DEBATA BUDŻETOWA 11 LIPCA 2017 R.
CEL SPOTKANIA 1. Sprawdzić, jakie jest zainteresowanie konstruowaniem budżetu. 2. Uświadomienie, że mówimy o naszych, mieszkańcach, naszego miasta pieniądzach. 3. Pokazanie głównych obszarów finansowania miasta i możliwości przesuwania środków. 4. Pokazanie wstępnych założeń do przyszłorocznego budżetu. 5. Zapoznanie się z opinią co do priorytetów w wydatkach budżetowych.
BUDOWA BUDŻETU Konstruowanie budżetu, to pytanie o strategię rozwoju miasta.
BUDOWA BUDŻETU Strategia na dziś: Gospodarka Oświata Ludzie
BUDOWA BUDŻETU Poprawa jakości życia mieszkańców miasta: - modernizacja i budowa ulic, - modernizacja infrastruktury podziemnej, - odnowienie substancji mieszkaniowej, - podniesienie poziomu oświaty, - miejsca pracy w Złotoryi i w pobliżu miasta, - inwestycja w czyste środowisko, - reagowanie na zmiany strukturze społeczeństwa, - dostęp do infrastruktury medycznej, - dostęp do kultury, sportu i rekreacji.
BUDOWA BUDŻETU Dzisiaj musimy budować miasto na gorsze czasy.
BUDOWA BUDŻETU Wyzwania demograficzne i cykl koniunkturalny Konieczność inwestycji w - oświatę, - mieszkania, - miejsca pracy.
BUDOWA BUDŻETU Budżet musi być zrównoważony 1. Dochody = Wydatkom 2. Musi uwzględniać całe spektrum potrzeb społecznych
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Planowane dochody budżetu w 2017 r. Dochody własne z opłat i podatków 32 346 348 Subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca 9 096 378 Dotacja z budżetu państwa zadania zlecone 10 815 712 Dotacja z budżetu państwa na zadania własne 2 263 204 Dofinansowanie zewnętrzne 7 516 973 Pozostałe przychody 1 507 974 Razem 63 546 589
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Planowane dochody budżetu w 2017 r. Dofinansowanie zewnętrzne 12% Dotacja z budżetu państwa na zadania własne 4% Tytuł wykresu Pozostałe przychody 2% Dotacja z budżetu państwa zadania zlecone 17% Dochody własne z opłat i podatków 51% Subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca 14%
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Sprzedaż mienia komunalnego; 1 810 000 Opłata za gospodarowanie odpadami; 2 745 000 Pozostałe dochody własne; 1 083 329 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 390 000 Podatki od nieruchomości i środków transportu; 7 545 400 Użytkowanie wieczyste oraz najm i dzierżawa; 4 745 000 Opłaty skarbowe i czyn. Cywilno-prawne; 790 000 Podatki dochodowe od os. fiz. I firm; 13 237 619 Struktura dochodów własnych w 2017 r.
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Planowane wydatki budżetu w 2017 r. Główne pozycje wydatków budżetowych Ogółem Inwestycyjne Bieżące w tym zatrudnienie* Infrastruktura (drogi, kan. deszcz.) 2 470 768 1 903 568 567 200 160 900 Mienie komunalne 6 522 634 780 980 5 741 654 13 663 Administracja i bezpieczeństwo 7 997 180 1 953 705 6 043 475 4 357 212 Obsługa zadłużenia i rezerwy 1 155 000 150 550 1 004 450 2 340 Oświata 15 657 890 2 692 902 12 964 988 9 889 844 Pomoc społeczna 16 327 305 72 000 16 255 305 3 320 665 Gospodarka komunalna 8 107 309 1 705 187 6 402 122 231 488 Kultura i sport 8 483 008 5 190 000 3 293 008 657 800 Pozostałe 17 234 0 17 234 0 Razem 66 738 328 14 448 892 52 289 435 18 633 912 * Nie są ujęci pracownicy ZOKiR i MBP
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Pozostałe; 17 234 Infrastruktura (drogi, kan. deszcz.); 2 470 768 Kultura i sport; 8 483 008 Mienie komunalne; 6 522 634 Gospodarka komunalna; 8 107 309 Administracja i bezpieczeństwo; 7 997 180 Obsługa zadłużenia i rezerwy; 1 155 000 Pomoc społeczna; 16 327 305 Oświata; 15 657 890 Plan wydatków na 2017 r.
