Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013



Podobne dokumenty
Referat kontroli PROW Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, r.

Kontrole administracyjne w ramach PROW

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1

Najczęstsze problemy spotykane przy kontrolach i wizytach na miejscu w ramach PROW

Kontrole administracyjne w ramach PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW

podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Obszar działania LGD RZL. Gmina Lubaczów Gmina Oleszyce Gmina Stary Dzików

1 Postanowienia Ogólne

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Dz.nr geod.237, 496, nr obrębu geod fax sekreta sekretariat(5)q minalomza.

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

732/2,724, nr obrębu geod

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Przeprowadzanie czynności kontrolnych na miejscu planowanej lub zrealizowanej operacji w ramach PROW Procedura KP ARiMR/5/z

odnowa i rozwój wsi PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Umowa przyznania pomocy

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROCEDURA WYBORU LGD

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

ZNAK SPRAWY NR IDENTYFIKACYJNY UM UM /10 ROW-II /10

Wydział Terenów Wiejskich

PROW Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

Biuro Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 7/9, Sobótka

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d)

Natalia Haniszewska Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie nr 07/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 07/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:

Uchwała Nr 795/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r.

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji

Wizyty i kontrole na miejscu realizacji operacji

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku

Protokół z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach listopada 2005r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

USTAWA. z dnia r.

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

RPDS IP /16,

UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 pa

Sprawdzenie dostępności środków w ramach naboru (A01) Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 marca 2015 r.

A. INFORMACJE I ZALECENIA OGÓLNE

KSIĄŻKA PROCEDUR POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Najczęściej popełniane błędy

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

3.23. Instrukcja w sprawie ustalania kwot nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych (I-5/188)

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa

Procedura kontroli Beneficjentów projektu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO

Umowa o udzielenie grantu

KSIĄŻKA PROCEDUR PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIESKICH NA LATA

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.


Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Stan na 30 wrzesień 2014

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UCHWAŁA Nr 343 RADY MIASTA KONINA z dnia 29 czerwca 2016 roku

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Transkrypt:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 2013 dla działań: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju WdraŜanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Rokosowo 11.02.2010r.

NajwaŜniejsze akty Prawne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.08.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.11.2009r. zmieniające w/w Rozporządzenie, Ustawa z dn. 07.03.2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rodzaje kontroli Wizytacja w miejscu stanowi element kontroli administracyjnej i przeprowadzana jest na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność (jest to kontrola problemowa). Przeprowadzana jest na zlecenie komórki zajmującej się obsługą merytoryczną wniosków. Kontrola na miejscu czynności kontrolne wykonywane na etapie obsługi wniosku o płatność oraz w okresie związania celem w miejscu realizacji operacji, celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji oraz wszystkich oświadczeń i deklaracji beneficjenta, jak równieŝ, wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań umownych (jest to kontrola całościowa).

Przeprowadzenie wizytacji w miejscu W przypadku wszystkich operacji inwestycyjnych dla których przyznana kwota pomocy wynosi co najmniej 35% maksymalnej kwoty pomocy (dla działania WdraŜanie projektów współpracy kwotę oblicza się łącznie dla LGD). Kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do spełniania warunków przyznania lub wypłaty pomocy, albo co do poprawnego realizowania operacji. MoŜna odstąpić od przeprowadzania wizytacji jeŝeli ryzyko, Ŝe nie zostaną spełnione warunki przyznania lub wypłaty pomocy albo Ŝe będą one realizowane niepoprawnie, jest niewielkie.

Przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji zadania Na podstawie typowania i oceny grupy ryzyka wykonanej przez Oddział autoryzacji wniosków o płatność Osi 4 Leader, zostaną sporządzone plany kontroli dla poszczególnych działań na podstawie, których będą przeprowadzane kontrole całościowe.

Wszczęcie procedury kontrolnej Otrzymanie zlecenia / pisma o kontroli Powiadomienie beneficjenta (tel., fax., skuteczne!) Pismo informujące podmiot kontrolowany o terminie i zakresie czynności kontrolnych Brak powiadomienia

Kto jest upowaŝniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych? Jakie Instytucje? Samorząd Województwa UMWW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Finansów GIKS/UKS Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) Komisja Europejska

UpowaŜnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW 2007-2013 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upowaŝnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych Kto moŝe kontrolować? (zespół przynajmniej 2 osobowy) Jak wygląda upowaŝnienie?

