Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania"

Transkrypt

1 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w 2010 roku Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem Wskaźniki oddziaływania Realizacja 0 0 1,12 2, ,15-1. Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji programu (%) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja , ,1-2,1 2, Realizacja , ,99 P.100 R Utworzone miejsca pracy (brutto) 1 (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja , , , , ,22 Realizacja P.100 R.100 z tego dla kobiet (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Realizacja P.100 R.100 z tego dla meżczyzn (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Realizacja P.100 R.100 z tego na obszarach wiejskich (szt.) Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja ,5 638,72 646,72 646,72 646,72 646,72-3. Liczba utworzonych miejsc pracy w województwie łódzkim (netto) (szt.) Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Wskażnik liczony jako suma wartości wskaźników KSI SIMIK (brak możliwości ustalenia liczby miejsc pracy z podziałem na płeć): - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) [szt.] - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) [szt.] - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) [szt.] 2 Podana wartość pochodzi ze zaktualizowanego modelu HERMIN. Aktualizacja modelu została dokonana w ramach badania ewaluacyjnego "Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna" przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych w 2009

2 Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w 2010 roku Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji = 3/1 lub 4/ =9/7 lub 10/7 12 Okres sprawozdawczy: 2010 rok Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , , ,39 21,00% , , , ,00 29,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka (EFRR) , , , ,35 24,09% , , , ,50 25,92% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość (EFRR) , , , ,00 13,58% , , , ,60 34,52% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,40 11,26% , , , ,85 11,94% , ,91 0,00 0, ,48 0,00 0,03% 0,00 0, ,48 0,00 0,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 305,00 305, ,31 569,49 25,43% 305,00 305, ,02 355,24 28,68% ,00 0, ,95 0,00 0,01% 0,00 0, ,95 0,00 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 754,00 754, ,95 001,95 9,08% 754,00 754, ,57 459,57 9,41% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Oś priorytetowa VII: Pomoc techniczna (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , , ,70 11,67% , , , ,40 19,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM , , , ,28 17,57% , , , ,16 27,11% Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 10/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

3 Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w 2010 roku Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Wartość Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,43

4 NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,17

5 NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,79

6 NUTS II-PL-11-Łódzkie 6 548, NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,21

7 NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,62

8 NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,95

9 NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,92

10 NUTS II-PL-11-Łódzkie , NUTS II-PL-11-Łódzkie ,47 Ogółem ,28 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

11 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 w 2010 roku Tabela 4 Postęp fizyczny programu operacyjnego - I oś priorytetowa Infrastruktura transportowa Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem Wskaźniki produktu Realizacja liczba projektów z zakresu transportu (RPO) szt Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja liczba projektów z zakresu transportu drogowego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja , ,6

12 P P P P długość nowych dróg (RPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja ,43 22,28 25, ,29 w tym: Realizacja , ,6 P P lokalne km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,43 22,28 25, ,29 Realizacja Wartość docelowa P regionalne km Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja

13 Realizacja , ,6 P P P długość zrekonstruowanych dróg (RPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja ,12 285,17 399,32 399,32 411,17-411,17 w tym: Realizacja , ,6 P P lokalne km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,12 259,48 348,09 348,09 359,94-359,94 Realizacja P regionalne km Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja ,69 51, ,23

14 Realizacja P długość wybudowanych dróg krajowych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja , ,99 P długość wybudowanych dróg powiatowych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,99 6, ,17 Realizacja , ,61 P długość wybudowanych dróg gminnych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,44 16,11 19, ,12

15 Realizacja P długość przebudowanych dróg wojewódzkich (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,69 51, ,23 Realizacja , ,61 P długość przebudowanych dróg powiatowych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,58 148,07 217, ,82 Realizacja , ,45 P długość przebudowanych dróg gminnych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja ,54 111,41 130,27 130,27 142,12-142,12

16 Realizacja P P P P Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru transportu (publicznego, kolejowego) (RPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Realizacja P Długość zrekonstruowanych lini kolejowych (RPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja P długość przebudowanych linii kolejowych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja

17 Realizacja liczba projektów z zakresu transportu kolejowego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja P długość wybudowanych linii kolejowych (URPO) km Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja P P liczba zakupionych/ zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

18 Realizacja liczba projektów z zakresu transportu lotniczego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja liczba projektów z zakresu miejskiego transportu publicznego (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Realizacja P P liczba zakupionego /zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

19 Realizacja P liczba zainstalowanych systemów (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja Liczba projektów z zakresu IST (URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Komentarz: wskaźnik Długość nowych dróg lokalnych wskaźnik pochodzi z sumowania długości dróg gminnych i powiatowych. Wskaźniki rezultatu Realizacja , ,50 R R R R R R oszczędność czasu w euro/na nowych i zrekonstruowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych (RPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa , , , ,80 0

20 Szacowana realizacja , , , , , ,81 Realizacja R R oszczędność czasu w euro/na zrekonstruowanych liniach kolejowych /w przewozach pasażerskich i towarowych (RPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa , , ,64 0 Szacowana realizacja , ,24 Realizacja , ,19 R R R R oszczędność czasu w przewozach pasażerskich (URPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa , , ,56 0 Szacowana realizacja , , , , , ,96

21 Realizacja , ,31 R R R R oszczędność czasu w przewozach towarowych (URPO) euro Wartość docelowa Wartość bazowa , , , ,78 0 Szacowana realizacja , , , , , ,55 Realizacja P liczba funkcjonujących w województwie systemów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (RPO/URPO) szt. Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Realizacja R Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (RPO) tys.osób Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja

22 Realizacja R Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej tys.osób Wartość docelowa Wartość bazowa 0 Szacowana realizacja Realizacja R Liczba pasażerów przewiezionych transportem lotniczym (RPO/URPO) tys.osób Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Komentarz: Źródłem danych w wierszu wartość bazowa dla wskaźników w ramach I osi priorytetowej są dane pochodzące z wartości bazowych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskaźniki nr 1, 2, 3, 4 dotyczące oszczędnkości czasu wyliczane są na podstawie KSI SIMIK ze wskaźników agregowanych zarówno w Euro jak i PLN (wg kursu euro z Instrukcji do sprawozdania rocznego, tj. 1 EUR = 3,9650 PLN).

23

24 Załącznik Nr V do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WŁ na lata w roku Tabela 5 wskaźników kontekstowych w ramach RPO WŁ Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo Łódzkie SPOŁECZEŃSTWO ,8 46,5 47, ,3 48,5 49, ,7 50,4 51, ,5 50,4 50,8 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) 2011 % GUS-BDL a) wg grup wieku ,3 54,3 56, ,3 57,0 59, ,9 59,2 56, ,6 59,3 56, lat 2011 % Eurostat ,2 23,7 25, ,1 25,8 28, ,5 27,3 23, ,1 26,8 24, lat 2011 % Eurostat ,6 73,5 75, ,7 76,4 76, ,1 78,5 77, ,9 77,9 76, % Eurostat

25 ,8 77,2 78, ,7 80,7 83, ,1 83,0 81, ,7 82,8 76, % Eurostat ,3 65,5 68, ,5 68,6 71, ,3 71,7 66, ,5 72,8 67, % Eurostat ,4 28,0 25, ,7 29,7 28, ,6 31,6 30, ,0 32,3 29, , 2011 % Eurostat b) ogółem wg płci ,4 43,1 45, ,0 41,5 43, ,6 42,9 40, ,1 43,2 43,2 kobiety 2011 % GUS-BDL ,6 56,5 56, ,1 56,4 56, ,3 58,6 58, ,4 58,5 59,1 mężczyźni 2011 % GUS-BDL

26 2 c) ogółem wg miasto/wieś ,8 44, ,9 53, ,8 58, ,9 58,9 miasto 2011 % GUS-BDL ,8 51, ,9 63, ,1 66, ,2 57,5 wieś 2011 % GUS-BDL ,2 13,8 13, ,2 9,6 9, ,0 7,1 6, ,9 8,2 7,6 Stopa bezrobocia (wg BAEL) 2011 % GUS-BDL ,0 14,9 13, ,9 10,3 9, ,5 8,0 7, ,9 8,7 8,1 - w tym kobiety 2011 % GUS-BDL

27 2a ,8 14, ,2 11, ,5 9, ,1 11,9 Stopa bezrobocia rejestrowanego 2011 % GUS-BDL ,7 9,7 9, ,0 7,0 7, ,6 4,8 4, ,0 4,9 4,7 - w tym bezrobocia długotrwałego 2011 % Eurostat/RSW , , , ,5 Pracujący ogółem 2011 w tys. GUS-publ rok 2006 = ,5 104,0 103,7 rok 2006 = ,5 108,4 108,1 rok 2007 = ,5 109,3 rok 2004 = ,3 105, % GUS-publ ,3 77, ,4 78, ,0 77, ,7 77,9 - w tym w sektorze prywatnym 2011 % GUS-publ