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Kultura i sport; 3 293 008 Pozostałe; 17 234 Infrastruktura (drogi, kan. deszcz.); 567 200 Gospodarka komunalna; 6 402 122 Mienie komunalne; 5 741 654 Administracja i bezpieczeństwo; 6 043 475 Obsługa zadłużenia i rezerwy; 1 004 450 Pomoc społeczna; 16 255 305 Oświata; 12 964 988 Plan wydatków bieżących na 2017 r.
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Pozostałe; 0 Infrastruktura (drogi, kan. deszcz.); 1 903 568 Mienie komunalne; 780 980 Kultura i sport; 5 190 000 Administracja i bezpieczeństwo; 1 953 705 Gospodarka komunalna; 1 705 187 Oświata; 2 692 902 Obsługa zadłużenia i rezerwy; 150 550 Pomoc społeczna; 72 000 Planowane inwestycje w 2017 r.
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Wydatki bieżące i inwestycyjne w 2017 r. 22% Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 78%
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Struktura wydatków budżetowych w 2017 r. Zatrudnienie; 18 633 912 Pozostałe; 31 436 540 Inwestycje; 14 448 892 Energia; 2 218 983
PODSTAWOWE DANE BUDŻETU 2017 Dochody a wydatki w 2017 r. Dochody własne z opłat i podatków Subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca Dotacja z budżetu państwa zadania zlecone Dotacja z budżetu państwa na zadania własne 32 346 348 9 096 378 10 815 712 2 263 204 Infrastruktura (drogi, kan. deszcz.) 2 470 768 Mienie komunalne 6 522 634 Administracja i bezpieczeństwo 7 997 180 Obsługa zadłużenia i rezerwy 1 155 000 Oświata 15 657 890 Pomoc społeczna 16 327 305 Dofinansowanie zewnętrzne (środki unijne, NFOŚ, obligacje) 7 516 973 Pozostałe przychody 1 507 974 Razem 63 546 589 Gospodarka komunalna 8 107 309 Kultura i sport 8 483 008 Pozostałe 17 234 Razem 66 738 328 Deficyt w wysokości 3 191 739 planuje się sfinansować ze sprzedaży obligacji (1 300 000 zł) oraz nadwyżki budżetowej roku 2016.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 1. Inwestycje w infrastrukturę drogową i kanalizację deszczową 2. Inwestycje w substancję mieszkaniową 3. Zabezpieczenie wkładów własnych przy realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 1. Inwestycje w infrastrukturę drogową i kanalizację deszczową: Zadanie Odcinek w m Razem koszt Możl. dofin. Koszt po stronie UM Koszt po stronie RPK Wkład własny UM Suma narast. Podwale 210 711 900 50% 711 900 0 355 950 355 950 Staszica 730 164 250 50% 164 250 0 82 125 438 075 Leszczyńska - Dolna - Kanalizacja deszczowa 100 60 000 0% 60 000 0 60 000 498 075 Sprzymierzeńców - Skrzyzowanie 60 955 800 50% 955 800 0 477 900 975 975 Nad Zalewem - Zalew - Chodnik i ścież. Rowerowa 1 000 1 100 000 50% 1 100 000 0 550 000 1 525 975 Bukowa I etap (do Sosnowej) 290 813 450 0% 740 950 72 500 740 950 2 266 925 Podmiejska I etap 230 293 250 0% 293 250 0 293 250 2 560 175 Legnicka - chodnik przy ul. od POARu 530 357 750 50% 357 750 0 178 875 2 739 050 Monte Casino - sieć wod.-kan. 700 455 000 0% 175 000 280 000 175 000 2 914 050 Asnyka - Podmiejska chodnik 200 115 000 0% 115 000 0 115 000 3 029 050 Staromiejska - parking 35 125 125 0% 125 125 0 125 125 3 154 175 Łącznik do drogi rolniczej Grunwaldzka 240 213 600 50% 213 600 0 106 800 3 260 975 Tęczowa 105 139 650 0% 139 650 0 139 650 3 400 625 Bobrzańska do Odrzańskiej 100 195 000 0% 195 000 0 195 000 3 595 625 Konopnicka SM - parking 20 66 000 0% 66 000 0 66 000 3 661 625 Jerzmanicka - sieć wod.-kan. etap I 500 325 000 0% 125 000 200 000 125 000 3 786 625 Droga koło Sztolni etap I 80 33 600 0% 33 600 0 33 600 3 820 225 Razem 5 130 6 124 375 5 571 875 552 500 3 820 225
