5 Szacowana realizacja,, 89,7 2 26,49 2 784,18 2 784,18 2 784,18 135,81% Realizacja 8) 138,15 194,55 218,88 26,5 23,3 23,3 23,3 95,45% Wartość docelowa 165 241 241 241 Szacowana realizacja 138,15 194,55 218,88 26,5 238,55 236,35 236,35 236,35 236,35 236,35 98,7% Realizacja 14 18 246 254 254 95,13% Wartość docelowa 165 267 267 267 Szacowana realizacja 148 234 252 261 392 392 392 392 392 146,82% Strona 9
Załącznik nr IV Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Wskaźniki rezultatu Wskaźnik 3: Liczba osób odwiedzajacych punkty informacyjne Wskaźnik 4: Liczba uczestników szkoleń, konferencji spotkań informacyjnych, seminariów itp., dot. przygotowania i wdrażania projektów Wskaźnik 5: Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO osoby osoby % Realizacja 3 452 3 452 3 452 3452 3 452 22,47% Wartość docelowa 6 185 12 3 15 36 15 36 Szacowana realizacja 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 17 282 17 282 112,51% Realizacja 511 3 44 4 633 6 741 9 347 9 347 58,42% Wartość docelowa 9 197 14 16 16 Szacowana realizacja 714 3 527 6 177 7 862 1 887 13 18 13 18 13 18 13 18 13 18 81,93% Realizacja 8) 19,3 121,9 118,84 6,9 6,9 6,9 6,9 64,11% Wartość docelowa 95 95 95 95 Szacowana realizacja 19,3 119,15 122,44 61,3 97,8 98,86 98,86 98,86 98,86 98,86 14,6% Realizacja 682 789 1 428 134 1 428 134 1 428 134 66,12% Wskaźnik 6: Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO szt. Wartość docelowa 1 542 797 1 72 2 16 2 16 Szacowana realizacja 474 175 1 219 54 2 669 54 3 789 54 3 789 54 3 789 54 175,44% * wartość wskaźnika zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu za rok 213. 1) IZ ponownie przeanalizowała zapisy we wnioskach o dofinansowanie projektów w zakresie projektów B+R, projektów innowacyjnych i projektów ograniczających negatywny wpływ na środowisko. W wyniku tej analizy zmianie uległy wartości wskaźników w poprzednich okresach sprawozdawczych. 2) Wartości wykazane w niniejszej tabeli w kolumnie dot. 29 i 21 roku w porównaniu ze sprawozdaniem za poprzedni okres sprawozdawczy zostały zmienione, ze względu na: uzupełnie osiągniętych wskaźników rok po zakończeniu realizaci projektu, rozwiązanie umów. 3) Różnica z KSI (SIMIK 713) wynika z faktu, że wskaźnik programowy uwzględnia tylko wskaźniki z projektów z Działania 1.1 realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w zwiazku z powyższym nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 713) 4) Różnica z KSI (SIMIK 713) wynika z błędnego wykazania w KSI wskaźnika w trzech projektach. Zamiast wskaźnika Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej, wykazano wskaźnik Pojemność jednostek zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej. W powyżej tabeli wykazano prawidłową wartość. 5) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 713) ze względu na wliczanie do wartości wskaźnika także wskaźników własnych wykazywanych w projektach przez beneficjentów z Działania 3.3 w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego. 6) Rozbieżność z KSI (SIMIK 713) wynika z braku mapowania przez IZ wskaźników dotyczących Oszczędności czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych. W IZ wskaźnik Oszczędność w RPO WD jest wspólny zarówno dla budowy, jak i modernizacji dróg, w KSI (SIMIK 713) po zmianie wytycznych w marcu 21 r. wskaźniki te wykazywane są osobno. Problem wprowadzenia danych do KSI (SIMIK 713), w jakiej części należy wykazać wartości na modernizację, a w jakiej na budowę drogi, pojawił się w projektach, które jednocześnie budują i modernizują drogę. W związku z powyższym, IZ podjęła decyzję o niemapowaniu wskaźnika do KSI (SIMIK 713). Dopiero po ustaleniach z MRR w II połowie 211 roku w IZ przywrócono mapowanie tego wskaźnika do KSI, jednak wartości w KSI dotyczące projektów zakończonych, ze względu na obowiązujace zasady wprowadzania danych do KSI nie zostały uzupełnione. 7) Różnica z KSI (SIMIK 713) wynika z faktu, że wskaźnik programowy nie uwzględnia wskaźników z projektów z naboru dot. eedukacji, w zwiazku z powyższym nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 713) 8) Wskaźniki z uwagi na swój charakter i specyfikę nie zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Realizacja tych wskaźników została wykazana według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Wskaźniki Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO oraz Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO zostaną uaktualnione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową projektów dotyczących lat 2921. Kolorem szarym zaznaczono wskaźniki KE. Strona 1
Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Załącznik nr V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi SPOŁECZEŃSTWO 27 52,8 46,5 44,9 28 53,3 48,5 46,5 29 53,7 5,4 48,1 1. Wskaźnik zatrudnienia ogółem(15 lat i więcej, wg BAEL) % GUSBDL 21 52,5 5,4 48,5 211 52, 5,4 48,5 212 52,5 5,2 47,7 a) wg grup wieku 27 64,3 54,5 52,9 28 65,3 57, 55, 29 65,9 59,2 56,9 1564 lat % Eurostat 21 64,6 59,3 57,9 211 64,1 59,3 57,8 212 64,2 59,7 57,8 27 36,2 23,7 22,9 28 37,1 25,8 26,9 29 37,5 27,3 26,9 1524 lat % Eurostat 21 35,1 26,8 28,6 211 34, 26,3 28,3 212 33,5 24,9 25,6 27 76,6 73,5 69,2 28 77,7 76,4 72,8 29 78,1 78,5 77,4 2534 % Eurostat 21 75,9 77,9 77,2 211 74,9 76,7 76,8 212 74,7 76,5 76, 27 8,8 77,2 76,8 28 81,7 8,7 78,2 29 82,1 83, 79,1 3544 % Eurostat 21 8,7 82,8 8,3 211 8,7 82, 79,7 212 8, 81,8 8,8 27 76,3 65,5 62,8 28 77,5 68,6 64,9 29 78,3 71,7 68,2 4554 % Eurostat 21 77,5 72,8 68,6 211 77,6 73,2 7,7 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto i netto wskaźniki celu głównego 212 77,8 73,7 72,8 27 43,4 28, 27,9 28 44,7 29,7 29, 29 45,6 31,6 31,4 5564 % Eurostat 21 46, 32,3 34, 211 46,3 34, 33, 212 47,4 36,9 35,2 b) ogółem wg płci 27 45,4 43,1 41,4 28 46, 41,5 38,3 29 46,6 42,9 4, kobiety % GUSBDL 21 46,1 43,2 41,1 211 45,7 43,4 41,5 212 45,8 42,8 41,4 mężczyźni 27 6,6 56,5 54,5 28 61,1 56,4 55,6 29 61,3 58,6 57,1 % GUSBDL 21 59,4 58,5 56,9 211 58,8 58,1 56,5 212 58,7 58,3 54,6 c) ogółem wg miasto/wieś 27 45,8 46, 28 46,9 46,6 29 48,8 46,3 miasto % GUSBDL 21 48,9 47,4 211 5,4 49, 212 43,4 41,2 27 47,8 42,2 28 47,9 45,2 29 49,1 46,9 wieś % GUSBDL 21 49,2 43,5 211 5,4 47,4 212 44,5 45,6 1
Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi 2. 3. 27 8,2 13,8 17,1 28 7,2 9,6 12,7 29 7, 7,1 9,1 Stopa bezrobocia (wg BAEL) % GUSBDL 21 8,9 8,2 1,1 211 9,6 9,6 11,3 212 1,5 9,6 1,6 27 9, 14,9 17,6 28 7,9 1,3 14,1 29 7,5 8, 1,3 w tym kobiety % GUSBDL 21 8,9 8,7 1,3 211 9,6 1, 11,4 212 1,5 1,4 1,4 27 14,8 16,6 28 11,2 11,4 29 9,5 1, Stopa bezrobocia rejestrowanego % GUSBDL 21 12,1 12,8 211 12,4 13,1 212 12,5 12,4 27 3,7 9,7 1,8 28 3, 7, 6,9 w tym bezrobocia długotrwałego 29 GUSBDL 2,6 4,8 4,7 % 21 /Eurostat 3, 4,9 4,9 211 3,8 5,7 5,8 212 4,1 3,6 4,4 27 12 95 916,5 28 13 457 97,8 29 13 711 11 Pracujący ogółem w tys GUSpubl 21 13 449 98,5 211 13 778,3 997 212 13 911 111,328 rok 26 =1 27 111,5 14, 14,6 rok 26 =1 28 111,5 18,4 11,8 rok 27 =1 29 11,5 115,3 % GUSpubl 21 18,3 112, rok 24 =1 211 111, 113,8 212 112,1 115,5 27 74,3 73,9 28 75,4 75,4 29 74, 72,5 w tym w sektorze prywatnym % GUSpubl 21 75,7 75,8 211 76,5 76,4 212 77,2 77,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania programu w tym MSP (agregacja wg siedziby przedsiebiortswa) Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): podstaw i niepełne podstaw ( w tym gimnazjum); poziom 2 (ISCED 1997) 27 68,3 66, 28 67,9 65,4 29 68,4 66,1 % GUSpubl 21 68,8 65,7 211 73,7 68,3 212 73,8 69,3 27 37,7 26,7 24,5 28 37,7 26,7 24,5 29 37,7 25,4 24, % Eurostat 21 37,7 24,3 22,7 211 37,7 23,4 22,6 212 22,3 21,9 Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu) wskaźnik rezultatu Priorytetu 1. Przedsiębiorstwa i Innowacyjność" 4. ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 34 (ISCED 1997) 27 41,4 59,4 61,5 28 41,4 59,4 61,5 29 41,4 59,3 61,3 % Eurostat 21 41,4 59, 61,5 211 41,4 58,5 6,1 212 56,9 58,1 27 17,5 13,9 14, 28 17,5 13,9 14, 29 17,5 15,3 14,6 wyższe; poziom 56 (ISCED 1997) % Eurostat 21 17,5 16,6 15,7 211 17,5 18,1 17,3 212 18,1 17,5 27 9,1 4,7 5,4 5. Udział osób uczących się i dokształcająch się w liczbie ludności w wieku 2564 lat 28 9,5 5,1 5,7 29 9,5 4,7 5, % GUSBDL 21 9,3 4,7 5,1 211 9,1 5,3 5,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 7. Edukacja 212 8,9 4,4 4,4 2
Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi 6. 7. 27 1 941 4 166 229 28 1 922 716 171 838 29 1 911 52 173 14 Studenci os. GUSBDL 21 1 88 239 172 479 211 1 817 533 168 469 212 1 736 612 16 27 27 318 95 21 821 28 31 555 32 219 29 322 111 32 361 w tym wyższych szkół technicznych os. GUSBDL 21 317 468 32 763 211 318 738 32 931 212 337 828 33 775 27 394 32 324 28 48 66 32 556 29 418 57 35 422 Absolwenci os. GUSBDL 21 436 549 37 156 211 474 552 4 562 212 492 646 42 767 27 55 696 4 325 28 55 29 4 7 29 53 398 4 939 w tym wyższych szkół technicznych os. GUSBDL 21 52 66 4 876 211 59 282 4 885 212 74 494 7 84 Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) wskaźnik rezultatu Priorytetu 7. Edukacja Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem eedukacji) wskaźnik rezultatu Priorytetu 7. Edukacja Udział szkół wyposażonych w komputery 27 65,8 58,2 28 74,4 69,9 29 78,2 73,5 % GUS/RSW 21 79, 75,6 211 79,6 79,6 212 81,2 79,3 8. 