II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

Podobne dokumenty
II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Budżet miasta w roku wykonanie planu w mln zł i w %

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2011 ROKU

Budżet Miasta na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016

UCHWAŁA NR XXII/05/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie zł.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

UCHWAŁA NR XXIX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Poznań - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 44 /XI/ 2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 16 lipca 2007 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Poznań - miasto na prawach powiatu

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 30 lipca 2015 r.

Zabrze - miasto na prawach powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Kielce - miasto na prawach powiatu

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/363/18 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 17 maja 2018 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Wielkopolskie - województwo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr XLIII/339/14 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 stycznia 2014 r.

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 7 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba

UCHWAŁA NR XXVII/182/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 8 marca 2013 r.

Budżet Miasta Gdańska na rok 2016

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

OBJAŚNIENIE. do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XLI/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PLANOWANIE BUDŻETOWE <

UCHWAŁA NR XXX/244/06 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 13 czerwca 2006 roku

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Rada Miejska uchwala, co następuje:

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XLII/491/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2017 rok

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY SZUDZIAŁOWO. z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Transkrypt:

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE W 2016 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie 47.869.747,28 zł. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco: 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2016 rok w kwocie 46.875.300 zł wykonane zostały w kwocie 17.380.457,55 zł, tj. 37,1% planu. Środki zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary zrealizowanych inwestycji to: budowa przepompowni sieciowej przy ul. Wały Jagiellońskie, modernizacja sieci ciepłowniczych m.in. przy Placu Weyssenhoffa, ulicach 19 Marca 1981, Kołobrzeskiej, Chodkiewicza i Glinki, podłączenia nowych odbiorców (50 podłączeń), modernizacja węzłów cieplnych (14 szt. węzłów), wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, rozbudowa systemów telemetrycznych w 206 węzłach cieplnych, modernizacja systemu odpylania spalin w ciepłowniach Osowa Góra, Białe Błota, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski i Koronowo w związku z koniecznością dostosowania emisji pyłów do norm, które obowiązują od 2016 roku. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w procedurach konkursowych, w ramach których Spółka ubiega się o dofinansowanie inwestycji. 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok przez MWiK w kwocie 12.792.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.099.100 zł, tj. 94,6% planu. W 2016 roku realizowano inwestycje dotyczące: sieci wodociągowej na łączną kwotę 2.409.600 zł, w ramach tego: - zakończono budowę i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Andersa, Gryfa Pomorskiego, Sicieńskiej, Byszewskiej, Bieszczadzkiej, Przyłubskiej, Saperów, Górzyskowo, Zaświat, Nowackiego, Chodkiewicza, Chemicznej (odcinek od ul. Mokrej w kierunku ul. Hutniczej), w rejonach ulic: Trybowskiego Kocerki - Pod Skarpą, Pienińskiej - Geodetów, Wyzwolenia - Brzegowa oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej, - przebudowano sieci wodociągowe w ulicach: Kołobrzeskiej, Sujkowskiego, Czackiego, Strona 546

- rozpoczęto budowę w ul. Wojska Polskiego oraz renowację sieci w ul. Kieleckiej; sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 1.757.400 zł, w ramach tego: - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Sicieńskiej, Baczyńskiego, Wojska Polskiego, Dachtery, Górzyskowo, Byszewskiej, Jana Pawła II, Saperów, Nowackiego, w rejonach ulic Inwalidów - Konduktorskiej, Pienińskiej Geodetów, Trybowskiego Pod Skarpą oraz w drodze dojazdowej do ul. Lisiej, - rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Grussa; obiektów budowlanych na łączną kwotę 5.169.300 zł, z tego na: - prace budowlane oddanego do eksploatacji w 2016 roku budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego przy ul. Toruńskiej, - modernizację i adaptację budynku pod potrzeby zaplecza Zakładu Kanalizacji przy ul. Toruńskiej, - budowę studni głębinowej oraz prace związane ze zmianą sposobu dezynfekcji wody na Stacji Wodociągowej SW 1 Las Gdański; zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki, modernizacji serwerów oraz wykupu terenów pod prowadzone inwestycje na łączną kwotę 2.232.400 zł; rozpoczęcia prac projektowych do zadań inwestycyjnych na kolejne lata dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę 530.400 zł, w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2016 rok. 3. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. Plan inwestycyjny MZK na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie 17.655.500 zł, z tego 11.808.000 zł z przeznaczeniem na zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 10.434.408 zł, tj. 59,1% planu, z tego na: zakup 7 sztuk autobusów z kontraktu z 2015 roku 8.653.333 zł, modernizację 8 szt. wagonów tramwajowych 504.104 zł, zakup pojazdu technicznego i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego 1.267.525 zł, przygotowanie specyfikacji i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy projektu do zadania pn. Adaptacja zajezdni tramwajowej dla potrzeb obsługi tramwajów niskopodłogowych 9.446 zł. Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zaplanowanej na 2016 rok dostawy 11 autobusów na styczeń 2017 roku. Strona 547

4. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne planowane na 2016 rok określono w kwocie 5.539.100 zł. Wydatkowaną w 2016 roku kwotę 5.971.053,90 zł przeznaczono na: końcowe płatności związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego 3.827.697,83 zł, zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów 1.763.004,76 zł, pozostałe inwestycje, tj. doposażenie pojazdów w system związany z zastosowaniem chipów na pojemnikach wraz z czytnikami oraz dostosowanie infrastruktury teletechnicznej do nowej lokalizacji siedziby Spółki i zmiany lokalizacji części działów 380.351,31 zł. Wyższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia części płatności związanych z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z 2015 roku na I kwartał 2016 roku, konieczności zakupu większej niż pierwotnie planowano ilości kontenerów i pojemników na odpady przy jednoczesnym przesunięciu niektórych pozycji planu zakupów na 2017 rok. 5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 1.098.399,27 zł. Środki przeznaczono na: budowę hali magazynowej w Parku Rozrywki 279.088,22 zł, modernizację infrastruktury w Ogrodzie Fauny Polskiej oraz zaprojektowanie ekspozycji kotowatych 201.165,49 zł, pozostałe inwestycje budowlano remontowe na terenie LPKiW 399.421,38 zł, zaprojektowanie Wirtualnego Świata w Parku Rozrywki, montaż parkomatów w miejscach postojowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej siedliska Natura 2000 i ścieżek w Ogrodzie Botanicznym 52.606,45 zł, zakup przyczepy rolniczej, sprzętu gospodarczego, komputerowego i oprogramowania 166.117,73 zł. 6. Społecznego Sp. z o.o. Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2016 roku wyniosła 482.604,56 zł, tj. 96,5% planu. W ciągu roku wykonano prace obejmujące: Strona 548

rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bortnowskiego 3b (22 mieszkania) z terminem realizacji w II półroczu 2017 roku 377.615,70 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ul Bortnowskiego 3c (22 mieszkania) 89.613,86 zł, przygotowanie terenu pod budowę domu dla seniorów przy ul. Jasnej 33 15.375 zł. 7. Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.505.200 zł zrealizowano w wysokości 384.224 zł. Wydatki dotyczyły: instalacji klimatyzacji w siedzibach ADM przy ul. Gdańskiej 9, ul. Broniewskiego 10 i oficynie przy ul. Śniadeckich 1, docieplenia elewacji budynku przy ul. Fordońskiej 38 oraz projektu adaptacji lokalu na potrzeby Spółki 126.912 zł, zakupów informatycznych, m.in urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów, laptopów oraz programu obiegu dokumentów i licencji antywirusowych 132.962 zł, zakupów innych środków trwałych, takich jak telewizja dozorowa, projektor multimedialny, oświetlenie i inne oraz wykonania parkingu 124.350 zł. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przedłużenia się prac projektowych dotyczących instalacji energooszczędnych i klimatyzacji w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1 z powodu niewywiązania się z umowy wybranego w przetargu projektanta i konieczności ponownego wyboru wykonawcy projektu oraz adaptacji lokalu na potrzeby Spółki z uwagi na rozszerzenie zakresu prac oraz konieczności uzyskania decyzji na odstąpienie od przepisów p.poż. Niezrealizowane w 2016 roku inwestycje zostały przesunięte na 2017 rok. 8. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Spółka poniosła w 2016 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 19.500 zł na porządkowanie terenu w celu sprzedaży działek inwestycyjnych. Nie zrealizowano planowanej budowy parkingu przy Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym ponieważ analiza potrzeb związanych z powierzchnią parkingowa przy BCTW wykazała brak konieczności jej powiększania. Strona 549

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2016 roku Lp. Podmiot Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Żuzlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A. PORĘCZENIA Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. Kwota zobowiązań na 31.12.2016r. 1 469 280,98 700 000,00 1 300 000,00 2 250 000,00 655 000,00 943 394,21 1 099 250,00 9 315 243,80 1 573 400,00 159 637 500,00 1 412 761,22 Razem poręczenia 180 355 830,21 Strona - 550

Podsumowanie Budżet Miasta Bydgoszczy w 2016r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XXIII/396/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.781,7 mln zł tj. 100,4 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.710,7 mln zł tj. 98% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku nadwyżką w kwocie 71 mln zł, tj. 251,8% planu. Nadwyżka bieżąca wyniosła 182,6 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 29,7 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2015r. o 44,7 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2016r. stanowi 10,7% dochodów bieżących, podczas gdy za 2015r. stanowiła 9,2% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła odpowiednio aż 12% i 10,8%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 2010. Utrzymanie trendu wzrostowego zostało docenione przez agencję ratingową Fitch Polska, która utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie poziomu BBB + z perspektywą stabilną. 250,0 Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2016 (w mln) 200,0 182,6 205,7 161,7 150,0 100,0 50,0 55,4 83,2 66,6 101,1 85,8 121,1 109,0 136,8 137,9 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nadwyżka bieżąca nadwyżka operacyjna (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) Strona - 551

Wzrost poziomu realizacji dochodów dotyczy następujących źródeł: - wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 8,5 mln zł, a w porównaniu do 2015r. o 26,3 mln zł, co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia, - wzrostu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 2,6 mln zł, - wzrostu wpływów ze zwrotu podatku VAT z uwagi na rozliczenie lat ubiegłych o 2 mln zł, - podatku od nieruchomości, z którego wpływy były wyższe od uzyskanych w 2015r. o ponad 8,5 mln zł, co było wynikiem wzrostu stawek oraz bazy podatkowej, - części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2015r. o blisko 15,4 mln zł. Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 3,3% (po wyłączeniu wydatków na program 500+). Wzrost ten wynika ze zmian w systemie organizacji oświaty oraz znacznego wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami oraz zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z uwagi na utrzymanie zasady corocznego wzrostu nakładów na tą dziedzinę o kwotę 1 mln zł. W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie blisko 78 mln zł (tj. 100,5% planu). Natomiast plan wydatków majątkowych 2016r. wykonano w kwocie 189,5 mln zł tj. w 93,7% planu. Wydatki majątkowe 2016r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań: - zakończeniem przebudowy ul. Chodkiewicza - budową nowej szkoły podstawowej w Fordonie - przebudową wiaduktu nad DK nr 5 w ul. Wojska Polskiego - budową krytego lodowiska - rozpoczęciem realizacji Programu utwardzania ulic gruntowych - przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej - zakończeniem budowy wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY - rozbudową i przebudową istniejących placówek oświatowych - rozpoczęciem termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej - modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości oraz budową lokali socjalnych Strona - 552

- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75. W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2016r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem. Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. nie były wymagalne i wyniosły 76,9 mln zł, co stanowiło 4,49 % zrealizowanych wydatków ogółem. Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiły 315,5 tys. zł i nie były wymagalne. Kwota długu Miasta na koniec 2016r. wyniosła 1.068,6 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2014r. o blisko 10 mln zł. Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2016r. wyniosła 49,4 mln zł w tym spłata długu wyniosła 26,4 mln zł, a spłata odsetek 23 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 2,77 %, przy ustawowym indywidualnym limicie 8,88%. Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również terminowej obsługi długu. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium. Strona - 553