Osoba uczestnicząca w czynnościach kontrolnych ze strony beneficjenta. Osobą obecną przy czynnościach kontrolnych moŝe być wnioskodawca, ustanowiony pełnomocnik (wskazany we Wniosku o przyznanie pomocy) lub osoba posiadająca pisemne upowaŝnienie do reprezentowania beneficjenta.

Jak przygotować się na przyjęcie kontroli? na co zwrócić uwagę? W siedzibie beneficjenta 1. Przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z projektem: Umowy, wniosek o przyznanie pomocy, załączniki. Plany, kosztorysy, protokoły odbiorów, dziennik budowy, projekty itp. Przygotować zdjęcia (przed realizacją, w trakcie, po zakończeniu) Na miejscu realizacji 2. Przygotowanie dostępności inwestycji na cele kontrolne: Obiekty (dostępność obiektu dla ludności, działki, tablice informacyjne, tablice reklamowe) Zakupiony sprzęt (karta gwarancyjna, dowód rejestracyjny)

Prawa Inspektorów Terenowych 1. Osoby przeprowadzające kontrolę maja prawo do: wstępu na grunty i do budynków związanych z działalnością, której dotyczy pomoc, Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli lub wizytacji, wglądu do dokumentów, sporządzania z nich odpisów, kserokopii, wyciągów, zabezpieczania tych dokumentów, sporządzania dokumentacji fotograficznej, pobieranie próbek do badań. 2. Podmiot Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Przebieg czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta Weryfikacja toŝsamości osoby obecnej podczas kontroli. Analiza wniosku o przyznanie pomocy / wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz dokumentacją projektową. Sporządzenie raportu z czynności kontrolnych.

Przebieg czynności kontrolnych na miejscu realizacji zadania Sprawdzenie stanu rzeczowego ze stanem faktycznym. Dokonanie pomiarów. Dokumentacja fotograficzna oraz wywiad środowiskowy.

Raport z kontroli Po sprawdzeniu całości dokumentacji oraz wizytacji w miejscu realizacji zostaje sporządzony raport w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po podpisaniu Raportu wraz z załącznikami przez zespół kontrolny i beneficjenta kaŝda strona otrzymuje po jednym egzemplarzu.

Odmowa podpisania Raportu z czynności kontrolnych - Odwołanie W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Raporcie z czynności kontrolnych, moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia, co do tych ustaleń osobie, która go sporządziła lub odmówić podpisania raportu. ZastrzeŜenia naleŝy wnieść przed podpisaniem raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. ZastrzeŜenia, o których mowa powyŝej podmiot kontrolowany zobowiązany jest wnieść na piśmie. Odmawiając podpisania raportu, podmiot kontrolowany moŝe złoŝyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Raportu z czynności kontrolnych - Odwołanie Wniesienie przez podmiot kontrolowany umotywowanych zastrzeŝeń na piśmie do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych uznaje się za terminowe, gdy data stempla pocztowego (w przypadku przesłania zastrzeŝeń drogą pocztową) lub dzień wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (w przypadku przesłania zastrzeŝeń za pośrednictwem kuriera bądź złoŝenia ich osobiście) zawiera się w terminie wyznaczonym na dokonanie tych czynności (licząc od dnia potwierdzenia odbioru Raportu z czynności kontrolnych beneficjent ma 7 dni).

Odmowa podpisania Raportu z czynności kontrolnych - Odwołanie Po wniesieniu umotywowanych zastrzeŝeń następuje ponowna procedura kontrolna, przy czym zmienia się skład zespołu kontrolującego. Ta procedura kończy postępowanie odwoławcze.

Zakończenie czynności kontrolnych Po podpisaniu raportu: Całość dokumentacji związanej z procesem przeprowadzania czynności kontrolnych przekazywana jest do jednostki zlecającej przeprowadzenie wizytacji w miejscu / kontroli na miejscu, po zatwierdzeniu Raportu z czynności kontrolnych.

Dziękujemy za uwagę! Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Kontroli ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań Tel. 061 854 1590 061 854 1771 Fax. 061 852 6852 www.prow.umww.pl