P - 24 Pieczęć. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W KRAKOWIE UL.CHEŁMOŃSKIEGO 24 Dział / Rozdział: 801/80110.... Sporządził Zatwierdził: Dyrektor jednostki.... Dyrektor EK Dyrektor BM
CZĘŚĆ A : Projekt planu finansowego / Plan finansowy - zbiorczo Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan 1 2 3 Etaty ogółem 26.31 Nauczyciele 20.20 Administaracja i obsługa 6.11 II Wydatki ogółem 1,541,100 1 Wydatki bieżące 1,541,100 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,322,900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,015,400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91,000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,500 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11,000 b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216,800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2,100 4260 Zakup energii 84,000 4270 Zakup usług remontowych 40,000 4300 Zakup usług pozostałych 6,000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3,000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 65,000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3,900 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu słuzby cywilnej 1,100 c świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,400 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,400
CZĘŚĆ B : Projekt planu finansowego / Plan finansowy - w podziale na zadania Nr działania ZSO5/ APO Kategoria źródła finansowania: GWSMK Działalność podstawowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan I Wydatki ogółem 1,484,400 1 Wydatki bieżące 1,484,400 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,266,200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 965,200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91,000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,000 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11,000 b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216,800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2,100 4260 Zakup energii 84,000 4270 Zakup usług remontowych 40,000 4300 Zakup usług pozostałych 6,000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w 3,000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 65,000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3,900 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu słuzby cywilnej 1,100 c świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,400 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,400
Nr działania ZSO 5/ BDO Kategoria źródła finansowania: GWSMK Działalność dodatkowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu /plan II Wydatki ogółem 56,700 1 Wydatki bieżące 56,700 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56,700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50,200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,500
P - 24. 02 grudnia 2013 Pieczęć Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY* DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 Nazwa i adres: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie Dział / Rozdział: 854/85410.... Sporządził Zatwierdził: Dyrektor jednostki.... Dyrektor EK Dyrektor BM
CZĘŚĆ A : Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - zbiorczo Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan* 1 2 3 Etaty ogółem 12.97 Nauczyciele 6.77 Administaracja i obsługa 6.20 I Dochody ogółem 72,000 0830 Wpływy z usług 72,000 II Wydatki ogółem 1,053,200 1 Wydatki bieżące 1,053,200 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559,000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57,000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,000 b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 332,600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35,000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21,800 4260 Zakup energii 133,000 4270 Zakup usług remontowych 66,500 4300 Zakup usług pozostałych 31,500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4,000 4410 Podróże służbowe krajowe 1,500 4440 Odpisy na ZFŚS 26,300 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 12,000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln. 1,000 d świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600
CZĘŚĆ B : Zadanie nr 1 Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - w podziale na zadania** Kategoria źródła finansowania: PWSMK Nazwa zadania: Działalność podstawowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan* I Dochody ogółem 8,000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państ. 6,000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,000 II Wydatki ogółem 1,065,200 1 Wydatki bieżące 1,065,200 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 732,000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559,000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57,000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,000 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12,000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 332,600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35,000 4260 Zakup energii 21,800 4270 Zakup usług remontowych 133,000 4300 Zakup usług pozostałych 66,500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 31,500 4410 Podróże służbowe krajowe 4,000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 1,500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 26,300 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln. 1,000 d świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 Zadanie nr 2 Kategoria źródła finansowania: PWSMK Nazwa zadania: Działalność dodatkowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan*
II Wydatki ogółem 2,000 1 Wydatki bieżące 2,000 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2,000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,000 * niepotrzebne skreślić miejskich jednostek