28 ,3 74, ,9 72, ,4 74, ,8 73,9 - w tym MSP (agregacja wg siedziby przedsiebiortswa) 2011 % GUS-publ Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): ,7 26,7 29, ,7 26,7 29, ,7** 25,4 27, ,7** 24,3 26,7 podstaw i niepełne podstaw (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 2011 % Eurostat 1997) ,4 59,4 57, ,4 59,4 57, ,4** 59,3 57, ,4** 59,0 57,5 ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997) 2011 % Eurostat ,5 13,9 13, ,5 13,9 13, ,5** 15,3 14, ,5** 16,6 15,8 wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997) 2011 % Eurostat ,1 4,7 4, ,5 5,1 3, ,5 4,7 3, ,3 4,7 3,9 5 Udział osób uczących się i dokształ. w liczbie lud. w wieku lat 2011 % GUS-BDL

29 6 Udział szkół wyposażonych w komputery % RSW w tym szkoły podstawowe i gimnazja w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne % w tym szkoły policealne % RSW Liczba uczniów przypadajacych na 1 komputer z dostępem do internetu ,8 67, ,4 76, ,2 80, ,0 83, ,0 91, ,5 89, ,0 92, ,4 94, % RSW ,1 22, ,4 58, ,4 66, ,5 67, RSW ,7 19, ,1 44, ,8 40, ,9 43, ,5 16, ,1 14, ,2 10, ,5 10, osoby RSW

30 6a 7 7a w tym szkoły podstawowe i gimnazja osoby RSW w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne osoby RSW w tym szkoły policealne osoby RSW Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych ,9 18, ,7 15, ,0 11, ,4 11, ,3 12, ,6 10, ,4 8, ,9 8, ,9 23, ,1 137, ,1 17, ,2 12, ,4 25, ,6 32, ,7 40, ,4 47, osoby GUS-BDL

31 8 9 Saldo migracji wewnętrznych: osoby GUS-BDL - w miastach osoby RSW - na wsi Saldo migracji zagranicznych: osoby GUS-BDL Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow na 1 tys. mieszkańców 2007 x , x x x , , osoby RSW , ,90 578, ,75 671, ,14 730, ,08 762, osoby GUS-BDL

32 ,0 143, ,4 101, ,9 102, ,9 114,4 w tym turystom zagranicznym 2011 osoby RSW , Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: 2011 osoby GUS-BDL ,0 16, ,0 18, ,26 17, ,98 13,7 - na 100 tys. Ludności 2011 osoby GUS-BDL ,0 34, ,0 34, ,48 30, ,76 23,1 - na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów 2011 osoby GUS-BDL ,3 93, ,5 107, ,4 98, ,1 79,0 - (rok poprzedni=100) 2011 % GUS-BDL

33 ,3 202, Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską 2011 mln GUS-publ , , , , , , , ,6 Długość dróg publicz. (o twardej nawierzchni) ogółem 2011 km GUS-BDL ,7 92, ,8 93, ,5 94, ,8 99,6 - na 100 km km GUS-publ , , , , , , , ,6 - w tym wojewódzkich 2011 km GUS-BDL , , , , , , w tym powiatowych 2011 km GUS-BDL

34 , , , , , , w tym gminnych 2011 km GUS-BDL , , , , , Linie kolejowe eksploatowane ogółem 2011 km GUS-BDL ,5 6, ,4 6, ,5 5, ,5 5,8 - na 100 km km GUS-BDL GOSPODARKA , , , , , Produkt krajowy brutto na mieszkańca 2011 zł GUS-BDL ,3 47, ,3 48, ,4 50, ,2 52,2 Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS - UE27= % Eurostat

35 bd ,8 107, ,8 106, ,4 109,8 15 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100) 2011 % GUS-BDL Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem 2011 zł GUS-BDL ,0 87, ,0 87, ,0 87, ,0 88,4 Polska= % GUS-BDL wg sektor.ekonom.- rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo,rybołóstwo 2011 zł GUS-BDL , , , ,2 Polska= % GUS-BDL

36 przemysł 2011 zł GUS-BDL , , , ,7 Polska= % GUS-BDL w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 zł GUS-BDL , , , ,1 Polska= % GUS-BDL budownictwo 2011 zł GUS-BDL

37 ,0 101, ,0 99, ,0 97, ,0 96,3 Polska= % GUS-BDL , , , , usługi rynkowe 2011 zł GUS-BDL , , , ,8 Polska= % GUS-BDL ,0 usługi nierynkowe 2011 zł GUS-BDL , , , ,9 Polska= % GUS-BDL

38 Struktura pracujących wg sektorów ekonom (województ=100) ,8 16,6 20, ,8 16,0 20, ,6* 15,6 19, rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołóstwo 2011 % GUS-BDL ,04 100, ,2 100, ,8 100, rok poprzedni = GUS-BDL ,6 23,1 25, ,4 23,2 25, ,4* 22,5 24, przemysł ogółem 2011 % GUS-BDL ,17 102, ,6 104, ,1 100, rok poprzedni = GUS-BDL ,1 22, , ,7 22, w tym przetwórstwo przemysłowe 2011 % GUS-BDL

39 ,89 103, ,4 105, ,9 100, rok poprzedni = GUS-BDL ,9 5,4 4, ,2 5,8 4, ,2* 6,1 5, budowwnictwo 2011 % GUS-BDL ,73 110, , ,4 105, rok poprzedni = GUS-BDL , , ,8 37,6 33, ,8* 38,3 33, usługi rynkowe 2011 % GUS-BDL ,3 103, ,8 106, ,9 102, rok poprzedni = GUS-BDL

40 usługi nierynkowe % GUS-BDL Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności - w tym udział MSP rok poprzedni =100 Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca; w tys. zł GUS-publ ,4 17,9 16, ,4 17,5 16, ,4* 17,4 16, ,79 100, ,9 102, ,2 100, GUS-BDL , , , , licz. bezwz. GUS-BDL ,9 99, ,9 99, ,9 99, ,9 99, % GUS-publ ,1 3, , ,7 5, ,7 5,3 2011

41 w tym udział sektora prywatnego % GUS-publ Kapitał zagranicz w podmiotach z kap. zagran na 1 mk w tys. zł GUS-publ Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB % GUS-BDL - w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze % GUS-BDL Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle ,2 63, , ,5 55, ,6 59, ,2 1, ,5 1, ,83 1, ,02 1, ,84 0,57 0, ,83 0,56 0, ,90 0,57 0, ,01 0,6 0, ,00 0,15 0, ,17 0,14 0, ,21 0,15 0, ,25 0,15 0, ,3 30, ,8 24, ,8 24, ,9 27, % GUS-publ

42 22 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza: GOSPODARKA , , ,5 375, ,3 254,9 pyłowych 2011 kg/km2 GUS ,8 90, ,5 108, ,9 87, ,4 68,0 (rok poprzedni=100) 2011 % GUS , , ,4 858, , ,8 dwutlenku siarki (bez CO2) 2011 kg/km2 GUS ,8 89, ,4 84, ,9 83, ,3 415,2 (rok poprzedni=100); 2011 % GUS , , ,8 527, , ,0 tlenków azotu 2011 kg/km2 GUS

43 ,0 96, ,7 97, ,8 91, ,6 558,0 (rok poprzedni=100) 2011 % GUS , , , , , , , ,2 Ludność korzystająca z kanalizacji 2011 tys. GUS-BDL ,1 106, ,3 113, ,4 123, ,2 128,3 - w tym na wsi 2011 tys. GUS-BDL ,8 57, ,3 58, ,0 58, ,5 58,6 - w % ludności ogółem 2011 % GUS-BDL ,2 11, ,3 12, ,6 13, ,5 14,1 - w tym na wsi 2011 % GUS-BDL

44 24 25 Ludność korzystająca z wodociągów tys. GUS-BDL - w tym na wsi tys. GUS-BDL - w % ludności ogółem % GUS-BDL - w tym na wsi % GUS-BDL Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności, , , , , , , , , ,8 722, ,5 725, ,0 792, ,2 736, ,3 89, ,6 89, ,0 80, ,2 89, ,7 79, ,8 79, ,2 68, ,7 80, ,4 65, ,2 64, ,1 65, ,9 55, % GUS-BDL