27 88, 86,1 28 88,5 86,7 29 91, 89,6 w tym szkoły podstawowe i gimnazja % GUS/RSW 21 91,4 9,1 tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 211 91,6 9, 212 91,7 9, 27 21,1 17,7 28 49,4 49,2 29 59,4 55,9 % GUS/RSW 21 61,5 59,1 211 63,8 62,4 212 64,3 63, Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 2. Społeczeństwo informacyjne i Priorytetu 7. Edukacja 27 2,7 15,8 28 46,1 46,1 w tym szkoły policealne 29 41,8 45, % GUS/RSW 21 42,9 47,7 211 45,1 51,1 212 45,3 56,4 27 16,5 16,4 28 14,1 12,7 Liczba uczniów przypadajacych na 1 komputer z dostępem do internetu 29 11,2 1,7 liczba GUS/RSW 21 1,5 1,1 211 1, 9,6 212 9,6 9,2 27 17,9 18,2 28 14,7 14,7 w tym szkoły podstawowe i gimnazja 29 12, 11,9 liczba GUS/RSW 21 11,4 11,3 9. 211 1,8 1,7 212 1,4 1,1 27 13,3 12,4 28 11,6 1,8 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne i Priorytetu 7 Edukacja w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 29 9,4 8,6 liczba GUS/RSW 21 8,9 8,1 211 8,5 7,7 212 8, 7,5 27 21,9 26,4 28 35,1 7,4 w tym szkoły policealne 29 13,1 1,4 liczba GUS/RSW 21 11,2 8,5 211 11,8 8,8 212 13,4 9,9 3
Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi 27 28 1. 11. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych 29 21 211 212 27 51 28,4 28,4 28 54 36,6 36,2 29 6 45,7 46,4 % GUS 21 65 53,4 53,6 211 7 59,6 59,3 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szeokorpasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich wskaźnik rezultatu Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne 212 73 62,3 6,9 27 x 44 28 x 347 12. 29 x 526 Saldo migracji wewnętrznych liczba GUS 21 x 1 131 211 x 1 579 212 x 1 559 27 35 88 4 2 28 47 94 5 32 29 38 85 3 773 w miastach liczba GUS 21 41 73 3 816 211 45 951 3 719 212 39 799 3 225 27 35 88 4 46 28 47 94 5 667 29 38 85 4 299 na wsi liczba GUS 21 41 73 4 947 211 45 951 5 298 212 39 799 4 784 27 36 134 4 3 28 2 485 1 917 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania programu Saldo migracji zagranicznych: 29 14 865 1 686 liczba GUS 21 1 196 224 211 2 114 194 212 4 334 488 13 Szpitale publiczne 27 589 48 28 578 46 29 546 37 obiekt GUSBDL 21 526 36 211 59 35 212 51 33 Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu wskaźnik celu szczegółowego 27 176 673 13 578 14. Łóżka w szpitalach i oddziałach 28 175 23 13 132 29 183 565 13 582 łóżko GUSBDL 21 183 4 13 97 211 181 77 14 126 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 8 Zdrowie 212 18 66 14 111 15. Miejsca noclegowe ogółem w obiektach zbiorowego zakwaterowania 27 574 612 45 18 28 582 15 46 99 29 596 998 48 526 miejsce GUSBDL 21 66 51 51 135 211 61 111 49 67 212 66 246 49 551 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność i Priorytetu 6 Turystyka i Kultura 27 1 343,9 1 696, 28 1 441,75 1 829,4 16. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow na 1 tys. mieszkańców 29 1 486,14 1 817,67 liczba GUS 21 1 442,8 1 655,58 211 1 461,1 1 673,3 212 1 483,38 1 714,34 27 26, 256,6 28 286,4 454,8 29 266,9 392,4 w tym turystom zagranicznym liczba GUS 21 251,9 321,9 211 263,6 353,3 212 275,7 352,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność i Priorytetu 6 Turystyka i Kultura 4
Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi 17. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w tym turyści zagraniczni: 27 17 512 1 1 849 7 28 18 947 16 2 22 88 29 19 556 12 2 12 586 osoba GUSBDL 21 19 353 723 1 82 421 211 2 461 496 1 895 54 212 21 476 616 2 26 726 27 4 313 578 487 118 28 4 387 44 57 871 29 4 46 312 448 136 osoba GUSBDL 21 3 861 942 365 217 211 4 134 97 414 8 212 4 49 55 43 745 27 251,77 272,89 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność i Priorytetu 6 Turystyka i Kultura 18. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 ludności 28 258,25 265,62 29 34,16 354,68 osoba GUSBDL 21 31,38 349,1 211 299,15 331,14 Liczba odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu wskaźnik rezultatu Priorytetu 6 Turystyka i Kultura 212 283,85 261,25 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: 27 5 243 344 28 5 583 359 29 5 437 363 liczba GUS 21 4 572 294 211 3 97 241 212 4 189 258 27 14, 12, 28 15, 13, na 1 tys. Ludności 29 14,26 12,62 liczba GUS 21 11,98 1,22 19. 211 1,2 8,4 212 1,87 8,85 27 29, 27, 28 29, 26, Długość nowych i zmodernizowanych dróg wskaźniki produktu Priorytetu 3 Transport 29 25,48 23,9 na 1 tys. zarejestrowanych pojazdów liczba GUS 21 2,76 18,67 211 17, 14,6 212 17,32 14,7 27 96,3 94,5 28 16,5 14,4 (rok poprzedni=1) 29 97,4 11,1 % GUS 21 84,1 81, 211 85,5 82, 212 17,2 17,1 2. Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską 27 4,3 26,7 28 4 78 25 29 4 66 243 mln GUSpubl 21 3 779 23 211 3 95 242,6 212 3 89 215,9 Przyrosty liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu wskaźnik rezultatu Priorytetu 3 Transport 27 255 542,5 18 2,3 28 258 99,7 18 262, Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem 29 261 232,9 18 253,1 km GUSpubl 21 268 372,2 18 327,7 211 273 759,8 18 426,2 212 28 4,5 18 824,7 27 81,7 91,2 28 82,8 91,6 na 1 km2 29 83,5 91,5 km GUSpubl 21 85,8 91,9 211 87,6 92,4 212 89,7 94,4 27 28 441, 2 412, 21. w tym wojewódzkich 28 28 455, 2 411, 29 28 474,4 2 414,4 km GUSpubl 21 28 41,2 2 371,6 211 28 399,3 2 36,2 Długość nowych i zmodernizowanych dróg wskaźniki produktu Priorytetu 3 Transport 212 28 412,6 2 36,2 27 114 417, 8 469, 28 114 357, 8 418,6 w tym powiatowych 29 km GUSpubl 114 384,3 8 413, 21 114 42, 8 387,4 211 114 478, 8 326,5 212 116 364 8 321 27 94 271, 6, 28 97 576,7 6 96,4 w tym gminnych 29 99 855,4 6 89,6 km GUSpubl 21 16 983,1 6 179,8 211 112 276,9 6 344,8 212 116 825 6 743 5
Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi 22. 