WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

Podobne dokumenty
Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

SPOŁECZEŃSTWO 2007 % GUS-BDR 53,3 48,5 46, % GUS-BDR 53,7 50,4 48, % GUS-BDR 52,5 50,4 49, % GUS-BDR 52,0 50,4 49,0

Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

REALOKACJA ŚRODKÓW POMIĘDZY DZIAŁANIAMI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Wartość bazowa (rok) (2010) 764 (2011) 930 (2010) 0,27 (2011) -1,64 (2011) 1188,46 (2011) 2,83 (2011) 9291 (2012) 0,32 (2010) 18,6 (2011)

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Załącznik nr 4. Zestaw wskaźników monitorowania celów Strategii

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną

Stan realizacji RPO WL

System wskaźników monitorowania

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

System wskaźników monitorowania

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro.

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki oddziaływania

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,4

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

Wpływ polityki spójności realizowanej w latach na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² Województwo ,8

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

Strategia Rozwoju Gminy Gruta Spotkanie konsultacyjne, 8 kwiecień 2014 r. Urząd Gminy Gruta

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

MĘŻCZYŹNI. 85 i więcej WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

unijnych i krajowych

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Dr Bogusław Klimczuk 1

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W OPOLU. Powierzchnia w km² Województwo ,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto Województwo ,4

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE Powierzchnia w km2 w 2013 r Miasto Województwo ,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE Powierzchnia w km2 w 2013 r Miasto Województwo ,5 53,4 56,1 57,8

Transkrypt:

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wprowadzono następujące zmiany: 1. W podrozdziale 2.2 Cele szczegółowe RPO WL, na str. 93-94, Tabeli Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego 1 nadano brzmienie: Rodzaj wskaźnika (definicja) Jednostka Wartość w roku bazowym Wartość w roku docelowym 2013 (2015) Częstotliwość pomiaru Źródło danych, sposób pomiaru Wskaźniki produktu 1.liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia: - mikro - małe - średnie szt. 0 1540 (1540), w tym: 1020 (1020) 350 (350) 170 (170) Raz w roku IZ 2.Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 3.liczba utworzonych miejsc pracy brutto 4.liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego wsparcia szt. 0 20(21) Raz w roku IZ/IP Wskaźniki rezultatu szt. 0 5680 (5790) Raz w roku Beneficjent szt. 0 600 (613) Raz w roku IZ II. W Rozdziale 3 Osie Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V: TRANSPORT Strona 1 z 16

Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str. 137-138, Tabeli Wskaźniki osiągnięcia celu nadano brzmienie: Rodzaj wskaźnika (definicja) Jednostka Wartość w roku bazowym Wskaźniki produktu Wartość w roku docelowym 2013 (2015) Częstotliwość pomiaru Źródło danych, sposób pomiaru 1.Liczba projektów z zakresu transportu szt 0 100 (106) Raz w roku IZ 2.Długość nowych dróg 3.Długość zrekonstruowanych dróg - regionalnych - lokalnych - w tym drogi uszkodzone w wyniku powodzi km 0 km 0 55 (55) 504,90 (524,90) 90 (90) 400 (420) 14,90 (14,90) Raz w roku Raz w roku Beneficjent Beneficjent 4.Długość nowych linii kolejowych km 0 3 (3) Raz w roku Beneficjent 5.Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km 0 30 (30) Raz w roku Beneficjent 6.Liczba zakupionego/ odnowionego taboru komunikacji miejskiej 7.Miejsca w zakupionym /odnowionym taborze komunikacji miejskiej 8.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach: - pasażerskich - towarowych 9.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach: - pasażerskich - towarowych 10.Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 11.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy szt 0 100 (110) Raz w roku Beneficjent szt 0 5000 (5500) Raz w roku Beneficjent Euro/rok 0 Euro/rok 0 Wskaźniki rezultatu 28 709 112,27 (83 924 400,57) 22 235 614,66 (66 084 735,01) 6 473 497,61 (17 839 665,56) 118 710 (1 805 690) 116 355 (1 798 418) 2 355 (7 272) Raz w roku Raz w roku Beneficjent Beneficjent osoby 0 70 000 (75 000) Raz w roku Beneficjent osoby 0 150 000 (160 000) Raz w roku Beneficjent Strona 2 z 16

Oś Priorytetowa IX: POMOC TECHNICZNA Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str. 163-164, w szóstym akapicie zaczynającym się od słów: Zakres wsparcia procesu wdrażania RPO będzie obejmował: dodano kolejny podpunkt w brzmieniu: działania wspomagające przygotowanie potencjalnych beneficjentów i ich projektów do przyszłych interwencji strukturalnych oraz finansowanie przygotowania projektów pilotażowych z wyłączeniem zadań polegających na umacnianiu ogólnego potencjału administracji. III. W Rozdziale 4 Plan finansowy Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str. 167, akapitowi czwartemu nadano brzmienie: Szczegółowy podział funduszy strukturalnych w ramach RPO WL w układzie poszczególnych priorytetów kształtuje się w następujący sposób: Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość i innowacje 22,23 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (265,11 mln euro) Oś Priorytetowa II - Infrastruktura ekonomiczna - 5,05 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (60,25 mln euro) Oś Priorytetowa III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 6,15 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (73,35 mln euro) Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne - 4,84 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (57,79 mln euro) Oś Priorytetowa V Transport - 22,19 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (264,73 mln euro) Oś Priorytetowa VI - Środowisko i czysta energia 15,14 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (180,54 mln euro) Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna - 8,37 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (99,86 mln euro) Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna 13,28 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (158,41 mln euro) Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna 2,75 środków wspólnotowych pochodzących z EFRR (32,80 mln euro). Strona 3 z 16

2. na str. 169, Tabeli 5.2. Tabela finansowa dla programu operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w Euro) nadano brzmienie: Wkład wspólnotowy ogółem Wkład krajowy krajowy wkład publiczny wkład prywatny Ogółem Wskaźnik wkładu funduszy UE 3. na str. 170-171, Tabeli 5.3 podziału według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro) nadano brzmienie: Dla celów informacyjnych Pożyczki EBI Inne finansowanie 1 2=3+4 3 4 5=1+2 6=1/5 7 8 Oś I 265 108 206 46 783 801 46 783 801 0 311 892 007 85,00 0 190 376 044 Oś II 60 251 795 5 958 969 5 958 969 0 66 210 764 91,00 0 15 885 001 Oś III 73 351 273 12 944 343 12 944 343 0 86 295 616 85,00 0 16 952 533 Oś IV 57 792 728 10 198 717 10 198 717 0 67 991 445 85,00 0 1 444 818 Oś V 264 725 446 57 177 692 57 177 692 0 321 903 138 82,24 0 32 555 626 Oś VI 180 542 357 31 860 416 31 860 416 0 212 402 773 85,00 0 2 889 636 Oś VII 99 859 680 17 622 297 17 622 297 0 117 481 977 85,00 0 577 927 Oś VIII 158 412 240 27 955 102 27 955 102 0 186 367 342 85,00 0 16 259 021 Oś IX 32 797 183 0 0 0 32 797 183 100,00 0 0 Ogółem 1 192 840 908 210 501 337 210 501 337 0 1 403 342 245 85,00 0 276 940 606 Kod Kwota 1 0 2 147 358 3 3 357 564 4 2 889 637 5 51 962 237 6 2 311 709 7 57 910 060 8 137 311 952 9 28 172 582 10 24 561 909 11 26 052 817 12 0 13 14 513 712 14 0 15 404 549 16 27 081 827 17 0 18 13 323 164 19 0 20 0 21 0 22 0 23 170 274 060 24 8 453 647 25 20 809 439 26 0 27 0 28 1 174 130 29 29 784 598 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 8 334 383 40 34 589 148 41 25 098 779 42 7 430 550 43 10 559 536 44 33 736 142 45 16 007 526 Strona 4 z 16

46 56 970 899 47 0 48 0 49 0 50 565 479 51 512 833 52 0 53 3 179 448 54 16 730 220 55 152 918 56 967 375 57 55 612 956 58 20 530 987 59 14 825 974 60 33 151 444 61 42 790 510 62 0 63 0 64 0 65 0 66 0 67 0 68 0 69 0 70 0 71 0 72 0 73 0 74 0 75 65 948 168 76 40 200 663 77 0 78 10 067 090 79 40 394 699 80 1 139 774 81 49 273 82 0 83 0 84 0 85 27 942 594 86 4 854 589 Ogółem 1 192 840 908 Forma finansowania Kod Forma finansowania 01 1 158 797 271 02 34 043 637 03 0 04 0 Ogółem: 1 192 840 908 Terytorium Kod Kwota 01 663 124 970 02 0 03 0 04 0 05 523 137 755 06 0 07 0 08 0 09 0 10 6 578 183 00 0 Ogółem: 1 192 840 908 Strona 5 z 16

4 na str.172, Tabeli 5.4 wydatków w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej nadano brzmienie: Priorytet tematyczny/kod interwencji Wkład wspólnotowy B+RT, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 284 063 099 23,81 2.Infrastruktura związana z B+RT 147 358 0,01 3.Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy 4.Wsparcie na rzecz B+RT, w szczególności w MŚP 5.Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 3 357 564 0,28 2 889 637 0,24 51 962 237 4,36 6.Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 7.Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji 2 311 709 0,19 57 910 060 4,86 8.Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 137 311 952 11,51 9.Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 28 172 582 2,36 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 65 532 987 5,49 10. Infrastruktura telekomunikacyjna 24 561 909 2,06 11. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne 26 052 817 2,18 13. Usługi i aplikacje dla obywateli 14 513 712 1,22 15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 404 549 0,03 TRANSPORT 58 040 555 4,87 16. Koleje 28. Integralne systemy transportu 27 081 827 2,27 1 174 130 0,10 29. Porty lotnicze 29 784 598 2,50 ENERGIA 86 012 396 7,21 39. Energia odnawialna: wiatrowa 8 334 383 0,70 40. Energia odnawialna: słoneczna 34 589 148 2,90 41. Energia odnawialna: biomasa 25 098 779 2,10 42.Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 7 430 550 0,62 43. Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 10 559 536 0,89 Razem 493 649 037 Procentowy udział w wydatkach ogółem 41,38 Strona 6 z 16

IV. W Rozdziale 8 Przegląd i renegocjacje programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 Wprowadzono następujące zmiany: 1. na str. 206, podrozdziałowi 8.3 Streszczenie wprowadzonych zmian nadano brzmienie: Projekt zmian Programu został opracowany po dokonaniu wnikliwej merytorycznej analizy jego treści oraz dotychczasowego przebiegu procesu jego wdrażania. W związku z powyższym IZ podjęła decyzje dotyczące kierunków modyfikacji Programu, które obejmują następujący zakres: 1. Zmiany w planie finansowym RPO WL Modyfikacja planu finansowego RPO WL, związana jest z: realokacją środków pozostałych w Działaniu 2.2 Regionalna infrastruktura B+R, w kwocie 8.238.751 EURO, na Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii realokacją środków pomiędzy niżej wymienionymi Działaniami: z Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystki na Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w kwocie w wysokości 5 411 856,00 EURO, z Działania 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w kwocie w wysokości 2 000 000,00 EURO, z Działania 5.2 Lokalny układ transportowy na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy w kwocie w wysokości 2 807 729,00 EURO, z Działania 5.3 Miejski transport publiczny na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy w kwocie w wysokości 362 624,00 EURO, z Działania 5.5 Transport lotniczy na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy w kwocie w wysokości 2 107 778,00 EURO, z Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska na Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku w kwocie w wysokości 16 000 000,00 EURO, z Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki na Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w kwocie w wysokości 405 670,00 EURO, z Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna na Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w kwocie w wysokości 290 226,00 EURO, z Działania 5.3 Miejski transport publiczny na Działanie 5.5 Transport lotniczy w ramach Osi Priorytetowej V w kwocie w wysokości 515 048,00 Euro. Wszystkie wyżej opisane przesunięcia środków spowodowały konieczność zmiany w opisie Rozdziału 4 Plan finansowy oraz w tabelach: 5.2. Tabela finansowa dla programu operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w Euro), 5.3. Tabela podziału według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro), 5.4. Tabela wydatków w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej. Strona 7 z 16

Poniższa tabela przedstawia wszystkie zmiany w Palnie finansowym RPO WL 2. Zmiana opisu IX Osi Priorytetowej RPO WL Rozszerzenie zakresu wsparcia wdrażania RPO WL poprzez dodanie działań wspomagających przygotowanie potencjalnych beneficjentów i ich projektów do przyszłych interwencji strukturalnych oraz finansowanie przygotowania projektów pilotażowych z wyłączeniem zadań polegających na umacnianiu ogólnego potencjału administracji. 3. Zmiany w zakresie wskaźników RPO WL W ramach przeglądu RPO WL wprowadzono zmiany w wybranych wskaźnikach postępu rzeczowego Programu, polegające na zmianie wartości docelowych wskaźników na poziomie celu szczegółowego 1 oraz V Osi Priorytetowej. Zmiany te obejmują: przeniesienie wskaźnika Celu szczegółowego 1 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi z wskaźnik rezultatu na wskaźnik produktu oraz dokonaniu korekty tego wskaźnika, wprowadzenie dla V Osi Priorytetowej Transport wskaźnika produktu Długość nowych dróg. Zmianie uległ również Załącznik nr 2. Lista wskaźników kontekstowych dla RPO. Potrzeba zmiany wynika m.in. z konieczności dostosowania wskaźników kontekstowych do zmian wprowadzonych we wskaźnikach programowych w ramach przeglądu RPO WL przeprowadzonego w 2011 roku oraz adaptacji wskaźników kontekstowych RPO WL do listy wskaźników przygotowywanych dla poszczególnych województw przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego p.n. Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województw i porównanie. 4. Wprowadzenie zmian i modyfikacji mających charakter horyzontalny i techniczny w celu doprecyzowania i ujednolicenia treści Programu. Strona 8 z 16

Zmiany w załącznikach 1. na str. 212-218 Załącznikowi nr 2. Lista wskaźników kontekstowych dla RPO nadano brzmienie: L.p. Zmienna/Wskaźnik Jednostk a Miary Przekrój terytorialny (NTS) Źródło Wartość wskaźnika (2005 r.) Uwagi I. SPOŁECZEŃSTWO 1. Wskaźnik zatrudnienia (15 lat i więcej wg BAEL): a) wg grup wieku: (15-64 lat; 15-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64); b) ogółem wg płci (kobiety, mężczyźni); c) ogółem wg miasto/wieś; 2. Pracujący: a) rok 2004 =100; b) w tym w sektorze prywatnym; c) w tym MŚP (agregacja wg siedziby przedsiębiorstwa); NTS 2 GUS-BDL Eurostat tyś. Ogółem: 48,6 a) 15-64 lat: 56,2 15-24: 23,6 25-34: 72,3 35-44: 75,9 45-54: 63,3 55-64: 36,4 b) Kobiety: 42,6 Mężczyźni: 54,8 c) Miasto: 43,9 Wieś: 53,4 NTS 2 GUS-publ. Ogółem: 931 tyś. a) rok 2004=100: 103,9 b) w sektorze prywatnym: 74 c) w MSP: 65,8 - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX 3. Stopa bezrobocia wg BAEL: a) w tym kobiety NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 14,3 a) kobiety: 14,3 - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 Strona 9 z 16

- nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 17 - nr 2 celu głównego - nr 3 celu głównego - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 2 celu szczegółowego 2 - nr 9 Osi Priorytetowej I - nr 9 Osi Priorytetowej II - nr 5 Osi Priorytetowej III - nr 4 Osi Priorytetowej VII - nr 1 Osi Priorytetowej IX 5. Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w ogółu gospodarstw domowych 6. Udział szkół wyposażonych w komputery: - według poziomu kształcenia: a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja; b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; c) w tym szkoły policealne; 7. Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu: wg poziomu kształcenia: a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja; b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; c) w tym szkoły policealne; 8. Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 16,4 - nr 2 oś priorytetowa IV NTS 2 RSW Ogółem: 69,2 a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja: 87,5 b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 24,5 c) w tym szkoły policealne: 27 osoby NTS 2 RSW Ogółem: 8,5 a) w tym szkoły podstawowe i gimnazja: 9,0 b) w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 7,5 c) w tym szkoły policealne: 12,1 NTS 2 GUS-BDL a) podstawowe i niepełne podstawowe: 31,1 - nr 14 Osi priorytetowej VIII - nr 14 Osi priorytetowej VIII - nr 1 celu szczegółowego 3 Strona 10 z 16

a) podstawowe i niepełne podstawowe (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 1997); b) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997); c) wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997); b) ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne: 56,0 c) wyższe: 12,9 - nr 2 Osi priorytetowej VIII 9. Udział osób uczących się i dokształcających w liczbie ludności w wieku 25-64 lat 10. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tyś. mieszkańców; a) w tym turystom zagranicznym; NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 5,4 - nr 1 celu szczegółowego 3 l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 567,9 a) w tym turystom zagranicznym: 67,5 - nr 3 celu szczegółowego 3 - nr 6 Osi priorytetowej I - nr 10 Osi priorytetowej I - nr 1 Osi priorytetowej VII - nr 5 Osi priorytetowej VII 11. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: a) na 100 tyś. zarejestrowanych pojazdów; b) na 100 tyś. ludności; c) rok poprzedni=100; 12. Saldo migracji wewnętrznych: a) w miastach; b) na wsi; osoby NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 322 - na 100 tyś. zarejestrowanych pojazdów: 33 - na 100 tyś. ludności: 14,8 - rok poprzedni=100: 89,94 osoby NTS2 GUS-BDL Ogółem: -4 905 a) w miastach: - 4 544 b) na wsi: - 361 - nr 2 Osi priorytetowej V - nr 4 celu szczegółowego 3 13. Saldo migracji zagranicznych osoby NTS2 GUS-BDL Ogółem: 4 - nr 4 celu szczegółowego 3 14. Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską mln NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 97,7 mln - nr 5 Osi Priorytetowej V - nr 6 Osi Priorytetowej V - nr 9 Osi Priorytetowej V Strona 11 z 16

15. Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni: - ogółem: a) na 100 km2 b) w tym wojewódzkich; c) w tym powiatowych; d) w tym gminnych; 16. Linie kolejowe eksploatowane: a) na 100 km2; km NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 18 158 km a) na 100 km2: 72,3 km b) w tym wojewódzkich: 2 214,2 km c) w tym powiatowych: 9 186,6 km d) w tym gminnych: 5 698 km km NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 1 071 km a) na 100 km2: 4,3 km - nr 2 Osi Priorytetowej V - nr 3 Osi Priorytetowej V - nr 4 Osi Priorytetowej V - nr 8 Osi Priorytetowej V II. GOSPODARKA 17. Produkt krajowy brutto: - na 1 mieszkańca; a) na mieszkańca w PPS - UE 27 = 100); zł NTS 2 GUS- BDL Eurostat Na mieszkańca: 17 591 zł a) na mieszkańca w PPS UE 27=100: 35 - nr 1 celu głównego - nr 2 celu głównego 18. Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni =100) NTS 2 GUS-BDL Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100): 104,9 - nr 1 celu głównego - nr 2 celu głównego 19. Wartość dodana brutto na 1 pracującego: a) Polska = 100; - wg sektorów ekonomicznych: I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; I.a) Polska = 100; II.) przemysł; II.a) Polska = 100; III.) w tym przetwórstwo przemysłowe; III.a) Polska = 100; IV.) budownictwo; IV.a) Polska = 100; V.) usługi rynkowe; V.a) Polska = 100; VI.)usługi nierynkowe; VI.a) Polska = 100; zł NTS 2 GUS-BDL - ogółem: 45 545 zł a) Polska = 100: 68,4 - wg sektorów ekonomicznych: I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo: 8 876 zł I.a) Polska = 100: 53,5 II.) przemysł: 59 469 zł II.a) Polska = 100: 82,9 III.) w tym przetwórstwo przemysłowe: 55 911 zł III.a) Polska = 100: 85,1 IV.) budownictwo: 72 801 zł IV.a) Polska = 100: 99,7 V.) usługi rynkowe: 83 540 zł V.a) Polska = 100: 91,3 VI.) usługi nierynkowe: - nr 1 celu szczegółowego 1 - nr 3 celu szczegółowego 1 - nr 2 Osi Priorytetowej I - nr 3 Osi Priorytetowej I - nr 4 Osi Priorytetowej I - nr 5 Osi Priorytetowej I Strona 12 z 16

20. Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo=100): I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; I.a) rok poprzedni=100; II.) przemysł ogółem; II.a) rok poprzedni = 100; III.) w tym przemysł przetwórczy; III.a) rok poprzedni = 100; IV.) budownictwo; IV.a) rok poprzedni = 100; V.) usługi rynkowe; V.a) rok poprzedni = 100; VI.) usługi nierynkowe; VI.a) rok poprzedni = 100; 21. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tyś. ludności: - w tym udział MŚP; 22. Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego 23. Kapitał zagraniczny w podmiotach z kapitałem zagranicznym na 1 mieszkańca 51 136 zł VI.a) Polska = 100: 90,9 NTS 2 GUS-BDL I.) rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo: 38,2 I.a) rok poprzedni = 100: 100 II.) przemysł ogółem: 14,6 II.a) rok poprzedni = 100: 99,6 III.) w tym przemysł przetwórczy: 12,7 III.a) rok poprzedni = 100: 99,9 IV.) budownictwo: 3,4 IV.a) rok poprzedni = 100: 95,5 V.) usługi rynkowe: 25,2 V.a) rok poprzedni = 100: 98,2 VI.) usługi nierynkowe: 18,7 VI.a) rok poprzedni = 100: 103,3 l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 683,69 - w tym udział MŚP: 99,1 - nr 2 celu szczegółowego 1 - nr 9 Osi Priorytetowej 1 - nr 1 celu szczegółowego 1 - nr 3 celu szczegółowego 1 - nr 3 Osi Priorytetowej I - nr 4 Osi Priorytetowej I - nr 12 Osi Priorytetowej I - nr 6 Osi Priorytetowej II - nr 8 Osi Priorytetowej II - nr 4 Osi Priorytetowej III - nr 6 Osi Priorytetowej III l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 332 - nr 3 celu szczegółowego 2 tyś. zł NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 0,029 tyś. zł - nr 3 celu szczegółowego 2 Strona 13 z 16

24. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca: a) w tym udział sektora prywatnego; 25. Nakłady na działalność badawczorozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB: a) tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze; tyś.zł 26. Zatrudnieni w sektorze B+R l. bezwzgl. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 1,992 zł a) w tym udział sektora prywatnego: 55,6 NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 0,46 a) w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze: 0,04 - nr 3 celu szczegółowego 2 - nr 11 Osi Priorytetowej I - nr 4 Osi Priorytetowej III - nr 6 Osi Priorytetowej III - nr 1 Osi Priorytetowej I - nr 7 Osi Priorytetowej I - nr 12 Osi Priorytetowej I NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 3 457 - nr 9 Osi Priorytetowej II 27. Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w przedsiębiorstw w przemyśle III ŚRODOWISKO NTS 2 GUS-publ. Ogółem: 27,8 - nr 3 celu szczegółowego 1 - nr 12 Osi Priorytetowej I 28. Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza: I.) pyłowych; I.a) rok poprzedni = 100; II.) dwutlenek siarki (bez CO2); II.a) rok poprzedni = 100; III.) tlenków azotu; III.a) rok poprzedni = 100; kg/km 2 NTS 2 GUS-BDL I.) pyłowych: 300 kg/km 2 I.a) rok poprzedni = 100: 100,7 II.) dwutlenku siarki (bez CO2): 800 kg/km 2 II.a) rok poprzedni = 100: 100,3 III.) tlenków azotu: 400 kg/km 2 III.a) rok poprzedni = 100: 97,5 - nr 8 Osi Priorytetowej I - nr 1 Osi Priorytetowej VI 29. Ludność korzystająca z kanalizacji: a) w tym na wsi; b) w ludności ogółem: c) w tym na wsi; tyś. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 978,63 tyś. a)w tym na wsi: 115,7 tyś. b) w ludności ogółem: 44,9 c) w tym na wsi: 9,9 - nr 8 Osi Priorytetowej VI Strona 14 z 16

30. Ludność korzystająca z wodociągów: a) w tym na wsi; b) w ludności ogółem; c) w tym na wsi; 31. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków: - w ogólnej liczby ludności: a) w tym na wsi; 32. Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: - na km 2 powierzchni; a) w ścieków wymagających oczyszczania; 33. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów wytworzonych (z wyłączeniem komunalnych) 34. Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 35. Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana) tyś. NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 1 718,2 tyś. a) w tym na wsi: 769,02 tyś. b) w ludności ogółem: 78,8 c) w tym na wsi: 66,1 NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 50,98 a) w tym na wsi: 13,56 m 3 /km 2 NTS 2 GUS-BDL - 2,8 m 3 /km 2 a) w ścieków wymagających oczyszczenia: 97,6 - nr 7 Osi Priorytetowej VI - nr 8 Osi Priorytetowej VI - nr 8 Osi Priorytetowej VI NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 94,3 - nr 2 Osi Priorytetowej VI - nr 9 Osi Priorytetowej VI kg NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 155,12 kg - nr 2 Osi Priorytetowej VI - nr 9 Osi Priorytetowej VI MW NTS 2 ARE publ. Ogółem: 2,05 MW - nr 8 Osi Priorytetowej I - nr 13 Osi Priorytetowej I - nr 1 Osi Priorytetowej VI - nr 3 Osi Priorytetowej VI 36. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w powierzchni ogólnej. 37. Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji. 38. Emisja CO 2 z zakładów uciążliwych ogółem tyś. ton /rok NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 22,8 - nr 5 Osi Priorytetowej VII NTS 2 GUS-BDL Ogółem: 2,17 - nr 3 Osi Priorytetowej III NTS 2 GUS-BDL 5 245,3 tyś. ton /rok - nr 3 Osi Priorytetowej VI Strona 15 z 16

V. Dodatkowo w dokumencie zaktualizowano spis treści oraz wprowadzono zmiany redakcyjne i porządkowe. Strona 16 z 16