45 ,1 11, ,8 11, ,7 13, ,9 15,7 - w tym na wsi 2011 % GUS-BDL Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: ,3 6, ,4 6, ,6 6, ,6 6,9 - na km2 powierzchni 2011 % GUS-BDL ,1 92, ,0 92, ,9 92, ,8 97,3 - w % ścieków wymagających oczyszczania 2011 % GUS-BDL ,8 68, ,4 26, ,9 32,0 Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych 28 Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca ,4 19, % GUS-BDL ,0 299, ,0 272, , , kg GUS-BDL

46 29 Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) MW ARE publ. 30 Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem % ARE publ./bdl Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do ogólnej powierzchni Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji ,5 63, ,5 63, ,44 63, ,99 66, ,62 3, ,6 2,66 0, ,0 4,1 0, ,7 5,7 0, ,1 16, ,3 18, ,3 18, ,3 18, % GUS ,21 0, ,21 0, ,20 0, ,31 18, % GUS ,23 2, ,35 0, ,89 2, ,06 1, % GUS

47 , , , , , , , ,8 Emisja CO2 z zakładów uciążliwych Ogółem 2011 tys. ton/rok GUS ,8 13, ,8 13, ,6 14, ,3 13,5 na 1 mk 2011 ton GUS * dane z EUROSTATU są niedostępne dla roku 2008, w związku z czym zostały podane dla roku ** dane są niedostępne, w związku z czym zostały podane dla roku 2006.

48 Załącznik nr VI do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w 2010 roku Tabela 6. Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania Priorytety Strategii UE 2020 Obszary/cele Startegii UE 2020 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 2020 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS wpisujące się w realizację Strategii ujęcie indykatywne* Alokacja UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ujęcie indykatywne** Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Badania i rozwój, innowacje Społeczeństwo informacyjne Edukacja 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R cel okreslony w Inicjatywie flagowej 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 40% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Europejska Agenda Cyfrowa -Inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 1,2,3,4,7,9, ,00 10,11,12,13,14, ,00 72,73,75, ,00 Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność Konkurencyjność cel 20/20/20 w zakresie klimatu i energii - 20% redukcja emisji gazów cieplrnianych, 20% udział RES w konsumpcjji energii, 20%wzrost efektywności energetycznej cel okreslony w Inicjatywie flagowej 19% redukcja emisji gazów cieplrnianych, 15% udział RES w konsumpcjji energii, 13,6%wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,5 1,52,53, ,00 3,4,5,6,7,8,9,14, ,00 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth Zatrudnienie i umiejętności Walka z ubóstwem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 40% - minimalny odsetek osób w wieku lat z wyższym wykształceniem 20 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną ; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 1,5 mln-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 62,63,64,65,66,67,68,69,70.71,72,73,74,80 0,00 61,77,78,79,80,82,83, ,00 * Niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-60,81,85-86 nie zostały nigdzie przypisane. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych.

49 Załącznik nr VII do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w 2010 roku Tabela 7. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Lp. Liczba projektów Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) Wartość podpisanych umów od uruchomienia progr Priorytet i Obszar Priorytetowy Nr kategorii interwencji W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych _ I. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony , , , , , , ,99 1. Redukcja środków odżywczych w morzu do akceptowalnego poziomu 2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie 3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych 4. Region wzorcowy dla czystej żeglugi i transportu morskiego 5. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatycznych II. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie ceł i podatków Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji 8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich 9. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych 12. Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności IV Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny Uzyskanie statusu wiodącego regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie 46, 51 44, 53, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , 07 05, 08-09, 63, 64, , , , , , , , , , , , , , , , 55-57, 62, 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obniżenie poziomu przestępczości przygranicznej i szkód powstałych w jej wyniku. V. Ogółem , , , , , , ,52

50 ramu (w EURO) Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE 10. _ , , ,65 0,00 0, ,30 _ , ,21 _ , , , ,47 _ 0, ,18