27 2 176, 1 727, 28 2 17, 1 73, 29 2 196, 1 753, Linie kolejowe eksploatowane ogółem km GUSpubl 21 2 36, 1 765, 211 2 228, 1 769, 212 2 228 1 769 27 6,5 8,7 28 6,4 8,7 29 6,5 8,8 na 1 km2 km GUSpubl 21 6,5 8,8 211 6,5 8,9 212 6,5 8,9 Długość zmodernizowanych linii kolejowych wskaźnik produktu Priorytetu 3 Transport 27 61,2 7,6 28 61,1 7,5 Ludność zamieszkująca miasta 29 61, 7,3 23. w stosunku do ogólnej liczby ludności wg faktycznego % GUSBDL miejsca zamieszkania (wskaźnik urbanizacji) 21 6,8 69,9 211 6,7 69,8 212 6,6 69,6 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Programu 24. Udział mieszkań w miastach wyposażonych w centralne ogrzewanie w ogólnej liczbie mieszkań w miastach 27 84,3 79,9 28 84,5 8,1 29 84,7 8,3 % GUSBDL 21 84,9 8,6 211 85, 8,8 212 Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu wskaźnik rezultatu Priorytetu 9 Miasta Roboty remontowe (wymiana instalacji, remont dachu, wymiana stolarki budowlanej) mieszkań: 27 196 4 18 439 28 155 122 11 191 29 155 122 11 191 komunalnych zasobów mieszkaniowych miesz. GUSBDL 21 148 24 14 53 211 148 24 14 53 212 16 853 12 23 25. 27 1 65 436 121 97 28 1 356 176 13 76 29 1 356 176 13 76 spółdzielni mieszkaniowych miesz. GUSBDL 21 1 93 724 8 549 211 1 93 724 8 549 212 996 91 78 779 27 833 97 66 255 28 641 772 52 64 29 641 772 52 64 wspólnot mieszkaniowych miesz. GUSBDL 21 585 543 67 23 211 585 543 67 23 212 54 94 72 645 TBS 27 3 628 361 28 4 83 263 29 4 83 263 miesz. GUSBDL 21 4 84 55 211 4 84 55 212 4 634 98 27 4 648 223 268 371 28 4 681 942 271 769 29 4 688 258 265 537 26. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu na wsi szt. GUSBDL 21 4 739 568 278 866 211 4 769 95 281 633 212 4 784 333 264 176 Liczba odbiorców energii elektrycznej na obszarach wiejskich podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej wskaźnik rezultatu Priorytetu 5 Energetyka 6
Lp zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Dolnośląskie Wskaźniki i priorytety RPO powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi GOSPODARKA 27 25 767 26 56 27. Produkt krajowy brutto na mieszkańca 28 27 799 29 695 29 3 873 33 47 zł GUSBDL 21 33 464 35 946 211 1) 35 24 38 427 212 37 96 41 75 28. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS UE25=1 27 1 51,3 53, 28 1 52,3 56, 29 1 54,4 59,2 % Eurostat 21 1 56,2 6,6 211 1 61, 66, 212 1 62, 7, 27 13,6 15,6 28 16,2 12,5 Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnosląskim wskaźnik celu głównego 29. Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1) Wartość dodana brutto na 1 pracującego ogółem Polska=1 w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) Polska=1 Polska=1 Polska=1 29 16,8 19, % GUS/BDL 21 15,1 15,2 211 11,6 11,5 212 13,9 15, 27 66 541 73 592 28 7 696 8 782 29 75 55 86 53 zł GUSBDL 21 78 784 87 532 211 84 976 95 647 212 9 193 14 236 27 1 11,6 28 1 114,3 29 1 114,5 % GUSBDL 21 1 111,1 211 1 112,6 212 1 115,6 27 17 4 21 348 28 16 94 19 52 29 18 774 22 874 zł GUSBDL 21 17 666 19 563 211 18324 287 212 21 285 23 211 27 1 125,5 28 1 115,1 29 1 121,8 % GUSBDL 21 1 11,7 211 1 113,6 212 1 19, 27 73 17 88 285 28 78 587 13 896 29 83 8 112 73 zł GUSBDL 21 85 989 19 47 211 9781 125615 212 16 373 152 189 27 1 12,7 28 1 132,2 29 1 134,9 % GUSBDL 21 1 126,8 211 1 128,4 212 1 143,1 27 67 236 82 23 28 73 377 11 261 29 78 428 19 129 zł GUSBDL 21 79 25 13 664 211 8816 118357 212 95 143 146 578 27 1 122,3 28 1 138, 29 1 139,1 % GUSBDL 21 1 131,2 3. 211 1 134,3 212 1 154,1 Wskaźnik kontekstowy dotyczący oddziaływania Programu 7