SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

Podobne dokumenty
WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Profilaktyka i strategia

Spis treści Wprowadzenie Notka biograficzna Wykaz skrótów 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

Karta Audytu Wewnętrznego

SZKOLENIA Czerwiec - Sierpień 2019

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

PROGRAM SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień)

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBAWIE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Sygnaliści w organizacji:

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Proponujemy szkolenia z kontroli zarządczej

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

komputerowa symulacja zarządzania projektem ekologicznym z perspektywy wpływu na finanse przedsiębiorstwa

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Jolanta Domańska 23

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO kwiecieo

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku

RAPORT Z SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH W 2017 R.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SPIS TREŚCI Audyt wewnętrzny wydanie II

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 82

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki Bielsk Podlaski, Kopernika 1

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK STUDIÓW INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

KONTROLA ZARZĄDCZA w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzący: Artur Przyszło

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

lub na

Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

ZARZĄDZENIE NR 413/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 listopada 2016 r.

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A.

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANÓW ds. SKZ Z ZAKRESU: UWARUNKOWANIA DETERMINUJĄCE WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A.

24-25 LIPCA 2019r. Praktyczne aspekty dotyczące współpracy

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Wydział... ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM TCZEW

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Transkrypt:

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 L.p. Tytuł szkolenia I kwartał styczeń luty marzec 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 17-18 14-15 15-16 2 Audyt i kontrola - alternatywne źródła uzyskiwania wiedzy 26-27 9-10 3 Audyt informatyczny w praktyce 6-7 27-28 4 Audyt inwestycji i remontów 24-25 21-22 27-28 5 Audyt ochrony danych osobowych w organizacji 14-15 15-16 6 Audyt ochrony tajenicy przedsiębiorstwa 27-28 30-31 7 Audyt procedur zarządzania majątkiem 20-21 16-17 8 Audyt systemów bezpieczeństwa informacji 12-13 20-21 9 Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy PZP 23-24 23-24 10 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 18-20 16-17 16-17 11 Błędy w systemie kontroli zarządczej - warsztaty dla kierowników jednostek i koordynatorów kontroli zarządczej 2 12 Budżet zadaniowy dla niefinansistów 16 24 13 Compliance jako funkcja ochronna i kontrolna w organizacji 26-27 9-10 14 15 16 Efektywny audytor/ kontroler-jak zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem podczas kontroli i audytu? Intensywne warsztaty z zakresu kontroli i audytu bezpieczeństwa systemów IT oraz bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27000 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) - projektowanie i implementacja 10-11 16-18 6-8 12-13 21-22 23-24 17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach? 8-9 7-8 18 Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty praktyczne pisania protokołu kontroli 23-24 20-21 19 Kodeks postępowania administracyjnego - stosowanie w praktyce 16-17 20 Kontrola wewnętrzna i audyt w kontekście podatków 25-27 22-24 29-31 21 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 21-22 16-17

22 Kontrola Zarządcza warsztaty praktyczne 6-7 27-28 23 Korupcja- przeciwdziałanie zagrożenią zewnętrznym i wewnętrznym 6-7 24 Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym 9-10 13-14 25 Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji 27-28 30-31 26 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących 6-7 27 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących 08-09 30-31 28 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej 16-17 6-7 29 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 30-31 13-14 30 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z 2-3 31 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce 23-24 13-14 32 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce 9-10 6-7 33 Nadużycia i wyłudzenia leasingowe 2 10 34 Nadużycia klientów na szkodę banku, czyli wyłudzenia bankowe 2 10 35 Nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże w dobie kryzysu gospodarczego 2-3 36 Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 24-25 27-28 37 Ocena kontroli zarządczej na podstawie ustaleń audytu wewnętrznego i kontroli. 22 17 38 Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa 27-28 39 40 41 Praktyczne warsztaty z zakresu identyfikowania i dokumentowania naruszenia dyscypliny finansów publicznych Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze. Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego programu przeciwdzialania korupcji na lata 2014-2019 6-7 2-3 26-27 9-10 42 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy 3 31 43 Rola audytu i kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w systemie kontroli zarządczej 15-16 44 Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych metody i techniki przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej warsztaty Od II kwartału 2017r. 45 Standardy kontroli w administracji rządowej w praktyce - warsztaty Od II kwartału 2017r. 46 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych 27-28 30-31

47 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO) 20 16 17 48 49 Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia 7-8 14-15 50 Ujawnianie fałszerstw dokumentów 3 17 51 Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jsfp 21-22 52 Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012 17 53 Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w Wiśle Od II kwartału 2017r. 54 Wdrożenie modelu COSO 23-24 27-28 55 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 wprowadzenie do budowy systemu 17 56 Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co skontrolować i o co pytać 26-27 57 Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami 7-8 58 Zarządzanie ryzykiem wg. Standardów kontroli zarządczej 3 6 Kursy modułowe 59 Audyt systemów informatycznych 60 Audyt śledczy w procesie kontroli 61 Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji 62 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie 63 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki 64 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej Ważne wydarzenia 2017r. 30.01-22.02 09.02-03.03 23.02-17.03 06.02-01.03 13.02-07.03 06.02-01.03 65 VII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej 24-25 kwietnia 66 XVI Międzynarodowy Kongres 28-29 września Podane terminy w powyższym harmonogramie są terminami proponowanymi i mogą ulegać zmianie, potwierdzone terminy zostaną zamieszczone na stronie www.pikw.pl