51 Załącznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 w 2010 roku Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007PL161PO009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata PL161PO009 Okres sprawozdawczy: od: 01/01/2010 do: 31/12/ Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 tym samym ukazując rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były realizowane zgodnie z Planem Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 przyjętym Uchwałą nr 650/2008 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2008 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 r. przyjętym uchwałą nr 23/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami. Działania promocyjne i informacyjne były adresowane przede wszystkim do ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów, partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na trzech głównych działaniach: Działanie 1 Promocja i Informacja Działanie 2 Szkolenia dla beneficjentów Działanie 3 Szkolenia dla pracowników Listę ww. działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej. Tabela 1. Zrealizowane działania Lp. Nazwa działania Opis działania Informacja 1. Punkty informacyjne i infolinie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 w Urzędzie Marszałkowskim działa od 1 stycznia 2007 r. Na stanowiskach Departamentu Polityki Regionalnej oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy można uzyskać informacje nt. RPO WŁ oraz programów krajowych w ramach NSS. W raportowanym okresie udzielono w Punkcie Informacyjnym informacji na miejscu, informacji drogą elektroniczną oraz cieszących się największą popularnością informacji telefonicznych. Pracownicy Punktu Informacyjnego udzielali także informacji na liczne zapytania pisemne wpływające do Departamentu Polityki Regionalnej głównie w zakresie szczegółowych pytań dot. realizacji projektów w ramach RPO WŁ oraz możliwości pozyskania dotacji w ramach innych programów operacyjnych NSS a także zasad promocji projektów. Zespół Konsultantów COP udziela informacji na zapytania wpływające do Centrum na piśmie w zakresie zasad i możliwości uzyskania wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość RPO WŁ.

52 Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na lata 2007 Lokalne Punkty Informacyjne powstały w czterech podregionach Województwa Łódzkiego (Centralnym, Wschodnim, Zachodnim i Północnym) na mocy podpisanych porozumień z Województwem Łódzkim w dniu r. Według danych przesłanych przez cztery Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na lata 2007 w 2010 r. udzielono informacji na miejscu, drogą telefoniczną oraz elektroniczną (szczegółowe informacje nt. ilości udzielonych informacji znajdują się w tabeli Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych niniejszego Formularza) Promocja 2. Kampanie informacyjne IZ i IP II w raportowanym okresie zrealizowała następujące kampanie: w dniu 27 czerwca 2010 r. Piknik Funduszy Europejskich. Impreza mająca na celu szeroką promocję Funduszy Europejskich, zorganizowana na rynku Manufaktury. Działania promocyjne w ramach Pikniku można podzielić na działania na scenie i poza sceną. Na scenie prezentacja dobrych praktyk z regionu przeplatana koncertami i występami: (Happy Old Boys, Lidia Kopania, Małgorzata Ostrowska, Kabaret z Konopi, Grupa Klaunik). W ramach Pikniku prowadzonych było także szereg akcji poza sceną: Akcje poza sceną: Aleja Informacyjna, Konkurs Pikniku, Wystawa Fotografii. Oprócz działań promujących Fundusze Europejskie na Pikniku było także wiele atrakcji towarzyszących: gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez profesjonalnych animatorów, mini zoo, pokaz motorów i radiowozów policyjnych oraz wozów strażackich, Miasteczko Zdrowia (Mammobus, Stacja Krwiodawstwa), maskotki (Miś Unijek maskotka RPO WŁ, Syriusz maskotka Unii Europejskiej, maskotka Policji Komisarz Błysk, Straży Pożarnej Gryf); grupa docelowa: ogół społeczeństwa; potencjalni beneficjenci i potencjalni beneficjenci; media; partnerzy społeczni; instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich; narzędzia: punkty informacyjne; materiały informacyjne i promocyjne; materiały programowe; strony internetowe; media; Biuletyn RPO WŁ na lata 2007 ; w dniach września 2010 r. Fundusze dla Ziemi Obiecanej. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi odbyła się dwudniowa konferencja pt. "Fundusze dla Ziemi Obiecanej". Jej celem była promocja funduszy europejskich, poszerzanie wiedzy na ich temat oraz wymiana "dobrych praktyk" stosowanych przy wdrażaniu projektów unijnych. Spotkanie otworzył Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Prorektor Uczelni Prof. dr hab. Stefan Czyżewski. Wicemarszałek wręczył nagrody laureatom dwóch konkursów literackiego "Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta Ziemia Obiecana" oraz fotograficznego "Unijna Fotozagadka". grupa docelowa: ogół społeczeństwa; potencjalni beneficjenci i potencjalni beneficjenci; media; partnerzy społeczni; instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich; narzędzia: punkty informacyjne; materiały informacyjne i promocyjne; materiały programowe; strony internetowe; media; Biuletyn RPO WŁ na lata 2007 ; Kampania została częściowo sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Łódzkiego systemu informacji o Funduszach Europejskich, zwanego dalej PO PT. ocena działań: działanie spełniało cele strategiczne i operacyjne prowadzone były także akcje informacyjno promocyjne: cztery edycje konkursu fotograficznego 4 Pory Roku z RPO WŁ którego celem jest promocja efektów płynących z realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 oraz promocja dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Temat I edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie zimowej. Temat II edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie wiosennej. Temat III edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie letniej. Temat II edycji Konkursu: Projekty RPO WŁ w szacie jesiennej. grupa docelowa: ogół społeczeństwa; beneficjenci i potencjalni beneficjenci;

