XXXVI Zgromadzenie Ogólne Poznań, 5-6 marca 2015. Sprawozdanie z wykonania budżetu



Podobne dokumenty
Sprawozdanie z wykonania budżetu

XXXVII Zgromadzenie Ogólne Dąbrowa Górnicza 3-4 marca Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2017

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH. na rok 2016

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Struktura przychodów i kosztów Związku na koniec grudnia 2016 roku w porównaniu do lat ubiegłych ( )

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA I PÓŁROCZE 20ł6r.

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5357

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

UCHWAŁA NR 2/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 9 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

SPR. NR 100. Prezydent Miasta Bielska-Białej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2016 ROK

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 1407

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA. z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Zarządzenie Nr 150/15

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf ,00 333, ,00 333,00

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lipca 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za rok 2009

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 326/17 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2015 ROK.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za 2013 rok.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Charakterystyka finansowa Urzędów Stanu Cywilnego w woj. lubuskim

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

UCHWAŁA NR XXXII/182/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok.

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH NA ROK 2018

Białystok, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/08 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 12 marca 2008 roku

Warszawa, dnia 22 listopada 2018 r. Poz. 2181

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

UCHWAŁA NR 916/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.).

Olsztyn, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO" W OSTRÓDZIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).


Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/2018 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/538/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

dochody zł wydatki zł

Uchwała nr XXXVII/382/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 6 luty 2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu. Rada Powiatu uchwala:

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

UCHWAŁA Nr /XXIV/2017 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XV/11/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1095

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

UCHWAŁA NR 519/62/16 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 22 sierpnia 2016 r.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Transkrypt:

XXXVI Zgromadzenie Ogólne Poznań, 5-6 marca 2015 Sprawozdanie z wykonania budżetu 2014

Wprowadzenie Rok 2014 był drugim z rzędu rokiem równoważenia budżetu po wykorzystaniu w latach 2010-12 dużego kredytu. Był on konieczny, gdyż realizowany w latach 2007-11 projekt norweski, finansowany przez trzy lata z góry", przeszedł w końcowej fazie - zgodnie z regulaminem i umową - na finansowanie z dołu". Projekt ten był szczególnie ważny, ponieważ w różnych jego działaniach uczestniczyło łącznie około 700 osób z 204 miast członkowskich Związku. Deficyt roku 2012 dodatkowo pogłębiły koszty kampanii Stawka większa niż 8 mld", związanej z wypromowaniem i przeprowadzeniem akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego w Karpaczu. Koszty tej akcji, które przekroczyły ćwierć miliona złotych, nie były ujęte w budżecie na rok 2012. Przychody Związku, osiągnięte w roku 2014 utrzymały się na poziomie roku 2013, (w którym po raz pierwszy przekroczyły 10 min zł), przede wszystkim dzięki pozyskanym dotacjom na projekty. Dochody ze składek członkowskich (nasze dochody własne") przekroczyły kwotę 3,9 mln. zł, i stanowiły w ub. r. ok. 38% przychodów. Dynamika tego wskaźnika jest następująca: Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Udział składek (%) 77 63 49 42 45 38 42 35 38 Dzięki realizowanym projektom na stałe udało się uzyskać stan, w którym pozyskane z różnych programów dotacje stanowią większość środków, z których finansujemy funkcjonowanie Związku. Budżet jest z jednej strony mniej autonomiczny, z drugiej jednak pozwala znacząco poszerzyć zakres działalności Związku oraz sfinansować część kosztów ogólnych (w tym płac pracowników Biura) i administracyjnych w ramach realizowanych projektów. Wszystkie projekty są programowane dla miast i realizowane wspólnie z miastami. Mniejsze projekty, zwłaszcza w ramach programu Europę for Citizen, dotyczą współpracy bliźniaczej naszych miast albo wymiany doświadczeń między miastami. Prowadzone w roku 2014 nowe projekty, w tym zwłaszcza trzeci projekt norweski, rozpoczęty w pierwszym półroczu 2013 r., zakończony w grudniu 2014 r., miały umożliwić częściowe zrównoważenie niedoboru z lat 2010-2012. Plan na lata 2013 i 2014 zakładał też niezbędne oszczędności. Założenia te zostały wykonane, stąd wynik finansowy ubiegłego roku jest wyraźnie dodatni. Tym niemniej podejście oszczędnościowe musi być nadal kontynuowane. Trzeba zaznaczyć, że każdy z projektów ma odmienne zasady rozliczania, co utrudnia dokładne planowanie budżetu, a nawet dokonywanie korekt w budżecie w ciągu roku. Zarząd, który otrzymywał co kwartał informację o bieżącym wykonaniu budżetu, skorygował budżet jeden raz (wynikowo), w granicach posiadanych upoważnień. Plan po mianach i wykonanie są przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1. 2

Przychody Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w roku 2014 Plan przychodów Związku na rok 2014 przewidywał, że wyniosą one 9,2 mln zł, z czego 3,8 min miało pochodzić ze składek członkowskich, a 4,0 min zł - z dotacji na realizowane projekty. Łącznie przychody budżetu ZMP wyniosły w 2014 roku 10,15 min zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło: - 110 % w relacji do planu pierwotnego, - 101 % w stosunku do planu skorygowanego w ciągu roku. Składki członkowskie zostały wykonane w 101,1 % w stosunku do planu. Po raz drugi w historii Związku nie ma żadnych zaległości ze strony miast. Ta regularność w opłacaniu składek utrzymuje się od lat (od 2000 roku zaległość nigdy nie przekroczyła 1%). Niewielka różnica pomiędzy planem a wykonaniem przychodów wystąpiła w pozycji dotacje (granty)". Zostały one zaplanowane zbyt ostrożnie, z powodu nieznajomości rzeczywistej dynamiki rozliczania projektów. Ostatecznie pozyskano nieco ponad 4,9 min zł. Oczywiście, środki te są przeznaczone wyłącznie na konkretne projekty. Część z nich wpływa w formie zaliczek na subkonta projektów i nie mogą one być wydatkowane na inne działania (stąd ponownie znaczna pozostałość na kontach bankowych w rozliczeniu ubiegłego roku). Koszty Plan kosztów na rok 2014 zakładał ich wykonanie na poziomie 8,3 mln zł, który później Zarząd nieznacznie zmniejszył - do 8,1 mln. Ostatecznie koszty funkcjonowania Związku w ub. r. wyniosły 8 403 236 zł (103,6 % skorygowanego planu - wzrost rozliczonych wydatków w ramach projektów). W relacji do faktycznie uzyskanych przychodów wydatki wyniosły 82,8 %. Bezpośrednie koszty wykonania zadań statutowych wyniosły 6 010,2 tys. zł (104,5% planu), a koszty obsługi wykonania zadań statutowych - 2 393,0 tys. zł (101,3 % planu). Koszty obsługi funkcjonowania Związku wyniosły więc 28,5 % wszystkich wydatków, w tym koszty osobowe wraz z nagrodami i pochodnymi (1 718,3 tys. zł) - 20,4% wszystkich kosztów. Skorygowany plan kosztów osobowych wykonano w 99,9 %. Refundacja kosztów osobowych pracowników Biura z projektów w 2014 r. wyniosła 719 tys. zł. Nowe projekty umożliwiają zwiększenie poziomu refundacji kosztów funkcjonowania Związku w 2015 r. Dynamikę zmniejszającego się udziału kosztów obsługi przedstawia poniższa tabela (różnice w kolejnych latach wynikają z różnego poziomu dofinansowania projektów z pozyskanych dotacji): Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Koszty obsługi (%) 49,0 42,3 31,0 27,2 28,0 25,2 31,4 23,3 28,5 Koszty osobowe (%) 34,2 29,2 21,5 19,5 19,1 17,7 22,7 16,8 20,4 Refundacja płac (tys. zł) bd bd bd bd bd bd 529 711 719 3

Trzeba podkreślić, że większość kosztów obsługi wykonania zadań statutowych" w naszym planie kont to - w rozumieniu przepisów - także koszty realizacji tych zadań (w tym płace, materiały itp.). Faktyczne koszty administracyjno-biurowe to tylko około 960 tys. zł (9,4 % wszystkich kosztów), kształtując się następująco: ok. 335 tys. zł - płace z pochodnymi (księgowość, kadry, sekretariat, obsługa techniczna), ok. 276 tys. zł - czynsz za lokal Biura i zakup wyposażenia, ok. 66 tys. zł - materiały i energia, ok. 69 tys. zł - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ok. 214 tys. zł - pozostałe usługi (leasingi samochodowe, serwisy, internet itp.). Oczywiście zdecydowana większość tych wydatków jest związana bezpośrednio z realizacją zadań statutowych. Spośród kwot wyszczególnionych w zestawieniu kosztów wyjaśnienia wymagają zmiany w następujących pozycjach: a) Składka CEMR za 2013 r. nie została uregulowana w całości, ze względu na ówczesny stan finansów ZMP (spłata kredytu; złożyliśmy wniosek o umorzenie zaległości w kwocie 194 tys. zł). W roku 2014 zapłacono całość składki za ten rok. b) Koszty konferencji i innych wydarzeń, które wyniosły 285,0 tys. zł (100,3% planu), zostały poniesione m.in. na następujące działania: XII Kongres Miast Polskich, (Wejherowo) - 63 tys. zł; Kongres Regionów (Świdnica) udział osób z miast członkowskich ZMP - 62 tys. zł; Kongres rewitalizacji miast (Kraków) udział osób z miast czł. ZMP - 43 tys. zł; Spotkanie Biur Promocji (Dobieszków) - 8 tys. zł; Konkurs im. M. Kuleszy na rozprawy doktorskie i magisterskie dot. ST - 6,0 tys. zł; Polsko-niemiecko grupa robocza (Gdańsk) - 11 tys. zł; Forum ratownictwa (Inowrocław) - 5 tys. zł; Konkurs Miasto - Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią - 17 tys. zł; Festiwal Kolęd i Pastorałek (Będzin) - 5 tys. zł; Komitet Polityczny CEMR (Łódź) - 33 tys. zł; Nagroda im. Grzegorza Palki - 3 tys. zł; Mistrzostwa Polski Samorządowców w Piłce Siatkowej (Reda) - 3 tys. zł; Konferencja Oblicza Małych Miast (Wieliczka) - 6 tys. zł; Turniej Piłki Nożnej Burmistrzów i Prezydentów (Czechy) - 9 tys. zł; Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny ( P-ń, Świdnica, Wejherowo) - 3 tys. zł; Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym (Konin i Rzeszów) - 8 tys. zł. Konkursy i kilka ważnych konferencji sfinansowaliśmy z dotacji, dlatego nie ma ich w powyższym zestawieniu. c) W 2014 r. koszty posiedzeń organów Związku utrzymano na poziomie r. 2013. Wyniosły one: koszty posiedzenia ZO w Zabrzu - 85 tys. zł, koszty posiedzeń Zarządu - 74,6 tys. zł 1 (średni koszt posiedzenia wyniósł 7,5 tys. zł), koszty posiedzeń komisji - 1,2 tys. zł 2. 1 koszt noclegów i wyżywienia; członkowie Zarządu nie otrzymują diet; dojeżdżają na swój koszt; 2 dofinansowanie posiedzeń, które odbywają się ze wsparciem miast goszczących; część kosztów ponoszą uczestnicy; 4

d) Wydatki na ekspertyzy i opracowania zostały wykonane w 100,1 % planu, osiągając kwotę 195,1 tys. zł (są one zlecane dla wsparcia stanowisk Związku w sprawach legislacyjnych albo w sprawach zgłaszanych przez miasta członkowskie, mających znaczenie powszechne a nie jednostkowe).najważniejsze z nich to: opinia prawna dotycząca ograniczenia kadencyjności (27,0 tys zł); opinia prawna dotycząca zamówień in-house (29,5 tys); opinia prawna dotycząca statusu miast na prawach powiatu (19,7 tys. zł); opinia prawna dotycząca ustaw śmieciowych (15,0 tys.); opinia prawna dotycząca analizy uwarunkowań łączenia gmin (12,3 tys.); ekspertyza prawna dotycząca finansowania zadań zleconych JST.(27,0 tys. zł); opracowanie do wniosku Nowej Soli do TK - analiza ustaw, które nałożyły na gminę nowe zadania (21,5 tys. zł); opinia prawna dotycząca podatków i opłat lokalnych (8,3 tys. zł). Album Miasta Polskie (14,6 tys. zł). Należy dodać, że istotna część opracowań powstaje w ramach realizowanych projektów, dlatego nie są one ujęte w powyższym zestawieniu. e) Wydatki na pozostałe usługi przekroczyły pierwotny plan w związku z kosztami obsługi prawnej komisji parlamentarnych jesienią ub.r., zwłaszcza podczas prac nad ustawą śmieciową, których nie można było dokładnie zaplanować. f) Po bardzo oszczędnych wydatkach na wyposażenie Biura w r. 2013, niezbędne były modernizacje sprzętu komputerowego, z których tylko część można było sfinansować z projektów. Wynik W r. 2014 na koncie bankowym pozostało 910,5 tys. zł. Jednocześnie wykorzystano kredyt krótkoterminowy - debet na koncie, w wysokości 351,9 tys. zł. (z tego skredytowanie grantów w kwocie 239,2 tys. zł; zwrot otrzymamy w roku 2015). Należności wynoszą 264,5 tys. zł. (w tym zaległa składka, opłacona 7 stycznia 2015). Tworzy je głównie powyższa kwota 239,2 tys. zł, czyli skredytowane części grantów. Zobowiązania (poza debetem) wyniosły na końcu roku ogółem 373, 5 tys. zł, w tym: a) zobowiązania wobec partnerów w projektach (bieżące rozliczenia) 33,0 tys zł.; b) bieżące zobowiązania ZMP - 146,0 tys. zł, tzn. rachunki i rozliczenia bieżące, z terminem płatności w styczniu 2015 r. (w tym podatki i składki ZUS za grudzień, płatne w styczniu 2015 r. 103,3 tys. zł); zostały one uregulowane w styczniu 2015 r.; c) składka CEMR z roku 2013-194,4 tys. zł. Wynik bilansowy roku 2014 jest dodatni i wynosi 204,6 tys. zł. W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano dalsze oszczędności, które - przy dobrym wykorzystaniu grantów - umożliwią pełne przywrócenie równowagi finansom Związku. 5