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 2. Inwestycje w substancję mieszkaniową: - TBS przy ul. Klasztornej rata 400 000 zł - Noclegownia przy ul. Chrobrego projekt - Prace projektowe nad osiedlem mieszkaniowym spółka z BGK - Adaptacja budynku przy ul. Tuwima na cele mieszkaniowe - Remont budynku przy ul. Bolesława Chrobrego
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 3. Zabezpieczenie wkładów własnych przy realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych Przedsięwzięcie Żródło dofianansowania Kwota inwestycji Środki własne 1 Rewitalizacja Górki Mieszczańskiej - szubienica LGD Kaczawskie 200 000 30 000 2 Rewitalizacja wschodniej części Rynku RPO 4 000 000 600 000 3 E-Usługi RPO 1 800 000 270 000 4 Śródmiejska ścieżka rowerowa RPO, NFGOŚ 3 087 000 463 050 5 Wymiana okien w budynku Gimnazjum NFGOŚ? 300 000 255 000 6 Projekt osiedla mieszkaniowego 7 Program Funkcjonalno Użytkowy centrum sportów i rehabilitacji wodnej 8 Muzemu Miejskie Oczekiwanie na opublikowanie zasad naborów z NFOŚ w projekcie Lemur Oczekiwanie na opublikowanie zasad naborów z NFOŚ w projekcie Lemur Projekt w trakcie opracowywania w ramach współpracy transgranicznej Polska - Czechy (Złotoryja - Mimoń) 120 000 18 000 200 000 30 000 4 100 000 615 000 9 Rewitalizacja murów miejskich Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury 300 000 150 000 10 Noclegownia BGK 400 000 200 000 11 Przełożenie linii napowietrznej przy strefie ekonomicznej LSSE 350 000 280 000 12 Inteligentne przejścia dla pieszych Pilotażowy program z DSDiK 30 000 15 000 13 Adaptacja budynku biurowego przy ul. Tuwima BGK 960 000 576 000 Razem 15 847 000 3 502 050
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 Obszary, w których nastąpi znaczący wzrost wydatków budżetowych: 1. Wynagrodzenia pracownicze ok. 1 000 000 1 500 000 zł 2. Utrzymanie stadionu ok. 300 000 zł 3. Utrzymanie zieleni miejskiej ok. 200 000 400 000 zł 4. Inwestycje w infrastrukturę ok. 2 000 000 4 000 000 zł
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 W maju zbieraliśmy ankiety dotyczące inwestycji w mieście. Pojawiło się w sumie 35 propozycji.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 Lista inwestycji zaproponowanych przez mieszkańców w ankiecie: Przedsięwzięcie Uwagi Kwota inwestycji Środki własne Utrzymanie 1 Basen Basen z podgrzewaną wodą 2 000 000 1 400 000 200 000 2 Zmiana sposobu ogrzewania Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych - podłączenie się do WPEC. Szacowana kwota dofinansowania na przebudowę wewnętrznej instalacji we wspólnocie 50 000 zł. Szacowana liczba wspólnot 30 1 500 000 750 000 0 3 Amfiteatr Amfiteatr przewidziany jest przy rewitalizacji Wilczej Góry 1 500 000 225 000 75 000 4 Komunikacja miejska Aby zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania komunikacji miejskiej, należałoby zakupić przynajmniej 3 autobusy i zatrudnić 6-7 kierowców. Obecnie należałoby rozważyć zakup autobusów elektrycznych. 3 000 000 1 200 000 807 300 5 Oczyszczenie miasta z wraków Zakłądając, że na terenie jest około 20 wraków. W przypadku każdego z nich należy w pierwszej kolejności ustalić własciciela. Jeżeli jest ustalony właściciel, naoleży go wezwać do usunięcia wraku. 60 000 42 000 3 000 6 Poszerzenie ul. Górniczej Nie ma w tej chwili możliwości poszerzenia ul.; Górniczej. 0 0 0 7 Basen kryty Koszt budowy basenu takiego jak w Chojnowie to 17 000 000 zł. Realna, maksymalna kwota dofinansowania to 30%. 8 Kryty i odkryty kompleks basenów w Złotoryi. Koszt budowy basenu takiego jak w Chojnowie to 17 000 000 zł. Realna, maksymalna kwota dofinansowania to 30%. 9 Edukacyjny plac polskich noblistów Bardzo ciekawy pomysł. Mamy 6 noblistów, więc mogłoby być 6 ławeczek, na których siedziałyby ich odlane z metalu figury. 17 000 000 11 900 000 800 000 19 000 000 19 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 12 000 10 Ścieżki rowerowe Projekt jest analizowany do naboru w gospodarce niskoemisyjnej z RPO 3 087 000 463 050 92 610 11 Monitoring - przejście na ul. Piłsudskiego Instalacja kamery obejmującej jedynie ten punkt jest nieracjonalne. Można rozważyć montaż kamery, która obejmowałaby swoim zasięgiem znacznie większe pole. 25 000 25 000 2 500 12 Zejście do zalewu Jest przygotowany projekt. Poszukiwane jest źródło dofinansowania. 1 000 000 500 000 70 000
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 Lista inwestycji zaproponowanych przez mieszkańców w ankiecie: 13 Alejki (Miła?) Szachy plenerowe, gry edukacyjne. 20 000 20 000 2 000 14 Przegląd i odnowienie miejsc spedzania czasu Park ul. Kościuszki, oczko Wiosenna, plac zabaw ul. Maluchów - Podane miejsca przewidziane są do zagospodarowania. 350 000 172 500 40 000 15 skate park Rozważana jest budowa pumptracka 30 000 21 000 3 000 16 Hala Tęcza Planowane jest poszerzenie siłowni oraz budowa Sali do ćwiczeń 315 480 268 158 22 084 funkcjonalnych i crossfitu. 17 Brak oferty dla młodzieży Oferta dla młodzieży jest bardzo bogata i obejmuje zajęcia nieodpłatne 0 0 0 18 Centrum spotkań Centrum Aktywności Społecznej Wulkan 0 0 0 19 klub młodzieżowy Centrum Aktywności Społecznej Wulkan 0 0 0 20 Budżet obywatelski 200 000 200 000 10 000 21 Mieszkania Socjalne Planowany jest kompleks mieszkań komunalnych i socjalnych przy ul. Bolesława Krzywoustego. 40 mieszkań socjalnych o powierzcni 35-50 m2 22 Rewitalizacja ul. Staromiejskiej Ul. Staromiejska jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i możliwe jest tylko odtworzenie kostki bazaltowej. Planowana jest likwidacja schodów koło domu handlowego i połączenie z ul. Żeromskiego. 4 900 000 2 450 000 343 000 168 000 168 000 1 000 23 romont ulicy kościuszki Remont ul. Kościuszki planowany jest na lata 2020-2023 3 967 000 1 983 500 5 000 24 Monitoring Planowana jest rozbudowa monitoringu, w pierwszej jednak kolejności 650 000 650 000 65 000 musi nastąpić zmiana systemu transmisji danych. 25 Plac zabaw przy ul. Plac zabaw jest przewidziany w koncepcji rewitalizacji Rynku. 40 000 40 000 4 000 Klasztornej/Getta 26 Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej Budowa chodnika zaplanowan jest na rok 2019. Może ona nastąpić tylko przy współpracy z właścicielem drogi DSDiK. 1 020 000 510 000 5 000 27 Budowa chodnika przy ul. Legnickiej od POARu do końca miasta Budowa chodnika zaplanowan jest na rok 2018. Może ona nastąpić tylko przy współpracy z właścicielem drogi DSDiK. 318 000 159 000 5 000
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 Lista inwestycji zaproponowanych przez mieszkańców w ankiecie: 28 Remont ul. Podwale Remont ul. Podwale planowny jest na 2018 r. Uzależniony jest od pozyskania środków od Wojewody. 29 Budowa drogi ul. Leszczyńska I etap budowy ul. Leszczyńskiej przewidziany jest na 2020 r. Wcześniej przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej. 711 900 355 950 5 000 918 000 918 000 5 000 30 Budowa drogi ul.bukowa I etap budowy ul. Leszczyńskiej przewidziany jest na 2018 r. 740 950 740 950 5 000 31 Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego na teren boiska Przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego są stosunkowo gęsto położone i nie ma potrzeby zwiększania ich liczby. Natomiast planowane jest sukcesywne doświetlanie przejść istniejących. 0 0 0 32 Budowa placu zabaw przy ul. Łąkowej Plac zabaw przy ul. Łąkowej istnieje. Można zastanowić się nad jego doposażeniem. 20 000 20 000 5 000 33 Budowa komunalnego budynku Teren byłej kotłowni jest własnością prywatną. Osiedle domów mieszkalnego z garażami (była komunalnych planowane jest przy ul. Bolesława Krzywoustego kotłownia) 34 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla byłej kotłowni przy ul. Słowackiego 35 Przebudowa klatek schodowych na starym mieście Teren jest prywatny i właściciel powinien wystąpić o zmianę planu zagospodarowania. Budynki na starym mieście są wspólnotami mieszkaniowymi, i tylko w niektórych z nich miasto posiada swoje lokale. Proporcjonalnie do swoich udziałów miasto jest gotowe do partycypacji w kosztach remontów. 9 000 000 5 400 000 630 000 0 0 0 3 000 000 1 800 000 0 75 741 330 52 582 108 4 217 494
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 Lista inwestycji, które są rozważane przez Urząd Miejski: Przedsięwzięcie Zakres Uwagi Kwota inwestycji Środki własne Utrzymanie 1 Rewitalizacja Górki Odkopanie i zabezpiecznie fundamentów szubienicy, Punkt Możliwość pozyskania środków z LGD na poprawę 200 000 30 000 20 000 Mieszczańskiej - szubienica widokowy w miejscu szubienicy, Wiata turystyczna na łące parkowej, Udrożnienie fontanny,,,,,,,,,,,, atrakcyjności turystycznego Pogórza Kaczawskiego 2 Zagospodarowanie poprzez Stopniowe nasadzanie na skwerach roślin 55 595 55 595 13 899 nasadzenia terenów zielonych okrywowych. 3 Rewitalizacja wschodniej części Rynku Remont drogi i chodników, Zagospodarowanie podwórza pomiędzy ul. Klasztorną, a Rynkiem,,,,,,,,,,,,,, Złożony wniosek do RPO w ramach rewitalizacji - Lokalny Program Rewitalizacji 4 000 000 600 000 160 000 4 Miejski plac zabaw przy ul. Kościuszki Doposażenie istniejącego placu zabaw, Rozbudowa placu zabaw, Siłownia dla rodziców,,,,,,,,,,,,, 5 Zagospodarowanie parku przy ul. Budowa miejsca wypoczynku, Odnowienie alejek, Kościuszki Dosadzenia drzew i krzewów,,,,,,,,,,,,, 6 E-Usługi Rozliczanie elektroniczne podatków, Ewidencja ludności i wybory, Gospodarka odpadami, Koncesje, zajęcia pasa drogowego, Obsługa Rady Miejskiej, Dostęp do informacji publicznej, Organizacja przetargów,,,,,,,,, 7 Śródmiejska ścieżka rowerowa Os. Nad Zalewem - Zalew (1100), Lubelska (940), B. Krzywosutego - Strefa (1700), Łąkowa - Legnicka (870), Legnicka - Wysyzńskiego - Rynek - WP - Os. Nad Zalewem, Stroma - Sztolnia - Legnicka (1250), Wojska Poloskiego (ZSZ) - Lubelska (200), Sportowa - Garbarska - Stroma (800), Ogrodowa, Budowa dobrze wyposażonego centralnego placu zabw, rozbudowa 3 większych placów zabaw, pozostałe z minimalnym wyposażeniem. 100 000 100 000 15 000 Prace odtworzeniowe i zachowawcze 100 000 75 000 10 000 Wniosek złożony na dofinansowanie z RPO razem z Gminą Wiejską Złotoryja oraz Gminą Krotoszyce. Analizowana jest możliwość złożenia wniosku w naborze gospodarka niskoemisyjna z RPO 1 800 000 270 000 54 000 3 087 000 463 050 92 610 8 Wymiana okien w budynku Poszukiwane są źródła dofinansowania 300 000 255 000 0 Gimnazjum 9 Boisko wielofunkcyjne na Stadionie Miejskim Zagospodarowanie boiska asfaltowego,,,,,,,,,,,,,,, Poszukiwane będą źródła dofinansowania 200 000 140 000 10 000 10 Projekt osiedla mieszkaniowego Budowa 40 mieszkań komunalnych na ul. Bolesława Oczekiwanie na opublikowanie zasad naborów z 120 000 18 000 0 Krzywoustego,,,,,,,,,,,,,,, NFOŚ w projekcie Lemur 11 Program Funkcjonalno Użytkowy Założenia do budowy basenu otwartego, Założenia do Oczekiwanie na opublikowanie zasad naborów z 200 000 30 000 0 centrum sportów i rehabilitacji wodnej budowy baseny krytego, Załozenia do budowy centrum geriatri, Załozenia do budowy centrum rehabilitacji osób starszych,,,,,,,,,,,, NFOŚ w projekcie Lemur 12 Modernizacja monitoringu miejskiego Zakup komercyjnego pasma radiowego do obsługi kamer,,,,,,,,,,,,,,, Wyczerpanie się możliwości obecnie użytkowanego bezpłatnego pasma radiowego do obsługi i przekazywania danych z kamer 250 000 250 000 37 500
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU 2018 Lista inwestycji, które są rozważane przez Urząd Miejski (cd): 13 Rozbudowa monitoringu t miejskiego Instalacja nowych kamer, Rozbudowa centrum monitoringu,,,,,,,,,,,,,, 14 Muzemu Miejskie Remont budynku, Wyposażenie muzeum, Kompletowanie ekspozycji,,,,,,,,,,,,, 15 Oczko przy ul. Wiosennej Doprowadzenie wody z ujecia przy ul. Bolesława Krzywoustego, Budowa pomostu, Budowa miejsca wypoczynku,,,,,,,,,,,,, 16 Promenada przy Dworcowej Budowa plaży, Budowa zejścia do Kaczawy, Wzmocnienie brzegów Kaczawy, Miejsce odpoczynku,,,,,,,,,,,, 17 Rewitalizacja murów miejskich Naprawa murów przy Klasztorze, Naprawa murów na zapleczu ul. Konopnickiej,,,,,,,,,,,,,, Wejście z monitoringiem na osiedla 200 000 200 000 20 000 Projekt w trakcie opracowywania w ramach współpracy transgranicznej Polska - Czechy (Złotoryja - Mimoń) 4 100 000 615 000 410 000 Prace zachowawcze i pielęgnacyjne 50 000 42 500 5 000 Prace w porozumieniu z RZGW 300 000 150 000 21 000 Ze względu na zły stan murów po stronie wewnętrznej, konieczne jest sukcesywny ich remont 300 000 150 000 21 000 18 Modernizacja Hali Tęcza Rozbudowa siłowni, Sala do ćwiczeń funkcjonalnych Przebudowa na I i II pietrze. Wymiana urządzeń. 315 480 268 158 22 084 i crossfit,,,,,,,,,,,,,, 19 Budowa boiska przy ul. Budowa boiska, Budowa siłowni,,,,,,,,,,,,,, Poszukiwanie źródeł dofinansowania 225 000 225 000 11 250 Broniewskiego (ZOMO) 20 Budowa boiska przy ul. Budowa boiska,,,,,,,,,,,,,,, Poszukiwanie źródeł dofinansowania 200 000 200 000 10 000 Broniewskiego 2 21 Pumptrack,,,,,,,,,,,,,,, Zespół boisk na ul. Wiosennej 250 000 175 000 10 000 22 Lampy ul. Krzywoustego 570 m, 19 lamp,,,,,,,,,,,,,, Doprowadzenie oświetlenia od skrzyżowania z ul. Strefową do firmy Schneider 95 000 95 000 9 500 23 Noclegownia Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego, Ok.. 30 miejsc noclegowych, Łaźnia,,,,,,,,,,,,, 24 Przełożenie linii napowietrznej przy strefie ekonomicznej Wykonanie projektu, Skablowanie linii,,,,,,,,,,,, Partycypacja LSSE w wysokości 70-80 tys. zł.,, Konieczność wykoannia projektu Możliwość dofinansowania z BGK 400 000 200 000 192 960 350 000 280 000 0 25 Doświetlenie przejść dla pieszych Wojska Polskiego,,,,,,,,,,,,,,, 4 przejścia na ul. Wojska Polskiego 60 000 60 000 3 600 26 Inteligentne przejścia dla pieszych Wojska Polskiego, Legnicka,,,,,,,,,,,,,, Pilotażowy program z DSDiK 30 000 15 000 2 100 27 Adaptacja budynku biurowego,,,,,,,,,,,,,,, 12 mieszkań 960 000 576 000 67 200 przy ul. Tuwima 18 248 075 5 538 303 1 218 702