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0 Załacznik nr V do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2011 roku Wskaźniki kontekstowe dla RPO Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło UE 27 Ogółem Polska Województwo SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik nr. 4 Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa go na lata 2007-2013 Rok bazowy 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. SPOŁECZEŃSTWO Wskaźnik zatrudnienia ogółem(15 lat

Bardziej szczegółowo

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok Jedn. Miary Zródło Ogółem (średnia) UE 28* Polska Małopolska SPOŁECZEŃSTWO 2006-45,2 47,4 2007 52,8 46,5 48,1 2008 53,3

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 211 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74 Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów LP. KOD WSKAŹNIKA KSI WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 2 2 22 23 24 25 Ogółem % Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 21 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu roku L..P. WSKAŹNIKI JEDNOST KA KOD WSKAŹNI KA ROK 7 8 9 5 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym Wskaźniki osiągnięcia celu głównego RPO WL 1. Dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO 2. liczba utworzonych miejsc pracy netto % 0 docelowym 2013 (2015) 1 Częstotliwość Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie ze środków publicznych _

Wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie ze środków publicznych _ Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odsienia 2007-2013 na Strategię

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji Zał. 1 realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 200713 podlegające ewaluacji Cel ogólny Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej,

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR

Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,92 EUR. Zmiana alokacji: z ,00 EUR na ,08 EUR 1. 2. 3. Karta poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Karta poddziałania 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Karta poddziałania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 00 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Wartość bazowa (rok) (2010) 764 (2011) 930 (2010) 0,27 (2011) -1,64 (2011) 1188,46 (2011) 2,83 (2011) 9291 (2012) 0,32 (2010) 18,6 (2011)

Wartość bazowa (rok) (2010) 764 (2011) 930 (2010) 0,27 (2011) -1,64 (2011) 1188,46 (2011) 2,83 (2011) 9291 (2012) 0,32 (2010) 18,6 (2011) ZAŁĄCZNIK 2 Tabela 1. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych i operacyjnych SRWP 2020 Zestawienie wskaźników monitorowania celów strategii Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka 1. PKB na 1

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii Tabela 1. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych i operacyjnych SRWP 2020 Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka 1. PKB na 1

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 2011

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= = Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA POLSKA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007-2013 347 MLD 2014-2020 376 MLD 2007-2013 67 MLD 2014-2020 82,5 MLD

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Agencja Rozwoju Innowacji SA Agencja Rozwoju Innowacji SA Zwiększenie szansy na sukces projektów innowacyjnych Czerwiec 2012 Europa 2020 W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię średniookresową: Europa 2020. Strategia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr I Załącznik nr I Tabela 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 27213 Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 211 212 213 214

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN

EFRR (tryb pozakonkursowy) ZIT EFRR+EFS w mln PLN 400,00 ZIT EFRR+EFS 350,00 EFRR (tryb pozakonkursowy) 70,00 EFS (tryb konkursowy) 350,00 346,66 300,00 288,60 60,00 58,06 300,00 250,00 50,00 50,29 250,00 200,00 150,00 217,85 200,00 150,00 167,56 40,00

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość.

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Zygfryd Kamilewicz, Wydział Integracji Europejskiej. Kierunki wydawania pieniędzy z EFRR - 2007-2013: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI za okres: lipiec wrzesień 2016 r.. I. STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Środki strukturalne na lata

Środki strukturalne na lata Środki strukturalne na lata 2007-2013 Prof. Tadeusz Więckowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Plan wystąpienia: Część I Charakterystyka ogólna Część II Finansowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Czerwiec 2015r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r. Plan prezentacji Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo