Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane"

Transkrypt

1 Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane wydatki na Wykonanie na 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 2012 r r. PLAN BUDŻET WYKONANIE % BUDŻET 010 PLAN FUNDUSZ SOŁECKI I WIEJSKIE WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań ,00 0, ,00 0, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt ,00 858, ,00 858,33 i produktach pochodzenia zwierzęcego ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : ,00 858, ,00 858, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań ,00 858, ,00 858, ,00 0,00 5 GNOJNIK 0,00 0,00 USZEW 2 000, ,00 LEWNIOWA 1 000, ,00 BIESIADKI 2 000, ,00 GOSPRZYDOWA 2 000, ,00 ŻERKÓW 1 000, ,00 ZAWADA USZEWSKA 2 000, , Izby Rolnicze , , , ,71 dotacje na zadania bieżące , , , , Rozwój obszarów wiejskich 4 200, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 200, , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 200, , , , Pozstała działalność , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 Strona 14

2 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 16 USZEW , ,00 GNOJNIK , ,00 BIESIADKI 5 000, ,00 GOSPRZYDOWA , ,00 ZAWADA USZEWSKA 5 000, ,00 DROGI TRANSPORTU ROLNEGO Z DOTACJI , , ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA , , , ,29 ROLNIKÓW Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , , ,90 65 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , , , ,90 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,90 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Pozostała działaność , ,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , ,00 Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , ,09 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,09 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,09 53 GNOJNIK , , , ,21 USZEW ,00 864, ,00 864,38 LEWNIOWA 3 177,00 0, ,00 0,00 BIESIADKI , , , ,45 GOSPRZYDOWA , , , ,05 Strona 15

3 ŻERKÓW 5 085,00 0, ,00 0,00 ZAWADA USZEWSKA 8 010, , , ,00 Odśnieżanie , , , ,31 budżet , , , , Pozostała działalność , , , ,31 995,00 814,63 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,31 995,00 814,63 wydatki związane zrealizacją ich zadań 9 495, , , ,31 995,00 814,63 93 GOSPRZYDOWA 565,00 449, ,00 449,85 LEWNIOWA 430,00 364, ,00 364,78 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,00 40 WIEJSKIE GNOJNIK 7 000,00 0, ,00 0,00 WIEJSKIE LEWNIOWA 4 000, , , ,70 WIEJSKIE USZEW 3 000,00 0, ,00 0,00 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 1 500,00 0, ,00 WIEJSKIE ŻERKÓW 2 800, , , ,00 FS BIESIADKI , , , ,30 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, , , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań ,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,12 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,12 Strona 16

4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,42 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Rady Gmin , , , ,93 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 7 700, , , ,93 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 700, , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Urzędy Gmin , , , ,57 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,16 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 447, ,00 447, ,00 664, ,00 664,00 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i Kwalifikacja wojskowa 250,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 250,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 250,00 0,00 250,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 90,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 90,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 90,00 WIEJSKIE GNOJNIK 450,00 90, ,00 90,00 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 1 000,00 0, , Pozostała działalność , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 5 964, , , , , ,00 Strona 17

5 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 964, , , , , ,00 39 WIEJSKIE USZEW 2 164,00 0, ,00 0,00 WIEJSKIE GNOJNIK 1 200, , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1 150,00 389, ,00 389,85 34 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1 150,00 389, ,00 389,85 34 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 150,00 389, ,00 389,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,00 389, ,00 389,85 wydatki związane zrealizacją ich zadań 330,00 0,00 330,00 0 Obrona narodowa 800,00 0, ,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 800,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 800,00 0,00 800,00 0,00 0 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona , , , , ,00 500,00 56 Przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne , , , , ,00 500,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,72 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 500,00 59 w tym: WIEJSKIE ZAWADA USZEWSKA 1 000,00 0, ,00 0,00 WIEJSKIE ŻERKÓW 500,00 500,00 500,00 500,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,82 3.dotacje na zadania bieżące 4 000, , , , Obrona Cywilna 1 100,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 100,00 0, ,00 0,00 Strona 18

6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 100,00 0, ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , ,09 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,09 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Obsługa długu publicznego , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,32 Wydatki na obsługę długu , , , ,32 kredyt , ,10 pożyczki , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 a) rezerwa ogólna Wójta , ,00 b) rezerwa celowa na realizację zadań , ,00 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego c) rezerwa ogólna do dyspozycji jednostek 6 090, ,00 pomocniczych wsi GNOJNIK 2 358, ,00 USZEW 1 611, ,00 BIESIADKI 693,00 693,00 GOSPRZYDOWA 441,00 441,00 LEWNIOWA 213,00 213,00 ZAWADA USZEWSKA 774,00 774,00 d) Rezerwa celowa na zadania z zakresu ośwaitu , ,00 i wychowania rozdz. 801 i Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły Podstawowe , , , , , ,32 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,32 Strona 19

7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,45 Wydatki bieżące szkół podstawowych w rozbiciu , , , , , ,32 52 na poszczególne placówki PSP GNOJNIK , , , , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,67 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,77 PSP USZEW , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,08 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,35 PSP LEWNIOWA , , , ,92 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,10 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,56 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,54 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,82 PSP BIESIADKI , , , ,55 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,51 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,33 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,04 PSP GOSPRZYDOWA , , , , , ,32 Strona 20

8 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,73 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,47 Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych , , , ,89 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,60 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,60 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,69 PSP LEWNIOWA , , , ,61 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,55 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 795, , , ,40 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 803, , , ,66 PSP BIESIADKI , , , ,06 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,56 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,68 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 880, , , ,88 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 232, , , ,50 PSP GOSPRZYDOWA , , , ,22 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,69 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 880, , , ,32 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 094, , , ,53 Przedszkola , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 Strona 21

9 80110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,79 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,99 dotacje na zadania bieżące 1 454, , , ,44 PP LEWNIOWA , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,65 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 880, , , , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 021, , , ,14 PP BIESIADKI , , , ,47 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,92 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,40 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 022, , , ,15 PP GNOJNIK , , , ,06 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,31 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,11 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,20 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,75 PP USZEW , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,11 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,95 Gimnazja , , , ,47 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,18 Strona 22

10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,93 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,25 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,29 dotacje na zadania bieżące 296,00 295, ,00 295,00 Wydatki bieżące gimnazjóww rozbiciu na , , , ,47 poszczególne placówki GIMNAZJUM GNOJNIK , , , ,97 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,36 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,48 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,13 GIMNAZJUM USZEW , , , ,50 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,57 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,77 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,16 Dowożenie uczniów , , , ,60 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,60 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,60 PSP BIESIADKI , , , ,00 Dowożenie uczniów do PG GNOJNIK , , , ,60 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół , , , ,88 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,88 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,43 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,45 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 0, ,00 0,00 Strona 23

11 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,65 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,65 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,65 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 600, ,00 600,00 Wydatki bieżące na dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki , , , ,65 PSP GNOJNIK 8 843, , , ,15 PSP USZEW 5 639, , , ,56 PSP LEWNIOWA 5 174,00 906, ,00 906,80 PSP BIESIADKI 5 669, , , ,36 PSP GOSPRZYDOWA 5 036, , , ,00 PG GNOJNIK 7 907, , , ,40 PG USZEW 4 404, , , ,59 PP GNOJNIK 3 299,00 746, ,00 746,63 PP USZEW 1 822,00 567, ,00 567, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,46 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,05 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,41 W ydatki bieżące na stołówki szkolne w , , , ,46 rozbiciu na poszczególne placówki PSP GNOJNIK , , , ,54 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,64 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,90 PSP USZEW , , , ,92 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,41 Strona 24

12 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : ,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 0,00 Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 3 500,00 199, ,00 199,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 500,00 199, ,00 199,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 500,00 199, ,00 199, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,89 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,89 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,35 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,54 2.dotacje na zadania bieżące , , , ,00 Pomoc Społeczna , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 500,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 500,00 0, ,00 0, Domy pomocy społecznej , , , ,15 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,15 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Rodziny zastępcze 2 500,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 2 500,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 500,00 0, ,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : ,00 0, ,00 0,00 Strona 25

13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 0,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , , , ,23 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,56 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,17 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,39 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,13 3.dotacje na zadania bieżące , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,74 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,74 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 44 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,41 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Zasiłki stałe , , , ,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,37 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,37 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,44 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,93 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 589, , , , Pozostała działalność , , , ,47 Strona 26

14 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,07 GOPS , , , ,35 UG , , , ,72 b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i , , , ,40 UG 7 008,00 934, ,00 934,40 GOPS , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , ,31 społecznej Pozostała działalność , , , ,31 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o , , , ,31 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i Edukacyjna Opieka Wychowawcza , , , , Świetlice Szkolne , , , ,08 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań 9 720, , , ,97 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 745, , , ,74 PSP GNOJNIK , , , ,76 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,35 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 400, , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 818, , , ,41 PSP USZEW , , , ,34 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,17 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 380, , , ,66 Strona 27

15 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 235, , , ,51 PSP BIESIADKI , , , ,67 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,85 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 940, , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 692,00 776, ,00 776,82 PG GNOJNIK 1 000,00 344, ,00 344,31 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 000,00 344, ,00 344,31 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 000,00 344, ,00 344, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , ,38 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,38 wydatki związane zrealizacją ich zadań 913,00 627, ,00 627,00 ZSP LEWNIOWA 8 813, , , ,42 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 8 813, , , ,42 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 467, , , ,42 wydatki związane zrealizacją ich zadań 346,00 260, ,00 260,00 ZSP W BIESIADKACH 6 547, , , ,66 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 6 547, , , ,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 172, , , ,66 wydatki związane zrealizacją ich zadań 375,00 281, ,00 281,00 PSP GOSPRZYDOWA 1 324,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 324,00 0, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 247,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 77,00 0, ,00 0,00 Strona 28

16 900 PP GNOJNIK 3 118, , , ,30 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 118, , , ,30 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 003, , , ,30 wydatki związane zrealizacją ich zadań 115,00 86, ,00 86, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 881,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 881,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 881,00 0, ,00 0,00 PSP GNOJNIK 165,00 0, ,00 0,00 PSP USZEW 462,00 0, ,00 0,00 ZSP LEWNIOWA 69,00 69,00 0,00 ZSP BIESIADKI 185,00 0, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,52 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,52 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : ,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań ,00 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 550,37 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 550,37 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wiejskie Gnojnik 551,00 550,37 551,00 550,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 0,00 /wiejskie Gnojnik Strona 29

17 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,71 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,71 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,71 Pozostała działalność , , , ,65 411,00 410,67 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,86 411,00 410,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,03 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,83 411,00 410,67 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 194,00 193, ,00 193,79 WIEJSKIE GNOJNIK 192,00 191, ,00 191,88 WIEJSKIE ZAWADA USZEWSKA 25,00 25, ,00 25,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 371, ,00 371,79 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,63 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , , , , ,00 WIEJSKIE GNOJNIK , ,00 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 1 000, ,00 WIEJSKIE USZEW 1 000, ,00 Biblioteki , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , , , ,00 Pozostała działalność , , , , , ,63 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,63 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,63 ZAWADA USZEWSKA - FUNDUSZ SOŁECKI I WIEJSKIE 6 200, , , ,77 WIEJSKIE BIESIADKI 7 000, , , ,86 BUDŻET 4 000, , , ,91 Kultura fizyczna , , , , , ,65 Strona 30

18 92601 Obiekty sportowe , , , , , ,10 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,10 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,10 WIEJSKIE LEWNIOWA 3 295, , , ,10 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 7 000, , , ,00 budżet , , , , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , , , ,00 407,55 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 407,55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 588, , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , ,00 407,55 WIEJSKIE GNOJNIK 2 500,00 407, ,00 407,55 2.dotacje na zadania bieżące , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , ,07 Strona 31

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2012 rok ( w złotych) Planowane WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2012 rok ( w złotych) Planowane WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE U GMINY GNOJNIK ZA ok ( w złotych) 5:4 w DZ. Rozdz. Treść PLAN 010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rolnictwo i łowiectwo 253 676,08 242 689,47 96 166 976,08 157 175,49

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00

WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00 Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2010 roku ( w złotych) Planowane wydatki na 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 2010 r Wykonanie PLAN GMINNE WYKONANIE % GMINNE 010 400 600

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych) Klasyfikacja Dz. Rozdz. Treść 010 FUNDUSZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 01022 01030 01038 01095 WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE U GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych) Rolnictwo i łowiectwo 258 615,07

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie PLAN FUNDSZ SOŁECKI

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie PLAN FUNDSZ SOŁECKI Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie Plan kol 7+kol kol 8+kol 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 9+kol 11 10+kol 12 PLAN GMINNE WYKONANIE GMINNE % 400 PLAN

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r. Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r. WYDATKI Budżet na rok 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Wydział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 135 665 01008 Melioracje wodne 6 200 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r. WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93% Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 250,00 421 252,35 416 733,21 98,93% 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69% Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem po zmianach WYDATKI Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 530 191,81 1 525 372,91

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU. z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r.

UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU. z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r. UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00 Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 600 Transport i łączność 575 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 360 000,00 360 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 215 000,00 15 000,00 200 000,00 630 Turystyka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie WYDATKI BIEŻĄCE 24 580 041,35 12 789 127,50 52,0 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn.29.12.2016 r. Poroz. z JST Dz. Roz. Nazwa Plan jednostek budż. wynagrodze nia i składki od nich dotacje na zadania świadcz. na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. 1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2007 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2007 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2007 rok WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2007r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo