Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok

Podobne dokumenty
Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dotacje z budŝetu gminy i powiatu na 2006 rok

Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017



Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Plan wydatków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach)

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność

Wydatki na zadania gminne

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

Wydatki na zadania gminne

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00

UCHWAŁA NR /XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Budżet na rok 2008 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie. Wydatki bieżące

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

UCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Zmiany do budżetu na 2007 rok

UCHWAŁA NR 109/VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

01008 Melioracje wodne

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

UCHWAŁA NR 539/XXXVIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Transkrypt:

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok 630 Turystyka 80 000-80 000 754 801 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000-80 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000-80 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000 25 000 60 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000-35 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000-35 000 75414 Obrona cywilna - 25 000 25 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 25 000 25 000 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oświata i wychowanie 18 572 000 5 721 000 24 293 000 80101 Szkoły podstawowe 1 650 000-1 650 000 1 650 000-1 650 000 - dla szkół podstawowych niepublicznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130 000-130 000 130 000-130 000 - dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych

80104 Przedszkola 15 442 000-15 442 000 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 42 000-42 000 - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 14 410 000-14 410 000 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 990 000-990 000 - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne 80110 Gimnazja 1 350 000-1 350 000 1 350 000-1 350 000 - dla gimnazjów niepublicznych 80120 Licea ogólnokształcące - 1 850 000 1 850 000-1 850 000 1 850 000 - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych 80123 Licea profilowane - 520 000 520 000-520 000 520 000 - dla niepublicznych liceów profilowanych

803 851 80130 Szkoły zawodowe - 3 351 000 3 351 000 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 6 000 6 000 2330 - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000 45 000 - na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego - dla niepublicznych szkół zawodowych - 3 300 000 3 300 000 Szkolnictwo wyższe - 1 141 364 1 141 364 80309 Pomoc materialna dla studentów - 1 141 364 1 141 364 2328 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 856 023 856 023 2329 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 285 341 285 341 Ochrona zdrowia 1 250 000-1 250 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 160 000-1 160 000 - Profilaktyka środowiskowa 660 000 660 000 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 50 000-50 000 zleconych do realizacji fundacjom 40 000-40 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 510 000-510 000

852 85195 2830 2660 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000-60 000 - Centrum Integracji Społecznej 500 000-500 000 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 500 000-500 000 Pozostała działalność - Promocja zdrowia 90 000-90 000 zleconych do realizacji fundacjom 10 000-10 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000-45 000 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35 000-35 000 Pomoc społeczna 1 019 950 2 581 300 3 601 250 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 2 581 300 2 581 300 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 581 300 2 581 300 85203 Ośrodki wsparcia 225 000-225 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 225 000-225 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 300-70 300 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 300-70 300

854 85295 85297 2420 Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych 500 000-500 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 500 000-500 000 Gospodarstwa pomocnicze 224 650-224 650 dotacja otrzymana z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 224 650-224 650 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 900 489 500 537 400 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 232 000 232 000 zleconych do realizacji fundacjom - 116 000 116 000 85412 85417 2650 zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 116 000 116 000 - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 47 900-47 900 zleconych do realizacji fundacjom 7 700-7 700 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 200-40 200 - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom Szkolne schroniska młodzieżowe - 217 500 217 500 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 217 500 217 500 - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

900 921 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 20 000 20 000 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 20 000 20 000 85421 2320 - dla ośrodków wychowawczych w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 20 000 20 000 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 20 000 20 000 - dla ośrodków socjoterapii w innych powiatach na finansowanie pobytu młodzieży z terenu Miasta Bydgoszczy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 637 000-637 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 637 000-637 000 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 637 000-637 000 - Zakład Robót Publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 669 700 7 912 000 12 581 700 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 800 000-800 000 zleconych do realizacji fundacjom 150 000-150 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 300 000-300 000 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 350 000-350 000 92106 92109 2480 2480 Teatry dramatyczne i lalkowe - 4 200 000 4 200 000 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 4 200 000 4 200 000 - Teatr Polski Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 700 000-1 700 000 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 700 000-1 700 000 - Miejski Ośrodek Kultury

926 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych - 1 012 000 1 012 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1 012 000 1 012 000 - Biuro Wystaw Artystycznych 92116 Biblioteki 1 469 700-1 469 700 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 469 700-1 469 700 92118 Muzea - 2 700 000 2 700 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2 700 000 2 700 000 - Muzeum Okręgowe 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 700 000-700 000 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 700 000-700 000 Kultura fizyczna i sport 10 658 800-10 658 800 92601 Obiekty sportowe 3 000 000-3 000 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000 000-3 000 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 658 800-7 658 800 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 658 800-7 658 800 Ogółem 36 970 350 17 870 164 54 840 514