UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 1) ) i art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/278/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 24/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/283/2018 z dnia 22 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: : 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 97 983 307,00 zł w tym 1) dochody bieżące w kwocie 91 532 141,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 6 451 166,00 zł. ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 115 090 778,00 zł tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 89 814 778,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 276 000,00 zł. ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie 17 107 471,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 15 968 282,68 zł zastępuje się kwotą 20 263 782,68 zł; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130. Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 24 046 180,00 550,00 24 046 730,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 550,00 550,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 550,00 550,00 Razem: 97 982 757,00 550,00 97 983 307,00 BeSTia Strona 1 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9460 919,00 3450 000,00 12910 919,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 279 645,00 3 450 000,00 6 729 645,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 614 000,00 3 450 000,00 5 064 000,00 750 Administracja publiczna 6654 102,00 0,00 6654 102,00 75011 Urzędy wojewódzkie 531 331,00 0,00 531 331,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 700,00-1 000,00 22 700,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 34383 371,00 0,00 34383 371,00 80104 Przedszkola 8 134 582,00 0,00 8 134 582,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 8 000,00 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 574 000,00-8 000,00 566 000,00 852 Pomoc społeczna 6390 310,00 0,00 6390 310,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 171,00 0,00 66 171,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 470,00 2 500,00 9 970,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 080,00-2 500,00 55 580,00 855 Rodzina 31868 780,00 750 550,00 32619 330,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 550,00 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 550,00 550,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7 500 000,00 750 000,00 8 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500 000,00 750 000,00 8 250 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2675 458,00 95500,00 2770 958,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 237 200,00 60 500,00 1 297 700,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 450 000,00 60 500,00 510 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 307 650,00 35 000,00 342 650,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 35 000,00 35 000,00 BeSTia Strona 1 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 4
926 Kultura fizyczna 4046 207,00 0,00 4046 207,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 075 621,00 0,00 2 075 621,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 314,00-2 006,00 51 308,00 4270 Zakup usług remontowych 32 258,00 2 006,00 34 264,00 Razem: 110 794 728,00 4 296 050,00 115 090 778,00 BeSTia Strona 2 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok Nazwa Kwota Przychody 20 263 782,68 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 15 456 159,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 4 807 623,00 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 156 311,68 982 2 800 000,00 992 356 311,68 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 706 102,00 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85502 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 217 283,00 Urzędy wojewódzkie 75011 217 283,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 217 283,00 5 066,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 066,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 852 Pomoc społeczna 2010 5 066,00 643 123,00 Ośrodki wsparcia 85203 524 952,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 7
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 524 952,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 71 000,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 71 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 000,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 1 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 46 171,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 46 171,00 Dział 855 Rodzina 23 840 630,00 Świadczenia wychowawcze na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85501 2060 14 783 300,00 14 783 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 9 056 780,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 8
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 9 056 780,00 Karta Dużej Rodziny 85503 550,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 550,00 Wydatki w tym: 24 706 102,00 Dział 750 Administracja publiczna 217 283,00 Urzędy wojewódzkie 75011 217 283,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4010 4110 4120 181 500,00 31 283,00 4 500,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 066,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 066,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4010 4110 4120 4 237,00 725,00 104,00 Dział 852 Pomoc społeczna 643 123,00 Ośrodki wsparcia 85203 524 952,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 9
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 524 952,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 71 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 71 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 000,00 Świadczenia społeczne 3110 981,00 Zakup usług pozostałych 4300 19,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 46 171,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 543,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 78,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 4170 4300 9 970,00 35 580,00 Dzial 855 Rodzina 23 840 630,00 Świadczenia wychowawcze 85501 14 783 300,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1 380,00 Świadczenia społeczne 3110 14 561 550,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4010 4040 139 292,00 11 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 25 691,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 10
Składki na Fundusz Pracy 4120 3 681,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9 600,00 Zakup energii Zakup usług remontowych 4260 4270 500,00 600,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 804,00 Zakup usług pozostałych 4300 20 301,00 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 458,00 Podróże służbowe krajowe 4410 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4440 4700 4 743,00 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 9 056 780,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych 3110 4010 4040 4110 4120 4300 8 379 460,00 175 297,00 16 016,00 451 322,00 4 185,00 22 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 5 500,00 Pozostałe odsetki 4580 3 000,00 Karta Dużej Rodziny 85503 550,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 550,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 099 593,00 Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność 92 331,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 92 331,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92 331,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 280 335,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 280 335,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 280 335,00 801 Oświata i wychowanie 14 570,00 80104 Przedszkola 14 570,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 570,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 965,00 90095 Pozostała działalność 320 965,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 320 965,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 391 392,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 12
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 297 700,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 787 200,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 510 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 575 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 518 192,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 450 692,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 67 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 153 492,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 400,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 400,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75495 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 2 681 840,00 80101 Szkoły podstawowe 424 908,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 424 908,00 jednostki systemu oświaty Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 13
80104 Przedszkola 2 006 130,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2 006 130,00 jednostki systemu oświaty 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 250 802,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 250 802,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 604 952,00 85203 Ośrodki wsparcia 524 952,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 524 952,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00 85395 Pozostała działalność 12 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 12 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 14
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 10 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 926 Kultura fizyczna 780 800,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 780 800,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 35 800,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 745 000,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 7 253 085,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 15
Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Pismem Nr FB-I.3111.5465.2018.8 z dnia 30 marca 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 550,00 zł w rozdziale Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Plan wydatków budżetu 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 295 500,00 zł w tym: Transport i łączność zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu Rodzina zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Budowa żłobka na Os. Wschód (plan po zmianie 8 250 000,00 zł) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Klutury w Wągrowcu na wykonanie prac remontowych budynku Amfiteatru Miejskiego zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Klutury w Wągrowcu na wykonanie 10 tablic informacyjnych do zamontowania w przestrzeni miejskiej, w punktach zniszczonych starych tablic zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Klutury w Wągrowcu na organzację Przeglądu Orkiestr, który będzie towarzyszył obchodom 150-lecia Ochotniczej Straży pożarnej w Wagrowcu zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Renowacja pomnika Ofiar Wojny przy ul. Kościuszki w Wągrowcu 3 450 00,00 zł 750 000,00 zł 25 000,00 zł 10 500,00 zł 25 000,00 zł 35 000,00 zł Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości 4 295 500,00 zł. Dokonuje się przesunięcia w zakresie planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80104 Przedszkola kwoty 8 000,00 zł związanej z opracowaniem operatu ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Nr 1. Również w planie wydatków dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwoty 2 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością i prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych zaplanowanych na 2018 rok. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej przesuwa się kwotę 2 006,00 zł pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- zwiększa się zaangażowanie wolnych Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 1
środków w przychodach w kwocie 4 295 500,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na 2018 rok; plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB96265. Podpisany Strona 2